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整改報告

時間:2024-10-13 15:13:40 整改報告 我要投稿

(推薦)整改報告

  隨著社會不斷地進步,報告使用的次數愈發增長,要注意報告在寫作時具有一定的格式。那么一般報告是怎么寫的呢?下面是小編為大家收集的整改報告,希望能夠幫助到大家。

(推薦)整改報告

整改報告1

  根據局關于效能建設活動的安排,本人對本職工作進行總結、反思如下:

  1、大局意識方面,服從領導工作安排,辦事認真負責,具有全局意識,在工作中培養自己的綜合素質和工作能力,

  2、工作效率方面,對自己的本職工作和領導交辦的任務,能按時、按質完成。考試工作對時間和準確性要求比較嚴格,容不得一點的失誤和拖延,也要求我們在工作上細之又細,慎之又慎。

  3、工作作風方面,作風正派,說的少做的多。能嚴格遵守國家的法律法規和局里的各項規章制度,不遲到、不早退,尊敬領導,團結同事。

  存在問題是:

  1、由于常期面對考生,有時存在著對待考生不夠耐心,情緒急燥的現象;

  2、長期和數字打交道,思想高度集中,工作比較累,有時會有放一放,歇一歇的想法。針對以上存在問題,采取如下整改措施:

  1、進一步提高認識,加強學習,有辦人民滿意的考試的思想,考生的每一件事對于我們也許只是微不足道,但對于考生來說是大事,要有耐心,為考生解釋清楚。

  2、注意休息,勞逸結合,緩解由于精神緊張帶來的效率不高現象,提高工作的正確性,確保不出現一絲一毫的錯誤。個人自查自糾報告3自參加開展民主評議行風工作以來,通過學習公司黨委文件及領導的講話精神,認真對照檢查自己的學習態度、工作方法、管理經驗及日常管理工作的執行力度等方面都存在著許多不足,有待于通過本次開展的民主評議行風工作來認識和檢查自己,作為一名供電所的管理人員,認識到自己存在著以下三個方面的不足。

  一、學習不夠與現代企業的管理要求有差距作為企業的基層管理人員需要有較高的政策理論水平和較強的業務技能知識。我在學習方面主要存在以下幾個方面的不足。

  一是對學習的必要性認識不足,認為身處基層,只要把公司安排的各項工作做好,把經營任務指標完成,確保不出安全問題就夠了,學不學一樣能搞好工作;二是把學習的'位置擺的不當,沒有擠出一定的時間加強學習,片面的只做具體事,搞自己分管的實際工作;三是學習方法欠佳,沒有把理論知識聯系實際工作去學,偶爾也就是翻翻書,遇到什么難題看什么內容一晃而過;四是學習內容不夠全面,側重于應付實際技術難題看業務書,而不注重學習政策理論和法律法規及企業管理方面的知識。由于放松學習,使自己的綜合素質,沒有較大的提高,與現代企業的管理要求有一定的差距。

  二、工作方法不靈活,實際工作經驗不足本人自學校畢業參加工作已經8年時間,但是從一名普通職工成長為一名企業的中層干部基層單位的管理人員才半年的時間,由于現在的崗位發生變化所處的位置發生變化,原來在普通職工崗位上

整改報告2

  市貨運安全檢查組8月份對我公司進行了貨運企業安全檢查與指導,接到整改通知后,針對此次檢查中發現的問題,對于我公司在安全生產過程中所存在的主要問題予以剖析,嚴格按照有關法律法規規章和標準規定的要求,按照整改通知書要求立即進行整改,具體整改內容如下:

  1、加強學習,把安全生產作為所有工作的重中之重。我公司在按到檢查組的整改通知書后,認真組織從業人員學習貫徹《安全生產法》、《省安全生產條例》、《市安全生產管理辦法》等相關規定。使公司全體員工在思想認識上有一個質的變化,充分認識到安全生產的重要性。并把安全生產作為一個重要指標進行考核,只有安全,才有業績,只有安全,才有和諧。

  2、進一步加強安全生產管理,明確安全責任。公司員工按照各自的崗位職責做好本職工作,并已經與公司簽訂了安全生產責任書。針對個別新入職駕駛員,只簽訂了公司《駕駛員安全操作責任書》,沒能及時簽訂《安全生產目標責任書》的問題,人事處、安全科會同新入職駕駛員立即簽訂《安全生產目標責任書》存檔。

  3、應急演練臺賬要求參演人員本人簽字。建立健全安全教育培訓學習計劃。強化責任、落實到人。對于公司的安全培訓工作設專人負責組織實施,完善安全教育培訓學習的考勤制度,對于公司所有人員,一次不按照計劃參加的學習的,按照公司的各項規章制度處理,年度評先評優一票否決。二次以上不按時參加學習的',公司將視情節予以辭退。

  4、技術科、安全科組織人員,嚴格落實車輛出入庫檢查制度,每天安全員、技術員連同車輛駕駛員對車輛進行出入庫檢查,發現問題立即整改。

  5、完善車輛技術檔案,根據相關要求填寫規范。公司指定專人負責建立、完善、保管車輛管理檔案。 道路運輸車輛每次進行維護、修理、檢測、技術等級評定、車輛發生變更、交通事故處理完畢后分別在車輛技術檔案、車輛管理檔案中及時進行登記、記錄。

  6、財務部、安全科落實安全生產投入制度,公司設立安全專項資金,我公司建立使用獨立臺賬,認真落實好公司安全專項資金臺賬及明細。做到上級主管部門的要求和預防交通事故安全基金的籌備和落實。

  財務部負責對安全生產資金進行統一管理,審核安全費用提取、安全投入計劃,安全費用使用等。根據年度安全生產計劃,做好資金的投入落實工作,建立安全經費臺賬,確保安全投入迅速及時。

  此外公司會定時駕駛員進行溝通交流防止違法事件的再次發生,我公司借此機會深入排查安全隱患,采取嚴厲措施,全面加強管理公司,有效防止和堅決遏制交通事故發生,消除安全隱患。

整改報告3

  為規范生產車間的現場管理、人員管理和生產流程掌握,湘佳南昌辦事處車間整改報告如下:

