亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

項目計劃

時間:2023-06-10 12:32:31 計劃 我要投稿

【精品】項目計劃范文合集九篇

  時間過得太快,讓人猝不及防,我們又將迎來新的喜悅、新的收獲,是時候靜下心來好好寫寫計劃了。我們該怎么擬定計劃呢?以下是小編整理的項目計劃10篇,僅供參考,大家一起來看看吧。

【精品】項目計劃范文合集九篇

項目計劃 篇1

  一、調查背景

  隨著市場經濟的迅速發展,居民的收入日益增加,生活消費水平也大幅度提高。而超市作為零售業的一種,競爭激烈,超市的經營情況也成為了人們關注的焦點。所以我們就超市的經營,展開了一系列的調研活動。

  我們主要針對家樂福、華潤蘇果、金潤發三家大型超市的調研,通過他們的店名及所在社區、周圍的交通環境等了解他們的競爭優勢及劣勢。通過商品種類、顧客服務以及購物環境等了解他們的零售組合狀況。并從中選擇某一類商品,對三家超市進行具體的調研,從而了解他們的市場把握程度。

  二、調查目的與任務

  1、目的:

  本次調研的主要目的是對三家超市的調研,了解他們的經營狀況,并提出各自在管理等方面的問題,使管理者能夠做出更好的.決策,以提高市場競爭力。

  2、任務:

  了解他們所在社區、周圍的交通狀況以及周邊潛在對手的情況,了解超市各類商品的種類、顧客服務、購物環境等。并從中選擇某一類商品進行調研,了解顧客的平均消費額。

  三、調查對象與人數

  1、對象:

  家樂福

  華潤蘇果

  金潤發

  2、人數:

  每家超市隨機調查20位顧客,了解他們的消費額,以及每月購物的次數。

  四、調查內容

  1、被調查者的基本情況

  2、顧客對三家超市的了解

  3、顧客選擇超市時,考慮的主要因素

  價格、交通狀況、環境衛生等

  4、顧客對超市的滿意度

  通過對超市的環境衛生、交通狀況以及價格等綜合因素進行

  考慮,了解顧客對超市的滿意程度。

  五、調查方式與方法

  1、方式:書面問卷

  通過向顧客隨機發放調查問卷的形式進行抽樣調查,并及時的收回問卷。

  2、方法:

  問卷調查法和小組討論法。

  六、調查程序

  1、準備階段

  確定調查對象、列出調研計劃

  2、實施階段

  組員分工合作,確定各自調查的區域范圍。根據調查要求,采用多種形式隨機調查。

  3、結果處理階段

  將收集的信息進行匯總、歸納、整理和分析,并將調查結果以書面的形式——調查報告表述出來

  七、調查資料的整理分析方法

  1、品質數據的整理

  2、數值型數據的整理

  3、圖表顯示

  利用直方圖、折線圖、柱形圖、條形圖等圖形來顯示超市的經營狀況。

  八、調查進度

  1、確立調查對象、調查策略、調查計劃…….1周

  2、項目準備階段(人員的安排)、組員實地訪問調查…….1周

  3、對第一次調查的補充…….1周

  4、調查數據資料匯總、處理階段、調查數據資料整理、統計、分析與預測階段、調查報告撰寫階段…….1周

項目計劃 篇2

  第一章 項目總論

  第一節 項目基本情況

  一、項目名稱 ××縣××綜合醫院建設項目

  二、項目建設地點 ××縣城濱河路

  三、項目建設單位 ××縣××醫療有限責任公司

  四、項目服務方式、時間、診療科目和床位編制 服務方式:針對患者需求,提供醫院門診、住院服務以及上門服務; 服務時間:正常門診:8:30—17:30;同時提供24小時急診服務; 診療科目:預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科; 床位編制: 張。

  五、項目組織機構與人員配備 擬設醫院采取董事會領導下的CEO負責制,××縣××醫療有限責任公司的科室設置將分為臨床、醫技、護理、管理與服務四個版塊。 醫院現有在職職工55人,其中專業技術人員50人,專業技術人員中,有副高級技術職稱的3人,中級技術職稱7 人,初級技術人員40人。

  六、擬設醫院與服務半徑區域內其它醫療機構的關系與影響: 擬設醫院是××縣人民醫院、××縣中醫院等綜合性醫療機構的有益補充,與擬設醫院不存在相互干擾與惡性競爭,可以在區域內形成良好的合作與互補關系,能為區域內的患者提供更優質和更全面的醫療服務。

  第二節 項目投資內容

  ××縣××醫療有限責任公司擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米,該項目得到批準后開始建設,計劃在一年完成項目建設。

  第三節 項目可行性研究結論

  本項目的建設,是有效滿足××縣醫療市場的需要,也是實現××縣××醫療有限責任公司戰略目標的重要舉措。

  可行性研究表明:

  第一 該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。

  第二,××縣××醫療有限責任公司具有成功運營的經驗、擁有眾多經驗豐富的專家、配備了大批先進的醫療設備,這些資源能夠產生集約效應,使其在市場競爭中具備較強的優勢。

  第三,本項目的各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景。

  第二章 項目背景分析

  鑒于醫療衛生事業直接和人們的生活息息相關,國家一直非常注重醫療服務行業的發展和相關政策的制定。

  國家自20xx年5月以來連續頒發了《關于城鎮醫療衛生改革指導意見》、《關于城鎮醫療機構分類管理的實施意見》等十來個深化改革的政策,各地也相繼出臺了相關的配套實施措施。這些政策措施通過分類規范管理,提供稅收等優惠政策,正式承認民營醫療機構的合法地位,提倡社會力量舉辦醫療機構,引入競爭機制,以競爭來改進服務,提高水平,優化資源配置,以市場化產業化的運作,滿足人們日益增長的服務要求。

  《醫藥衛生事業發展“十一五”規劃綱要》提出,積極推進醫藥衛生體制改革和制度建設。強化政府責任,初步建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生保健制度框架,采用適宜醫療技術和基本藥物,為全體城鄉居民提供安全、有效、方便、價廉的公共衛生和基本醫療服務。積極推進新型農村合作醫療制度建設,擴大城鎮職工基本醫療保險、推進城鎮居民基本醫療保險、完善城鄉困難居民醫療救助,發展商業健康保 險,逐步建立覆蓋城鄉居民的多層次的醫療保障制度。按照政事分開、管辦分開、醫藥分開、營利性與非營利性分開的原則,深化改革,完善醫院管理制度。改革管理體制,打破醫院隸屬關系,實行屬地化和全行業管理;改革醫院運行機制和以藥補醫機制,規范醫院收支管理;改革人事制度、獎勵制度和收入分配制度。 黨的十七大報告明確提出強化政府責任和投入,完善國民健康政策。到20xx 年在全國已初步建立基本醫療衛生制度框架,到20xx年建立覆蓋城鄉居民的基本醫療衛生制度。

  《國務院關于加快發展服務業的若干意見》指出,“圍繞構建和諧社會的要求,大力發展教育、醫療衛生、新聞出版、郵政、電信、廣播影視等服務事業”;“明確教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等等社會事業的公共服務職能,對能夠實行市場經營的服務,要動員社會力量增加市場供給”;“鼓勵社會資金投入服務業,大力發展非公有服務企業,提高非公有制經濟在服務行業中的比重”。

  《國務院辦公廳關于加快發展服務業若干政策措施的實施意見》指出,“教育、文化、廣播電視、社會保障、醫療衛生、體育等部門對本領域能夠實行市場化經營的服務,抓緊研究提出放寬市場準入,鼓勵社會力量增加供給的具體措施”。

  以上國家政策表明:政府不但要加大在醫療衛生事業方面的投入,而且鼓勵社會力量參與國家醫療服務體系的建設,民營醫療機構、營利性醫療機構將進一步得到發展。

  隨著國家“全民醫保”政策的推行、隨著國家對老百姓基本醫療保障措施的逐步到位,這部分潛在的市場將轉化為現實的市場。

  第三章 項目投資的必要性與可行性

  第一節 項目投資的必要性

  本項目投資的必要性體現在以下方面:

  (一)滿足××醫療市場的需要

  1。健康意識的提高

  ××的文化教育事業不斷發展提高,隨著××居民受教育程度的進一步提高、范圍的進一步擴大,健康知識將逐步得到普及、人們的保健觀念將逐步增強,潛在的各種醫療需求將逐步明晰。

  2。支付能力的提高

  隨著××的經濟進一步發展,各種醫療的高端需求將逐步增加;隨著“全民醫保” 措施的逐步到位,以前那些有病但看不起的患者將得到基本醫療的保障,老百姓的基本支付能力提高。這樣,從前相當大的一塊潛在的市場將轉化為現實的市場。根據宏觀預測,××人口在醫療保健方面的消費支出會繼續上升。

  3。各種疾病的變化

  隨著電腦的逐步普及、工作生活節奏的加快、居民生活水平的提高等因素的變化,隨之而來的各種疾病的發病率將會上升,患者對各種醫療服務的需求增加。

  以上的變化,將導致醫療市場的迅速放大、醫療需求迅猛增加。這種發展趨勢,要求有足夠的、貼近老百姓的醫療服務機構為患者提供服務。 而××現有的醫療機構雖然有一定的規模,但總體來說目前在經營方面好不能滿足廣大人民群眾的看病需求。因此,××縣××綜合醫院的建設,將能夠有效滿足××迅速放大的醫療市場。

  (二)構建醫療服務體系的需要

  隨著××經濟的增長、人們生活水平的提高,在意識上呈現出從“治病”到“防病”的變化、在需求上呈現出從“治好病”到“看好病”的變化,老百姓對看病醫療的需求將呈現“多層次、多元化”的趨勢。尤其是中高收入群體日益壯大,這些人群既重視獲得滿意的診療效果,對醫療質量有較高的期望,又注重就醫過程的便利性、舒適性、私密性和專有性,而對價格的敏感性較低,附加值比較高。

  以上這些變化要求醫療機構具備良好的服務能力,以滿足患者多層次的、差異化的服務需求。就目前而言,××現有的醫療機構比較注重硬件設施的建設,而其所提供的服務離差異化的標準還有相當的距離。因此,××縣需要管理水平較高,服務良好,特色明顯,具有國內先進水平的醫療機構的進入。

  與其他醫療機構相比,優質的服務是我公司核心競爭力的重要組成部分:公司通過院內服務領導小組、市場部客戶服務組來加強院內服務的管理,通過優化診療流程、制定服務標準、加強培訓帶教、考核評估等方式來促進院內服務的提升。尤其要注重從潛在的病源中充分發掘、促成轉化。同時,將經常性進行患者滿意度的調查,以及時掌握患者的意見和需求。作為××縣××綜合醫院,也將通過落實公司各項服務措施、提高醫院的服務能力,從而滿足××患者多層次的服務需求。

