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公司采購管理制度

時間:2024-07-03 18:54:50 昌升 管理制度 我要投稿

公司采購管理制度(精選25篇)

  在當今社會生活中,制度對人們來說越來越重要,制度具有使我們知道,應該做什么,不應該做什么,懲惡揚善、維護公平的作用。什么樣的制度才是有效的呢?以下是小編幫大家整理的公司采購管理制度,希望對大家有所幫助。

公司采購管理制度(精選25篇)

  公司采購管理制度 1

  一、目前公司采購工作狀況:

  因多種原因,目前公司許多采購工作不能按照正規流程進行,多由物資所需部門或技術部門單獨確定供應商采購,公司采購部門人員有被架空的趨勢,導致許多采購工作失去其作用,并直接導致公司競爭被動、效率低下、成本上升。由于其他崗位人員的談判技巧及方法上的非專業性,容易導致物資采購成本過高,成本核算較慢,影響公司整體工作的開展等情況。公司考慮到新的制度實施,大家有個適應過程,因此在以較緩的速度等待大家理解并推行。但不希望公司的苦心給大家形成誤解。在采購制度的推行上,公司的決心是堅定不移的;分工與要求是明明確確的;對每一筆采購發生是否合規,管理者時刻都在關注著。20xx年,公司辛苦運作的個別工程項目都是因操作無章法甚而違規,致使公司在競爭中極其被動,只得在付出了更大的努力乃至舍掉利潤后才拿下了項目,教訓慘痛而深刻。因此,希望公司全體管理人員認真學習并自覺踐行、并在工作中不斷改善。不合理的采購行為是注定要被停止的。利益所在,眾目關注,望大家都能堅定自覺的按規而行,而非迎風搖曳!

  二、目的:

  統一采購流程,對采購過程進行規范和控制,確保產品質量前提下,提高工作效率。節省人力資源成本與降低資金采購成本,保障企業經營活動的健康有序進行。

  三、適用范圍:

  公司各部門所有經營產品、工程物資、辦公資產類、其他臨時用物資、經營中所需要的服務等。均需依照采購原則與流程,統一由采購部門負責。

  四、采購部職責:

  1、采購部負責公司所需物資與服務的采購。

  2、采購部負責確保采購物資的質優價廉以及供貨的及時率。

  3、采購部應根據財務狀況合理使用資金。

  4、采購人員努力鍛煉、學習相關工作能力:如成本意識與價值分析能力、預測能力、表達能力、良好的人際溝通與協調能力、專業知識。

  5、采購工作由采購部經理具體組織,并按相關原則及流程報批。

  6、每一項具體采購工作,采購部門可以接受其他相關部門的建議,但不受其他部門撐控。采購部不可違反貨比三家的原則。

  7、一次性采購額度超過3000元,必須經過采購部門批準;業務部門、技術部門均無權單獨決定采購額度超過3000元以上的業務。

  五、采購部介入業務流程的時機:

  1、常規類辦公用品:由各部門每月月初提出采購申請,采購部按采購申請單集中進行采購,相關費用由物品使用部門獨自承擔。

  2、項目及工程類:業務部門準備引進新產品或新項目,品牌確定前需提三天以上向采購部門下供應商備選單或詢價單。采購部依據詢價單所描數的要求對供應商進行詢價、議價、索求技術方案。

  3、按要求對公司預算內的物資進行采購。除應急采購外,采購部有義務對超出預算的采購行為向相關部門進行提醒并核實超出預算原因。

  六、細責:

  1、責任與要求:

  公司所有物資與服務的采購與事宜必需由采購部負責并主持。沒有采購部經理簽字的采購付款,財務部不予報銷和支付。

  2、工程招標期供應商的選擇及詢價:

  (1)公司所有采購工作必須在公司指定的供應庫中選擇,業務部門、采購部門偏重于供應商的價格、經營的長期穩定性等商務性談判,技術部門偏重于技術問題的解決及質量的可靠性談判。遇有分歧及特殊情況,由業務部門負責人決定取舍。公司采購部門負責人須向所有供應商明確此點根本要求。