  一、車間庫存管理

  1、倉庫將現有成品庫存品統計,整理入檔。

  2、車間將現有物料庫存品統計,整理入檔。

  3、業務和選購參照車間和倉庫現有的庫存,在接到訂單的時候備注庫存數量。

  4、名門店下訂單后按時完成車間作業,嚴控每天的'訂單完成程度。

  5、車間接到訂單,發貨出庫要減掉庫存數量并交財務準時統計。

  6、月未準時進行倉庫盤點,財務進行核對入賬。

  7、逐步掌握工時,削減加班時間。

  8、物料損耗的掌握,對生產的數量到最終出貨數量的核對,查找物料損耗緣由。

  9、車間入庫要開入庫單,發貨有倉庫開出庫單,假如消失補貨現象,須開補貨單,且要備注緣由有主管簽字,倉庫方能賜予補貨。

  二、車間5S管理

  1、車間主任負責監督車間衛生工作實施狀況,負責對車間工作人員的健康狀況進行監控。車間工作人員按要求做好區域清潔衛生工作。

  2、整理按各設備、工具、成品、原料等車間定置規定擺放。

  3、地面清潔、無灰塵、無垃圾、無污跡、無積水、無死角。

  4、墻壁(角)和天花板清潔、無污染、無蛛網、無死角。

  5、門窗光明潔凈、無積灰、無污跡、無蛛網。

  6、照明、殺菌燈具保持清潔,無灰塵積壓。

  7、桌凳保持潔凈,物品堆放整齊。

  8、水池及地下水道清潔、排水暢通、無堵塞現象。

  9、樓梯通道暢通。

  10、車間四周責任區內清潔、無垃圾、無煙蒂。

  11、廁所、洗手處保持清潔潔凈、地面無積集水、墻面無污跡。

  三、檢查與考核

  1、車間主任負責對車間衛生工作進行內部檢查,發覺問題準時督促員工進行訂正,并計入個人每月的工作績效考核。

  2、辦公室每周對生產區域進行一次衛生檢查,檢查不合格的,可對相關責任人進行處分。

  負責人:XXX

  湖南湘佳牧業股份有限公司南昌辦事處

  20xx年xx月xx日

整改報告4

  內蒙古中鼎典當有限責任公司成立于20xx年6月21日,主要從事動產質押典當業務、財產權利質押典當業務、房地產抵押典當業務、限額內絕當物品的變賣等業務。

  自成立以來,公司嚴格按照《典當行管理辦法》的規定,規范經營,依法經營。今年7月份,公司派財務人員、業務人員參加了內蒙古典當行業協會主辦的“20xx年新批典當企業財務、業務人員培訓班”,具體學習了《企業會計準則》、《典當業務操作流程》。培訓會后,公司及時組織全體人員進行了內部業務培訓, 加強了相關人員的業務認知能力, 提高了全體人員的法律風險防范意識。在開展典當業務工作中,公司充分發揮典當行業“放寬速度快,管理環節少,經營方便靈活”的行業優勢,成功開展了幾筆業務,打開了公司成立伊始的市場困境,在經營發展過程中,始終秉承依法經營,合規經營的理念,嚴格按照《典當行管理辦法》的'規定,防范市場風險、金融風險、社會風險。

  自成立以來,公司無任何非法集資、吸收或者變相吸收存款、發放信用貸款、從商業銀行以外的單位或個人借款的行為。也無虛假出資、抽逃注冊資本、超比例負債、超比例放款、故意收當贓物、強迫當戶贖當等影響金融監管秩序、妨害社會穩定的違規經營現象。

  在下一步的工作中,公司將繼續按照《典當行管理辦法》的規定,內蒙古典當行業協會、自治區商務廳、市商務局、公安部門的要求,依法經營,嚴控風險,做好業務資金的往來,為本地典當行業的可持續發展貢獻一記之力。

  內蒙古中鼎典當有限責任公司

  二○一一年十一月二十九日

整改報告5

  績效評價是企業管理中非常重要的一環,它能夠幫助企業了解自身的運營情況,并及時發現問題,進行整改。作為一項全面檢驗和評價企業工作業績的重要工具,績效評價對企業的發展起著至關重要的作用。通過對績效評價的整改,企業可以找到自身存在的問題,并采取相應的措施加以解決,從而提高運營效率和競爭力。

  分析問題

  在進行績效評價整改報告之前,首先需要對企業的績效評價結果進行分析,明確存在的問題和不足之處。這涉及到對各項指標的數據分析、與預期目標的對比以及與同行業其他企業的對比等方面。

  制定整改方案

  針對分析中所發現的問題,企業需要制定相應的整改方案。整改方案應該明確具體措施和時間節點,并需要有責任人進行跟蹤和執行。整改方案的制定需要充分考慮企業的實際情況和資源狀況,確保整改措施的可行性和有效性。

  實施整改措施

  制定整改方案只是第一步,更為重要的是將整改方案付諸實施。企業需要建立起相應的執行機制,確保整改措施得以有效執行。這可能涉及到部門間協作、人員培訓、流程優化等多方面工作,需要全員齊心協力,共同推動整改工作的順利進行。

  監督和評估

  在整改措施實施的過程中,企業需要對整改進展進行監督和評估。監督和評估不僅能夠幫助企業發現問題,及時調整方向,還可以激勵員工積極參與整改工作,促進整改工作取得實質性進展。

  整改成果

  最終的績效評價整改報告需要清晰地反映出整改過程的成果。這包括對各項整改指標的.完成情況、整改帶來的實際效果以及對企業績效提升的貢獻。整改成果的達成不僅是對整改工作的肯定,也是對企業管理水平和能力的一種檢驗。

  在整個績效評價整改的過程中,企業需要注重團隊的合作,激發員工的積極性,不斷提高管理水平和工作效率。只有在不斷地進行自我審視和改進的過程中,企業才能穩健前行,迎接各種挑戰,保持競爭優勢。

  值得一提的是,績效評價整改并非一勞永逸的工作,而是一個持續不斷的過程。企業需要在整改工作取得成果后,繼續進行績效評價,及時發現新的問題,并進行再次整改,以確保企業的持續發展和競爭力。

  因此,制定績效評價整改報告只是一個開始,而真正的關鍵在于落實整改方案,持續改進,使整改成果得以鞏固和提升,從而為企業的可持續發展奠定堅實的基礎。

整改報告6

  根據縣檔案局關于開展XX年度檔案管理考核工作及自查工作要求我校高度重視根據學校檔案管理工作各項規章制度和《檔案管理考核書》要求進行了認真地自查自糾現將自查情況匯報如下:

  一、提高認識加強組織管理

  學校檔案管理工作全縣檔案管理工作重要組成部分學校持續性地開展工作工作不斷上水平上臺階一項重要工作學校領導班子高度重視成立了以學校校長為組長各分管副校長和工作人員共同參與管理和落實工作任務專門領導機構檔案工作通過學校辦公室牽頭進行管理和運作各個學部政教、教務、財務、后勤等職能科室具體地參與職責工作對檔案工作實行綜合管理堅持集中統一管理原則學校重要檔案集中在學校綜合檔案室各學部職能科室檔案定時移交到學校檔案室進行統管統用在建校之初我校就注重檔案積累、規范和管理并列入單位發展規劃作為工作重要組成部分在年初制定年度發展計劃將檔案管理工作提到重要議事日程由學校辦公室具體負責制定檔案工作發展規劃和年度計劃。

  我校檔案管理工作實行責任到人有明確領導分工一把手親自抓有學校副校長負專則辦公室具體統籌管理并形成一個完備檔案管理網絡各個學部負責人具體抓各科室負責領導負責本科室檔案搜集整理和報送各科室都有兼職檔案員進行管理一般由政教員、教務員、總務后勤實驗員兼職力求正確地組織環節緊密沒有疏漏遇到問題優先解決特別檔案室規整初期在資金上進行傾斜投入首先保障。

  為確保工作連續性建校以來我校檔案管理工作人員相對固定沒有出現人員大規模地調動在工作崗位進行變更時都能夠及時妥善地辦理檔案移交手續。

  具體統籌管理檔案管理工作人員基本上學校辦公室同志各學部各科室負責同志同時該科室第一責任人這樣就有效地保障了工作可持續發展我校定期對檔案管理工作責任人和工作人員進行培訓學習《檔案管理辦法》《檔案保管制度》《檔案借閱制度》《現代化管理制度》等促使大家對檔案管理工作標準化、規范化、現代化有一個明確認識也容易形成共識形成合力

