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設備三級點檢實施細則
設備三級點檢實施細則1
1目的
為加強設備和維護,明確設備管理人員、維修人員和人員的工作責任,及時發現和排除運行中的設備隱患、異常或故障,保證設備穩定運轉,提高設備運轉率,特制定本。
2定義
三級點檢:即由班組、主管單位和公司分管領導三個不同層次,不同內容的設備檢查。
3相關文件
《設備管理規程》;
4三級點檢的實施原則
4.1設備點檢的工作,重點在基層班組,以班組點檢為基礎,通過技術主管單位及公司分管領導的檢查督促,促使班組一級點檢工作得到加強,補充和完善。
4.2二、三級點檢側重于技術深度,解決基層班組不能處理的問題并為設備的計劃檢修提供依據。
4.3設備點檢是一項經常化、制度化的工作,伴隨設備的運行全過程,因此要常抓不懈,持之以恒。
4.4設備點檢按照分級實施,逐級負責的原則,把點檢的要求和內容落到實處。
5點檢要求
5.1一級點檢
5.1.1實施人:班組崗位操作、巡檢工。
5.1.2點檢范圍:班組操作維護的全部設備。
5.1.3點檢周期:按《設備管理規程》中有關檢查維護的規定周期進行。
5.1.4點檢要求
5.1.4.1班組點檢是全部點檢活動的重點和基礎。點檢時應攜帶簡易維修工具,憑日常經驗和感官,認真觀察設備運行狀況,細心判斷和發現非正常運行情況。
5.1.4.2點檢中發現問題本人或在本班組人員協助下能夠處理的`應及時處理,確須上報分廠或技術主管人員處理的應及時通知。
5.1.4.3所有點檢問題處理及通報情況均有詳細記錄,以備考查。
5.2二級點檢
5.2.1實施人:設備分管技術人員。
5.2.2點檢周期:每周一次。
5.2.3點檢范圍:重點是A類和B類設備。
5.2.4點檢要求:
5.2.4.1指導一級點檢工作,回答或解決班組提出的相關問題。
5.2.4.2對點檢中發現異常損壞或磨損情況,應確定其部位和更換的零件,并為計劃檢修提供相應的建議、方案等,以便統一安排實施。
5.2.4.3對設備的重要部位或重要項目,可使用專用儀器或工具檢測,以便更準確掌握設備的技術狀態。
5.2.4.4點檢結果應作記錄,并存入設備檔案。
5.3三級點檢
5.3.1實施人:設備動力部負責人組織,公司分管領導率隊,各單位設備負責人和技術人員參加。
5.3.2點檢周期:每月一次。
5.3.3點檢范圍:A、B類設備的重點檢查及一、二級點檢的實施情況。
5.3.4點檢要求:
5.3.4.1指導、監督一、二級點檢工作,糾正不合格項或不規范行為。
5.3.4.2對二級點檢疑難問題及設備異常情況作進一步監測、會診、提出解決問題的措施、方案等。
5.3.4.3點檢結果由設備動力部負責起草下發檢查通報。
6點檢內容
6.1一級點檢內容
6.1.1一級點檢是班組級點檢,由崗位工按《設備檢查維護規程》中規定的周期進行,每班負責分管范圍內的全部設備的點檢并做好詳細記錄。
6.1.2設備運行中的異音、震動;
6.1.3潤滑系統工作情況(油溫、油壓、油位、冷卻水溫等);
6.1.4運轉件是否有移位竄動等;
6.1.5目測部件是否開裂、變形、開焊;
6.1.6檢查設備的地腳螺栓、緊固螺栓是否松動;
6.1.7檢查零件是否齊全、可靠;
6.1.8檢查安全設施;
6.1.9檢查設備跑、冒、滴、漏情況;
6.1.10班組級點檢主要憑感官和經驗,配備一點小型工具如螺絲旋具、手錘、扳手等用于臨時調整。
6.2二級點檢內容
6.2.1檢查上次點檢整改意見的落實情況。
6.2.2檢查復核一級點檢日常記錄,對不合格項提出糾正意見。
6.2.3按設備技術檔案規定的項目、內容、檢查主要設備的運行情況和技術狀態,常規性點檢內容參照6.1.1-6.1.9項進行。
6.3三級點檢內容
6.3.1檢查上月點檢整改意見落實情況,核實、點檢通報的執行結果。
6.3.2檢查各單位貫徹執行設備管理規章制度情況。
6.3.3檢查日常點檢、巡回點檢記錄,設備管理檔案和有關設備檢查維護規定的落實情況。