  (2)具體業務中,客戶需求或要求的產品公司供應庫中不具備,根據業務緊急程度,可由業務部門負責人牽頭,按公司采購流程匯同技術部門、采購部門共同確定采購品牌與型號。采購部門同時將選定的供應商納入公司供應庫。

  3、具體流程如下:

  (1)由相關業務分公司技術責任人提供相關產品要求(如技術參數等)以書面形式報給本部門內勤人員,再轉發至采購部(見附表一),如對相關技術實現及參數等不好確定,則需直接將用戶相關需求情況以書面形式轉至采購部。

  (2)由采購部轉發至相關供應商,并將挑選出的供應商根據相關部門技術的需要提供給相關部門確認技術細節,采購部同時進行詢價、議價。期間,供應商不明確事宜,由采購部協調對應部門技術人員對供應商進行技術答疑。

  (3)采購部確定2-3套方案報給相關業務部門,由相關業務部門參考技術部及采購部意見最終選定。產品品牌選定權必須牢牢掌控在相關業務負責人手中,以便掌控市場競爭局面。技術及采購部門人員需從公司大局出發深刻理解此競爭點的.意義。同時技術部門和采購部門可分別根據技術參數是否達到要求及采購過程是否符合采購原則行使否決權。

  (4)業務情況特殊,上述規定不易執行,則由相關業務部門負責人會同技術部門、采購部門相關人員集體商議,最終由業務負責人拍板決定。

  (5)整個流程運作,由業務部門領導推動。

  (6)嚴禁業務、技術、采購任意一個部門不按上述規定以各種形式、借口、以各種提前造成既定的事實的方式操控供應商的選擇及采購工作。采購部負責人每月末需同時將本月重大項目采購制度執行情況以書面形式報至公司審計部門。

  4、采購申請

  (1)采購物資與供應商確定后,由使用人提出申請,報部門經理審核,再由財務部經理審核。通過后報總經理審批,最后交采購部實施采購。大宗物資的采購應提前通知采購部,避免因供貨周期過長導致工程或銷售的延誤。

  (2)項目現場的零星采購、急采在采購部經理授權后由項目經理負責,且應在采購完成后及時將采購清單及供應商名片上交給采購部,由采購部對所采買的物品進行核價,登記。

  5、采購實施

  (1)采購經理根據經過審批的采購申請組織采購員進行詢價、對比、貨比三家后選擇最佳供應商;與供應商確認價格、到貨周期、結算方式、賬期、返利政策、方案支持等事宜;負責與供應商關系的維護,努力與供應商建立互惠互利的戰略合作伙伴關系。采購人員或內勤人員如能從供應商處為公司帶來生意,工程類按利潤的10%、商品類按利潤的5%對相關人員及部門進行獎勵。

  (2)采購過程中及時與工程、技術部門溝通。以免造成產品質量與型號的差錯。

  (3)盡量集中采購,以免造成不必要的浪費(如人工、運輸車費等)。

  (4)工程項目類采購設備提前10-20天預算,預報采購部門及財務部門。

  公司采購管理制度 2

  為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量,及時了解該產品的質量標準情況和進行復核,企業應及時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并認真管理,特制定如下制度:

  一、醫療器械采購:

  1、醫療器械的采購必須嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《產品質量法》等有關法律法規和政策,合法經營。、

  2、堅持“按需進貨、擇優采購”的原則,注重醫療器械采購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供應及時,結構合理。

  3、企業在采購前應當審核供貨者的合法資格、所購入醫療器械的合法性并獲取加蓋供貨者公章的相關證明文件或者復印件,包括:

  (1)營業執照;

  (2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

  (3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應當載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

  必要時,企業可以派員對供貨者進行現場核查,對供貨者質量管理情況進行評價。

  如發現供貨方存在違法違規經營行為時,應當及時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

  4、企業應當與供貨者簽署采購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

  5、企業應當在采購合同或者協議中,與供貨者約定質量責任和售后服務責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

  6、企業在采購醫療器械時,應當建立采購記錄。記錄應當列明醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

  8、每年年底對供貨單位的質量進行評估,并保留評估記錄。

  二、醫療器械收貨:

  1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應當核實運輸方式及產品是否符合要求,并對照相關采購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械進行核對。交貨和收貨雙方應當對交運情況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應當立即報告質量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應當包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應當按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態標示,并通知驗收人員進行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應當在冷庫內待驗。