  為保障工作扎實開展我校建立了檔案人員崗位責任制設置專人負責學校全體檔案管理規整和借閱由學校辦公室劉東梅同志負責具體管理該同志大專畢業各學部科室管理人員都專科以上文化程度所有專職兼職工作人員都專業技術人員享受同等待遇

  學校認真貫徹落實執行國家檔案法律法規定期組織我校中層以上領導干部和專業技術人員學習、宣傳《檔案法》和《山東省檔案條例》及國家有關檔案法規、標準規范派出專門技術人員參加縣檔案局檔案管理工作業務培訓

  我校檔案管理工作各項規章、制度健全制定了《檔案保管制度》《檔案保密制度》《檔案鑒定銷毀制度》《檔案統計制度》《檔案利用制度》《檔案工作人員崗位責任制》《設備維修制度》《微機操作人員守則》《重大活動檔案登記制度》等16項制度并將部門制度上掛到墻便于直觀地掌握和領會其中嚴格要求并嚴格落實編定了保管期限表保障了檔案收集、整理、保管、鑒定、統計、借閱利用和保密等環節連接確保萬無一失制定了檔案管理工作人員“四參加制度”特別保障全體責任人和工作人員溝通

  學校在建校之初就制定了檔案工作具體辦法和發展規劃、計劃并進行年度嚴格自查對查出問題及時整改對具體負責人員納入量化管理考核學校辦公室履行對各學部科室檔案工作監督職能監督落實所有檔案工作環節確實能夠做到“三納入”“四參加”

  二、配齊設備做好充分物質保障

  學校設立專門檔案室并配齊專門高檔次檔案櫥并籌劃將閱覽室與檔案室相分離檔案庫房系新建面積符合要求注重了防火、防盜、防高溫、防潮濕、防光、防塵、防鼠、防蟲、防污染等措施落實檔案柜數量充足且質量好檔案裝具符合國家有關要求案卷使用無酸盒學校配備專門微機進行管理有光盤設備和掃描儀

  三、努力提高基礎業務建設走內涵式發展道路

  我校對所使用文件材料及時歸檔歸檔率達到100%歸檔文件制成材料符合質量要求書寫材料和紙張都嚴格按照規定去使用在交接時應有完備交接手續雖然我校建校時間短但手續很嚴格經手雙方都要有明確責任我校檔案文件完整準確都達到100%并嚴格按照分類方案進行分類組卷規范、合理符合國家和行業標準要求文件編排有序卷內文件排列有序并按照要求進行了編號卷內文件目錄、備考表填寫規范清晰卷內文件整齊無金屬裝訂物編目規范排架合理案卷封面填寫規范、清晰案卷標題簡明、準確案卷排列有序對所有檔案進行安全管理杜絕出現霉變(

  我校將在檔案逐漸增多情況下為保障統計內容全面統計數據準確建立檔案管理基本情況臺帳并在此基礎上建立完善全宗卷不斷加強檔案管理現代化建設利用現代化手段進行檔案存貯、統計、分類、檢索、保護、開發。

  四、注重檔案實效性和應用價值

  我校檔案管理工作檢索工具基本滿足利用者需求在當前檔案資料比較少情況下建立了總目錄、分類目錄和檢錄方法程序搜尋查找極其方便。

  我校檔案提供利用能基本滿足利用者需要檔案管理工作人員熟悉所管理范圍檔案及相關業務能夠迅速準確地查找到查找全所需要文件并能及時根據檔案利用需求主動提供檔案信息服務采取多種措施保障不耽誤工作并適時對檔案進行加工開發檔案信息資源。

  我校檔案注重實效性對所需求信息進行搜集后都集中入檔有產品介紹科研成果簡介工程項目檔案資料專題介紹都取人之長補己之短檔案管理工作隨著手段現代化不斷提高其利用價值在工作實踐中積累了檔案也能從檔案中發掘力量和財富。

  五、存在不足

  對照上級文件要求我們在硬件設施上我們還存在著很多不足之處受學校資金限制為檔案室專門配備掃描儀、電腦、打印機等設備未能配足配齊;對檔案室改造不到位通風設施安置不夠

  總之雖然我校建校時間短檔案資料少有了一點成績但距離領導要求很遠我們一定要努力力求一開始就規范起來發揮新單位高起點、嚴要求優勢爭取在縣檔案局領導下不斷把工作推向前進。

整改報告7

  為認真貫徹落實區教育局關于校園安全與校園食品安全工作的會議精神,杜絕食品和校園安全事故的發生,嚴抓校園周邊環境的治理,確保師生身體健康和生命安全,以保障我校教育教學工作順利進行,結合我校實際,現將近期具體所做的工作向教育局匯報如下:

  一、加強宣傳教育,牢固樹立“以人為本、安全第一”的思想。

  9月26日早上利用升國旗集會期間學校進一步向全體師生進行食品安全和校園安全知識教育,要求全校師生人人講安全,處處重視安全,徹底消除校園內及身邊存在的安全隱患。使廣大師生充分認識到“生命高于一切,安全重于泰山”的重要性,對安全工作始終做到“警鐘長鳴”,切實把安全工作落到了實處,全校上下齊抓共管,著力營造關心和重視安全工作的良好氛圍,切實營造學生良好的學習成長環境,維護學校正常的教育教學秩序。

  二、領導帶頭嚴格督查,狠抓責任落實。

  20xx年9月26日早上10時,校長帶領學校安全工作領導小組成員,對學校的校舍圍墻、大門、廁所、消防設施;水、電設施;各室的各類教學設施、設備;體育場地的.活動設施;教學樓樓梯、走道扶手、樓頂水泥及窗戶玻璃的險情等安全情況進行了全面、徹底、細致的檢查。在檢查中發現總務室門前的房頂有幾處因雨水滲漏而水泥起皮,隨時有下落的危險,趙校長立即組織人員將其搗落,及時消除了存在的安全隱患。

  另外,我校沒有師生食堂和小賣部,這一方面基本上杜絕了師生因為在校內飲食而引發的不安全隱患。同時我校每周都利用晨會、班會和周末總結會加強對學生進行飲水、飲食等食品衛生安全知識的宣傳教育力度,強化師生的食品安全意識和學校對食品安全工作的責任感,近幾年來我校從未發生過食品安全事故。

  三、嚴抓校園安全和學校周邊環境安全。

  因我校校門面對武民高速公路,校門口與公路幾步之隔,我校已多次向公安局和公路交通部門遞交申請,要求設置減速帶和安全警示標牌,但最終沒有實現。所以師生出入校門存在嚴重的交通安全隱患。限于如此因素,我校利用每周的“三會”(晨會、班會、周末總結會)及安全課加大對學生道路交通安全和校園安全知識的宣傳教育的力度,還邀請交通干部對我校師生進行道路交通安全知識專題講座,讓學生在上學、放學的路上嚴格執行交通規則,發現問題及時整治,同時要求值班領導和老師嚴格執行放學后在校門前目送學生走出警戒區的制度。