  因此,××縣××綜合醫院的建設,將有效完善公司的醫療服務網絡的戰略布局,有效解決基層患者醫療服務的可及性問題。

  根據以上論述,為了滿足××患者的需求、為××老百姓提供多層次的.服務,××縣××綜合醫院的建設是十分必要的。

  第二節 項目投資的可行性

  一、外部環境的可行性

  (一)政策層面

  ××縣委、縣政府十分重視民營醫院的發展,近年來年縣委、縣政府、縣衛生主管部門陸續出臺了衛生事業改革相關的配套方案和加快民營醫院發展的眾多舉措,大力引入市場競爭機制,提倡社會力量舉辦醫療機構,采取各種措施推進民營醫院健康發展,以競爭來改進服務、提高水平。給予民營醫院在機構和人員的執業標準、醫療機構評審、人員職稱評定和晉升、醫療保險定點醫療機構資格、科研課題招標等方面與公立醫院享有同等待遇,使優秀民營醫院具備了加快發展的良好環境。

  (二)市場層面

  從市場的空間看:如前所述,××醫療市場的空間為 億元左右(不含每年新增),但目前的開發僅為 億元/年。加之××縣××綜合醫院地處縣城,可以輻周邊鄉鎮,巨大的市場基礎為未來××縣××綜合醫院的發展提供了良好的市場空間。

  從眼科醫療支付能力來看:一方面,縣城經濟較其他地方發達,老百姓個人的支付能力強;另一方面,由于政府在衛生事業方面的投入比較大,醫療保障水平逐步提高。市場強大的支付能力是未來的××縣××綜合醫院迅速獲得市場份額的有力保障。

  從老百姓對民營醫院認同度來看:由于××縣××綜合醫院的發展走在全縣改革開放的前列,老百姓的思想比較解放。加之政策開放,民營醫療機構的發展程度比較高,民營醫療機構都能夠在自身約束和在衛生主管部門的嚴格監管下,規范經營。因此,××老百姓對民營醫院認同度相對比較高。

  (三)資源層面

  在人力資源、醫療技術、物資供應、品牌共享、信息資訊、市場開拓等方面,××縣××綜合醫院將能夠與公司整體產生聯動,調動公司的優勢資源參與市場競爭。

  二、內部環境的可行性

  (一)技術層面的保障

  目前對于符合要求的醫療機構來說,在基本臨床醫療技術已經趨于同質化,在技術上的競爭已經轉向高端、前沿技術方面。

  醫院將大力引進技術人才組建學科梯隊,同時公司將通過在醫生支援、醫院間會診、醫生培養等方面的相關措施,以公司在某些領域的領先技術來推動××縣××綜合醫院的發展。因此,醫院臨床醫生的技術水平的和公司的技術支撐,為××縣××綜合醫院在技術層面上提供了保障。

  (二)成功經營模式的保障

  公司通過多年的探索,積累了豐富的市場經驗,對不同的市場具有很強的適應能力和開拓能力,并通過了實踐的驗證。

  ××縣××綜合醫院將借鑒公司成功市場經驗,全面拓寬“市場營銷”的涵義,著重于提升品牌知名度和美譽度;同時,通過品牌宣傳、社區篩查、參與公益慈善活動、患者教育、集團客戶開發、建立醫生網絡、醫生繼續教育等立體化的營銷方式,多渠道開發患者來源,快速提高市場占有率,縮短市場培育期。

  (三)專業化的管理能力保障

  與××縣其他的醫療機構相比,××縣××綜合醫院在管理上將更加專業化。醫院將實行CEO與業務院長合理分工的管理體制:CEO主要負責醫院的經營管理和服務質量,業務院長主要負責臨床技術和醫療質量。通過這種合理的分工,實現優勢互補,使醫院的經營管理和醫療業務相得益彰。同時,實行院務會集體決策制,推行院科兩級管理制、充分調動各級人員的積極性。醫院將根據經營的需要,對各各項工作的各項流程、規范、標準都有相應的制度安排。

  (四)差異化的服務能力保障

  ××縣××綜合醫院將能夠將公司優秀的服務模式進行有效地移植,使患者服務工作得到有效保障,并不斷創新服務方式,為不同層次的眼病患者提供多層次的服務,并形成相應的價格梯次為患者提供多層次的就醫選擇,滿足患者差異化的服務需求。差異化的服務將構成未來的××縣××綜合醫院的核心能力。 綜上所述,××縣××綜合醫院的建設項目,從各個主要層面來看,都是切實可行的。

  第四章 ××縣市場狀況

  第一節 ××縣經濟與社會發展情況

  一、人口、經濟狀況

  ××縣××綜合醫院所在地甸陽鎮是××的政治、經濟、文化中心。20xx年實現總產值192620萬元,比上年增長13。2%。財政總收入17388元,增長17。58%,農民人均純收入2686元。戶籍總人口33。4萬人,城鎮居民人均可支配收入突破萬元大關,達11666元,增長9。0%。

  二、衛生事業發展

  全縣共有各類衛生機構30個,其中:縣級醫院4個,鄉鎮衛生院15個,門診10個,專科防治所1個。共有床位443張,衛生技術人員531人,每萬人擁有衛生技術人員16人。有137個村級衛生所,443名村級衛生技術員。 三、醫療保障狀況 20xx年末全縣參加社會養老保險人數9112人。參加農村養老保險的人數為5510人。參加失業保險人數為7608人。參加城鎮居民基本醫療保險人數為11565人。新型農村合作醫療參合人數286324人,參合率94。15%。

  第五章 項目建設方案

  第一節 建設規劃

  一、院址選擇

  擬建區位于縣城城北、施七公路以西或者國土、建設部門指定的其它建設地點。

  二、建設規模

  擬投資800余萬元,項目占地約20畝,建設內容包括修建門診住院樓一幢、綜合樓一幢以及其他附屬設施,建筑面積約3000平方米、床位編制 張、醫院配備人員 人、設計最大門診量 人次/天。

  三、診療科目及人員配置

  包括預防保健科、內科、外科、兒科、婦產科、醫學檢驗科、醫學影像科等診療。

  第二節 環保、供電、給排水

  一、主要污染物來源

  醫院污物來自醫院門診部和住院部的化驗室、治療室、手術室、藥劑室、洗衣房、浴室衛生間等的醫療垃圾和廢棄物。

  二、設計原則

  依據國家有關環境保護的政策法規和當地環境保護局、衛生局對該醫院項目的審批要求,解決好廢水、污物等污染問題,保護好環境,對醫院的廢水、污物等污染物進行有效的處理。經與有關技術人員現場查看及資料收集后,結合多項同類廢水、污物等處理的成功經驗,遵循運行可靠、管理方便、投資及運行費用經濟等原則,進行設計、建設。

  設計依據、原則: 嚴格執行國家有關環境保護工作的方針政策,符合國家的有關法律、規范、標準。遵守《醫院污水處理指南》有關醫院污水處理的原則。

  充分考慮醫院污水污物及生活污水污物排放的實際情況,切合醫院的實際采用實用、可靠的工藝技術和設備,提高自動化控制水平和管理水平,并確保污物處理系統投放后運行穩定,易于操作、管理和維護。 在重點設計處理工藝技術的同時,優化總體設計,避免二次污染。

  三、處理方案

  根據有關部門的規定,醫院污水排入污水管道,必須符合《室外排水設計規范》的要求。按照國家環境保護局及衛生部門的要求,對于醫院的污物進行有效的處理,一方面考慮細菌、病毒的種類和數量,另一方面還應考慮理化指標和毒理指標,對醫院污水產生、處理、排放的全過程進行控制,全面考慮醫院污水排放的基本要求,同時加強風險控制意識。結合醫院的特點,醫院污水的處理采用一級或二級處理方案,根據污水性質及本單位多項該類污水處理成功經驗,確定采用混凝沉淀——消毒處理工藝;污物按無機、有機垃圾分類收集處理,尤其對具有衛生學意義的病人檢查標本廢棄物等污物,安排專人、定時、定點收集,并按要求進行嚴格處理,污水、污物處理構筑物及設施與醫院整體建設同時進行和裝備。建立健全規章制度,配置專人管理,對已處理的污水進行監控,并按規定及時報送衛生監測部門。醫院醫療污水處理池擬設在生活污水處理池旁,該工程全部完成投入運營后,可大大減少污染物的排放量,消除污水中所攜帶的病原體對水環境的污染,使外排污水達到國家允許的排放標準,滿足環境保護的要求,具有良好的環境效益和社會效益。

  四、供電、給排水、消防設施情況

  醫院的供水、供電將按有關部門的規定進行設計安裝,供電采用雙向電路,供水達到國家有關標準。按照醫院的具體設計標準,上報消防主管部門,獲得有關審批手續,并委托有關設計部門按有關消防規定設計,配置先進的消防器材,實行專人管理,完全達到消防驗收標準。

  第六章 項目實施進度安排

  本項目實施時間計劃一年。具體進度為:

  一、20xx年6月—20xx年9月:完成項目可研報告、 申請立項等項目前期工作。

  二、20xx年9月—20xx年11月:完成20畝土地購置工作。

  三、20xx年11月—20xx年5月:建設辦公樓1幢及附屬設施(新建公共廁所1個50平方米,建立相應的污水處理設施2個),建筑總面積面積3000平方米。

  四、20xx年5月—20xx年6月:建設綠地及道路面積 平方米。

  第七章 投資估算

  此項目總投資為800萬元,包括固定資產投資、流動資金投資和裝修費用,具體為:

  一、投資 萬元修建門診住院樓一幢;

  二、投資 萬元建設綜合樓一幢以及其他附屬設施;

  三、購置醫療設備 萬元。

  第八章 項目效益評價

  第一節 經營收入與經營成本估算

  為了確定項目未來的經營和盈利情況,對項目的收入和成本費用作出接近實際的預測是可行性研究的重要內容。收入是指日常經營活動中形成的、會導致所有者權益增加的,與所有者投入資本無關的經濟利益的總流入。主要包括成本和費用。

  一、經營收入估算

  根據目前醫院的經營規模、開展的收入項目及市場影響力,主要收入項目有醫療收入、藥品收入。根據其項目的收入價格和市場消費水平的預測,對未來5年的收入進行預測如下: 第1年預計可收入 萬元, 第2年預計可收入 萬元, 第3年預計可收入 萬元, 第4年預計可收入 萬元, 第5年預計可收入 萬元。

  二、經營總成本估算

  經營總成本包括主營業務成本、期間費用和稅金支出。其中主營業務成本主要包括醫療項目耗用的醫用材料、藥品、耗材等直接材料、醫護人員薪酬、醫院管理人員薪酬、設備折舊、攤銷等。根據企業會計準則和公司相應的會計制度,結合目前的材料成本價格等,對經營總成本估算如下:

  1、直接材料

  按照目前醫院現有的物流供應渠道和資源,分別對材料的預計如下:

  (1)醫用材料:按照醫療收入的20%來預計;

  (2)藥品材料:按照藥品收入的80%預計。

  2、員工薪酬

  工資按照科室設置及人員配置,按照 人的編制,結合當地工資水平等預測,包括員工工資、獎金及社保福利等支出。

  3、折舊費

  按照企業會計準則及公司會計制度進行推銷,醫療設備按8年、辦公和交通工具按5年及其他按8年采用直線法進行攤銷,其凈殘值率按5%;裝修費用按8年進行攤銷;籌備開辦費用在開業第一年進行攤銷。

  4、維修費

  維修費用主要考慮設備的維修費,按照前2年10萬元/年,后3年40萬元/年進行預計。

  5、其它費用

  (1)水電、電話費用:水電按5—7萬元/年預計,電話費按0。5萬元預計;

  (2)差旅費、汽車費用:差旅費按2萬元/年,汽車費用按每臺車3。6萬元/年;

  (3)廣告、推廣等市場費用:第1年按收入的1%預計,以后按收入的0。2%-1%預計;

  (4)辦公用品及低耗品費用:按照50元每人每月計辦公費,低耗品及勞保用品費按照每年5萬元預計;

  (5)糾紛與其他費用:其他費用按照收入的3%預計,包括醫療糾紛支出、業務招待費等。

  醫院開業后1-5年經營總成本估算明細如下:

  (1)醫用材料:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (2)員工薪酬:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (3)維修費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (4)水電費第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 (5)其他固定支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (6)折舊費:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  (7)其他支出:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 上述成本費用合計為 萬元。

  三、經營利潤估算

  根據對經營收入和經營總成本、稅金的預測,計算所得稅,本項目1-5年的利潤估算表如下:

  1。第1年預計收入 萬元 ,第2年預計收入 萬元 ,第3年預計收入 萬元,第4年預計收入 萬元,第5年預計收入 萬元。

  2。利潤額:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  3。所得稅:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  4。凈利潤為:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 第二節 財務評價

  根據銷售收入、成本和利潤的預計,測算結果為:

  一、營業收入:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  二、總成本費用:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。

  三、凈利潤:第1年預計 萬元 ,第2年預計 萬元 ,第3年預計 萬元,第4年預計 萬元,第5年預計 萬元。 此項目總投資額為800萬元,其中醫療設備等固定資產和裝修工程投 萬元,使用年限預計為 年。根據開業后5年預計的收入、成本及利潤情況,計算結果可以看出:

  1、如不考慮項目建設期,此項目的靜態投資回收期為4。82年(所得稅后),項目的投資利潤率為21%(1-8年的年均凈利潤÷項目投資總額)。

  2、此項目所得稅后內含報酬率達到19。08%,按照8%的設定折現率,項目稅后凈現值為 萬元。 綜合以上兩點,此項目在能實現預測收入、現金流的情況下,項目方案可行。

  第八章 風險分析與風險對策

  第一節 主要風險因素

  一、 醫療風險

  在臨床醫學上,由于存在著醫學認知局限、患者個體差異、疾病情況不同、醫生素質差異、醫院條件限制等諸多因素的影響,各類診療行為均不可避免地存在著程度不一的風險,醫療事故和差錯無法完全杜絕。 醫療風險主要來自兩方面:一方面是由于醫療機構及其醫務人員在醫療活動中,違反醫療衛生管理法律、行政法規、部門規章和診療護理規范、常規導致醫療過失所致;另一方面并非診療行為本身存在過失,而是由于其它不可抗、不可預測原因(如藥物過敏)所致,或在診療后患者出現目前行業技術條件下難以避免的并發癥,其中以手術后并發癥為主。

  二、財務分析顯示,新醫院運營后的第二年就能實現盈利,以后逐年增加,本項目各項財務指標均比較理想,平均每年醫院收入 萬元人民幣,平均每年凈利潤為萬元人民幣。在此收益水平下,投資回收期 年(稅后,靜態,不含建設期),經濟效益良好。 本項目各項財務指標均符合公司的發展要求,同時也能為當地帶來良好的社會效益。 綜上所述,本醫院建設項目的實施,在經濟和社會效益上具有良好發展前景,運營規劃也能夠得到有效實施,且風險可控,預期經營目標能夠實現。因此,本項目具有充分的可行性。機構的社會認知風險 我國民營醫療機構群體是在公立醫療機構處于壟斷地位的背景下產生和發展起來的,起步晚、積累少,各民營醫療機構之間技術水平和管理水平也參差不齊。一小部分民營醫院誠信度低、缺乏自律,損害了民營醫療機構在社會上的整體形象。

  三、市場競爭風險

  不斷擴大的市場規模和國家鼓勵性的政策導向,將會吸引更多的社會資本進入醫療服務行業,加之現有醫療機構的競爭意識和競爭能力也在逐步增強,這些因素都將導致市場風險不同程度存在。

  第九章 可行性研究結論

  本項目的建設,能有效滿足醫療市場的需要、也是實現××縣××醫療有限責任公司經營戰略目標的重要舉措。可行性研究表明:

  第一,該項目在業務發展方面擁有巨大的市場潛力,當地經濟水平不斷提高,提高的人均收入水平也促使越來越多的人加大自身的健康投資。因此,巨大的市場需求基數以及醫療服務需求客戶的多樣化需求,使得本項目實施后,能獲得充分的市場開發基礎。

  第二,項目方××縣××醫療有限責任公司醫療管理模式產生集約效應。加之管理上的專業化,使得醫院在市場競爭中具備相當的優勢。

項目計劃 篇3

  移動電源市場營銷策劃方案

  一、環境分析 ........................................................................................................................... 1

  1.1、移動電源市場概況 ................................................................................................. 1

  1.1.1宏觀市場環境分析 ........................................................................................ 1

  1.1.2微觀市場分析 ................................................................................................ 2

  1.2、SWOT分析 ................................................................................................................ 3

  二、消費者分析 ....................................................................................................................... 4

  2.1現在狀況分析 ............................................................................................................. 4

  2.2消費購買因素 ............................................................................................................. 4

  2.3 消費者行為分析 ........................................................................................................ 4

  三、產品市場分析 ................................................................................................................... 5

  3.1移動電源的市場適用性分析 .................................................................................... 5

  3.2 移動電源的價格分析 ............................................................................................... 6

  3.3移動電源的發展方向 ................................................................................................ 6

  四、產品競爭及優勢 ............................................................................................................... 7

  4.1 產品在競爭中的地位 ............................................................................................... 7

  4.2 產品的競爭對手 ....................................................................................................... 7

  4.3 產品與競爭對手的比較 ........................................................................................... 8

  4.4 目標市場選擇與市場定位 ....................................................................................... 8

  五、產品策略 ........................................................................................................................... 9

  5.1 品牌方面 .................................................................................................................... 9

  5.2 外形設計和外包裝方面 ............................................................................................ 9

  六、定價策略 ......................................................................................................................... 10

  七、分銷渠道策略 ................................................................................................................. 10

  7.1 網絡銷售 .................................................................................................................. 11

  7.2 手機配件渠道 .......................................................................................................... 11

  7.3 商超賣場渠道 .......................................................................................................... 11

  7.4 連鎖銷售 .................................................................................................................. 11

  八、促銷組合策略 ................................................................................................................. 12

  8.1 廣告宣傳 .................................................................................................................. 12

  8.2 利用傳單宣傳 .......................................................................................................... 12

  8.3 利用廣告牌 .............................................................................................................. 12

  8.4 利用網絡宣傳 .......................................................................................................... 12

  8.5 活動促銷 .................................................................................................................. 12

  九、預期營銷目標 ................................................................................................................. 12

  十、風險及其規避 ................................................................................................................. 13

  一、環境分析

  1.1、移動電源市場概況

  1.1.1宏觀市場環境分析

  (1)從人口環境方面分析,移動電源面對的是更加廣闊的市場。

  從人口的年齡結構來看,3C類電子產品消費群體中20—25歲的年輕人群則為主力。我國的適齡電子產品消費人群在增加,同時,伴隨著我國人口老年化程度的加劇,老年人對電子產品的需求也會增加,而且相比于一些年輕人群他們的購買力將更強。

  從居民受教育程度來看,受教育程度越高的人群對生活品質的追求就越高,因此對便攜式電子產品的需求也就越多。

  從家庭結構來看,新婚家庭及家庭成員以青壯年為主的家庭對隨身攜帶式電子產品的需

  求明顯高于其他類型的家庭。

  (2)隨著全球經濟的快速發展,人們生活水平的不斷提高,隨身攜帶式的電子產品也越來越多,如筆記本電腦、平板電腦、手機、數碼相機、攝像機、便攜式DVD、PDA、MP3、MP4、GPS、保暖設備、醫療保健設備等。它們都要用到電池,但這些設備的原配電池都會因為電池容量低而不能滿足設備的正常使用時間。而您也不可能把每種設備都配一個備用電池,不但成本高而且也不方便。因此,移動電源應運而生。

  (3)對自然環境造成的負面影響很小,而自然環境對移動電源的影響不明顯。

  移動電源的絕大部分制作材料采用的是無毒、無害的高安全性環保材料,其原材料來源廣泛,制作時材料用量少,其材料使用率相對較高,且可循環使用。

  (4)技術環境的變更為移動電源市場提供諸多的發展機會。

  從信息處理技術的角度來看,信息化已經成為現代企業生存的主要手段,信息產業技術的發展為便攜式電器行業的發展提供了有力的支持。

  從個人移動終端設備生產廠家所面臨的行業技術的角度來看,高端科技高速度的更新換代,將有利于移動電源產業實現經濟效益的持續增長。

  (5)我國穩定的政治環境是各類企業得以發展的前提,為移動電源市場的發展提供穩定的生存環境。

  (6)隨著全球掀起的“環保”風潮,移動電源所提倡的環保節能觀念,將受到廣大消費者的關注和喜歡。隨著新生代消費群體愈加濃重的追求時尚的氣息,移動電源小巧輕便時尚的外殼,將使其擁有廣闊的市場。

  1.1.2微觀市場分析

  微觀營銷環境是直接制約和影響企業營銷活動的力量和因素。微觀環境是指對企業服務其顧客的能力直接構成直接影響的各種力量,包括企業本身及其市場營銷渠道企業、市場、競爭者和各種公眾。由以下分析可以認為,影響移動電源的最大競爭壓力來源于用戶。