  三、醫療器械驗收:

  1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格后,執證上崗。

  2、驗收人員應根據《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理辦法》等有關法規的.規定辦理。對照商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證明文件等進行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必須保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應當標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應當注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械進行驗收時,應當對其運輸方式及運輸過程的溫度記錄、運輸時間、到貨溫度等質量控制狀況進行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應當拒收。

  5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的醫療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部進行確認,必要的時候送相關的檢測部門進行檢測;確認為內在質量不合格的按照不合格醫療器械管理制度進行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知采購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

  8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。質量有疑問的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未經驗收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

  10、入庫時注意有效期,一般情況下有效期不足六個月的不得入庫。

  11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立即書面通知業務和質量管理部進行處理。未作出決定性處理意見之前,不得取消標記,更不得銷售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異常,包裝不牢固,標示模糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

  附:1、醫療器械產品注冊證

  2、企業工商營業執照

  3、購銷合同(記錄)

  4、醫療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質量復檢通知單

  公司采購管理制度 3

  第一章、總則

  第一條、為規范xx有限公司(以下簡稱公司)材料采購和批價行為,建立、健全監督制約機制,確保材料批價、采購能高質量、低成本、高效率進行,根據有關法律、法規,結合公司實際,制定本規定。

  第二條、本規定適用于公司各開發項目的材料限價和采購業務。

  第二章、材料采購的形式和范圍

  第三條、根據項目實際情況,材料采購可采用公司采購、總承包單位采購兩種方式。

  第四條、原則上除墻地磚、單元門、進戶門、防火門、鋁塑鋼門窗、開關插座、配電箱、衛生潔具、涂料、電梯、水泵、空調及其它所有設備由公司采購供應,其他材料均由總承包單位負責,并在編制招標文件和簽定合同時給予明確。通風材料、消防材料、智能化材料等在專業分包招標時一并確定。

  第五條、由公司采購的材料、設備采用集中招標采購并根據項目需要供應;由總承包單位采購的材料采用項目部指定品牌并批價,總承包單位采購的方式。

  第六條、對其它個別常用的可能影響使用功能的部分材料,由事業部通過招標選擇數家戰略合作供應商,在不同時期通過比價方式確定供應商。

  第三章、公司采購材料的供應

  第七條、項目部(公司)根據圖紙、公司的有關要求及自身項目的成本控制指標,對材料品牌、材質、型號、規格、進場時間和用量確認后,報公司由公司相關部門統一安排供應,材料供至現場后由項目部(公司)組織對材料進場規格、數量和質量等進行驗收。

  第四章、總承包單位供應材料的限價和批價

  第八條、職責分工

  1、項目部(公司)根據圖紙和公司的有關要求負責項目材料品牌、材質、型號、規格和用量的確認、材料價格市場行情的調研和考察、材料價格的'批復。

  2、計劃預算部負責材料的詢價和限價。

  第九條、限價和批價程序

  1、項目部(公司)專業工程師對總承包單位所申報的材料詢價表明細進行核對審查,審核材料的品牌、材質、型號、規格、用量等是否與圖紙設計及我方產品定位要求相吻合,審核完畢后由項目經理簽字確認后報計劃預算部。

  2、計劃預算部根據項目部所報明細進行市場調研和詢價,確定各種材料的最高限價并核實所報明細計價單位是否與預算計算規則相一致。如某種材料價格市場變化較大,而又確實需要分批次供貨,則由計劃預算部每月發布一次價格限價信息提供給各項目部。

  3、項目部根據計劃預算部的限價,結合各自項目部對市場價格調查情況以及自身項目的成本控制指標,對材料價格進行批復。如批價不高于限價,則由項目部自行批復;如批價高于限價,則項目部需將情況報給計劃預算部,經批準后方可正式批價。

  第十條、計劃預算部和各項目部均要安排專人(兩人以上)對材料、設備的市場行情進行廣泛而卓有成效的市場調研,并建立起材料、設備價格的信息庫,信息庫至少要包含:各種材料、設備各個時間段的價格情況;主要材料、設備在市場上主要的供貨商及其情況。所列各種材料供貨商均不應少于五家。