6.3.4對主要或重點設備側重于考查、測定其運行情況和技術狀況,確認設備運行的正常、安全狀態。
7責任與考核
在設備點檢過程中,凡出現以下問題,按公司或二級單位的有關考核辦法規定考核扣分。
7.1點檢周期、點檢記錄、設備檔案不符合規定要求項。
7.2點檢工作不到位、不規范、有明顯不合格、不正確項。
7.3對上次點檢或通報中要求整改落實的項目未完成或完成狀態下達不到要求。
7.4未按規定發點檢通報或對通報事項不作檢查督促和落實的。
7.5其他與點檢有關的不合格事項。
8附則
8.1本辦法由設備動力部起草并歸口管理,請各部門遵照執行。
8.2本辦法自下發之日起開始實施。
設備三級點檢實施細則2
一、總則:
為了提供給賓客優質、高效、個性化服務,加強酒店內部質量管理,增強員工的質量意識與業務素質,體現獎優罰劣,充分激勵>激勵員工的工作積極性,保證質量控制體系的正常運行,特制定本評審細則。
二、適用范圍:
1、適用于對酒店所有員工的評審。
2、適用于對中層以下管理人員管理能力的評審。
三、引用標準:
1、《中華人民共和國國家標準旅游飯店星級的劃分與評定》
2、《五洲大酒店各崗位操作規范》
3、《五洲大酒店各類管理手冊》
4、《五洲大酒店各項綜合管理制度》
5、《五洲大酒店獎懲與考評標準》
四、公共部分
1.員工違反《員工手冊》中任何一條,在評比活動期間遭到過失處理的每人次扣所在部門服務質量1~3分。發生辭退/開除處理事件每次扣所在部門服務質量3~5分。
2.收到賓客表揚信,酌情獎所在部門服務質量獎0.5~10分。弄虛作假者,扣所在部門有關責任人服務質量10分。
3.接到賓客投訴(經調查核實),視情節輕重扣所在部門服務質量3~10分。
4.頂撞部門及飯店的質檢人員或妨礙質檢人員的檢查,扣服務質量5分。
5.未及時反饋質檢整改情況扣所在部門經理服務質量1分。
6.對周例會或早會上提出的`服務質量問題未落實或整改,扣所在部門經理服務質量3分。
7.部門未及時上交培訓計劃扣部門經理服務質量1分。
8.管理人員未按時參加例會扣服務質量1分。
9.管理人員參加會議未將手機開至震動擋扣服務質量1分。
五、各部門評審細則
前廳部
(一)公共部分
1.工作場所存放私人物品扣2分
2.未按規定及時調換煙缸扣1分
3.垃圾桶用后不加蓋扣1分
4.照明燈不亮或有污漬(每只)扣0.5分
5.電源插座積塵,有污漬(每只)扣0.5分
6.區域消防設備不清潔,有污漬扣1分
7.墻面破損、脫皮、掉漆、未及時報修(每處)扣0.5分
8.服務臺及工作間物品雜亂、衛生差扣1分
9.空調出風口積灰或有污漬扣1分
10.下班后未清理垃圾扣1分
11.墻面有污漬扣1分
12.接聽電話未使用禮貌用語扣1分
13.未主動問候賓客扣1分
14.對客服務中缺乏熱情或未做到接一顧二扣1分
15.未做好賓客資料的整理和保管工作扣1分
16.未按規定做好交接班工作扣1分
17.站姿、坐姿不正、位置不當扣1分
18.未做好考勤工作扣1分
19.隨意調換工作名牌扣1分
20.未及時上交各類賓客意見書扣3分
21.未準時參加例會扣1分
22.各類表單、報表填寫糊涂或錯誤、上報不及時扣2分
23.上班時間撥打、接聽私人電話扣2分
24. 提供錯誤信息扣2分
25.應知應會考核未達標扣1分
26.上班未按規定著裝扣1分
27.私自換班,影響工作扣1分
28.上班工作效率低扣1分
29.對設施、設備故障不及時報告、影響營業扣1分
30.未按規定使用、保養吸塵器扣1分
31.應關的電燈、自來水不關扣1分
32.沒有做好安全消防工作或擅自動用消防設施扣2分
33.未按規定操作、保養電腦扣1分
(二)總臺問訊處
1.問訊處未能提供準確問訊服務扣1分
2.未事先向賓客說明,延誤賓客訂票扣1分
3.未做好貴重物品的寄存取工作扣1分
4.未及時向賓客信息準確輸入電腦扣2分
5.未按規定做好每天交接工作扣1分
6.留言不準確,且未按要求重復一遍扣1分
7.火警顯示屏報警后未按規定處理扣3分
8.對各部門鑰匙卡存取把關不嚴,造成損失扣2分