  在校園里要求學生上下樓時有次序的靠右行,不推搡擁擠,不大聲喧嘩,課余時間在樓道間或教室里不打鬧,不持械玩耍,嚴守學校安全管理制度。每層樓都安排有學生會的學生干部專門負責監管學生的紀律安全和衛生,并把記載情況納入違規學生所在班級的考核當中,到目前為止我校未出現一例校園內外安全事故,學校周邊也沒有網吧與不良的娛樂場所,更沒有向學生銷售偽冒假劣食品的攤點和小買部。

整改報告8

省公司審計辦公室:

  接到省公司《關于對xx分公司五個專項審計的意見》的文件后,我公司總經理室高度重視,為此召開專門會議。并成立了專項審計整改小組,并結合目前公司開展的404項目的整改階段工作,本著實事求是的態度,針對“審計意見”所提出的主要問題及審計建議由相關部門進行了一一整改。現將我公司整改情況匯報如下:

  一、印章管理方面

  整改前,我公司的印章管理制度不完善,無《印章領用書》,印章的發放無印模管理登記,部分印章的刻制不符合要求,對此現象,整改小組成員專門組織綜合管理部、財務中心、業務處理中心負責人及綜合管理部印章管理人員,重新學習了《關于刻制下發印章有關事宜的通知》,并傳達了“審計意見”中的關于印章的建議,綜合管理部高度重視,對印章管理增章建制,建立了《印章的發放、領用登記簿》,對全轄所有印章的印模進行補充登記,對“審計意見”中提出的不符合《財務部印章制作及使用說明》而印制的印章,即“xxxx股份有限公司財務核算中心現金收訖”、“xxxxx股份有限公司xx分公司財務核算中心轉訖”、“xxxxx股份有限公司xx市xx支公司轉訖”章,經綜合管理部牽頭,進行重新刻制,經整改,我公司的印章刻制、發放、使用、保管工作基本完善。

  二、兩核方面

  我公司專項整改小組針對“審計意見”中所指出的“兩核”、“單證管理”方面的建議,進行了研究,挖掘了出現問題的根源,主要原因在于業務管理人員對崗位流程工作不夠細知。6月20日,我公司組織了業務管理人員及各支公司內勤的教育培訓,認真學習了《壽險實務》、《理賠手同冊》、《xxxxx股份有限公司xx省分公司業務單證管理辦法》等相關文件的應知應會。

  為防范風險,重申了要嚴格遵守核保核賠的權限,嚴格按《壽險實務》流程操作。不越權進行理賠和承保,并加大了核保核賠逐級上報制度的執行力度。重申了兩核人員的崗位職責及權限范圍,對大額保單要進行生調,針對疑難、問題案件,我公司做到了部分案件雙人查勘,并及時撰寫了調查報告。

  三、費用管理方面

  1、嚴格執行崗位責任制,明確分工、責任到人,按照總公司《會計基礎工作規范》的要求規范日常會計行為,加強從會計原始單證審核、會計憑證的錄入、到賬簿報表等整個會計核算流程的質量監控。在現金支付方面,嚴格按《現金管理規定》執行,禁止超出《現金管理規定》要求的現金支付,對確需的超過千元的'付款要上報總經理室審批。

  2、加強對會計人員的素質教育,提高其業務水平,依照《金融企業會計制度》及公司會計規定準確使用會計科目,要求憑證錄入人員及復核人員對會計科目要應知應會,提高工作質量,保證會計資料,會計信息的真實、可靠。

  3、加強費用管理,按照權責發生制原則確認收入和費用支出。為防止費用超支,我公司加大了費用管理的力度。年初出臺了《2xxx年費用管理辦法》,每月初要求各基層單位上報《費用預算表》,對上個月度費用超支的單位進行預警,辦法實施以來,已見成效。2xxx年1—5月份我公司費用控制在規定范圍之內并有結余。

  4、嚴格按照財務管理辦法規定,如實反映各項業務收支,并建立了有效的控制措施,今后如發現有虛列費用,虛列賠款現象,追究當事人的責任及其相關的領導責任。

  四、短險理賠方面

  我公司現大部分短險險種的賠付已上機操作。因業務工作的特殊性,尚有復印醫療費發票賠付現象,整改小組對此類案件進行了抽查,手續均符合理賠規定。理賠人員能做到不壓案,及時清算、賠付,杜絕了跨列支賠款現象。

  五、單證管理方面

  今年年初,為加強業務單證管理,出臺了一系列相關的管理辦法,二月份,對全轄的作廢單證進行清理,并重點對離司人員和長期不出勤人員領用的單證進行清理。六月初,結合404項目工作的要求,對全轄的單證管理工作進行了指導和督查,現全轄各支公司基本按照《xxxxx股份有限公司xx省分公司業務單證管理辦法》執行。xx支公司存在個別業務單證核銷不及時現象。兼業代理機構由于銀行統一領取單證發放至各網點并統一收回,核銷時間稍滯后一些。

  我公司以此次專項整改工作為契機,同時也是對404工作的一個補充,為我公司切實做好內部管理這篇文章又寫下濃重的一筆。只有規范的內控、規范的管理、規范的團隊,才能使公司的發展不斷提升。我們要不僅要在業務發展上力爭上游,在業務管理上也要進入全省先進行列。

整改報告9

  隨著我國經濟的快速發展,商業銀行也取得了飛速的發展。

  在商業銀行不斷發展的過程中,都會自覺地將提高自身的內部限制納入重要工作日程上。然而通過各種手段開展的稽核審查工作就是屬于內部管理中的重要組成部分之一,稽核工作是否能夠落實到位,稽核出來的問題是否能夠得到整改,對銀行的發展至關重要。本人就農商行合川支行從去年到今年開展的稽核審查工作,探討了稽核工作的措施、內控問題形成的主要緣由,針對問題進一步的后續整改的措施,并提出了以后一段時間內的努力方向。

  一、稽核工作實行的手段以及稽核出來的問題

  (一)稽核工作實行的措施

  總行依據業務須要從20xx年4月正式上線設置了稽核異動流水,審計信息預警對65項業務進行了實時監測,我支行日均稽核監測數據有1000余條。從疑點交易業務資金流、疑點交易柜員辦理業務、疑點賬戶時期發生狀況等多角度、多層面地綻開稽核監測信息排查,以排查信息為切入點,深究疑點信息的關聯線索,甄別問題的特征,排查風險隱患,進一步發覺需關注的交易和制度執行不到位的問題。針對疑點數據,稽核人員充分利用系統自身供應的要素,向分理處下達了協查通知,對沒有問題的數據進行了解除,對有疑點數據結合相關佐證資料進一步仔細核查,剛好對違規責任人進行懲罰。該系統的上線梳理了核查依次,要求稽核監測人員比照相關內容要點,逐項排查分析,保證將總行營運稽核系統吃透用好。