  第十一條、各項目部應對項目上已使用的材料的供貨商進行評價,推薦有實力、信譽度好的供貨商進入項目管理部編制的合格供應商名錄。進入合格供應商名錄的在以后的項目上可不用對其進行考察。

  第五章、附則

  第十二條本辦法由xx負責解釋。

  第十三條本辦法自頒布之日起執行。

  公司采購管理制度 4

  第一章總則

  第一條為進一步規范公司物資采購程序,加強內部控制,明確經濟責任,確保生產經營的持續穩定,依據相關法律法規特制定本制度。

  第二條公司日常生產經營所需的原料及主要材料、輔助材料、包裝物、低值易耗品等均屬于本制度規范范圍。

  第三條費用報銷及在外購物直接付款的零星物資采購不適用本制度。

  第四條公司固定資產的購置適用本制度。

  第二章物資采購規定

  第五條物資采購實行歸口管理制。原糧由采購供應部負責采購,輔助材料、包裝物由倉儲部負責采購、修理用備件及后勤用物資及辦公用品由后勤部負責采購。特殊情況下,經董事長或總經理批準,可以指定專人進行專項物資的采購。

  第六條所有負責物資采購的'人員必須充分掌握市場信息,及時預測市場供應變化,確保質量過關,價格低廉,供貨及時。

  第七條推行合同管理制度,物資采購原則上要與供貨方簽訂合同,詳細注明供貨品種、規格、質量、價格、交貨時間、貨款交付方式、供貨方式、違約經濟責任等;否則,造成的損失由采購人員負責。

  第八條實行比價采購制度,物資采購要貨比三家,確保所采購物資價格低廉,質量上乘。大宗物資采購建議實行招投標制度。

  第九條實行采購質量責任制。采購人員對所采購物品的質量負有全面責任。如因失職而采購偽劣產品,采購人員應負經濟責任。禁止采購人員收受回扣。如有收受回扣,一經查證,除全額追繳回扣款項外,將視情節輕重進行嚴肅處理。

  第三章發票入賬及付款程序

  第十條采購物資進廠后,采購人員必須嚴格按照要求辦理物資入庫手續,具體要求如下:

  1、原糧入廠,由磅房辦理入庫手續,打印電子入庫單,入庫信息錄入電腦。

  2、輔助材料、包裝物由倉庫保管辦理收庫手續,填制一式三聯入庫單,一聯交客戶辦理發票入賬手續。

  3、五金電器、修理用備件由五金庫保管辦理入庫手續。

  4、采購經辦人要認真填寫采購物資發票入賬單,詳細填寫所購物資名稱、數量、金額、供貨單位等要素。程序如下:

  經辦人填制發票入賬單保管員根據收貨情況簽字確認部門經理審核會計審核發票合法性總經理簽字準予入賬財務掛賬作為日后付款的依據。

  第十一條物資采購付款原則上采取先入賬后付款的制度,特殊情況下需預付款的單位,經董事長或總經理批準,可以辦理采購預付款手續。

  第十二條采購付款實行審批制度,執行兩條線管理形式,即發票入賬和簽批付款兩條線分步進行的形式。具體程序如下:

  1、物資采購一律由采購人員辦理發票入賬手續后,方可進行申請付款審批。否則財務有權不予批準付款。

  2、申請付款,由經辦人填寫轉賬匯款申請單,經財務審核、總經理批準后,方可到出納處辦理匯款。

  經辦人填寫轉賬付款申請單部門經理簽字財務會計根據發票入賬情況審核總經理根據資金情況簽字出納辦理匯款

  3、需要預付款的部門,直接填制轉賬匯款申請單,經財務審核、董事長或總經理簽字批準后可先辦理匯款手續,財務部據此掛賬,待發票來到后再由經辦部門辦理發票入賬手續沖賬。

  第四章附則

  第十三條本制度從批準下發之日起執行,由財務部負責解釋。

  第十四條本制度從20xx年xx月xx日起下發執行。

  公司采購管理制度 5

  第一章 總則

  第一條 為了規范xx石油(集團)工貿有限公司油品調運分公司(以下簡稱“油品調運分公司”或“公司”)物資采購活動,保證物資采購工作合法、有序進行,根據《中華人民共和國招標投標法》、x省實施《中華人民共和國招標投標法》等相關法律法規和集團公司《管理綱要》、《xx石油(集團)有限責任司招標管理辦法》,結合油品調運分公司實際,特制定本辦法。