9.未按規定及時傳遞賓客郵件扣1分
(三)總臺接待處
1.畫框、地面積塵,有垃圾扣0.5分
2.未保持電腦、電話清潔扣0.5分
3.未及時清理總臺臺面糖果紙扣0.5分
設備三級點檢實施細則3
1目的和適用范圍
為保證本公司對危險化學品生產企業安全評價工作質量得到有效控制,保證評價工作過程和結果符合國家和地方有關法規及文件規定,特制定本實施細則。
本實施細則適用于本公司危險化學品生產企業安全評價工作全過程。
2職責
2.l辦公室負責提供對安全評價工作過程中所需要的資金、設施和消耗材料。
2.2辦公室文秘人員負責安全評價報告的打印、裝訂及發放。
2.3辦公室檔案管理員負責保管安全評價的原始記錄和安全評價報告等檔案記錄。
2.4安全評價部負責安全評價的實施。
2.5安全評價人員負責安全評價報告的編制。
2.6質量負責人和安全評價部負責人負責評價報告的校核。
2.7技術負責人負責審核批準安全評價報告。
3編制依據
《安全生產法》
《危險化學品安全管理條例》
《安全生產許可證條例》
《危險化學品生產企業安全評價導則(試行)》
4安全評價內容
1)危險、有害因素
2)生產裝置、設施的企業外部周邊情況
3)生產裝置、設施所在地的自然條件
4)生產過程中固有的危險、有害程度
5)安全生產條件
5安全評價工作程序
1)確定現狀安全評價范圍
2)收集、整理安全評價所需資料
3)確定安全評價采用的安全評價方法
4)定性、定量分析安全評價內容
5)與被評價單位交換意見
6)整理、歸納安全評價結果
7)編制安全評價報告
6安全評價范圍
根據國家有關規定和被評價單位的實際需要,與被評價單位共同協商確定安全評價的范圍。
7安全評價所需資料
7.1被評價單位和評價單位共同收集、整理被評價單位有關安全生產的各種資料、數據(參見附件1)
7.2搜集、整理生產單位使用的原料、輔助材料,產品、中間產品、副產品,生產過程中產物等物質的物理性質、化學性質和危險性等資料
8安全評價方法
8.1評價方法
8.1.1安全生產條件的安全評價,以安全檢查表的方法(參見附件2)為主,其他方法為輔。
8.1.2其他方面的安全評價,根據危險化學品生產的實際情況,可選擇國際、國內通行的安全評價方法
8.1.3安全評價單元劃分原則
根據被評價單位的.實際情況和安全評價的需要,按照以下原則劃分安全評價單元:
a)以危險、有害因素的類別為主劃分
b)以裝置、設施和工藝流程的特征劃分
c)可以將安全管理、外部周邊情況分別劃分為一個評價單元
9定性、定量分析安全評價內容
9.1危險、有害因素的識別
a)分析危險、有害因素
b)對危險、有害因素進行分類
9.2分析生產裝置、設施的生產單位外部周邊情況和所在地自然條件
a)分析生產裝置、設施的危險、有害因素對生產單位周邊社區的影響
b)分析生產單位周邊社區對生產裝置、設施的影響
c)分析自然條件對生產裝置、設施的影響
9.3安全生產條件的分析
9.3.1管理層
a)分析安全生產責任制情況
b)安全生產管理制度及其持續改進情況
c)分析安全技術規程和作業安全規程及其持續改進情況
d)分析安全生產管理機構的設置和專職安全生產管理人員的配備情況
e)分析主要負責人、分管負責人和安全管理人員安全生產知識和管理能力
f)分析其他管理人員的安全生產意識
g)分析安全生產投入情況
h)分析對從業人員的培訓情況
i)分析安全生產的監督檢查情況
j)分析事故應急救援預案和調查處理情況
9.3.2生產層
9.3.2.1外部條件
a)分析危險化學品生產是否符合國家和省、自治區、直轄市的規劃和布局;
b)分析生產裝置、設施是否在設區的市規劃的專門用于危險化學品生產、儲存的區域內;
c)危險化學品的生產裝置和儲存危險化學品數量構成重大危險源的儲存設施,與生產單位周邊社區距離是否符合有關法律、法規、規章和標準的規定。
9.3.2.2內部安全生產條件
a)分析安全生產責任制的落實情況;
b)分析安全生產管理制度的執行情況;
c)分析崗位操作安全規程(安全操作法)和作業安全規程的執行情況;
