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預算增加申請報告

申請報告 時間:2017-06-24 我要投稿
【m.isangil.net - 申請報告】

  預算追加追減會引起預算收支總額的改變,關系到財政收支平衡的實現。下文是小編為大家整理收集的下文是小編為大家整理收集的,供大家參考。,供大家參考。預算增加申請報告

  篇一:預算增加申請報告

  一、收入預算

  我校預計本年度接受上級款24 萬元,上年度結余 0.8萬元,實際可使用經費25.2萬元。

  二、支出預算

  根據往年經費使用情況和今年學校實際,預算開支如下:

  (一) 日常辦公及就餐費70000元。

  (二) 取暖費支出 12000 元.

  (三) 辦公設備購置支出 30000元。

  (四) 辦公設備購置支出 25000元.

  (五) 水電費60000元。

  (六) 校運會等活動1.5萬元。

  (七) 其他雜用10000元

  以上總預算支出約 24 萬元 。

  要實現以上的預算目標,就要在資金運用過程中要堅持財務制度,各項開支由有關人員填寫購物申請單,如為大宗物品采購的要召開教職工代表代大會后討論通過,并做好會議記錄存檔。校園建設及維修要嚴格執行先預算→核查后審批→簽訂合同→驗收結算的步驟,堅決壓縮不合理的開支,執行厲行節約的原則。各種支出憑證都要有經手人、驗收人、審核人(即會計)、審批人,一切帳目都要有帳可查,有據可對,防止制度不嚴,手續不清,用款混亂的現象發生,按規定執行政府采購制度和國庫集中支付制度。

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

  篇二:預算增加申請報告

  財政局:

  基本藥物制度工作啟動以來,我院在縣衛生局、縣財政局的領導下,穩步推進醫改各項工作,嚴格執行國家基本藥物目錄、四川省補充藥物目錄、藥品零差率制度,認真落實藥品網上陽光采購,建立健全藥物采購監督管理機制。財務上,嚴格按照“20xx年劍閣縣部門預算方案”進行財務管理,實施10個月以來,經費嚴重不足、人員不穩定等問題凸顯出來,特申請我院追加20xx年度財政經費預算,報告如下:

  一、 基本情況

  全鄉10個行政村,10個村衛生站,11個鄉村醫生;醫院現有在職職工11人,退休職工5人,其中正式5人、臨時6人。占地面積2000余平方米,建筑面積1800平方米,設有住院部、門診部、預防保健科、手術室、醫技科(B超、化驗、放射、心電圖、生化)等臨床科室,擁有B超工作站、全自動血球儀、200X光機、生物疼痛治療儀等醫療設備,開放床位16張。

  20xx年我院財政預算撥付情況:全年預算撥付268988元,其中部門收入(任務)219918元,全年實際撥付49070元。

  20xx年我院費用預算支付情況:全年預算費用支付268988元,

  其中工資福利支出(含村衛生站7200元)20xx56元,商品和服務支出64663元,對個人和家庭補助2962元。

  二、 實際運行情況

  1、收入情況:實施藥品基本藥物制度零差率后總收入44.5萬元,其中:醫療收入10萬元、藥品收入30.4萬元,其他收入4.1萬元(防保收入)。醫院全年用于支出的實(來自:WWw.cnBothWin.com 博威 范文 網:經費預算申請報告)際收入,即醫療收入 10萬元加財政實際撥付經費4.9萬元,共計14.9萬元。

  2、主要支出情況:經常性支出:全院人員工資(20xx年劍閣縣部門預算方案)全年20萬元,不含節假日補助;村衛生站補助0.7萬元;上繳養老、3.3萬元;水電費2.8萬元;差旅接待生活費用3.8萬元;網絡、辦公電話費用0.6萬元;各類耗材印刷打印費1.3萬元;醫療設備、其他設備、房屋維護費用2.6萬元;合作醫療補償墊付周轉費用 4萬元。臨時性支出:規范化建設2.6萬元,中醫工作1.9萬元,災后重建項目實施費用3.8萬元。醫院全年實際支出47.4萬元,存在缺口32.5萬元。

  三、 存在的問題

  隨著國家基本藥物制度、藥品零差率制度、20xx年劍閣縣部門預算方案的深入推行,由于醫院收入減少,財政投入的嚴重不足,醫院使用的資金有限,后期越來越多的問題凸顯出來,主要表現在:一是人員不穩定因素,因個人福利待遇低部分正式人員要求上調上一級醫院,部分臨時人員有退出醫院的想法;二是個人福利待遇低,工資實行大鍋飯,工作積極性、熱情不高,病人轉院率高,增加患者的經濟

  負擔;三是財政撥付預算經費與醫院正常實際運營費用差別太大,僅按一般事業單位標準預算,沒有結合醫院的特殊性,沒有預算醫院開展醫療活動、新型農村合作醫療、公共衛生均等化服務等工作的運行成本,不符合實際;僅今年我院初步核算資金缺口約32.5萬元;四是因醫院收入減少,財政投入不足,醫院沒有承擔全年各類支出的經濟能力,醫院債務增加幅度明顯上升。如沒有增加財政預算經費,我院今年將增加藥品、工資等欠款債務約21萬元。

  綜上所述,由于醫院收入減少,財政投入不足等現狀,現我院已無經濟能力承擔醫院的正常運營,致部分工作無法正常開展,為了穩定醫院人才隊伍,保障醫療活動的正常開展,促進醫療衛生事業的健康發展,特申請增加20xx年度財政經費預算32萬元,望予批準!

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

  篇三:預算增加申請報告

  xxx財政廳:

  今年以來,在貴廳的大力支持下,我局各項工作的開展得到了較好的經費保障,確保了物價工作的順利進行,取得了很好的工作成效。但根據實際工作的需要,我局尚存在一定的資金缺口。為保證今年物價工作各項任務的順利完成,特懇請增撥財政經費60萬元,具體情況如下:

  一、價格服務進萬家活動經費25萬元。按照省政府的要求,我局在全省范圍內開展了價格服務進萬家活動,需相關會議費10萬元,材料印刷及宣傳費用10萬元、督導檢查差旅費5萬元。

  二、引黃灌區農業用水價格調研經費20萬元。規范理順引黃灌區農業用水價格,是今年政府工作報告中承諾為群眾辦的12件實事之一,圍繞此項工作,我局安排部署了專項調研,需相關會議費10萬元,材料印刷費5萬元,差旅費5萬元。

  三、去年年底,我局接收安置軍轉干部2人,現新增編制已到。由于人員及公用經費未列入今年預算,需追加經費15萬元。

  特此報告,請予解決為盼。

  申請人:yjbys

  2017年xx月xx日

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