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銀行安全自查報告

時間:2024-06-14 17:03:50 自查報告 我要投稿

銀行安全自查報告必備【15篇】

  隨著人們自身素質提升,報告與我們的生活緊密相連,報告具有語言陳述性的特點。一起來參考報告是怎么寫的吧,下面是小編整理的銀行安全自查報告,歡迎大家分享。

銀行安全自查報告必備【15篇】

銀行安全自查報告1

  根據縣委辦關于開展網絡信息安全考核的通知精神,我鎮積極組織落實,對網絡安全基礎設施建設情況、網絡安全防范技術情況及網絡信息安全保密管理情況進行了自查,對我鎮的網絡信息安全建設進行了深刻的剖析,現將自查情況報告如下:

  一、成立領導小組

  為進一步加強網絡信息系統安全管理工作,我鎮成立了網絡信息工作領導小組,由鎮長任組長,分管副書記任常務副組長,下設辦公室,做到分工明確,責任具體到人,確保網絡信息安全工作順利實施。

  二、我鎮網絡安全現狀

  我鎮的政府信息化建設從20xx年開始,經過不斷發展,逐漸由原來的小型局域網發展成為目前的互聯互通網絡。目前我鎮共有電腦29臺,采用防火墻對網絡進行保護,均安裝了殺毒軟件對全鎮計算機進行病毒防治。

  三、我鎮網絡安全管理

  為了做好信息化建設,規范政府信息化管理,我鎮專門制訂了《xxxx鎮網絡安全管理制度》、《xxxx鎮網絡信息安全保障工作方案》、《xxxx鎮病毒檢測和網絡安全漏洞檢測制度》等多項制度,對信息化工作管理、內部電腦安全管理、計算機及網絡設備管理、數據、資料和信息的安全管理、網絡安全管理、計算機操作人員管理、網站內容管理、網站維護責任等各方面都作了詳細規定,進一步規范了我鎮信息安全管理工作。

  針對計算機保密工作,我鎮制定了《xxxx鎮信息發布審核、登記制度》、《xxxx鎮突發信息網絡事件應急預案》等相關制度,通過定期對網站上的所有信息進行整理,未發現涉及到安全保密內容的信息;與網絡安全小組成員簽訂了《xxxx鎮20xx年網絡信息安全管理責任書》,確保計算機使用做到“誰使用、誰負責”;對我鎮內網產生的數據信息進行嚴格、規范管理,并及時存檔備份;此外,我鎮在全鎮范圍內組織相關計算機安全技術培訓,并開展有針對性的“網絡信息安全”教育及演練,積極參加其他計算機安全技術培訓,提高了網絡維護以及安全防護技能和意識,有力地保障我鎮政府信息網絡正常運行。

  四、網絡安全存在的不足及整改措施

  目前,我鎮網絡安全仍然存在以下幾點不足:

  一是安全防范意識較為薄弱;

  二是病毒監控能力有待提高;

  三是對移動存儲介質的使用管理還不夠規范;

  四是遇到惡意攻擊、計算機病毒侵襲等突發事件處理能力不夠。

  設備故障和維護情況屬實登記,并及時處理。對外來維護人員,要求有相關人員陪同,并對其身份和處理情況進行登記,規范設備的維護和管理。

  五、安全教育

  為保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了詳細的咨詢,并得到了滿意的答復。

  自查存在的問題及整改意見:

  我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在以下幾個方面進行改進。

  (一)對于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

  (二)加強設備維護,及時更換和維護好故障設備。

  (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育和防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

  根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,XXX支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1、檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,消防安全標志保存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區未擅自改變;支行配備的消防設施配置符合規定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設置影響逃生、滅火救援的障礙物;

  2、支行電器產品用具的`安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯系了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全;

  3、支行對外的現金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉;

  4、應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位;

  5、我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

銀行安全自查報告2

  一、健全組織,強化領導

  為確保此次自查工作順利進行,我局成立了以紀檢書記為組長的自查自糾清查小組,積極開展自查自糾工作。

  二、嚴格清查,不走過場

  成立清查小組,局領導要求認真學習文件精神,對照自查內容進行自查。做到不走過場不留死角,及時發現和解決存在的問題。

  三、認真自查,及時自糾

  按照《綿竹市財政局關于開展全市財政資金平安檢查工作的通知》的要求,我局對本單位內部控制制度、財務管理制度和財政資金的管理情況進行了自查。

  1、建立健全行政事業單位內部控制制度。我局嚴格按照收支兩條線原那么,所有的`業務收入都全額繳入財政國庫,并按時間、單位、票據票號、金額做好每筆收入臺賬,每月末按時與財政國庫科對賬;每一筆業務支出都嚴格按照經辦人部門負責人財務審核分管領導審核領導審批的審批程序執行財務報銷制度。