  從跟蹤資金流的角度,發覺存在客戶以貸還貸(包含還息)、同一賬戶當日內多筆取現、柜員自辦業務等相關違規行為XX筆,金額XXX元。

  (二)稽核工作取得的成效

  截止20xx年10月,合川支行稽核部針對82個分理處的會計結算、平安保衛、中間業務、人力資源等方面開展了序時檢查,抽查業務25219筆,金額460134.4萬元,其中發覺問題651筆,金額17090.69萬元,通過現在座談,探討學習的方式現場整改370筆,金額11798.1萬元;對47個機構進行了ATM機專項審計,抽樣2110筆,金額17308.58萬元,發覺問題86筆,金額6.57萬元,現場整改37筆,金額1.22萬元;對34個機構進行了授信業務專項審計,抽樣780筆,金額21704.4萬元,發覺問題12筆,金額30萬元,現場整改8筆,金額19萬元;對肖家、壩子、福壽進行了內控特殊幫扶,通過現場檢查,現場培訓的方式提升了分理處人員的內控水平,從其次次檢查效果來看,相比第一次檢查出現的問題明顯削減,員工合規意識得到有效提升,初步達到了內控幫扶的目的;對下什字、三匯分理處進行了特殊檢查,特殊稽核檢查區分于日常的稽核監測工作,主要是針對稽核監測的屢查屢犯問題、業務盲點等較為嚴峻問題,根據肯定時段、擴大稽核范圍、或依據管理內控形勢增加新的監測點,對一些須要長抓不懈的常規性問題,開展動態的、突擊性的稽核,達到對日常稽核監測工作有效的補充。

  二、內控問題形成的主要緣由

  隨著金融改革的深化發展和科技進步,銀行會計業務日趨現代化、多樣化、困難化,對內部會計限制不斷提出挑戰。而建立和實施一套科學完備的內部會計限制體系是一項內容浩大、難點眾多的系統工程,客觀上須要有一個不斷探究、不斷完善、不斷深化的過程,不行能一蹴而就,縱觀合川支行內部限制的現狀,主要存在的問題有以下幾方面。

  (一)內控意識淡薄,沒有處理好業務發展與會計內控間的關系

  分理處對內控管理與業務發展的辯證關系相識模糊,存在重業務發展,輕內控管理現象,淡漠了內部限制對業務發展的重要性相識。在工作中,業務與內控的崗位取舍時往往犧牲內控崗位,在業務人員緊缺時,時常壓縮內控人員,長此以往影響了內控隊伍的力氣,還給業務經營帶來隱患。

  (二)員工素養低下及責任心的缺乏,合規意識不高。

  內限制度有效發揮限制作用,關鍵取決于執行限制的主體,人員的素養和責任心起重要作用,業務操作人員感情代替規章,或制度觀念淡薄,對執行內限制度的重要性相識不足,疏于內控,違章操作,違反程序辦理業務,形成事故隱患和案件發生;新進員工由于對內限制度相識上生疏,在辦理業務中致使內部限制出現漏洞,違章問題屢有發生。一些行之有效的基本限制制度在事實上被省略、被扭曲,其中主要表現為由于各機構人員流淌性大、崗位溝通頻繁、新進行員工多,尤其是一線員工最為突出,以及思想相識等因素的影響,使整改工作目前主要存在三大難點:一是歷史遺留的問題,已經發生,無法挽回,無法整改到位;二是屢查屢犯的問題,難于整改到位,因人員變動頻繁,同一問題,不同的人,在同一網點不行能只出現一次,使得屢查屢犯的現象難以根除;三是存在只就單個問題進行的現象,無論是責任單位還是員工,真正做到舉一反三,吸取教訓的較少。

  三、完善我行內控體系的對策

  (一)高度重視是前提

  要完善我行的內部限制體系,離不開上級領導的高度重視。在上級領導的帶領下我行20xx年初重新修訂了《農村商業銀行合川支行內控評價考核方法》,通過現場評價與組織評審相結合,把內控管理與制度執行狀況納入各分理處保障指標考核,與員工績效掛鉤,確保內部限制體系有效運行,內部限制措施有效落實;于今年3月,行成立了由支行行長為組長的“合規文化年”建設工作領導小組,制訂了實施方案,召開了一、二級分理處主任、主辦信貸、主辦會計、支行部室正、副經理參與的“合規文化年”建設工作動員大會,開展了不合規行為的全面自查,對自查出的問題簽訂了整改承諾書,現該活動正在接著進行中。這對強化各機構的內控意識,培育全行內控文化,將發揮重要的動員和普及作用,為內部限制稽核創建良好的條件。

  (二)找準問題是基礎

  完善內控體系要求我行的工作人員能夠醒悟的相識到自身存在的問題,這就須要我們不斷轉變稽核觀念;規范檢查方法。

  1.轉變稽核觀念。由合規性復核向風險性稽核轉軌,把檢查中發覺的問題,當成線索而不是結論,在此基礎上接著進行“三查”:即一查風險,為被查機構示警排雷;二查成因,堵塞管理上的漏洞;三查盡職,錯是人犯的,改也要靠人,對事不對人,整改難以落到實處。在對個人的問責過程中,應堅持審慎的區分對待。個人違規的緣由主要有四種:第一種是“競爭所迫”,或是因妥協于客戶的非理性需求,或是因從眾于同業的不正值競爭,解決的方法是引導主動的金融創新;其次種是“政策所制”,主要是因內外部管理失當,解決的方法是主動向有關部門反映,修訂政策與市場間的“不符點”,提高政策的相宜性;第三種是“相識所限”,當事人業務實力不足或對政策的.理解存在偏差,解決的方法是加強業務培訓或進行崗位調整;第四種是“私欲所驅”,個人不作為或胡作為。這種行為是稽核監督與訂正的重點,要堅決予以查處。

  2.規范檢查方法,使其標準化、模板化、程序化。在內控檢查中,制定統一的檢查方案。將內控政策表格化,明確列示內控點、內控要求、內控措施、以及內控自查和整改狀況,既易于檢查人員統一檢查標準,又易于被查機構加強內控建設和整改;既能全面系統反映被查機構的內控現狀,又能連續動態地反映其內控整改的效果。

  (三)落實整改是關鍵

  1.提升條線案防管控實力,促進問題剛好整改。根據總行20xx年案件風險滾動排查實施方案,支行對案防及內控管理按業務條線進行了細化和分解,通過制訂各條線排查方案和現場排查,加強了操作風險管控,建立了案防長效機制。

  2.落實了定期通報制度,促進問題剛好整改。通過稽核部門按月召開的工作分析會,各稽核小組對檢查發覺的問題進行了梳理和分析匯總,并通過支行辦公會剛好向領導進行了匯報,提出了懲罰建議,對突出問題和熱點問題向分理處發出了狀況通報或風險提示,使支行領導能在第一時間了解駕馭基層分理處較普遍存在的問題及其風險點,為領導決策和各業務條線制定防控措施供應了依據,同時,通過剛好通報和處理,對其它分理處和員工也起到了很好的警戒震懾的作用,使審計目的得到了有效體現。

  3.堅持現場檢查與現場培訓相結合,促進問題剛好整改。要求支行在各類檢查管理過程中,均要以現場翻文件、查依據、分析可能產生的后果等形式提出合規操作看法及整改建議,向有檢查就有溝通,有溝通就有提高的新模式較變。通過溝通溝通中,求同存異,得到理解和支持,真正意義上實現轉變思想,自覺樹立合規意識,自覺開展自查自糾工作,以提升檢查結果的效用。