  圖1

  (1)新進入者的威脅日益增加。

  隨著個人移動終端設備增量驚人,特別是智能手機的兇猛攻勢和PAD風潮的大肆席卷,其必不可少的配件手機移動電源的需求量也越來越多。為快速占領這一廣闊市場,傳統電源制造商、數碼品牌以及新生力量同臺角逐,定位各異的移動電源產品陣營初具規模,且各新近品牌的款式新穎,價格較低,符合年輕人的個性需求。

  (2)行業內現有品牌之間的.競爭激烈。

  二三線品牌競爭激烈,瑞勢,艾德佳,品能,摩米士,力杰,憶捷,泓能,海路通,艾爾瑪,旅行者,百斯特,世酷,薩發,愛國者,紐曼等等品牌逐鹿中原。行業內競爭激烈,競爭能力分化,競爭格局,穩中有變。

  (3)替代品的威脅加大。

  新型原材料電池的輕巧時尚的外形;充電器的穩定性,以及價格相對較低;太陽能電池板的節能環保和便利性,對移動電源的市場發展有很大的影響。

  (4)消費者談判力量增長。

  滿足消費者需求是商業經營成功的核心,所以買方市場永遠是牽制著移動電源整個產業發展的重要力量。消費需求持續快速增長,需求多樣化,市場深度細分,買方價格談判能力整體上升。由于市場競爭供大于求,逐漸的進入了買方市場,產品同質化與購買產品的便利化,導致消費者購買選擇性增大,價格成為超過品牌和功能,影響消費者消費的重要因素。

  (5)供方對移動電源制造廠商的影響力呈走弱趨勢。

  低端競爭加劇,高端格局分化,供方價格決定能力整體呈向減弱。供方雖在移動電源的制作成本中仍占據較大比例。但因新生力量的加入,高科技技術的不斷發展,新型環保材料的不斷挖掘和利用等因素的影響,導致供方對移動電源制造廠商的影響力呈走弱趨勢

  1.2、SWOT分析

  1、優勢

  隨著科技的進步,越來越多的科技產品走入了人們的生活,與我們日常生活的關聯也越來越密切,如何提高數碼產品以及電子產品的使用時間、及時補充電源、發揮其最大功用的重要性就更加刻不容緩,而移動電源可以實現于室外隨時隨地為多種數碼產品充電,方便人們的生活。移動電源技術也逐漸成熟,市場容量巨大,發展前景廣闊。

  2、劣勢

  技術革新是一個企業的發展重要組成部分,若不能創新,必然會使企業走向失敗。怎樣使得移動電源體積更加小,儲備電量更加多,實用性更強?這些問題都是企業所要解決的問題。

  3、機遇

  電子產品的電源問題一直都是產品發展所需解決的重要問題,而移動電源的出現,可以很好的解決這類問題。例如,智能手機逐漸成為一種時尚,市場增長空間巨大,但是由于智能手機屏幕大,應用程序多,自身硬件耗電量與應用程序耗電量大大增加。而且,基于智能手機自身電池的制約,其續航能力大大折扣,給人們的生活帶來不便。

  (2)移動電源種類較多,而且像帶有太陽能板的移動電源,也充分體現了一種環保理念,國家也是施行建立資源節約型、環境友好型社會的政策。這給移動電源的發展提供了有力條件。

  (3)市場潛力大。我們國內至少有8億的手機用戶,即使1%的人有購買需求,800萬臺的銷售量也是非常可觀的,而淘寶一年多來銷售還沒100萬臺,至少還有700萬臺需求。

  4、威脅

  移動電源最重要的瓶頸問題就是技術支持,現在大部分電子生產商在尋求加大電池容量的方法,這對移動電源行業是一個挑戰。相對于一些大型企業,他們的發展現狀好,市場占有率比較高,技術支持到位。而對于一些中小型企業,要與這樣強大的競爭者爭奪市場也是比較困難,必須要要從技術革新,銷售創新等方面努力才能不被壓垮。走出具有企業特色之路,讓產品與眾不同,突出特色。怎樣讓大眾對移動電源有正確的認識,樹立良好的信譽。

  二、消費者分析

  2.1現在狀況分析

  ZDC調研中心在中關村在線網站及微博上投放了調查問卷,共回收問卷3121份,得到有效問卷2989份。結果如下:

  (1)有需求不代表立即購買 七成用戶表示在未來購買

  調研數據結果顯示,從目前移動電源用戶結構來看,計劃購買的潛在用戶占比最高,為71%。而已經購買的實際用戶為近四分之一的比例,僅有無計劃購買的用戶占比最少,為4.2%。

  (2)多數用戶表示短期內計劃購買移動電源

  在大多數保持觀望態度同時計劃購買移動電源的潛在用戶里,61.9%的用戶表示半年內計劃購買,三成左右的用戶表示半年至1年內期間購買,只有不足一成的用戶計劃在1-2年內購買。由此可見,半年內購買移動電源用戶的比例最多,短期內市場或出現一個比較良好的發展態勢。

  2.2消費購買因素

  現在,對消費影響較大的是中青年女性,她們往往有強烈的購買欲望,是主要的消費者。女性消費者更加注重產品的售后服務,對于產品的質量、價格和產品的實用性為大多數女性所關注。據調查結果顯示,對移動電源,處于非常了解、一般了解和比較了解這三種相對中上等了解程度的男性合計占比為87.7%,女性占比僅為67.7%。而表示有點了解和不太了解這兩種了解程度相對較低的女性占比為32.3%,男性占比僅為13.3%。所以男性消費者市場大,同樣,女性消費者據有更大的消費潛力。隨著電子產品的普及,大學生群體已經成為了電子產品的主要消費群體之一,他們對新型產品敏感度更高,將是移動電源的廣闊市場。

  2.3 消費者行為分析

  1、基于質量

  這是消費者首要考慮的因素,若所買之物,不能保證質量,必然會給消費者不好的印象。因為你不能保證質量,只能讓消費者認為你的產品有問題,消費者有怎會去購買諸如此類的產品。

  2、注重實用

  不同的消費者會有不同的需求,這也要因人而異,并不是每個人都需要最好的產品,一般在保證質量的前提下,消費者會選擇更加適合自己的產品。例如,他們會考慮移動電源容量我需要多大,它的外形需要多大?

  3、需要美觀

  簡潔大方的產品往往更使人有購買欲望,在質量、價格相差不大的情況下,購買一款美觀的產品,何樂而不為呢?

  4、看重品牌

  目前隨著移動電源的熱銷,部分移動電源的問題開始頻頻發生。除了燒壞手機和自燃這兩個嚴重問題之外,電量明顯偏低,充幾次電后無法再充電等問題也成為消費者投訴的焦點。

項目計劃 篇4

  1、咖啡行業歷史背景及現狀分析

  咖啡――世界三大飲料之一,一個西方的舶來品,在中國確是家喻戶曉,有著極為深遠的歷時背景和現實意義。咖啡、西餐的真正興起,應該是從20世紀90年代末開始的。其發展速度之快,在短短十來年時間內,達到了前所未有的行業繁榮。現在隨著改革開放經濟蓬勃的發展,有著大批的外商和白領長期處在高節奏、高效率的工作和生活加之于受西方文化的種種因素,造成了這個咖啡銷量不斷上升。故咖啡消費主要群體也就是外商、白領、旅游者和居家百姓。 20xx年的調查表明:咖啡終端銷售市場一依次為:咖啡及西式快餐連鎖店、星級酒店、西餐廳。其中咖啡館及西式快餐連鎖店主要由上島咖啡、星巴克咖啡、真鍋咖啡,麥當勞、必勝客,這些連鎖店平均每月銷量在21.18噸,占30.18%,其次星級酒店每月平均銷量在16.47噸,占23.47%,西餐廳平均每月銷量13.53噸,占19.28%。隨著時代的發展和人們生活理念的進一步改變,咖啡業也在以一種迅猛的速度發展。

  2、企業說明-——大學生群體分析

  年齡:18—25

  特點:在中國,大部分大學生經濟來源主要來自于父母,他們擁有較高的知識文化水平,有區別于其他群體獨有的價值觀。他們追奇求新,尊重個性,緊跟潮流,渴望獨立,尋求刺激,卻又帶有些許懷舊,希望獲得成就感、歸屬感和安全感。

  價格定位

  精準企劃在做咖啡產品價格測試時并沒有界定每瓶咖啡的容量,目的就是要了解消費者認為每瓶咖啡產品最適合的價格定位是在哪個價格區間,從而為咖啡產品的價格定位提供消費者需求的數據支持。 調查結果顯示,消費者認為每瓶咖啡價格在31-50元的選擇比率最高,達到39.0%;其次是認為每瓶咖啡的價格在51-100元最適合的比率為28.6%;選擇在30元以下的占18.7%;認為每瓶咖啡的價格在101-150元的消費者選擇比率為9.8%;選擇其它價格區間的消費者比率很少。從調查數據中我們可以得出,消費者認為每瓶咖啡價格定在31-100元之間都是適合的。該項消費者需求的調研數據是咖啡生產企業為每瓶咖啡產品進行價格定位的重要依據。

  18-25歲消費者認為每瓶咖啡產品最合適的價格

  在18-25歲的消費者中,有44.0%的比率認為每瓶咖啡的價格定在31-50元之間是最適合的;認為每瓶咖啡價格定在51-100元最適合的消費者比率為26.8%;認為每瓶咖啡價格定在30元以下最適合的消費者比率為18.5%;其它價格區間的消費者選擇較少。

  收入越高的消費者對咖啡產品價格的接受程度相對也越高。 價格定位符合消費者需求才是硬道理

  不管是咖啡產品還是其它產品,價格定位的正確方式是根據消費者對該類產品的`價格接受程度來定價。比如每瓶咖啡定價多少錢的策略是要先了解消費者認為每瓶咖啡最適合的價格,再根據消費者對每瓶咖啡價格的接受程度來確定每瓶咖啡的容量;而不是根據每瓶咖啡產品的容量來決定產品的價格。咖啡產品的價格定位既不是越高越好,也不是越低越好。價格定位只有符合消費者需求才是硬道理。

  3、部門設置與職責

  3.1 店長:

  1. 負責咖啡廳成敗責任的經營者。

  2. 對外為咖啡廳的代表人。

  3. 參與營業活動的執行者。

  4. 甄選、訓練、激勵咖啡廳人員的領導者。

  5. 維持咖啡廳營運正常運作的管理者。

  6. 了解顧客與競爭者動向的信息收集者。

  7. 傳遞總部和分店之間信息的傳播者。

  8. 推動組織學習與知識管理的教練。

  9. 解決咖啡廳危機與人員沖突的問題處理者。

  10. 尋求市場機會與創新的企業家。

  3.2 行政人事部 負責人:

  活動:安排在校藝術設計等專業大學生來做兼職,每周五晚安排一名繪畫專業的學生給客人免費畫肖像;每周六晚安排鋼琴、小提琴演奏;每周日晚安排業余模特走秀。薪水按小時計算。

項目計劃 篇5

  1.引言

  在當今這個網絡時代,隨著人們物質生活水平的提高,人們也在逐漸的開始追求精神上的生活,即精神享受。無可厚非,網絡走進了我們的生活,但隨著我們進入社會參加工作,我們的空閑時間越來越少,當然也沒有太多時間去關注自己所喜歡的視頻,更不用說在線看了,即使有時間在線看,我們又不能看到看到讓自己全身放松的視頻,究其原因則是:所觀看的視頻模糊和不流暢。而本軟件恰恰解決了這個問題,本軟件是自動下載更新軟件,能在你不知不覺間自動的下載最新視頻,這樣一來我們既節約了時間又看到了自己苦苦等待的視頻

  1.1編寫目的

  本文檔的編寫是為了滿足客戶對各大影視的一些軟件需求,以求讓喜歡視頻的客戶對本軟件更加滿意,并且能夠更加的享受生活。

  1.2背景

  待開發的軟件系統名稱:資源下載輔助系統。

  本項目的提出者為章董事,開發者為第二組全體員工,用戶為所有喜歡視頻的客戶。

  本軟件相當于一個插件,配合其他視頻播放器、影視或網站使用。

  說明:

  1.3定義

  項目開發計劃:是一種把項目一定一過程與項目如何推進連接起來的方案。

  1.4參考資料

  以下列出概要設計過程中所使用到的有關資料:

  1.軟件工程基礎 胡飛 高等教育出版社 20xx.01

  2.軟件工程課程設計 鄭誠 機械工業出版社 20xx.03

  2項目概述

  2.1工作內容

  把軟件做成下面的特點:待開發軟件自動檢查有更新特點的可下載網絡資源是否存在更新,如果有更新則獲取新資源的下載鏈接并通過第三方下載軟件自動下載。

  對用戶進行培訓,如何讓用戶能夠學會添加、管理提供資源的網站,設定、管理需跟蹤下載的資源信息,設定相應的本地資源保存位置以及檢查更新周期。這樣一來系統就可根據用戶設定自動檢查更新,將更新通過第三方下載軟件下載并保存至用戶設定的本地位置。系統監控指定的`本地位置,在文件下載完畢時通知用戶。

  2.2主要參加人員

  石春光:項目負責人。

  王海宏:小組領導兼程序員。

  田果:技術領導,技術一流。

  劉棟:小組領導兼程序員。

  汪世軒:質量、管理領導。

  2.3產品

  2.3.1程序

  即是:理出需移交給用戶的程序的名稱、所用的編程語言及存儲程序的媒體形式,并通過引用有關文件,逐項說明其功能和能力。

  (略)

  2.3.2文件

  所謂文件即是:列出需移交給用戶的每種文件的名稱及內容要點

  2.3.3服務

  具體是列出需向用戶提供的各項服務,如培訓安裝、維護和運行支持等,應逐項規定開始日期、所提供支持的級別和服務的期限。

  2.3.4非移交的產品

  說明開發集體應向單位交出但不必向用戶移交的產品(文件甚至某些程序)。

  2.4驗收標準

  對于上述這些應交出的產品和服務,逐項說明或引用資料說明驗收標準。

  2.5完成項目的原遲用限

  待開發軟件的原遲用限為六個月。

  2.6本計劃的批準者和批準日期

  批準者:章董事

  批準日期: 20xx年10月18日

  3實施計劃

  3.1工作任務的分配和人員分工

  主要就是在需求分析、設計、實現、測試、維護的任務分配

  具體來說分配如下:

  文件的編制 石春光

  審批 王海宏 汪世軒

  打印 王海宏

  分發工作 田果 劉棟

  用戶培訓工作 劉棟 田果

  軟件安裝工作 汪世軒

  3.2接口人員

  負責本項目同用戶的接口人員:劉棟

  負責本項目同本單位各管理機構

  合同計劃管理部門:石春光

  財務部門:王海宏

  質量管理部門:田果

  負責本項目同各分合同負責單位的接口人員:汪世軒

  3.3進度(略)

  3.4預算

  人員的數量:5人

  時間:3個月

  經費:1萬元

  3.5關鍵問題

  在軟件的開發中,存在的關鍵問題常見的有以下幾種:

  項目需求

  項目計劃

  質量控制

  進度控制

  風險控制

  交流與溝通

項目計劃 篇6

  第一章 摘要

  隨著人民的生活水平不斷提高,父母對于子女的生活投入越來越大,子女消費在家庭總消費中的比重不斷增加,而此階段的兒童比重也在增加,他們的購買呈現個性化品牌化的趨勢。

  根據團隊的市場調研及分析,確定杭州下沙東東城急需一個以兒童為對象的服裝品牌。雖然,目前中國童裝品牌的銷售渠道還處于初級階段,層次比較低,競爭又極為激烈,但是,童裝品牌市場是一個相對特殊的產業,也是一個極具潛力的產業。據有關資料顯示,中國的童裝品牌市場每年至少擁有380億元的市場規模。因此,我團隊預計投資100萬,剩下流動資金30萬,加盟巴拉巴拉服裝店。據財務預測投資回報期為2年,2年后可以開始贏利。童裝行業是一個新制成的奶酪,誰動了誰都會嘗到其中的甜頭。

  第二章 綜述

  一、項目描述

  1、項目背景

  童裝涵蓋了0-16歲年齡段人群的全部著裝。童裝企業進行童裝品牌定位,可以通過年齡層細分市場。按年齡段可以細分為嬰兒裝、1-3歲段的幼兒裝、4-6歲段的小童裝、7-9歲段的中童裝、10-12歲段的大童裝、13-16歲段的少年裝。從國內童裝市場的現實經營狀況看,中國嬰兒裝、幼兒裝、小童裝和中童裝發展已初具規模,產業層次比較明顯,擁有各自的領軍企業,品牌數量相對較多。

  依據近幾年的調查數據顯示中國童裝消費均呈現兩位數以上的增長,童裝成了服裝業發展的一個新增長點,隨著家庭收入的進一步提高,中國童裝市場的消費需求已由過去的滿足基本生活的實用型開始轉向追求美觀的時尚型。在杭州市,消費者對童裝需求趨向潮流化、品牌化。

  我國擁有龐大的童裝消費群體,童裝市場具有極大的開拓潛力。根據有關人口統計年鑒,我國14歲以下的兒童約有3.14億,其中城市近1億,農村2億多。隨著人民生活水平的逐漸提高,童裝市場空間也迅速呈幾何級數量增長。同時,由于中國的獨生子女政策,所有的衣裝消費因為沒有弟弟妹妹們的“接班”,皆屬“一次性消費預計在今后幾年,隨著我國每年新生兒出生數量的增加和社會經濟發展步伐加快,將進一步推動童裝市場進入新一輪的發展期。20xx年新生兒出生數進人高峰期,中國將在未來幾年形成一個龐大的兒童消費市場。

  因此,項目小組認為今年在東東商城開設一家童裝店是迎合了市場需求的,目前童裝市場的空缺很大。

  2、項目宗旨

  為滿足日益增長的顧客需要,同時也充分發揮我們所學的專業知識,響應國家鼓勵大學生創業口號,我們幾個有共同興趣同學聚在一起,積極為杭州地區服裝產業發展服務。 我們的宗旨是滿足需求,成就團隊。

  3、項目介紹

  隨著家庭收入的進一步提高,以及城市居民逐步達到小康生活水平,在現實中現在小孩的服飾需求也平常化,一年當中平時兩套,過生日一套,六一節一套,過春節一到兩套,一年當中最少需求5-6套市場較樂觀。消費者對童裝的需求趨向潮流化、品牌化。項目小組選擇了加盟浙江巴拉巴拉童裝十大童裝品牌。根據到時實際的店面大小和陳列,將產品分為實用型與禮品型,童裝的間接購買群體就來自將童裝做為禮品贈送的部分客戶,因此將童裝做為禮品來賣會是一種新的營銷方式。同時兼具網上銷售,網絡是現在化的產物,電子商務越來越流行,抓住這個機會我們可以發展網絡銷售。

  走“一本二贏三發展”的戰略路線,一本即第一年是固本期,在正常經營的前提下實現收回投資成本就可以了;二贏即第二年贏利期,開始實現贏利;三年發展期,考慮擴大規模實現進一步發展

  二、產品與服務

  1、產品品種規劃

  產品品種主要分為高檔,中高檔,一般。用途方面分為自用或送禮。

  服飾檔次的選擇要根據當地的具體情況,同時經營兒童服裝也要注意款式、色彩的選擇與更新。大部分家長喜歡自己的孩 子穿得漂亮、可愛。除此之外,兒童服裝的質地十分重要,任何家長都密切關心孩子的健康,一些純棉的內衣和襪子是家長的首選。同時,在店里準備一些兒童玩具往往會帶來一些意外的收獲。另外,隨著市民消費水平的提高,低檔童裝的市場變得非常有限,中高檔童裝開始漸漸受歡迎,因此,在進貨時應注意選擇價格適中的中檔童裝。

  2、研究與開發

  巴拉巴拉研發團隊由88名專業設計人員和工藝技術人員組成。擁有男(中)童、女(中)童、小童、配飾4 個設計項目部,各自負責相應產品的設計以及參與每季產品的品類規劃工作。20xx 年,巴拉巴拉的研發團隊依靠高效率的合作開發各類服飾產品2,645款,上市產品為2,191 款。

  公司長期聘請法國知名時尚與色彩咨詢公司Peclers Paris 對巴拉巴拉產品的研發提供咨詢服務,包括每季度的設計企劃案、靈感來源的資訊發布和童裝故事主題。還定期組織專業設計人員赴亞太區域與歐美區域進行市場考察。

  根據第三方調研機構AccuMe(上海亞米咨詢服務有限公司)于20xx 年7 月提供的調研報告,在產品評價方面,巴拉巴拉品牌在“值得信賴的品牌”、“面料柔軟、穿著舒適”、“設計時尚、新穎”、“款式可愛、大方”、“顏色搭配協調、柔和”等緯度,位列同行業前列。

  3、未來產品和服務規劃

  一站式全品類全年齡段的專業、時尚童裝品牌,專業、時尚、愉悅是巴拉巴拉的品牌核心價值。巴拉巴拉產品已全面覆蓋0-16歲兒童的服裝、童鞋、配飾品類。巴拉巴拉注重消費者購物體驗,一站式的零售空間提供多樣的專業時尚產品,持續創造選擇豐富、物超所值的消費價值。巴拉巴拉正努力實現世界兒童服飾標桿品牌的愿景。不斷開放研究新的產品滿足顧客需求。優質、低價。滿足用戶對“消費質量”的追求,堅持為用戶提供高性價比的手機產品與服務,不損害用戶利益,不降低服務質量。商城一直堅持客戶第一、員工第二、股東第三的經營理念;堅持誠信為本、用心服務、創造價值、堅守承諾、追求卓越、心懷感恩的服務理念,為新老客戶提供全方位高品質的物流服務。