  2、財政票據指派專人專管,建立了票據領用、核銷臺賬,年底按財政票據管理要求進行清零并注銷。

  3、我局財務印章管理原那么是:分開存放保管,監督審批使用。財務專用章由會計負責保管,法人印章由出納保管。財務印章保存在平安地方,并且經常檢查,非保管人員不得使用,非經單位負責人同意,不得攜章外出。禁止非財務事項加蓋財務印章,嚴禁財務印章外借。

  4、財務科的職能職責明確,下設會計和出納兩個崗

  位,各自職責分工明確,會計與出納之間,相互協調配合,并相互制約。月末出納的現金、銀行日記賬與會計的賬務相核對,會計的賬務必須與銀行和財政的相核對,確認無誤前方可結賬。會計并定期與不定期的對出納的庫存現金進行抽查。

  5、我局財務核算根本按照行政事業單位會計制度進行核算與管理,但還不夠完善,下步應按照要求進一步完善會計核算。

  6、無違規開設銀行賬戶,現有賬戶按照要求管理使用,對賬制度每月末認真落實。

  7、財政資金按相關規定進行管理與使用,財政資金撥付流程科學標準,財政資金審核及時到位,無財政資金未納入國庫集中支付。

  這次自查自糾,是促使我局財務工作自我完善的一次切實可行的行動,使我們及時發現問題,并針對存在的問題及時加以整改,從而使我局財務工作更加完善有效。

銀行安全自查報告3

尊敬的客戶:

  我行非常重視客戶信息安全管理,也按照相關法規和標準的要求,不斷完善和加強客戶信息安全管理工作。以下是我行的自查報告:

  一、總體情況

  我行自20xx年開始開展客戶信息安全管理工作,目前已經形成了較為完善的客戶信息安全管理體系。我行通過建立嚴格的信息安全管理制度、加強員工培訓和教育、實施嚴格的信息安全風險評估和監控等手段,保障了客戶信息安全。

  二、信息安全管理制度

  1、客戶信息管理制度

  我行建立了以客戶信息為主線的管理制度,包括客戶信息管理制度、客戶信息保護管理制度、客戶信息泄露風險評估和監控管理制度等。其中,客戶信息管理制度明確了客戶信息的定義、保護級別、保密措施、授權管理等要求。

  2、安全培訓管理制度

  我行加強了員工的安全培訓,提高了員工對信息安全的意識和認識。員工在操作電腦、處理客戶信息時,必須遵守相關的`安全操作規范,不得將客戶信息泄露給第三方。

  3、安全風險評估和監控管理制度

  我行定期進行信息安全風險評估,發現風險后及時采取措施進行管控。同時,我行還建立了完善的監控體系,對敏感信息進行實時監測和監控,及時發現和阻止信息泄露事件的發生。

  三、信息安全風險評估和監控

  1、信息安全風險評估

  我行定期開展信息安全風險評估,根據風險評估結果,采取相應的措施進行管控。同時,我行還建立了完善的風險評估報告制度,對風險評估結果進行分析和總結。

  2、信息安全監控

  我行建立了完善的監控體系,對敏感信息進行實時監測和監控,及時發現和阻止信息泄露事件的發生。監控體系主要包括內部監控和外部監控,其中內部監控主要包括對網絡、服務器、數據庫等的監控,外部監控主要包括對第三方監控。

  四、結論

  經過本次自查,我行客戶信息安全管理體系運行良好,能夠有效地保護客戶的信息安全。未來,我行將繼續加強客戶信息安全管理,提高客戶信息安全保護水平,保障客戶信息的安全。

  特此報告!

銀行安全自查報告4

  認真貫徹關于州銀監局轉發的《開展銀行業金融機構網絡安全自查工作的通知》精神,我行專門召開了以網絡安全為主題的會議,并草擬了網絡安全責任制與有關規章制度,由我行科技部統一管理,各科室負責各自的網絡安全工作。嚴格落實有關網絡安全方面的各項規定,采取了多種措施防范安全有關事件的發生,總體上看,我行網絡安全工作做得比較扎實,效果也比較好,近年來未發現泄密問題。

  一、計算機涉密信息管理情況

  今年以來,我行加強組織領導,強化宣傳教育,落實工作責任,加強日常監督檢查,將涉密計算機管理抓在手上。關于計算機磁介質(軟盤、u盤、移動硬盤等)的管理,采取專人保管、涉密文件單獨存放,嚴禁攜帶存在涉密內容的磁介質到上網的計算機上加工、貯存、傳遞處理文件,形成了良好的'安全保密環境。對涉密計算機實行了與國際互聯網及其他公共信息網物理隔離,并按照有關規定落實了安全措施,到目前為止,未發生一起計算機失密、泄密事故。

