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單位油費報銷制度

時間:2024-12-23 15:32:07 制度 我要投稿
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單位油費報銷制度

  在現實社會中,制度使用的頻率越來越高,制度具有合理性和合法性分配功能。那么擬定制度真的很難嗎?以下是小編幫大家整理的單位油費報銷制度,歡迎閱讀與收藏。

單位油費報銷制度

單位油費報銷制度1

  一、目的

  為適應公司業務發展需要,提高業務員的工作效率,逐步豐富和完善公司福利政策,規范公司車輛管理,合理控制車輛的相關費用,特制定本制度。

  二、適用對象

  本制度適用于履行xxx業務和銷售行為的業務員。

  三、職責權限

  綜合辦公室負責補貼對象的初審、登記以及報銷工作。

  四、補貼標準

  1、油費補貼是對業務員駕駛自己機動車輛(不含摩托車)前往xxx履行業務和銷售行為而產生的油費進行的補貼。

  2、補貼標準為每組每月1200元。

  五、管理規定

 。ㄒ唬┭a貼的申請和取消

  1、業務員當月出差、缺勤2天以上、無出勤或者不再履行業務和銷售行為的,當月不亨受油費補貼。

  2、業務員每周需下戶2次,由綜合辦公室進行監督,未達成下戶要求的`,當月不亨受油費補貼。

  (二)車輛責任

  1、業務員應自覺遵守交通規則,保證車輛的正常使用與安全,若造成車輛丟失、損壞、違章操作等意外或非意外造成的損失,一概由駕駛人自行負責。

  2、對未辦理好年檢、車輛保險、路橋費、車船費等相關手續和超出車輛使用年限的車輛均不在管理規定范圍。

  3、公司對于享受補貼的業務員可報銷范圍包括:油費、維修、檢修、保養、租車等費用,最高不得超過1200元。

 。ㄈ┢渌熑瘟x務

  享受補貼人員必須自覺維護公司良好的公眾形象,必須正確使用該項義務和權利,一經發現有弄虛作假的行為,公司除有權即時取消補貼外,可以依照相關管理規定對補貼人員作出處分。

  六、附則

  本制度的制定、修訂、解釋權歸綜合辦公室所有。本制度自下發之日起施行。

單位油費報銷制度2

  1、費用報銷項目及方法:

 、潘杰嚬觅M用報銷項目包括:停車費、路橋費、燃油費、維護保養費、車輛磨損費用。

  ⑵停車費、路橋費據實憑發票報銷,燃油費,維護保養費和車輛磨損費按條核定金額后附燃油發票報銷。

 、且陨纤杰嚬孟嚓P費用以部門為單位進行統計,并計入部門費用成本。

  2、燃油費用的計算方式及標準:

 、湃加唾M計算公式:每公里燃油費=(油價×每百公里油耗)÷100實際燃油費用=實際里程數×每公里燃油費

  ⑵燃油費用計算標準:

 、儆蛢r:以現行市價為標準。

 、诿堪俟镉秃馁M標準:9升/每百公里(以93號油為標準)

 、菍嶋H里程數計算標準:以出行車起、止地點的里程數為計算標準。工程部以在施工期間內的.實際里程為計算標準。

 、染S護保養費標準:以每公里15元,車輛磨損費用標準:以每公里15元(工程部因地形差異維護保養費用、以每公里3元,車輛磨損費用,以每公里4元)。每公里燃油費=(46×9)÷100每公里燃油費=67

  ⑸私車公用費用補助標準:補助費用=每公里燃油費+維護保養費+車輛磨損費用補助費用=67+15+15=97(保留一位小數點,四舍五入后為1元,每公里實際補助為1元)。

  工程部補助費用=67+3+4=37(保留一位小數點,四舍五入后為4元,每公里實際補助為4元)。

單位油費報銷制度3

  為控制費用,提高效率,規范出差人員的審批及報銷程序,結合本公司的實際情況,特制定本制度。

  一、報銷范圍:

  本細則適用于公司國內出差的報銷及外地長駐人員。

  二、差旅費報銷原則

  (1)區內出差(含龍寶、天城、五橋)不論時間長短,均不發給出差補助費。由于工作原因不能回家或公司食堂就餐的,可發給誤餐補助費,標準為:早餐1.5元,中晚餐各2元。但每天報銷的誤餐費不得超過兩餐。

  (2)住宿費報銷條件:按出差的實際天數憑正式發票計算報銷,實際住宿費超過規定限額標準的部分由出差人員處理不予報銷,低于限額的部分80%計算給個人,無住宿單據的一律按限額標準的70%計算給個人。

  (3)以下人員不實行市內交通費包干辦法:

  在外地參加各種訓練班(含學習)的人員;

  自帶交通工具或接待單位提供交通工具的出差人員;

  其他不宜實行本辦法的出差人員。

  (4)出差乘坐火車、輪船,符合從晚上8點到次日晨7時之間,在車、船上過夜,或連續乘車、船超過12小時的可以購買規定標準的臥鋪、艙位,符合以上規定未買臥鋪票的,按本人實際乘坐火車的硬席座位票價的下列比例發給補貼:

  A.慢車和直快列車按其硬席座位票價的60%計發補貼;特快列車非空調車按其硬席座位票價的50%計發補貼、空調車按其硬席座位票價的30%計發補貼;

  B.乘坐四等艙位(含四等艙位)的分別按實際乘坐艙位票價的.一定比例計發補貼,其中四等艙位按票價的30%、五等臥按票價的40%、五等散按票價的60%計發補貼。

  (5)出差期間,若發生招待費,報銷時須單獨填報,要求寫明發生費用原因,被招待對象及其聯系電話和就餐金額。

  (6)出差補助天數實行:按出差自然(以日歷為準)天數補助。

  (7)各部門派往外地長住人員,路途按出差標準報銷,到達駐地后按以下標準實行包干:

  重慶、成都按實際天數每人每天35元包干;

  武漢、無錫等地,按實際天數每人每天45元包干;

  廣州(京、津、滬、穗)按實際天數每人每天50元包干。

  (8)出差的行程路線須與出差申請單上標明路線相符。不得乘坐旅游輪船和旅游專線的汽車,不得繞行。違反規定的,其超出標準的金額,自行承擔,并扣減多行走天數已計列的伙食補助和發生的其它費用,且多行走的天數按曠工處理。

  (9)出差人員一般不得乘坐飛機,經批準才能乘坐飛機,其乘坐往返機場的專線客車費用可憑票報銷,不在市內交通費包干的"范圍。

  (10)出外學習、培訓和參加會議的人員,如果主辦單位統一安排食宿,食宿費已包含學習、培訓、會議費用中的,憑會議證明和發票,在審核后按實報銷學習、培訓、會務費,不再另報住宿費和伙食補助費。如經審查后,發現有弄虛作假者,按多報住宿費和伙食補助費的5倍罰款,給予其所在部門或分管領導2倍的罰款。

  (11)嚴格控制出差人數,給多派人出差的部門領導處以多派人出差費用的2倍罰款。

  (12)出差人員應在回公司后15天內報帳,需延期報銷的應有書面申請并有部門領導和分管領導審批。否則按應報金額的10%進行處罰,同時對部門領導罰款50元每次。

  (13)出差人員隨車(包括因工作需要隨貨車)乘坐到目的地,未發生車船票;除按規定報銷出差各項補貼外,可額外給予補助,補助標準為:重慶市范圍內(除萬州區、梁xx、云陽、開縣、忠縣外不予補助)按一天補助,補助標準30元/天;四川、湖南、湖北、陜西、河南、貴州按二天補助,補助標準30元/天;其它地區按三天補助,補助標準30元/天。

  (14)異地分子公司工作人員,路途按出差標準報銷,在深圳工作期間按正常上班計薪。

  本規定從20xx年7月1日起執行。各子公司應參照本制度,制定本公司差旅費管理辦法,并報總公司批準后執行。

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