  4、實施階段

  (1)商圈確定

  經過研究與分析選定自己的開店的環境

  (2) 選址需要注意的事項:

  a.在當地的商業街,人流量大,目標群體也相對集中

  b.當地熱鬧的步行街

  c.當地的幼兒園、小學比較集中或臨進的區域

  d.當地童裝店比較集中的地方

  (3)營業執照的注冊以及稅務、衛生注冊找好門面房,與房東簽訂房屋租賃合同。 工商局注冊辦理個體營業執照。

  (4) 營業面積及店鋪裝潢

  (5)宣傳準備工作:

  a.宣傳單頁的印刷。

  b.宣傳單頁的派發。

  (6)開業籌備工作:

  a.店鋪內產品的整理(上架及入冊)。

  b.檢查店內設施,如有損壞及時修理。

  c.備好當日所需各類票據,如小票、發票、收據等。

  d.預備所須零錢,所需金額及面值依據實際情況來定。

  e.了解當天新上產品及其價格。

  f.優惠活動的相關信息。

  g.其他相關物品的采購(鞭炮、音響等)

  (7)正常運營中:

  a.了解當天商品調價及促銷活動,新品、特賣品等的放臵。

  b.巡視區域內的貨架,了解銷售情況,是否需要緊急補貨。

  c.賣場中是否有污染品或破損品。

  d.價格卡與商品陳列是否一致。

  e.努力為顧客做好服務,接受顧客的建議。

  f.注意賣場內顧客的行為,有禮貌的制止顧客的不良行為。

  g.為顧客做結帳及產品包裝服務。

  h.以顧客為重,一旦有顧客上門,應有“歡迎光臨”等招呼。

  (8) 營運后:

  a.是否仍有顧客滯留。

  b.店鋪櫥窗射燈、招牌燈、空調等設備是否關閉。

  c.當日營業現金是否全部收好(鎖好)。

  d.整理各類票據及當日促銷物品。

  e.進行當日盤點,填寫登記銷售日報表。

  f.整理服裝及衛生。

  g.做好關店安全工作。

  5、服務與支持

  微笑對待每一個顧客,我公司服務宗旨:高效、負責、解惑 我公司服務目標:只為客戶服務。加上巴拉是全國童裝品牌中銷售金額最多(20xx年的銷售25億,20xx年銷售40億)、銷售網點最多(在全國300多個城市擁有3000多家網點)、廣告投入最大的品牌(廣告采用央視、省級聯動的方式),他是第一家獲得中國名牌\的童裝品牌,他是連續兩屆獲得中國服裝協會中國十大童裝品牌\的品牌。除非您不選擇經營品牌童裝,如果要經營品牌童裝,巴拉巴拉對每個加盟的支持絕對是最佳選擇。

  三、行業與市場分析

  1、市場介紹

  從整個中國目前發展的速度可知,人們的生活水平越來越高,父母對子女的生活投入也越來越大,兒童消費呈現出明顯的個性化,購買主動化的趨勢。童裝市場發展空間將逐年增加,所以說童裝品牌市場是一個有發展的行業。

  目前中國童裝品牌的銷售渠道還處于初級階段,層次比較低,但中國童裝品牌行業已經踏入品牌競爭領域,競爭愈演愈烈。童裝品牌市場是一個相對特殊的產業,也是一個極具潛力的產業。據有關資料顯示,中國的童裝品牌市場每年至少擁有380億的市場規模。

  2、目標市場

  以東東城附近3~12的兒童為目標客戶群。

  3、顧客購買準則

  (1)消費者的基本情況:東東城對面是夢琴灣小區,60%的人口是業主,多從事管理層次的工作,40%的人口是為外來打工的租客。多藍水岸小區多為在喬司監獄的工作的職員。多為一家三口的居民。

  (2)購買能力:消費水平為中等。

  (3)消費的滿足度:質量較高,價位適中的巴拉巴拉童裝較能接受。店址離居住地較近,選購便利。

  (4)消費行為:1)服裝是生活的必需品,童裝為兒童的必需品。2)巴拉巴拉是品牌童裝,追求品牌也是當前的一種潮流。3)巴拉巴拉童裝是適合3~12歲的兒童,東東城附近有2個小學,2個幼兒園,有相對多的目標客戶群。

  4、競爭對手分析

  (1)主要競爭者: 沒有品牌標簽的童裝店一家;潛在競爭者:紅黃藍、、派克蘭帝、巴布豆等品牌童裝可能將入駐東東城。

  (2)現有產品供給情況:童裝店沒有形成規模,量少,質量低劣,無品牌效應的影響。 (3)競爭點:巴拉巴拉童裝是森馬服飾下的一個兒童品牌,知名度較高,價位中等,款式新穎,多與當前兒童熱衷的動畫人物相結合,為兒童所青睞。

  (4)未來的競爭趨勢:

  1)同類知名度的品牌童裝入駐。

  2)網上的銷售渠道的擴大

  四、市場與銷售

  1、市場計劃

  依據近幾年的調查數據顯示中國童裝消費均呈現兩位數以上的增長,童裝成了服裝業發展的一個新增長點,隨著家庭收入的進一步提高,中國童裝市場的消費需求已由過去的滿足基本生活的實用型開始轉向追求美觀的時尚型。目前,消費者對童裝需求趨向潮流化、品牌化。

  我國擁有龐大的童裝消費群體,童裝市場具有極大的開拓潛力。根據有關人口統計年鑒,我國16歲以下的兒童約有4億,其中城市近1.4億,農村2.6億多。隨著人民生活水平的逐漸提高,童裝市場空間也迅速呈幾何級數量增長。而目前,全國年兒童用品消費約6000億元,占全國兒童用品總消費的6%。同時,由于中國的獨生子女政策,所有的衣裝消費因為沒有弟弟妹妹們的“接班”,皆屬“一次性消費。預計在今后幾年,隨著我國每年新生兒出生數量的增加和社會經濟發展步伐加快,將進一步推動童裝市場進入新一輪的發展期。20xx年起,新生兒出生數進人高峰期,中國將在未來幾年形成一個龐大的兒童消費市場。加之,人們收入水平的提高,特別是城鎮及農村消費能力的增強,也將成為帶動兒童用品市場需求增長的因素之一。

  因此,我們小組經過調研,認為開設一家童裝店是迎合了市場需求的。

  目標市場1:2-16歲的兒童,涵蓋了小童、中童和大童的整體消費群。價格為35到418元,主要面對城市中高等收入家庭,市場定位為都市時尚新生代,有獨特的品牌文化及品牌內涵。

  目標市場2:回頭客。產品是可以互相替代的,而品牌不可以,品牌的個性及價值是獨特的,是不可取代的。只要該品牌在顧客群中形成了良好的消費者忠誠度,顧客的回頭率就會增高。

  2、銷售策略

  公司的市場營銷部門會使用不同的營銷策略銷售我們公司的童裝產品,具體的營銷策略有如下幾種:

  (1)提升品牌形象:

  提升品牌形象不僅可以提升品牌的影響力還有知名度,而且可以穩固人們的忠誠度,影響著品牌的銷售量。提升品牌形象的具體方法有:a.從店面的.改造提升形象,b.個性化的旗艦店設置,c.加強店員能力培訓,d.售后服務。 (2)動漫與卡通營銷:

  動漫,有著良好的市場受眾基礎,卡通漫畫形象也有其獨特的性格和良好的市場認知度。動漫更加直接的通過各種卡通形象宣傳,童裝品牌也更加容易獲得認知。

  (3)集中市場營銷策略:

  集中市場營銷策略是選擇某一細分市場為目標市場,集中力量施行專業化的生產和銷售,以滿足特定消費群體的需求。這一策略的好處是,可以使產品在局部市場占據優勢地位,專業化生產和單一營銷組合有利于企業降低成本。集中市場營銷策略有利于公司童裝產品的個性化營銷策略,能夠使公司產品滿足市場上不同消費群體的個性需求。

  (4)差異性市場營銷策略 :

  差異性市場營銷策略就是指企業根據各個細分市場的不同特點,實行多種品牌、多種款式、多種規模、多種價格、多種分銷渠道、多種廣告形式等多種營銷組合,以滿足消費者的不同需求。差異性市場營銷策略是經濟發展和消費需求多樣化的產物,也是企業市場競爭的結果。近年來,國內外的一些大企業都采用這一策略。其好處是可以擴大產品總銷售量,提高市場占有率,同時多種營銷組合能夠提高企業的競爭。

  (5)促銷策略:

  促銷是指經營者向消費者傳遞有關本企業產品的各種信息,說服或吸引消費者購買其產品,以達到擴大銷售量的目的。常用的促銷手段有廣告、人員推銷、網絡營銷、營業推廣和公共關系。巴拉巴拉童裝專賣店的促銷策略一般有:促銷活動,會員制度,贈品促銷等。

  3、銷售渠道及伙伴

  巴拉巴拉童裝的分銷主要有公司自主完成,公司會在各個銷售市場建立零售實體店進行公司產品的專業化銷售,在公司的市場基礎與品牌形象比較穩固之后,公司會在全國范圍內,邀請加盟商代理銷售本公司的童裝產品。

  隨著互聯網在中國的進一步普及應用,網上購物逐漸成為人們的網上行為之一。網絡銷售也成為了巴拉巴拉童裝的一個重要的銷售渠道。

  在公司的合作伙伴方面,公司會選擇玩具制造商、乳制品銷售商以及兒童教育輔導機構作為公司發展的合作伙伴。

  4、銷售周期

  天氣對服裝銷售的影響太大了,整合歷年的經驗,為大家總結一年里服裝的5個階段性時節:

  (1)一月到四月:服飾冬裝鼎盛季節,屬瘋狂旺季。具體日期在元旦假期、雙休日。此時氣候嚴寒,冬裝買價高、利潤高。二月:是服飾冬裝最鼎盛的季節,屬瘋狂旺季。具體日期在春節前后、元宵佳節、國際情人節、雙休日。此時天氣依舊較冷,冬裝買價高、利潤高。三月:服飾換季季節,冬裝開始甩貨,春裝陸續批量上市,屬標準旺季,具體日期在三八節、雙休日。此時天氣冷暖交替溫度過度,適合冬裝甩貨,春裝上市。四月:服裝春裝銷售季節。屬標準旺季,具體日期在雙休日,此時天氣溫和,冷暖適中,春裝熱銷中。