  二、計算機與網絡安全情況

  一是網絡安全方面。我行配備了防病毒軟件、網絡隔離卡,使用了強口令密碼、數據庫存儲備份、移動存儲設備管理、數據加密等安全防護措施,明確了網絡安全責任,強化了網絡安全工作。

  二是日常管理方面切實抓好內網、外網與應用軟件五層管理,確保涉密計算機不上網,上網計算機不涉密,嚴格按照要求處理光盤、硬盤、優盤、移動硬盤等管理、維修與銷毀工作。重點抓好三大安全排查:一是硬件安全,包含防雷、防火、防盜與電源連接等;二是網絡安全,包含網絡結構、安全日志管理、密碼管理、ip管理、互聯網行為管理等;三是應用安全,包含郵件系統、資源庫管理、軟件管理等。

  三、硬件設備使用合理,軟件設置規范,設備運行狀況良好。

  我行每臺終端機都安裝了防病毒軟件,系統有關設備的應用一直采取規范化管理,硬件設備的使用符合國家有關產品質量安全規定,單位硬件的運行環境符合要求,打印機配件、色帶架等基本使用設備原裝產品;防雷地線正常,關于有問題的防雷插座已進行更換,防雷設備運行基本穩固,沒有出現雷擊事故;ups基本運轉正常。網站系統安全有效,無任何安全隱患。

  四、通訊設備運轉正常

  我行網絡系統的構成結構及其配置合理,并符合有關的安全規定;網絡使用的各類硬件設備、軟件與網絡接口是也過安全檢驗、鑒定合格后才投入使用的,自安裝以來運轉基本正常。

  五、嚴格管理、規范設備保護

  我行對電腦及其設備實行誰使用、誰管理、誰負責的管理制度。在管理方面我們一是堅持制度管人。二是強化信息安全教育、提高員工計算機技能。同時在行內開展網絡安全知識宣傳,使全體人員意識到了,計算機安全保護是三防一保工作的有機構成部分。而且在新形勢下,計算機犯罪還將成為安全保衛工作的重要內容。在設備保護方面,專門設置了網絡設備故障登記簿、計算機保護及維修表關于設備故障與保護情況屬實登記,并及時處理。對外來保護人員,要求有有關人員陪同,并對其身份與處理情況進行登記,規范設備的保護與管理。

  六、安全教育

  為保證我行網絡安全有效地運行,減少病毒侵入,我行就網絡安全及系統安全的有關知識進行了培訓。期間,大家對實際工作中遇到的計算機方面的有關問題進行了全面咨詢,并得到了滿意的答復。

  我們在管理過程中發現了一些管理方面存在的薄弱環節,今后我們還要在下列幾個方面進行改進。

  (一)關于線路不整齊、暴露的,立即對線路進行限期整改,并做好防鼠、防火安全工作。

  (二)加強設備保護,及時更換與保護好故障設備。

  (三)自查中發現個別人員計算機安全意識不強。在以后的工作中,我們將繼續加強計算機安全意識教育與防范技能訓練,讓員工充分認識到計算機案件的嚴重性。人防與技防結合,確實做好單位的網絡安全工作。

銀行安全自查報告5

  根據《州民政局關于開展養老機構消防安全大檢查的緊急通知》文件精神,我縣立即對全縣各工委、鄉鎮(場)下發了《縣民政局關于開展養老機構消防安全大檢查的緊急通知》,并立即組成工作組到全縣各鄉鎮(場)督查消防安全檢查工作成效,現將工作開展情況自查如下。

  一、執行落實情況

  1、縣民政局會同縣消防大隊組成工作組對縣城敬老院、x鎮敬老院開展了消防安全大檢查,同時另一工作組奔赴各鄉鎮(場)開展消防安全大檢查活動的督查工作,對全縣養老機構的消防設施、水電氣設施是否完好,安全出口、安全及疏散標識,消防安全規章制度和消防應急處置預案,尤其對老人居室、廚房食堂、活動室、線路及配電箱等重點部位開展了檢查,全面排查消除各類隱患。

  2、防止因漏電、亂拉亂接、泄漏、觸電等引發火災和爆炸事故。

  3、堅決防止發生火災、爆炸、堵塞、人員傷亡等事件。

  二、存在的問題

  檢查中,大部分養老機構存在線路老化、部分安全疏散標識未設立,對此我局及工委、鄉鎮(場)提出了整改通知。

  三、下一步措施

  一是縣民政局工作組在各鄉鎮(場)專題召開會議,會議通報了平頂山市魯西縣年康復中心發生火災特大事故情況,要求各工委、鄉鎮(場)黨委政府和養老機構人員要深刻吸取此次事故的`教訓,高度警惕消防安全、消除隱患,嚴格按照整改通知要求對需整改進行整改,加強24小時值班制度,防止安全事故的發生。