d)分析從業人員安全生產培訓、繼續培訓和考核情況以及安全操作能力、水平;
e)分析設備、設施及其變更設備、設施的檢修、維護和法定檢驗、檢測情況及其變更設備、設施的配套措施;
f)分析生產工藝及其變更情況;
g)分析生產原料、輔助材料及其變更原料、輔助材料的情況;
h)分析作業場所及其變更情況和法定監測、監控情況;
i)分析職業危害防護設施的設置及其變更設施的檢修、維護和法定檢驗、檢測情況;
j)分析從業人員勞動防護用品的配備及其檢修、維護和法定檢驗、檢測情況;
k)分析重大危險源的辨識和已確定的重大危險源檢測、評估和監控情況;
l)分析事故應急救援情況。
9.4固有危險程度
9.4.1根據已確定的危險、有害因素,分析、確定生產裝置、設施的固有危險程度
9.4.2根據已確定的危險、有害因素,辨識、確定危險目標和重大危險源
9.5預測可能發生的危險化學品事故后果
10整理、歸納安全評價結果
10.1符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》規定的各項安全生產條件
10.2不符合《危險化學品生產企業安全生產許可證實施辦法》規定的各項安全生產條件及其依據的具體條款
10.3存在的事故隱患、隱患的風險程度(按高、中、低分類)和緊迫程度
10.4危險化學品事故的預測結果(最壞、一般)
11安全生產對策及建議
11.1根據國家有關安全生產法律、法規、規章和標準規定提出相應的對策措施,同時可根據國內外實際情況提出提高安全生產條件的建議
11.2提出相應整改措施的建議
11.3提出危險化學品事故應急救援預案的修改意見及其建議
12安全評價結論
12.1根據安全評價結果,作出可接受程度的結論
12.2針對安全評價結果,作出采取何種措施后的可接受程度結論
12.3作出假設整改計劃實施后的可接受程度結論
13安全評價報告
13.1安全評價報告主要內容
⒈編制說明
⒉被評價單位概況
⑴被評價單位基本情況
⑵被評價單位危險化學品生產工藝、裝置、儲存設施等基本情況
⒊安全評價的范圍
⒋安全評價程序
⒌采用的安全評價方法
⒍危險、有害因素分析結果
⒎定性、定量分析安全評價內容的結果
⒏對可能發生的危險化學品事故的預測后果
⒐對策措施與建議
⒑安全評價結論
13.2安全評價報告附件
⒈危險、有害因素分析過程
⒉定性、定量分析過程
⒊對可能發生的危險化學品事故后果的預測過程
⒋平面布置圖、流程簡圖、防爆區域劃分圖以及安全評價過程制作的圖表
⒌安全評價方法的確定說明和安全評價方法簡介
⒍被評價單位提供的原始資料目錄
⒎法定檢測、檢驗情況的匯總表
13.3安全評價報告格式
⒈布局
⑴封面(參見式樣1)
⑵封二(參見式樣2)
⑶安全評價工作人員組成(參見式樣3)
⑷安全評價機構資質證書復印件
⑸編制說明
⑹目次
⑺非常用的術語、符號和代號說明
⑻正文(安全評價報告主要內容)
⑼附件
⒉字號、字體
⑴正文標題
①章、節標題分別采用3號黑體、楷體字
②項目標題采用4號黑體字
⑵正文內容
①文字表述部分采用4號宋體字
②表格表述部分可選擇采用5號或者6號宋體字
⒊紙張、排版
⑴紙張采用A4白色膠版紙(70g以上)
⑵排版左邊距28mm,右邊距20mm,上邊距25mm,下邊距20mm
⑶章、節標題居中,項目標題空兩格
⒋印刷
除附圖、復印件等外,雙面打印文本
⒌封頁
用評價單位公章對安全評價報告進行封頁
14安全評價報告編制完成后,安全評價人員應將評價過程中的技術資料、原始記錄等有關文件裝入檔案袋,填寫報告提交憑條,將安全評價報告的電子文檔和檔案袋一同提交質量負責人進行校核,校核合格后由質量負責人提交技術負責人審核批準。
15技術負責人審核批準后,通知辦公室文秘人員取走報告檔案存檔,打印裝訂報告。
16通知委托單位領取安全評價報告。
17記錄
執行本實施細則產生并保持以下記錄:
——危險化學品生產企業評價報告
——安全評價報告提交憑條
——報告發放臺帳
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