  (2)五月:服飾春夏裝過度交替季節,屬標準旺季,具體日期在五一長假期間,雙休日.此時天氣氣溫逐漸偏熱,春裝下市,夏裝開始上市,夏裝熱銷,春裝甩貨。

  (3)六月到八月:服裝夏裝銷售季節,屬標準淡季,具體銷售日期在兒童節,雙休日,此時天氣氣溫偏熱,夏裝熱銷,跑量大,但價格低,利潤少。此時天氣異常炎熱,夏裝銷售基本停滯不前,建議促銷。

  (4)九月:服裝夏秋裝過度季節,也是淡季過度旺季的季節,屬尷尬淡季,具體銷售日期在雙休日、傍晚時分、九月中下旬。此時天氣開始降溫,日夜溫差較大,風大。夏裝清庫,秋裝全面上市。此時消費者多有持幣觀望心態,故人多成交低。此時各位店長應當心態平穩,不焦不燥,積極調整好店內的貨品和陳列,準備迎接旺季。

  (5)十月到十二月:服裝秋裝銷售季節,屬瘋狂旺季,具體銷售日期在國慶長假期間、雙休日。此時氣溫適中,日夜溫差大,秋冬裝全面熱銷。此時國慶的到來也宣布了服裝旺季正式開幕。消費者瘋狂購物期,集中在國慶長假,人多,成交量高,但秋裝價格適中,利潤適中,故需配合促銷來最大限度加大成交量,充分利用國慶節來跑量。十月的銷售旺季主要集中在國慶七天長假,長假過后由于消費者地心理疲勞,還會出現一段銷售低谷(約維持15天左右),所以希望各店主充分利用起國慶長假做銷售,以便能平安地度過剩下的15天低谷。接下來的服飾秋冬平穩過度季節,屬標準旺季,具體銷售日期在雙休日、傍晚時分。此時氣溫逐漸降低,秋裝甩貨下市,冬裝穩步上市。秋裝甩貨熱銷,冬裝陸續上市,價格高,利潤大。最后服裝冬裝全面上市季節,屬瘋狂旺季,具體銷售日期在平安夜、圣誕節、雙休日。此時天氣寒冷,冬裝賣價高,利潤大,節日期間配合促銷提升冬裝成交量。

  5、定價策略

  一個公司的定價策略直接關系到公司的產品能否為消費者所接受。我們公司在公司產品的定價方面會根據對公司內外部因素的綜合分析進行。在公司內部,公司會根據公司童裝產品的原料價格、公司的人員工資以及產房土地投資等方面對公司產品進行定價。在公司外部,公司會依據公司對市場上其它童裝產品的調研結果的分析對公司的童裝產品進行定價。公司產品的最終價格是內外部分析價格的綜合。

  五、營運組織設計

  1、組織結構

  經理 領班 收銀員 營業員

  2、團隊成員崗位描述和要求

  (1)經理:綜合管理與應付;

  要求:有較好的管理及組織協調能力;熱情大方。

  (2)領班:帶班、理貨、現場投訴處理與反映;

  要求:有良好的團隊合作精神和較好的協調溝通能力;耐心,領悟力強。 (3)收銀員:收銀、存款、班銷售對賬、店面形象整理; 要求:耐心、細心、認真。

  (4)營業員:銷售、顧客接待、店面形象整理; 要求:有良好的溝通能力、寬闊的胸懷。

  3、建立團隊愿景、使命和精神

  愿景:目標明確,堅定不移,天道酬勤,永續經營

  團隊經市場分析與調研,決定加盟巴拉巴拉服裝店。團隊將在這方面堅定不移下去,也相信努力經營必有回報。

  使命:豐富兒童美好生活,讓孩子們自由成長,童年不同樣

  加盟巴拉巴拉服裝店,開在下沙東東城,也是希望豐富東東城附近的孩子的生活,讓孩子們穿著舒適的服裝,自由、快樂地成長,創造出每個孩子不一樣的童年。

  精神:以協同合作和核心,凝聚全體成員的向心力,達到個體利益和整體利益的統一。 整個團隊要分工合作,讓整個團隊有一致的工作動力及目標,使整個團隊及每個員工的價值發揮到最大化。

  六、實施進度計劃

  走“一本二贏三發展”的戰略路線,一本即第一年是固本期,在正常經營的前提下實現收回投資成本就可以了;二贏即第二年贏利期,開始實現贏利;三年發展期,考慮擴大規模實現進一步發展。

  1、短期目標:

  第一年:固本期,產品以保證質量為前提,能實現收回投資成本即可,因為是新手,可能很多包括進貨、銷售技巧等很多方面都是一個學習與適應的過程,同時在第一年的經營期間發展老客戶,培養客戶忠誠度并不斷通過老客戶帶來老客戶,比如發展會員等,實際操作是一項長期化堅持化的過程,做出巴拉巴拉童裝店的風格,注重銷售培養客戶群體,同時為打造店名識別系統打好基礎。發展一個新客戶比老客戶要難得多,而讓一個新客戶成為老客戶成為忠誠老客戶更是難上加難,也就是服務化發展,如何提高顧客價值,如何留住老客戶,如何能給他們更多的增值服務,是值得我們要思考的問題。

  2、中期目標:

  第二~三年:當屬贏利階段,銷售的同時重點打造知名店面為主,多做自己店里的相關宣傳與推廣.,加深客戶影響度,在這一年中周邊能記得我的店名,我店的品牌,有了需求能馬上來店里就是成功的,在保證贏利的基礎上,可以的話進行店面面積擴大規模的計劃。

  3、長期目標 :

  第三~五年:在實現贏利的基礎上,重點是“三發展”的策略,擴大規模,申請開設其他地方的分店,做區域內有名的巴拉巴拉的童裝店,加強內部管理體制,走長遠發展路線

  七、財務計劃

  1、資金需求與使用計劃

  (1)選址:以東東城商業圈為中心,店面租金大部分為2萬元/月,一年大概24萬元/年。 (2)店鋪裝修:具體裝修可以依據房子架構來設計。

  門口醒目的廣告明確,讓路過的人一目了然店內是賣什么東西!重要的一點,相同的衣服掛在不同檔次的的店鋪會用不同的效果,不要因自己店內整體的形象影響到自己的衣服的檔次,影響到顧客的購買欲!

  燈光等硬件配備也非常重要的,如果店鋪不夠亮膛,給人感覺就是象快倒閉的!晚上門頭的燈一定要亮,一下子能吸引路過的顧客的眼球!燈光也能讓衣服更動人,但是不同的燈光會有不同的效果,冷暖結合是服裝店最適合的,如果全部是冷光(也就是平時所看見的白色燈光)店鋪雖然亮堂,但是給人的感覺慘白不夠溫馨,衣服會顯得不夠柔和!加上暖光燈(平時看見的射燈之類的黃色光)能中和慘白感覺,照射出的衣服也更動人!空調在夏天必需要俱備,不然店里很難留住顧客有耐心挑選衣服的,身上粘滋滋的,試衣服也不會有心情的!

  因為巴拉巴拉童裝加盟店內裝修都是總部統一安排的,所以裝修費粗略計算為8萬元。 (3)進貨預算:先批進貨以中低檔為主,高檔點綴,所以20萬元。少進試銷,然后在適量進貨。因為是新店開張所以款式一定要多,給顧客的選擇余地大。

  巴拉巴拉進貨每一季度進貨一次,一年可進四次貨,每一季度季末退貨可以向總部退進貨量的10%,其他的可以低價促銷,以求固本。

  (4)人力規劃:計劃雇傭兩個女生,一個負責接待顧客,另外一個收銀。工資1500/月+提成,提成為月營業額的1%,提高她們的積極性。工作時間為:早上10點——晚上10點。

  投資金額分析,每月費用分析: 房租:2萬元/月,付六壓一,14萬元 裝修費:8萬元

  第一次衣服進貨:20萬元 其他費用:1萬元

  員工工資:可以在月底結,3000元/月 余下567000元做流動資金使用

  2、融資計劃

  公司起步融資計劃

  需要貨幣融資100萬元 可利用其它融資方式 借貸融資:

  1.自己出資,利用自己平時的資產進行項目投資。

  2.向企業和個人進行個人項目投資或尋找項目合作者。

  第一充分向他們說明我們的創業項目從市場前景、成功的案例、具體操作過程等幾個方面進行論證是能夠盈利的;

  第二和他們利潤共享,按他們出資的比例,按百分比進行利益回報,最后把本金和利益回報一起歸還出資人。

  向親朋好友借款

  第一充分向他們說明我們的創業項目從市場前景、成功的案例、具體操作過程等幾個方面進行論證是能夠盈利的;

  第二向親朋好友支付借款利息,利用親友關系,人脈關系,說服借款并低利率,年利息率為1.5%。

  第三積極維護親友關系,形成良好印象和人脈關系,贏得信任和支持,鼓勵。 商業信用融資:

  在公司運營后的第二年,有希望向中國郵政爭取向中小型企業的小額貸款。

  3、損益預估表

  單位:元

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  一:毛收 入 減:產品 成本 營業費用

  二:產品 銷售利潤 減:管理 費用 財務費用

  三:利潤 總額 減:所得 稅 四:凈利 潤

  4、現金流預測

  單位:元

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  一、經營

  活動產生的現金流量 銷售商品、提供勞務收到的現金: 收到的稅費返還: 收到的其他與經營活動有關的現金: 現金流入小計 購買商品接受勞務支付的現金 支付給

  職工以及為職工支付的現金 支付的各項稅費 現金流出小計 經營活動產生的現金流量凈額

  二、投資活動產生的現金流量: 收回投資所收到的現金 取得投資收益所收到的現金

  處置固定資產、無形資產和其他長期資產所收回的現金凈額 收到的其他與投資活動有關的現金 現金流入小計

  5、資產負債預估表

  單位(萬元)

  1、資產 流 動資產 貨 幣資金

  第一年 第二年 第三年 第四年 第五年

  應 收賬款 減壞賬準備 應收賬款凈額 流動資產合計 固 定資產 固定資產原價 減累計折舊 固定資產凈值

  無 形資產 減累計攤銷 無形資產凈值 資 產合計 負債及權益 應 付股利 應 付工資 負 債合計 實 收資本 盈

  余公積 未分配利潤 所有者權益合計 負債及權益合計

  6、盈虧平衡分析

  收入預估表

  收入預估表根據對預計的銷售量及業務成本的分析詳細制定而成,本公司的收入預估表具有客觀合理性,該表分為五個年頭制成表格。

  項目 年 第一年 第二年 第三年 銷售量(件) 第四年 第五

  銷售單價(元) 銷售收入(元) 財務收入(元) 合計(元)