  二是在縣城敬老院、x鎮敬老院開展火災事故應急演練,在全縣范圍宣傳消防安全知識。

銀行安全自查報告6

  一、基本情況

  二、推行聘用制度情況

  1、主要做法。首先,我中心工作人員,由主管部門,即縣扶貧和移民局統一進行管理。在聘用制實施過程中,傳達貫徹了全縣事業單位聘用制和崗位設置管理工作精神和局內設機構崗位設置會議精神,成立了崗位設置管理領導小組,對每個崗位職責進行了明確,召開了全體職工崗位設置工作的專題會議,進行全面動員,并確定專人負責該項工作的開展和相關材料的報送,以確保崗位設置工作順利完成。

  其次制定了實施方案及聘用崗位的標準。組織人員根據事業單位設置管理的有關要求,結合單位實際,制定出科學、合理的崗位設置方案和聘用崗位的標準。再次,每位職工根據自己的工齡、職稱年限以及工作能力,對照崗位要求和標準,填報聘用崗位,由領導小組進行審批并公示。最后,根據每位職工與單位簽訂的'合同規定,加強對聘用人員的日常管理與考核,年度考核合格及以上的方能繼續聘用。

  2、基本經驗

  (1)公開、透明。將崗位設置、聘用合同條款策宣傳到位。組織職工學習各項政策文件、聘用合同內容,使全體職工充分認識聘用制和崗位管理制度的重要性和長遠意義。

  (2)公平、合理。在崗位設置方案的基礎上,根據中心實際及人員結構情況,制定了相關的崗位聘用標準,使職工對崗位有更清晰的認識和了解,確定目標,實行競爭上崗,優勝劣汰,形成良好的競爭意識。

  (3)科學、民主。我中心在制定方案上,征求各方建議,形成一致意見后,經局限領導小組討論并通過。詳細、周密的聘用管理制度使職工們都能找到適合自己的崗位等級。經個人申報,領導小組審批公示后,填寫聘用合同并上報縣人力資源和社會保障局。

  三、完善聘用制度和崗位管理制度的建議

  1、我中心所負責工作均為公共管理類工作,不含專業技術,也無收費項目,中心工作人員與局內其他股室人員從事工作性質一致。建議在新一輪事業單位機構改革中,將移民培訓中心改為行政內設機構或參照公務員管理事業機構。

銀行安全自查報告7

  根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,__x支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,消防安全標志保存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區未擅自改變;支行配備的.消防設施配置符合規定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設置影響逃生、滅火救援的障礙物;

  2.支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為,我行聯系了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全;

  3.支行對外的現金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉;4.應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位;

  5.我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

銀行安全自查報告8

  根據總行《關于立即開展安全生產大檢查的通知》文件精神,XXX支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  1.檢查我支行消防設施、滅火器的配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,消防安全標志保存完好有效;無損壞、挪用消防設施、器材或擅自停用、拆除消防設施、器材的行為;無壓埋、圈占、遮擋消防栓或占用、堵塞、封閉疏散通道、安全出口、消防車通道和防火間距的行為;防火分區未擅自改變;支行配備的消防設施配置符合規定,未使用不合格、國家命令淘汰的消防產品,未設置影響逃生、滅火救援的障礙物;

  2.支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的'行為,我行聯系了物業專職的水電工對支行的線路等設施進行了全面的檢測和維護,確保支行的線路安全;

  3.支行對外的現金柜臺、自動機具、自助銀行的安全防范設施建設均經過相關部分的驗收檢驗,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉;

  4.應急預案制定詳實,預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位;

  5.我支行例行檢查安全到位,并及時組織員工進行安全演練,做到由預案演練現實突發情況。

  XXX支行

  X年X月X日

銀行安全自查報告9

  根據《關于在全地區重點領域開展絡與信息安全檢查工作的通知》文件,我局對信息安全檢查工作進行了統一布置,對我局涉密載體、重要崗位和敏感人員進行了一次全面的梳理和認真檢查,現將檢查情況匯報如下:

  一、高度重視,切實加強信息安全工作。

  局高度重視這次檢查工作,召開了專項工作會議,組織認真學習文件,切實增強干部職工的保密意識,確保我局信息安全。會上成立了由任組長、辦公室主任副組長,各相關科室負責人為成員的小組。會上還與各科室、各直屬單位主要簽訂了《信息安全工作責任書》,與保密要害部門和崗位的涉密人員簽訂了《涉密人員崗位保密承諾書》,預防和杜絕失泄密事件發生。