  3.強化非現場監控,促進問題剛好整改。今年初設置了兼職非現場監控崗,結合異動流水和審計預警信息數據,對轄內各營業機構重點柜員、重點環節、重要崗位、重點業務和重點時段的監控錄像資料進行了回放抽查,填補了現場檢查間隔期間的風險監控空白,有效發揮了實時監督的威懾作用。

  4.增加違規人員合規意識,促進問題剛好整改。為強化警示教化和提高整改效果,截止10月底我支行組織違規人員召開了4批集中座談和現場培訓會,通過現場內控學問測試,違規人員對違規事實及緣由進行剖析,提出整改措施和現場學習培訓等措施,進一步提高了違規人員和分理處管理人員對內控管理的相識,為提高整改效果打下了良好的思想基礎。

  5.加大違規懲罰力度,促進問題剛好整改。截止目前已對違規責任人紀律處分1人,經濟懲罰141人次,懲罰金額35.9萬元。

  (三)連續整改是主題

  保持整改的連續性是內控整改中最重要、但又最不簡單堅持的環節。在詳細整改過程中,許多問題特殊是操作性問題都有“易犯、易改、難斷根”的特點,必需持續關注,才能使整改更深化,成果更鞏固。

  1.注意時間的連續性。主要把握好兩個要點:一是檢查的時點要頭尾相接,不留空白;二是檢查的內容要交叉覆蓋,滾動復核。

  2.注意內容的連續性。稽核部門在制定稽核方案時,可依據歷次檢查發覺問題及整改結果,有針對性地確定專業延長重點,以查找內控薄弱環節,揭示突出風險。這樣一是可以增加檢查的專業性質量,二是便于集中發覺和限制專業性風險,三是可以保持對被查機構的持續監督。

  四、督促內控整改工作今后的努力方向

  支行稽核部門要發揮內控整改的推動作用,還須進一步改善工作手段,創新工作方法,加大問責力度。詳細思路是:一是要進一步提高稽核工作的科技含量,依托數據大集中,建立實時動態的非現場稽核監測系統。二是要不斷探究現代稽核方法和技術,提高現場檢查中發覺問題、追蹤重大風險的實力。三是在進行現場檢查的同時,逐步加大稽核調研的比重,注意檢查結果的綜合分析,挖掘內控問題的管理性根源,提高稽核增值服務水平。四是增加內控整改中盡職問責的力度,使違規的成本進一步加大,促進對事的檢查與對人的管理的有機結合。

整改報告10

  xx年5月15日區安監部門對我公司生產車間生產現場進行了檢查,對生產現場所存在的安全隱患提出了整改意見,針對區安監部門的檢查要求,我公司組織相關人員會議,對車間生產場地及安全生產管理方面存在的問題逐條研究,落實整改措施,到目前為止,基本完成下列方面的整改:

  一、管理方面

  1、向安全監督管理部門申報產生職業病危害的'項目已于網上申報,并制定出安全防護措施,生產中穿戴好一切勞動防護用品。

  2、職業健康檢查已在檢查部門報名,社區醫保中心遭5月23日對有關職工進行健康檢查,在此基礎上,公司已建立職工健康監護檔案。

  二、現場安全問題

  1、車間現場使用的氣瓶已按要求安裝了防傾倒裝置,并獨立設置存放點,做到滿瓶空瓶分開堆放。

  2、鋼構件刷漆已指定作業區范圍,進行隔離設置。

  3、對未取得上崗證的焊工,已安排專業培訓,經考核合格后方安排上崗。

  4、加強現場監督,配置與工種相附的勞動防護用品,嚴禁違章操作。

  5、生產所用材料有已分類入庫堆放,特別是油漆,一確保安全。

  6、鋼構件已按要求堆放,保持平穩,周圍已無工作人員。

  7、嚴格執行”十不吊規定”,工件必須在地面穩定作業,嚴禁違章。

  8、及時建立安全生產管理臺賬,制定好各類崗位職責和安全生產管理制度,定期開展安全生產自檢自查活動。

  9、崗位安全操作規程已貼掛上墻。

  三、相關要求

  依照此次檢查的要求,我公司將進一步組織全體員工學習安全生產及職業衛生法律法規的學習,提高職工的安全生產意識,逐步建立健全各項安全生產管理制度,積極開展安全生產隱患的自查自改,確保安全生產!

  xxxxxx有限公司

  xxxx年x月xx日

整改報告11

  縣紀委黨風政風監督室、縣財政監督局:

  為了進一步規范財務管理,嚴肅財政紀律,根據縣政府辦公室《XXXXX)文件精神,我局高度重視,及時對通報中指出的我單位“三公”經費XXXX問題進行了及時整改,為了避免在今后工作中再次出現在XXXX情況,現將整改情況匯報如下:

  一、加強領導,完善財務管理制度

  為了更好的落實整改工作,我局由分管領導牽頭,組織辦公室,財務人員根據有關規定,對規章制度進行了認真的梳理,不斷健全和完善各項管理制度特別是財務管理制度,嚴格財經紀律,積極排查廉政風險點,堵塞制度上的漏洞,做到防患于未然。

  二、嚴格管理,認真執行“三公”經費年初預算標準 進一步加強財務管理,嚴格執行“三公”經費年初預算標準,定期公開“三公”經費情況,從嚴控制“三公”經費支出,嚴禁XXXXX強制結算目錄,確保我局“三公”經費支出只減不增。

  三、加強監督,杜決代管資金中列支招待費和公務用車費的現象

  在20xx年“三公”經費檢查中發現了XXXX列支招待費

  和公務用車費,為了避免在今后的'工作中出現類式的情況,我們將進一步規范財務管理,嚴格按照財務相關規定,認真做好“三公”經費的自查常態化工作,堅決在財務管理和執行規章制度方面做到嚴肅、認真、不出問題,確保在今后的代管資金中不會出現列支招待費和公務用車費的情況。

  XXXXXX

整改報告12

  20xx年3月24日,彌勒市食品藥品監督管理局來我校進行食堂常規工作檢查,分別檢查食品安全管理制度、食品原材料采購流程、食品留樣及庫存情況。在檢查過程中,我校食品安全管理制度及食品安全事故應急預案根本符合要求,食品留樣也十分標準,而食品原材料采購的索證、索票工作還有所欠缺,庫房內食品原料分類上架存放并保持通風透氣也沒有做到位。為此,彌勒市食品藥品監督管理局馬上向我校食堂工作小組公布了檢測結果并要求我校食堂進行整改。

  對于食堂采購索證、索票及庫存不合格的情況我校進行了自查和整改。

  (一)自查情況如下:

  1、在購置食品原材料時,有些自認為不需要索證、索票的食品原料就沒有進行索證索票。

  2、倉庫設在距離食堂較近,沒有考慮到通風透氣等方面。

  (二)整改情況如下:

  學校領導和相關工作人員針對此次食品藥品監督管理局的整改通知,認真學習,并召開食堂工作會議,排查問題所在,總結經驗教訓,布置整改方案,嚴格責任到人,把好食品操作各個關口(食品采購關、食品存貯關、食品操作關、食品安全關等),確保食品安全衛生。針對此次事件,我校食堂針對食品采購關、食品儲存關及常規工作整改如下:

  1、食品采購:

  (1)進入學校食堂的食品,一定做到知根知源,一物一證。

  (2)對沒有證的農產品,一定要問清來源,記清購置的`時間及賣主是誰。

  (3)沒有索證、索票或進行登記的物品一律不準進入學校食堂。

  2、食品儲存:

  (1)學校食堂采購的食品原材料一定要進行分類離地上架存放。

  (2)庫房安排在通風透氣性良好的地方。

  (3)庫房要做到隨時消毒,并且隨時檢查是否有變質的食品,一經發覺,馬上當廢棄物處理。

  3、常規工作:

  (1)不斷完善食品安全管理制度。

  (2)把好食品采購關、食品存貯關、食品操作關。責任到人,發覺問題,一查到底。

  (3)抓好食堂環境衛生工作,隨時保持食堂潔凈整潔。

  (4)熟食操作時嚴格遵守操作標準。

  x小學

  20xx年xx月xx日

整改報告13

  我校接到縣教育局檢查小組下達的整改通知后,立即召開學校中層以上領導人會議,商議學校整改方案,采取了以下整改措施:

  1、對學校伙房問題,又召開了全體后勤人員會議,講清了出現的問題,并指明了具體工作方法。對伙房衛生進行了徹底清理;規定了進貨渠道,并對每一天的貨源都進行了簽字,并做好了記錄;設立了換衣廚,并保證食堂人員工作時的服裝干凈整潔;另外加大了對食堂的監管力度,保證學生的飲食安全。

  2、對男生宿舍,后勤人員立即對房頂進行加固處理,去除了學生住宿的安全隱患工作報告。

  3、對女生宿舍,政教人員給各班女生寢室長召開了會議(縣人民法院工作情景報告),強調了宿舍必須做好通風換氣,保證宿舍內沒有任何異味。

  4、對于學校的衛生死角,政教人員進行了精心的安排布置,徹底清理了學校的衛生死角。

  學校安全隱患整改報告

  本學期,我校開展“安全、環保”一系列主題活動。9月1日,我校根據上級有關學校安全排查的通知精神,為切實加強我校的安全工作,保證師生安全萬無一失,嚴格按要求逐項進行認真細致的大排查。現將排查情景匯報如下:

  一、高度重視,認真落實

  我校分別于9月1日、2日兩次進行了學校及學校周邊環境的安全排查。

  一是我校做到了安全工作警鐘長鳴,常抓不懈。

  二是健全了組織,層層落實的職責制。

  三是排查全面,認真細致,不留一處死角,不放一個細節。

  二、學校安全基本情景

  1、學校內部制度建設完善,每學期初、期末及重大節假日,都要對全校師生做專題安全知識教育,學校定期檢查、教育,防止學校安全事故的發生,努力營造良好的育人環境。

  2、全校定期進行安全自查自改,上課期間,校門封閉管理,學生要外出的須持班主任請假批條方可放行,校外人員不得進入學校。

  3、查巡學校值班安全情景。聘請教官,加強學生宿舍管理,并在學校內加強巡視,發現不安全因素要及時解除或報告。

  三、學校安全隱患排查

  認真檢查校內各部位安全情景。對學校房屋各設施進行了認真檢查,異常是要害部位如學生寢室門窗、教室門窗、宿舍樓、食堂的防盜、防火、水電等設施。

  1、校舍安全:經過排查,舊校區廁所墻體傾斜有崩裂現象;學校沒有圍墻等,給我校的安全工作帶來必須的隱患。

  2、消防安全:對學校的消防設施滅火器進行檢查,并試用,正常。

  3、用電安全:檢查了學校用電線路,霞山校區及xx校區烹飪點心實訓室的'線路不規范、有破損和老化現象,已進行整改。

  4、交通安全:一向以來都重視交通安全教育、宣傳,并出了宣傳欄、墻板報等,開展“安全、環保”一系列主題活動。近期北京附中實驗學校東側門在建中,污泥、小石會影響交通安全,已溝通。

  5、學校安保:聘請教官,加強學生宿舍管理,并在學校內加強巡視,預防學校暴力傷害事件。

  6、食品安全:建立食品衛生安全規章制度,加強學生的食品衛生安全教育,開展食品衛生、防治常見疾病的講座,加強學校食堂的管理與監控,嚴防食品衛生安全事故的發生,本學期已整改食堂建設。

  7、防溺水等安全教育落實情景。進行全面安全教育,預防溺水、擁擠踩踏等事故。

  四、加強整改,組織實施

  1、提高認識,加強安全教育領導和管理工作。為進一步加強學校日常安全管理工作,牢固樹立"安全第一"的思想,切實落實安全工作職責制,我校認真組織全校師生學習上級相關安全教育文件,并吸取各地所發生安全事故的教訓,異常是針對學校暴力事件、自然災害等情景,學校制定了相關安全工作措施以及相應的應急預案,做到預防于未然。

  2、加強對學生進行安全教育和管理工作。我校嚴格貫徹執行相關規定和要求,進一步加強對學生進行安全教育。

  3、加強學校與社會各部門及家庭的聯系工作。根據我校實際情景,組織和動員全社會都來關心學生的生命安全,共同做好學生校外安全工作,并經過與學生家長簽定安全職責書和家庭訪問、家長會等形式,加強了學校與家長的溝通和聯系,并取得家長的支持和配合。

  4、嚴格實行安全職責制。學校建立領導安全巡視制度和節假日值守制度,嚴格實行安全職責制,學校將在第一時間內向上級教育部門報告。

  總之,安全工作的落實,并非階段性的,而是一件長期的工作,我校要以這次安全隱患排查治理專項行動為契機,進一步健全安全工作各項規章制度,深化管理,努力杜絕學校不安全事故的發生,為廣大師生創造一個安全和諧的工作、學習和生活環境。

整改報告14

  1、引言

  安全性評價是一種現代化的管理手段,是對安全基礎工作進行診斷的重要方法。它用現狀與標準對比的方法,評價一個系統或一個企業的安全水平或風險程度,預知和掌握客觀存在的危險因素及其嚴重程度,明確預防事故的重點和需要采取的反事故措施。電網調度系統的安全性評價內容包括電網公司的調度運行、運行方式、繼電保護、調度自動化、電力通信、綜合安全管理(水庫調度)等專業。

  當前我國絕大部分調度部門的安全性評價工作仍然用手工填寫Word文檔和Excel表格,并通過Email或傳真的方式完成,這已經不能適應電網調度快速準確的要求。因此本文提出設計一套基于Web技術的電網調度安全性評價管理系統。

  2、安全性評價

  安全性評價是對系統存在潛在危險進行分析和度量,即對系統危險程度用安全標準來衡量,得出系統安全水平的估計。調度系統安全性評價是對電網安全穩定運行水平總體的科學評價,包括對調度運行管理、繼電保護設備及運行管理、通信與調度自動化設備及管理水平的評價,是實現管理科學化的一種有效方法。電網調度系統通過開展安全性評價工作,摸清各專業設備和管理水平的安全底數,為安全管理的正確決策提供重要依據。

  3、網絡結構及其特點

  系統采用B/S結構,即用戶端瀏覽器/ Web服務器/數據庫服務器組成的三層結構,網絡結構如圖1所示。采用三層結構解決了傳統的C/S模式下的一些弊病,并具有以下優點:

  (1)簡化客戶端工作,無需像C/S模式那樣在上安裝應用程序。

  (2)簡化系統維護。B/S的所有功能都實現在Web服務器上,使升級維護工作量減輕。

  (3)體現三層結構即把功能分層。使應用程序具有伸縮性、復用性和安全性。

  4、系統功能模塊

  電網調度安全性評價系統是以實現調度系統的安全性評價的各項功能為核心的信息管理系統,它是調度中心信息系統的一個組成部分,同時它又是一個相對獨立的業務系統,它是集數據交換、查評標準管理、查評報告生成、查評文件管理、整改管理、安評完成情況管理、信息為一體的綜合信息管理系統。系統總體功能結構圖如圖2所示。

  4.1數據庫管理系統

  由于本系統需要傳遞大量的數據,同時還會與其他管理系統交換數據、因此數據庫系統具有功能可擴展、標準開放、通用性強的特點、它能有效管理系統內部所有數據,同時還可以與外部數據進行交換。

  4.2系統管理子系統

  本子系統主要是為用戶提供有關系統運行過程中日常維護的管理工具,包括組織結構管理、用戶管理、查評周期管理等功能、通過這些功能,系統可以對網、省調所屬地區調度中心進行管理;對系統用戶的信息和權限進行管理;并且可以啟動新的安評周期并為其設定名稱和編號。

  4.3業務系統及模塊

  (1)信息子系統。

  該子系統包括電子公告牌和公共論壇兩個功能、電子公告牌用于對本系統用戶的公告進行管理。公共論壇使用戶可以在整個網絡覆蓋的范圍內展開討論,極大地改善不同部門、不同地域的溝通問題,也方便安全學習活動。

  (2)安評指標和任務管理子系統。

  該子系統完成安評指標的維護和安評任務分解、下達功能、安評指標的維護完成安全性評價基礎查評標準信息的維護及電力系統企業自定的公司(或企業)查評標準信息的.維護,并提供對上述查評標準信息的數據采集與信息檢索功能、安評任務下達是根據查評指標維護環節所維護的各單位的查評標準信息,向各地調部門或生成本次安全查評工作的各項任務、安評任務分解根據單位的組織機構層次關系逐級進行,直至任務已經分解到最基層的相關責任人員上。

  (3)自查評管理子系統。

  各地調中心在定期安全性評價功能中完成自查評工作,系統根據查評打分給出各地調自查評的匯總分數和合格率,并形成自查報告以及相應的詳細數據。各責任人可以對比查評標準和實際安全工作的各項進行打分,并填寫得、扣分的原因,對非滿分項設定問題級別、對于自查評的結果,該系統具有專業、周期、以及各單位之間的對比功能。

  (4)專家查評管理子系統。

  專家查評小組根據各單位自查評的查評項目進行審核,并根據審核情況進行專家查評小組打分工作。本子系統不僅能對專家情況進行管理,為各查評項指定專家、還能提供對專家項目進行打分并進行扣分原因及整改建議的功能,并對專家查評結果進行各種比較。

  (5)整改管理子系統。

  該子系統實現專家整改建議的提出,各單位制定整改措施,編寫整改報告的功能。整改管理子系統主要針對安評環節所發現的查評問題記錄信息,進行查評整改任務的提取,制定整改措施并檢查整改工作的信息反饋,完成整改報告。

  (6)安評任務完成情況子系統。

  本子系統用于管理和查詢各地區當前周期查評任務完成的情況。按計劃內完成、計劃內未完成、超期完成、超期未完成等類型,查詢各單位、或各責任人各周期內所有按照安評計劃中的計劃日期完成安評指標項的情況。

  5、結語

  電網調度安全性評價管理系統在預測、防范電網調度可能存在的事故或隱患,消除不利于電網調度正常運行的因素等方面能發揮積極的作用、它符合現代企業管理理念,能夠充分地提高工作效率和省公司的經營經營決策水平,大大提升企業的現代化進程。

整改報告15

  為了進一步深化基礎教育課程改革,進一步規范教育教學行為,全面推進素質教育,保護學生健康、和諧地發展,認真貫徹《廣東省教育廳轉發教育部辦公廳關于開展義務教育階段學校“減負萬里行.第2季”活動的通知》,結合我太和二小實際,實行科學減負,做到“減負不減責任,減負不減質量”以保證學生的健康成長,我校取得了較好的成效。我校對“減負”方面所做的工作進行自檢自查,現將自查結果匯報如下:

  一、組織宣傳

  1、成立以校長管貴仁為組長的“減負增效”工作領導小組,切實加強對學生課業負擔的監控,確保“減負”工作的實效性。

  2、召開全體教師會議,組織學習《關于開展義務教育階段學校“減負萬里行”活動的通知》。學校強化教學工作管理,落實“減負增效”措施,深入實施素質教育。

  3、利用校園紅領巾廣播站、家長會、校訊通、學校宣傳欄等多種形式向學生、家長、社會宣傳素質教育觀、全面發展觀,搞好減負的宣傳工作,取得社會、家長的理解、支持和監督,形成合力,共同做好減負工作。

  4、各個教研組、備課組利用教研活動或集體備課時間,討論學生有哪些過重的負擔必須減掉,教學中有哪些效能可以增加或合理運用,為減負做好保障。

  二、組織實施

  1、嚴格按照廣州市課程設置標準開設課程,不準隨意增減課程,不得增加周活動總量。要嚴格按照教學大綱進行教學,不準搞突擊教學、擅自提前結束新課,不準隨意增加或減少教學內容、拔高或降低教學要求。開足開好體育、美術、品德、音樂、科學、綜合實踐、信息技術等課程,嚴禁占用這些課時補習其他文化課。

  2、嚴格控制學生在校活動總量。小學生在校活動時間不超過6小時。教導處要科學制定“課程表”、“作息時間表”和“課外活動安排表”。學生每天在校集中學習時間不得超過6小時,每天體育鍛煉不少于1小時(含大課間、體育課)。

  3、嚴格控制學生課外作業量。一二年級盡量不留書面家庭作業,其他年級書面家庭作業控制在1小時以內。作業量當精,不布置機械重復和大量抄寫的作業。

  4、嚴格控制考試次數。每學期只進行一次期末學科檢測。不得公布學生的檢測成績,不得以檢測成績排列學生的名次,不得以學科成績為唯一標準來判定學生的好差。

  5、嚴格控制教輔資料。學校或教師不向學生發放未經上級審定和批準的任何書籍、教輔。教導處不定期組織檢查學生書包,找個別學生談話,一學期組織一次全校性的問卷調查,向家長了解相關情況。

  6、加強教師隊伍建設,搞好校本培訓活動,提高教師的綜合教學能力,提高課堂教學效益,不搞課外延伸,確保“減負”不減教學質量。加強教學常規管理,實行教師集體備課制,實行資源共享,精備每一節課。加強班班通和學科教學的.整合,研究發揮多媒體輔助教學的強大優勢,優化教學手段,增強教學的形象性、直觀性、生動性、趣味性。

  7、開展豐富多彩的興趣活動,促進學生和諧發展。課業負擔的減少,給學生騰出了發展的空間和時間。在屬于學生自己的時空里,學生自由地,無拘無束地在玩中學,在游戲中求知,在伙伴的交流中完善自我。

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