  在公司的盈虧平衡點的計算方面,公司采用20xx年收入預估表作為參考。

  在20xx年度,公司產品的單位售價為90元,銷售量為2萬件,企業產品銷售為180萬元,在20xx年度企業的固定成本為35萬元,單位變動成本為10元,企業總成本為550萬元;

  按本公司的銷售計算盈虧平衡時的銷售量為:350000/(90-10)=4375(件); 也就是說,在20xx年度,公司要實現盈利必須以90元每件的價格銷售出4375件以上的童裝。

項目計劃 篇7

  我鄉總人口數為13250人,35歲及以上人口為7986人,占全鄉總人口數的60.27%,其中高血壓患者應有2625例,占全鄉總人口數的萬分之兩千。因此,慢性病的防治尤為重要。因為慢性病防治工作開展的比較晚,各種業務資料不夠健全,所以在過去的一年里,我院規范管理高血壓患者只有266例,較去年相比,今年應對去年的患者和新增病例進行規范管理,做到每季度進行隨訪,及時了解病人的病情變化、服藥情況及監測血壓。結合我鄉實際情況,以確保人民群眾的健康為目的,現擬定我院20xx年高血壓患者管理工作計劃如下:

  一、工作目標:

  建立健全符合我鄉經濟社會發展水平的全鄉慢性病管理系統,按照實施基本公共衛生服務,對高血壓病患者的管理項目,建立我鄉居民的'慢性病及相關因素實施干預措施,減少主要健康危險因素,有效預防和控制高血壓病等慢性病。

  二、高血壓患者的管理:

  根據《高血壓患者管理服務規范》對轄區35歲及以上高血壓者進行管理。

  1、高血壓患者篩查途徑為:對我鄉35歲以上居民首診測血壓;居民診療過程中測血壓,健康體檢及高危人群篩查中測量血壓;通過宣傳教育讓患者主動與鄉村醫生或醫院聯系;居民健康檔案建立過程中詢問等。

  2、建立高血壓患者健康檔案。建立高血壓患者健康檔案,按要求對高血壓患者進行體檢、咨詢、隨訪與健康干預等。按相關信息與活動記錄在健康檔案中進行登記。實現檔案的規范化管理,加強城鄉基層醫療衛生機構對高血壓患者登記的規范化管理,實現工作流程制度化,登記資料規范化。達到全國高血壓登記規范要求。在區疾控中心的指導下承擔基本公共衛生服務項目機構對轄區高血壓登記數據質量進行評估。上報到期疾病預防控制中心,在對高血壓患者實施健康管理過程中要用好用活健康檔案,不斷充實和豐富健康檔案內容。

  3、高血壓患者的管理。對確診的高血壓患者,每年要提供至少4次面對面隨訪。每次隨訪要詢問病情,開展血壓測量等檢查和評估。開展用藥、飲食、運動、心理等健康指導。

  4、高血壓患者健康體檢。高血壓患者每年至少進行一次健康體檢,可與隨訪相結合,內容包括:血壓、體重、隨機血糖測量,一般體格檢查和視力、聽力、活動能力的一般檢查。65歲及以上老人建議增加血常規、尿常規、血脂、心電圖、肝功、腎功、胸部x片。B超,認知功能和情感狀態的初篩檢查。

  以上是我院20xx年高血壓管理的工作的初步計劃,根據工作所需,在以后的工作中不斷完善改進。

項目計劃 篇8

  1、國家大學生創新性實驗計劃項目是本科學生個人或創新團隊,在導師的指導下,自主選題設計、獨立組織實施并進行信息分析處理和撰寫總結報等工作,以培養學生提出問題、分析和解決問題的興趣和能力的項目。

  2、國家大學生創新性實驗計劃項目注重“研究過程”而非“研究成果”,其主要是以項目為載體,調動學生學習的主動性、積極性和創造性,激發學生的創新思維和創新意識,掌握思考問題,解決問題的方法,提高創新能力和實踐能力。

  3、國家大學生創新性實驗計劃項目嚴格遵循“強調興趣、突出重點、鼓勵創新、注重實效”的原則,按照“公開立項、自由申報、擇優資助、規范管理”的程序,重點資助思路新穎、目標明確、具有創新性和探索性、研究方案及技術路線可行、實施條件可靠的項目。

  申報與評審

  1、“國家大學生創新性實驗計劃” 主要面向全校全日制本科二、三年級學生。申請者必須學業優秀、善于獨立思考、實踐動手能力強、對科學研究、科技活動或社會實踐有濃厚的興趣、具有一定的創新意識和研究探索精神,具備從事科學研究的基本素質和能力。申請者可以是個人,也可以是團隊,每個團隊由3-5人組成。鼓勵學科交叉融合,鼓勵跨院系、跨專業,以團隊形式聯合申報。

  2、申請的項目必須有一名副高以上職稱的指導教師。學生在教師的指導下,自主選題、自主設計實施方案。項目研究時間一般為1-3年。通常研究課題主要源于:(1)與課程學習有機結合,從課程學習中引伸出的研究課題;(2)開放式、探索型和綜合性實驗教學中延伸出值得進一步深入研究的課題;(3)結合學校有關重大研究項目,可由學生獨立開展研究的課題;(4)由學生自主尋找與實際生活相關的課題。

  3、項目評審。(1)由學院進行初審,出具審核、推薦意見后提交教務處。(2)由有關學科專業和相關職能部門專家組成的評審組,采取申報書評閱以及公開答辯等形式對各個項目進行評審,形成評審意見。(3)對評審結果進行公示,公示期結束后入選項目報領導小組及主管校長審批、發布,教務處登記備案。

  項目管理

  1、“國家大學生創新性實驗計劃”實行主持人負責制。(1)制定研究計劃。項目主持人接到審批立項通知后,應認真填寫《“國家大學生創新性實驗計劃”項目合同書》,制訂科學合理、詳細周密的研究計劃和實施方案,保證項目的順利完成。(2)中期檢查。項目研究時間過半,項目負責人應提交《“國家大學生創新性實驗計劃”項目中期檢查報告》,內容包括:實驗任務完成情況,困難和問題,下一步研究計劃等,學校將組織中期檢查,并提出實驗與研究改進建議。(3)結題驗收。項目完成后,項目負責人應撰寫《“國家大學生創新性實驗計劃”結題驗收報告》,并附上研究記錄等相關材料和研究成果、實物等,由“國家大學生創新性實驗計劃”指導委員會成員對研究項目進行結題驗收。(4)項目變更。在研究工作中,涉及減少、變更研究內容、研究人員,提前或推遲結題等事項,項目負責人應提出書面報告,經學院審核,報學校批準。

  2、指導教師負責審閱項目內容,全程指導學生進行創新性實驗,組織學生討論交流及審查學生的研究結果等。

  3、“國家大學生創新性實驗計劃” 管理辦公室負責對研究項目進行跟蹤,并組織學生進行成果的交流,將大學生創新性實驗項目的總結報告、論文(設計)以及相關材料報教育部。

  4、“國家大學生創新性實驗計劃”的管理屬于一般科研項目的管理,因此會涉及到項目周期(資助計劃、批次周期、批次約束)、項目學科化、申請者保護和反評議、過程監控等科研項目管理的通用問題。

  經費管理

  1、“國家大學生創新性實驗計劃”設有專項經費,經費由教育部撥款、學校配套、教師科研經費或社會捐助等組成,資助經費額度每個項目不少于1萬元,經費由學校管理辦公室負責管理,嚴格遵守學校財務管理制度。

  2、申報項目被學校審批立項后,學校將劃撥50%的資助研究經費用于項目啟動實施,項目中期檢查通過后,再撥付余下的50%經費。

  3、資助經費由項目負責人在教師指導下自主使用,主要用于與課題研究相關的項目支出,如文獻資料的`收集、查詢、打印或復印,實驗材料和試劑藥品的采集和購置,調查、走訪等必須的交通經費等。

  學校政策

  1、學校將為項目的實施提供實驗場地、設備等方面支持,各類實驗教學中心、重點實驗室、研發中心等面向學生開放,確保項目順利實施。

  2、對通過結題驗收的項目負責人及參加者,學校頒發結題證書。對階段性成果突出的項目,主要完成人可按照《南京農業大學關于獎勵學分的暫行規定》申請獎勵學分。

  3、學校對于指導教師給予一定工作量補貼,補貼標準為15--20學時/項/年,項目結題驗收后一次性核定。對精心指導、認真負責、且成績突出的教師,學校將進行表彰獎勵。

  (不同的學校可能視具體情況不同,但總體上都會有不少的支持政策)

項目計劃 篇9

  項目經理1名、產品經理1名、項目實施人員1名、程序員2名、美工1名。

  1、項目經理要求:對項目負總責,主動推動項目進度,主要負責項目規劃、計劃落實、客戶溝通,保證項目有序開展,及時響應并處理項目的問題。

  2、產品經理要求:對調研的結果及系統實現負責,對公共資源業務熟悉、對公司的系統熟悉,能夠了解客戶真實需求,帶領客戶完成各項需求調研,并符合國家相關規定。

  3、項目實施人員要求:對公共資源業務熟悉、對公司的系統熟悉、技術能力強、熟悉項目實施流程與規范,有大型項目的實施經驗,熟悉項目實施流程與規范、能夠獨立完成項目實施,有較強的溝通能力。

  4、開發人員要求:對公共資源業務熟悉、對公司的系統熟悉、能夠快速修改客戶提出的需求,并保證修改質量。

  5、測試人員要求:對修改內容質量負責,對公共資源業務熟悉、對公司的系統熟悉。

  6、美工要求:對系統中的美觀負責。?上海信息技術股份有限公司

二、現場人員要求:

  1、現場的所有工作要與總項目經理協商后開展,不得擅自與客戶商定,在客戶面前要服從總項目經理的.安排。

  2、重要文檔及工具的交付,先提交到總項目經理處。

  3、每天提交項目日報(當天工作情況及次天計劃,晚上8點之前),每周五提交周報(完成內容、下周工作和存存的困難及解決方案),制定月度計劃(下個月的項目計劃,月末之前)。

  4、按照計劃主動有序的開展各項工作,對客戶提出的相關問題,積極配合解決,并與客戶搞好關系。

  5、平常按客戶的作息時間上下班,有特殊情況事先或電話說明。

  6、工作期間不要打游戲,看視頻等與工作無關的事情。

【項目計劃】相關文章:

項目創業計劃01-14

項目管理計劃01-21

項目計劃模板05-29

項目工作計劃07-27

【精選】項目計劃10篇09-06

【精選】項目計劃5篇08-26

【精選】項目計劃四篇09-12

【精選】項目計劃3篇09-30

【精選】項目計劃4篇06-06

【精選】項目計劃三篇06-07