  二、認真開展自查自糾,加強重點部門和崗位的保密防范。

  我局成立了信息安全檢查工作小組,并對此次檢理工作做了統一安排。一是此次檢查對象包括機關和單位在崗

  和近3年內離崗人員持有的涉密載體的人員進行清理,清理重點為涉密電子文檔和存儲、處理過涉密信息的計算機、移動硬盤、軟盤、光盤、U盤、錄像帶等。局機要檔案室是保密要害部門。局檔案機要室嚴格執行保密,負責文函的接收和管理。目前,局機要檔案室有一名專職人員負責保密文件資料的管理。存放保密文件資料的場所符合保密和防火、防盜等安全要求。密件,密級文件、密碼電報存放密碼檔案柜中,并定期清理、檢查,防止遺失,對收到和發出的保密文件資料有書面登記和簽收、借閱手續,借閱帶密級的文、電檔案須經辦公室主任批準。保密文件資料辦理完畢后收集齊全并立卷歸檔。

  復制、抄存涉密文件,必須經辦公室主任批準,履行登記手續,任何密件復印件視同原件管理,用完及時收回。連接互聯的計算機沒有處理過保密文件資料(包括登記文件目錄),保密文件資料銷毀有登記,并經主管審定,在保密工作部門指定的銷毀單位進行,沒有向廢品收購部門出售密級文件資料的現象。二是此次清理要求對涉密載體進行清點、核對,并逐一登記備案。對涉密計算機及移動存儲介質存在泄密隱患的,按照有關規定采取了相應措施。三是在此次清查中對必須收回的`涉密載體一律收回;對不應由個人留用的電子文檔,統一組織了刪除。

  三、存在問題和整改措施

  通過此次檢查,發現全局系統涉密載體保密管理工作基本是好的,沒有發現涉密文件資料流失。存在的主要問題是:干部職工人員的保密意識有待進一步加強。如,因我局近年來,離職、離崗、調動、退休的干部和涉密人員均未保管過涉密文件,所以沒有專門為他們辦理涉密文件資料的清退手續,涉密文件發放后缺少定期核查的記錄。局要求各工作人員要進一步加強保密意識,建立管理制度,細化管理措施,完善各類手續,徹底杜絕涉密文件資料流失,確保涉密文件的安全。

銀行安全自查報告10

  根據總部關于轉發《關于做好全省農合機構安全生產和疫情防控工作的通知》文件精神,xx支行根據自查內容逐一進行了認真的自查,現將自查情況匯報如下:

  一是檢查我支行消防設施、滅火器的.配置均符合標準并定期組織檢驗、維修,我支行共配備有滅火器20瓶,其中干粉滅火器和二氧化碳滅火器各10瓶,水池3處,水龍頭3個,自來水一處,井水一處,均正常使用,劃分有防火責任區。

  二是對網點供電線路的檢查、用電器的排查。支行電器產品用具的安裝、使用及其線路、管路的設計、敷設、維護保養、檢測均符合消防技術標準和管理規定,無亂拉電線,使用大功率明火取暖的行為。

  三是對營業場所、現金柜臺、金庫、自助設備、設備間的安全防范設施的檢查。營業場所大門為普通大門已經更換為安全防盜門,現金柜臺符合安全標準、金庫指紋系統故障,無法正常使用,已經上報安全保衛部門,自助設備安全防護倉正常使用,有24小時自助銀行服務燈牌,自助設備區域能夠堅持一日三查,加鈔間為普通防盜門,不符合安全標準,已經上報安全保衛部門,視頻監控、聯網報警等安防設備有效運轉,監控設備能24小時正常運行,且錄像能保持90天以上。

  四是檢查應急預案制定執行情況。應急預案所定人員與現有支行人員一一對應,安全檔案建立完善,安全重點防護部位確定到位,能及時開展每月一次應急演練,并留存有影像資料。

  五是日常安全檢查學習情況。商行總部能夠按月到網點現場檢查安全情況,提出整改建議,網點能夠及時整改。支行長能夠按周對網點安全進行日常檢查,安全員能按周組織職工學習安全相關制度、相關文件,并記錄好學習記錄。

  六是對疫情防控的檢查。我支行制定有大堂經理值周制度,營業期間負責對來辦理業務的客戶進行掃碼(陜西一碼通、大數據行程卡)、戴口罩、測體溫、保持一米安全距離、登記,班前、班后按規定對營業場所進行消殺,確保所有人員安全,鞏固現有防疫成果。

銀行安全自查報告11

  根據消防處的精神,嚴防各類安全事故尤其是火災的發生,切實保護人民群眾的生命財產安全,為營造“兩會”安全祥和的社會環境。我單位加強了消防安全自查,現將工作開展狀況報告如下:

  1、領導重視、落實職責。

  針對要求,我領導班子十分重視專門召集相關部門研究部屬,落實制度、職責到人,本著“誰主管、誰負責”的'原則,認真開展各科室安全自查工作。同時在周會上通報了近期起火災狀況,要求各個吸取教訓,舉一反三,切實提高警惕,堅決杜絕類似事件發生。

  2、認真自查、消除隱患。

  從檢查的結果來看,我消防安全總體狀況良好,各個消防通道暢通無堵塞現象。各項防火標志及疏散標志明顯,消防器材配備齊全,錄像監控設備運行良好。

  3、進一步加大宣傳力度,切實做到提高全員警惕性。

  ⑴全面加強消防安全宣傳工作,提高全職工的治安保衛和消防安全意識。透過宣傳海報、信息電子屏等形式的宣傳活動,使消防安全知識人人皆知,切實營造一個全院參與消防工作的良好氛圍。

  ⑵加大消防培訓工作的力度,促使全職工掌握火災通報流程及滅火設備的操作。

  一是會撲救初期火災,能夠及時準確報告火災發生的地點、場所以及聯系方式,懂得使用滅火器,懂得處置初起火災;

  二是會自救逃生,能夠隨時掌握所處環境的疏散路線和安全出口,懂得疏散通道、安全出口不暢的危險性,維護自己的消防安全權益,在火災發生時懂得如何自救和協助疏散。

  ⑶加強消防安全隱患整治行動,確保“一暢”問題得到有效解決。即確保消防安全疏散通道和安全出口暢通,疏散指示標志和應急照明燈具齊備有效。

  透過宣傳、培訓、檢查使全體員工提高了消防安全意識,提高了一旦出現火情的處置潛力,確保“兩會”期間萬無一失,夯實消防基礎。

銀行安全自查報告12

  為扎實開展金融機構安全生產大檢查工作,根據《**縣農村商業銀行安全生產大檢查工作方案》的要求,我支行及時組建安全檢查小組,按文件要求的.檢查方法,結合實際情況,對網點安全設施、環境及安全生產各項制度措施等各方面進行了全面的自查,現將自查情況匯報如下:

  一、成立組織,貫徹落實。

  支行成立安全生產大檢查小組:

  組長:曹康龍

  成員:葉俊、奚燕、儲彩虹、董似春

  負責支行安全生產大檢查的組織實施和自查。

  二、檢查內容

  營業場所:

  (一)物防設施

  1.二層以下窗戶已安裝金屬防護欄或相應防護措施。

  2.網點與外界相通的出入口均已安裝防護門或防盜安全門,且符合相關的安全標準。

  3.現金業務區出入口安裝了防尾隨緩沖式電控聯動門,能正常使用。

  4.現金出納柜臺已采用磚石或鋼筋混凝土結構,柜臺高度>=1100mm、寬度>=700mm,不符合標準需整改。

  5.現金出納柜臺上方安裝的透明防彈玻璃有檢測合格報告,安裝形式不標準,沒有嵌入柜臺需整改。

  6.網點營業場所已配備衛生設施。

  7.營業場所已配備應急照明設備且安好可用。

  8.網點已配備自衛器材。

  (二)技防設施

  1.監控設備

  (1)營業場所與外界相通的出入口安裝了視頻監控裝置。

  (2)營業場所現金業務區、非現金業務區等均已安裝視頻監控裝置,且實時...

銀行安全自查報告13

  按照銀安辦發〔xx〕71號《關于做好迎接國務院安委會辦公室安全生產大檢查督導有關工作的通知》的文件精神,管理處組織開展內部安全生產大檢查工作,現將安全生產大檢查自查工作開展情況匯報如下:

  一、領導重視、認真部署

  管理處組織召開了主任辦公會議對景區安全生產大檢查工作作了專項安排部署,特別對旅游旺季和節假日期間的安全生產工作提出了具體要求。由人事保衛科牽頭各部門負責人配合對景區重點部門和區域進行逐項排查。