  第二條 油品調運分公司物資采購活動應遵循公開、公平、公正、誠實信用的原則,擇優選擇企業實力、信譽、技術能力和價格合理的供應單位。

  第三條 工貿公司物資采購工作實行統一制度、分級授權、歸口審查的原則。

  (一)統一制度:統一物資采購制度,統一業務流程和工作程序,統一適用集團公司專家庫、協作企業準入目錄;

  (二)分權制衡:將各層次、各階段的職能劃分各級職能小組,形成各部門相互協作、相互制約、相互監督機制;

  (三)歸口審查:對物資采購項目中的有關內容,按業務性質,分別由相關專業部門審查。

  第四條 物資采購工作要堅持科技創新優先、效率優先、節能環保優先、質量優先、性價比最優的原則。

  第五條 物資采購工作實施“回避”制度。

  (一)部門回避:物資采購部門不能負責項目實施活動,項目實施部門不能組織物資采購活動;

  (二)人員回避:物資采購領導小組成員與供應單位負責人或委托代理人有利害關系的,在物資采購活動中必須回避。

  第二章 組織機構及職責

  第六條 油品調運分公司成立物資采購領導小組,物資采購領導小組是物資采購責任和組織實施的主體,根據工作特點和業務需要,組織實施公司設備及物資采購等項目。油品調運分公司物資采購領導小組組長由經理樊礦強擔任,副組長由公司副經理白志剛擔任,成員由綜合辦公室、安全質監部、調度管理部、財務資產部等部門人員組成。領導小組職責:

  (一)貫徹落實集團公司物資采購管理的相關制度和規定;負責制定油品調運分公司物資采購管理辦法,并組織實施;

  (二)對物資采購項目進行組織和協調,接受上級物資采購監督領導小組的指導、監督和檢查;

  (三)負責向上級單位匯報公司物資采購工作;

  第七條 工貿公司物資采購領導小組下設物資采購辦公室和詢價組、質量技術組三個職能小組。

  (一)物資采購辦公室(公司綜合辦公室負責)職責是:

  1、依據油品調運分公司物資采購管理辦法,組織實施公司物資采購工作;

  2、負責組織公司物資采購方案的編制及報審工作,按照批準的物資采購方案,開展物資采購活動,督促落實相關合同的簽訂、履行等工作;

  3、建立公司物資采購管理信息檔案,定期向上級主管部門報送有關資料;

  4、處理公司物資采購工作中其他有關事項,定期向物資采購領導小組匯報工作開展情況。

  (二)詢價組(公司財務資產部負責)職責是:

  1、負責制定公司的.價格詢查制度,建立價格信息庫;

  2、對物資采購項目的價格構成和評定成交的標準等事項提出建議;

  3、完成采購標的物的市場價格查詢,向物資采購辦公室提供標的物的市場價格信息;

  (三)質量技術組(公司安全質監部負責)職責是:

  1、負責對物資采購標的物的有關技術、質量、安全、環保執行標準的制定和審查;

  2、檢查落實對物資采購項目質量技術要求的執行情況。

  第八條 物資采購申請

  物資采購申請由項目單位以文件或申請書的形式提交,內容應包括:項目名稱、計劃批準文件、規格、質量執行標準、技術要求、數量、建議價格、擬采用的采購方式、推薦供應單位等。項目部門生產性物資采購需提前3個月報申請計劃,并經公司調度管理部審核確認后報公司物資采購辦公室;非生產性物資采購需提前2個月報申請計劃。

  第九條 物資采購前期準備和后期工作程序

  (一)如需采購的是生產性物資,由調度管理部根據生產實際情況對申請采購項目的種類、規格和數量等進行審核,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

  (二)詢價組對物資采購項目,進行市場價格咨詢調研,了解市場的最高價和最低價及有關信息,并于三個工作日內將其意見提交物資采購辦公室;

  (三)質量技術組對物資采購項目有關規格、技術、質量、安全、環保執行標準等方面進行審查,并于三個工作日內將審查結果提交物資采購辦公室;

