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二級單位預算業(yè)務管理制度

時間:2024-09-08 12:13:04 制度 我要投稿
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二級單位預算業(yè)務管理制度

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二級單位預算業(yè)務管理制度

  為保證二級單位工作的正常運轉,管好用好事業(yè)單位各項經費,,結合我局經費管理工作的實際,特制定本制度。

  一、本制度只適用于局所屬二級單位。

  二、二級單位財務嚴格實行預算管理制度。各項財務活動納入正常的計劃管理,按預算計劃開展活動,盡量減少臨時性支出,杜絕無計劃支出和一事一議。節(jié)約的公用費用報局長批準后可用于改善本單位職工福利。局規(guī)財科具體履行對二級單位財務收支狀況的監(jiān)督和指導,對二級單位的財務人員實行雙重管理。

  三、二級單位實行收入與支出徹底分開、嚴格實行收支兩條線管理。各單位收入支出計劃根據(jù)局黨組討論確定的數(shù)額為準并以責任狀形式下發(fā)各單位。收入以銀行存款為主,直接由付款人匯繳銀行專戶,現(xiàn)金收入由財務人員當日(原則上不能超過次日)繳入銀行專戶,現(xiàn)金收入不得截留用于單位支出。如有截留、坐收坐支現(xiàn)象,一經發(fā)現(xiàn),停撥該單位下月所有經費,并對該單位一把手、財務人員通報批評。二級單位財務專用章由規(guī)財科管理。支出個人部分(包括工資和各種福利)按人事部門核定金額,由二級單位財務人員列造工資發(fā)放表,填寫撥款申請書并付單位負責人審簽的工資發(fā)放表報局分管財務領導簽署意見,規(guī)財科根據(jù)審簽意見加蓋財務專用章。支出公用經費由二級單位財務人員按年初責任狀要求的收入進度、支出計劃填寫撥款申請書,并經單位負責人審核后簽字上報局規(guī)財科,由規(guī)財科及局分管財務領導簽署意見后報局長審批。規(guī)財科根據(jù)審批意見在支票上加蓋財務章。公用經費包干使用,超支不補。

  四、局規(guī)財科負責辦理各二級單位會計集中核算業(yè)務。負責二級單位會計核算工作,根據(jù)財局要求負責編制各單位的部門預算和年終決算、固定資產年終報表等工作,配合物價、審計等部門做好各項檢查工作。審核各二級單位經濟活動和票據(jù)的真實性、合法性,及時規(guī)范做好各單位的總分類賬和明細分類賬,據(jù)實按月編制會計報表和財務報告,妥善保管會計檔案。

  五、各二級單位明確一名財務人員,負責本單位財務和資產日常管理。根據(jù)市財政和局下達的經費指標編制全年用款計劃,辦理各類收入的繳交和支出票據(jù)的繳銷,審核歸集原始憑證,負責各單位職工工資造表、發(fā)放和日常財務收支,到財局辦理本單位撥款事宜,協(xié)助各單位主要負責人開展單位財務監(jiān)督。

  六、嚴格費用開支審批程序,確保開支的合法性、真實性和有效性。二級單位各項經費收支參照局機關財務管理制度執(zhí)行,實行“一支筆”審批制。重大財務事項實行申報制度,一次性支出1000元以內的由法定代表人審批、1000元以上的必須由分管局領導審批。每次報銷單據(jù)必須有經手人、證明人、審批人簽字,并說明用途。局規(guī)財科嚴格對各單位報銷票據(jù)進行審核,對不符合規(guī)定和超計劃費用部分一律退回原單位。

  七、嚴格專項經費的管理。專項經費嚴格按照批準的用途專款專用,單獨核算。專項經費的支出,按照核定的開支范圍和規(guī)定的用途、標準按實際發(fā)生數(shù)額列支。專項經費支出必須報分管領導審核、局分管財務領導審簽意見并報局長審批。

  八、各單位購置固定資產和大額購置須先由單位提出采購計劃。經分管領導審核、局分管財務領導審簽意見,報局長審批后交局規(guī)財科組織實施,屬政府采購范圍的按規(guī)定程序辦理。

  九、各單位的固定資產以及上級配置的能力建設方面資產應建立臺賬。明確責任人員妥善保管,不得隨意侵占、挪用。

  十、局每半年對二級單位財務收支情況進行一次內部審計。各單位應嚴格執(zhí)行財務公開制度,各單位應每月公開一次賬目,主動接受單位干部職工的監(jiān)督。局規(guī)財科每年7月、次年元月對二級單位財務收支情況審計。

  十一、其他事項

  (一)嚴格現(xiàn)金管理。收取的現(xiàn)金應及時入賬入庫,嚴禁坐收坐支。各單位的財務賬目日清月結,及時報賬、記賬,做到賬面、賬證、賬實、賬表相符。

  (二)嚴格票據(jù)管理。局規(guī)財科負責二級單位票據(jù)的管理。未經局分管領導批準,不得違規(guī)發(fā)放票據(jù)。二級單位財務人員負責本單位票據(jù)的監(jiān)督使用、日常管理、回收工作,并配合局規(guī)財科到財局辦理本單位票據(jù)的領取、更換。

  (三)未盡事宜參照局財務管理制度執(zhí)行。

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