  二、全面排查、加強防范

  1、落實消防安全責任制和崗位消防安全責任制,明確各崗位的消防安全職責,確定消防責任人。

  2、檢查各項安全生產規章制度及景區各項應急預案。

  3、檢查配電房通風良好,安全標識設立明顯,配備符合要求的滅火器材。

  4、檢查博物館消防通道無堵塞,安全出口和緊急疏散通道暢通無阻,標識標牌齊全。

  5、檢查博物館室內消防栓供水保障情況及每個展廳滅火器齊備和時效性。

  6、檢查職工食堂各項操作是否符合相關標準,食堂配備消毒器具,定期對廚具、餐具清潔消毒,配備消防器材。

  三、加強培訓、完善制度

  1、制定安全疏散預案,定期進行消防演練,提高員工消防安全意識和應急救援能力。

  2、制定車輛管理辦法,觀光車司機持證上崗,做到一車一檔,定期保養出車有記錄,強化安全管理。

  3、保衛人員24小時在崗值班,能熟練掌握各系統操作流程,值班記錄真實完整。

  4、安排專人每天對遺址區進行巡視,遏制抓蝎子、挖野菜等閑雜人員進入,確保遺址區文物的安全。

  5、定期培訓員工安全自救知識。

  通過此次安全檢查,管理處針對存在的隱患點逐一排查,堵漏洞、查死角,做到消防安全工作具體化、有形化、經常化,各項防范措施完善,較好地實現多年無安全責任事故發生。今后工作中,我處將以安全生產工作為抓手,將此項工作持之以恒的'貫徹下去,為管理處的各項工作開展夯實基礎,著力塑造平安景區。

銀行安全自查報告14

  為整體提升自助設備安全防護能力,根據《上饒銀監分局辦公室關于轉發開展業務庫專項安全檢查暨自助設備專項安全檢查后續整改工作的通知》(饒銀監辦發〔20xx〕20號)文件相關要求,結合村鎮銀行實際情況,根據村鎮銀行自助設備安全防范制度,開展了自助設備專項安全自查工作,現將有關情況匯報如下:

  一、基本情況

  截止目前,村鎮銀行安裝自助設備共計3臺,其中,穿墻式行ATM自助取款機3臺,安裝位置分別總行營業部、青云支行、齊埠支行。無離行ATM。

  二、自查工作情況

  (一)《ATM日常巡查登記簿》填寫規范,做到一日三查,《村鎮銀行自助設備現金差錯登記簿》正確填寫,《村鎮銀行自助設備日常運行、維護登記簿》填寫出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

  (二)村鎮銀行自助設備均安裝了24小時視頻監控裝置,對交易時的客戶正面4 圖像、進/出鈔期間的.圖像、現金裝填過程進行錄像,回放圖像清晰,無客戶密碼及保險柜密碼操作圖像,圖像信息包括日期時間。

  (三)設備管理人員變更按規定更換密碼并記錄,定期更換密碼,備份密碼按要求保管。

  (四)鑰匙使用完畢后,按要求入庫保管;備用鑰匙要求封存、保管;交接按要求進行記錄。

  (五)現金申領經會計主管確認后按現金領取流程操作、設備打印的加鈔憑證及運行前測試憑證均由專人保管。

  (六)加鈔過程按要求做到全程監控,雙人加鈔,錄像記錄清晰,外置監控數據至少保存1個月,內置監控數據保存時間至少3個月。

  (七)外來人員進出按要求進行了登記簿、運行日志備注欄注明維修情況;維修設備時,有我行員工全程陪同。(八)按會計要求妥善保管流水日志紙。

  (九)機具清潔、周邊無可疑裝置和張貼物。按要求安裝客戶操作提示、安全用卡提示,做到規范整潔。

  (十)加鈔時做到停機加鈔、雙人操作,密碼鑰匙分管;現金清分做到封閉環境中進行; 按要求將廢鈔箱、回收箱、存款箱、取款箱內現金進行分別清點,加鈔完畢后做取款測試。

  二、自查中存的問題及整改情況

  (一)檢查各項登記簿中出現個別柜員漏蓋私章,已及時現場整改。

  (二)檢查中發現總行營業部行穿墻式取款機內出現輕微滲水,已立即查明原因進行了整改。

  (三)檢查中發現總行營業部行穿墻式取款機因運行時間較長存防爆燈損壞,已通知辦公室購買安裝。以上是村鎮銀行自助設備專項安全自查工作情況。今后,村鎮銀行還將加大力度開展自助設備專項安全自查工作,建立起切實有效的自助設備管理機制,確保自助設備安全、穩定地運行。

銀行安全自查報告15

  金融業是國家重點建設和保護行業,因此,金融業網絡系統的穩定運行對保障國家金融業的健康發展有著重要的意義,根據塔銀辦【20xx】83號文件要求,xxxx村鎮銀行(以下簡稱:我行)高度重視,結合《金融城域網網絡安全基線》內容及相關要求,認真組織落實,開展自查工作,現將自查情況報告如下:

  一、接入情況概述

  我行20xx年通過烏魯木齊縣xxxx村鎮銀行接口接入人民銀行金融城域網,參與并接入了人行身份聯網核查、人民幣賬戶管理、金融統計、等重要信息系統。目前,各信息系統運行穩定性和安全性良好,業務開展正常。

  二、自查情況

  (一)機房方面

  因我行使用各類服務器配置地址在河南xxxx管理部,并由專人進行運維管理,我行設置僅設備機房一個,無數據信息、文件存儲、應用程序等服務器,配置防火墻、路由器各一臺用于與河南中心服務器數據通訊,并配備30kw不間斷電源(UPS)。機房地址:烏蘇市海河西路10號,銀行辦公新大樓20xx年1月交工,周圍無危險建筑,機房面積為30平米,無易燃易爆物品,區域劃分為主機房區及監控機房區;配置電子門禁系統一套,進出入由機房管理人員通過指紋驗證進入,同時設有機房進出入登記薄,對外來人員進行記錄,檔案永久保存。綜合布線清晰合理、安全規范、易于維護擴展,安裝一套機房環境監控設備設施,布有中央空調一臺,二氧化碳、水基滅火器各一個,地面鋪設防靜電地板,已經當地消防部門驗收通過。

  (二)、網絡安全:

  xxxx村鎮銀行網絡要求參照河南xxxx管理部現有要求,按業務種類將網絡劃分為業務內網與外部網絡,不同網絡通過路由器、交換機、網卡實現物理隔離,嚴禁相互訪問、接入。同時,依照國家等級保護原則,不同網絡區域安全保護等級設置有級別:業務網最高,辦公網其次。為保障業務網絡正常運行,已通過租用電信、聯通雙線路備份,采用中高端網絡設備,以雙機熱備模式部署,實現設備冗余、自動切換,確保業務連續性。建立健全機房、網絡、計算機等管理制度18份,以規范、標準、約束、指導的員工行為。配備機房管理人員2名(A崗、B崗),定期對機房設備、內外網絡、辦公電腦進行巡查運維。

  (三)、信息管理

  我行定期(每周三)開展員工業務培訓,對業務、制度、操作流程、法律法規、風險案列等進行統一學習,提升員工業務能力的同時,亦樹立員工正確的`人生觀、價值觀,同時增強我行市場競爭力。單位在用每個信息業務系統均設置專人專崗,加大加強用戶密碼和屏保口令等安全防護措施,信息安全管理人員的配備和變更情況如有變動及時向當地人民銀行報告備案。所有終端、計算機安裝有病毒防護軟件,定期殺毒并查詢殺毒日志。嚴格管理移動存儲介質,定期核查所配發移動存儲介質的使用情況,嚴禁違規使用移動存儲介質。建立重大信息安全事件報告制度,明確了事件報告內容及流程。目前我行無外包服務。

  (四)、運維管理

  已成立xxxx村鎮銀行計算機安全工作領導小組,明確安全事件報告制度和處置管理制度,明確要求計算機操作系統、業務系統均設置有8位以上字母加數字混合密碼,單位使用計算機嚴禁安裝非本單位下發軟件,嚴禁私接亂插個人或外單位人員存儲介質,防止惡意代碼軟件,定期對使用該項工作進行檢查。建立相應計算機使用、存儲介質、數據查詢等制度為依據。

  (五)、組織機構管理

  已成立xxxx村鎮銀行計算機安全工作領導小組,由行長任組長,各部室經理、各支行長任組員,負責協調本單位信息安全管理工作,決策信息安全重大事宜,組織、指導、協調信息安全管理工作。按崗位設置系統管理員、網絡管理員、機房管理員等崗位,并配備AB角;建立機房、網絡、主機、信息安全等方面運維及管理制度或操作技術規范,制度齊全,能保證業務持續運行。

  三、存在的問題

  1、科技配備人員不足,技術水平相對他行較為薄弱;

  2、科技培訓方面開展次數較少,員工計算機操作水平有待提;

  3、科技工作不好開展,很多業務需要科技支撐,但只能依靠上級開發、指導、培訓,不能參與到開發過程去;

  4、系統功能開發不到位,結算渠道較少;跟不上金融發展趨勢;

  四、后期工作方向

  1、加大本行員工科技方面的培訓工作,不斷更新新知識、新技能,培養一批高素質、高效率、充滿活力、愛崗敬業的隊伍。

  2、嚴格要求計算機、網絡、業務系統、各類軟件的使用,加大操作規范及操作權限管理,加強制度執行力的管理,保障各類系統穩定運行。

  3、加強內控建設,強化監督,完善防范機制,做到責任到崗、落實到人、相互制約、相互監督,積極開展內部檢查,發現問題及時整改,消除風險隱患。

  4、積極開展日常計算機及網絡維護工作,機關、營業網點配備計算機管理員1名,定時對機房設備運行、計算機使用、衛生清理進行管理,總行負責監督落實。

  5、繼續加大科技資金投入,用于加快推動科技建設步伐,提升我行科技水平能力。

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