  (四)采用競爭性談判方式的采購項目,按照管理權限經審核批準后方可實施;

  (五)物資采購項目審批結束后,由物資采購辦公室及相關部門按規定組織項目實施單位與供應單位進行;

  第三章 物資采購管理范圍

  第十條 物資采購的管理范圍:油品調運分公司的生產性物資和非生產性物資(如辦公設備、辦公家俱、辦公用品、勞保用品、后勤保障用品等)。凡根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的設備、物資、生產消耗性材料等項目的采購,均按本辦法執行。采購方式分為競爭性談判、比選、磋商、拍賣競買、訂單采購等,物資采購領導小組根據實際情況選擇適用。

  根據《油品調運分公司招標管理實施細則》,不符合、不具備招投標條件的其他非物資性項目(如服務、工程、設計、安裝等)的采購,參照上款,一并由公司物資采購領導小組統一管理。

  第十一條 為保證生產性物資的產品質量及技術標準符合企業生產要求,維護企業利益,充分體現公平原則,對供應廠商提供的產品進行小批量試用的,采購計劃可根據生產實際合理安排,采購價格按不高于試用階段統一中標價格執行,并將試用結果報公司質量安全室備案。

  第十二條 批量較大的低值易耗品等物資的采購,由項目部門提交申請,經公司物資采購領導小組批準授權后,啟動物資采購簡易程序,委派物資采購領導小組監督組成員與項目申請單位直接進行比質比價采購。

  第四章 資料管理

  第十三條 物資采購活動的資料須按照國家檔案管理標準實施。物資采購辦公室負責相關資料的收集、整理和歸檔。具體如下:

  (一)項目部門向物資采購領導小組提交的采購申請;

  (二)詢價組、質量技術組向物資采購辦公室提交的書面意見;

  (三)其它需要歸檔的資料。

  第五章 法律責任

  第十四條 在物資采購活動中,參于者有下列情況之一的,公司將建議有關部門按照有關規定追究責任人的相關責任:

  (一)工作人員違反本辦法,收受供應單位財物或其他好處的、向他人透露與物資采購項目有關的其他情況的;

  (二)以不正當手段干擾物資采購工作的,以及其它違反本辦法行為的;

  (三)物資采購單位違反本辦法,向他人透露已獲取潛在供應單位的名稱、數量或者可能影響公平競爭的有關物資采購的其它情況的;

  (四)物資采購辦公室、相關業務部門違反本辦法,怠于行使相應職責,造成嚴重后果的;

  (五)其它違反國家有關律的法規和損害企業利益的行為。

  第六章 附則

  第十五條 本辦法由綜合辦公室負責解釋。

  第十六條 本辦法未盡事宜,按照國家法規及工貿公司規定執行。

  公司采購管理制度 6

  1、公司采購合同的內容

  公司采購合同的條款構成了采購合同的內容,應當在力求具體明確,便于執行,避免不必要糾紛的前提下,具備以下主要條款:

  (1)商品的品種、規格和數量

  商品的品種應具體,避免使用綜合品名;商品的規格應具體規定顏色、式樣、尺碼和牌號等;商品的數量多少應按國家統一的計量單位標出。必要時,可附上商品品種、規格、數量明細表。

  (2)商品的質量和包裝

  合同中應規定商品所應符合的質量標準,注明是國家或部頒標準;無國家和部頒標準的應由雙方協商憑樣訂(交)貨;對于副、次品應規定出一定的比例,并注明其標準;對實行保換、保修、保退辦法的商品,應寫明具體條款;對商品包裝的辦法,使用的包裝材料,包裝式樣、規格、體積、重量、標志及包裝物的處理等,均應有詳細規定。

  (3)商品的價格和結算方式

  合同中對商品的價格要作具體的規定,規定作價的辦法和變價處理等,以及規定對副品、次品的扣價辦法;規定結算方式和結算程序。

  (4)交貨期限、地點和發送方式

  交(提)貨期限(日期)要按照有關規定,并考慮雙方的實際情況、商品特點和交通運輸條件等確定。同時,應明確商品的發送方式是送貨、代運,還是自提。

  (5)商品驗收辦法

  合同中要具體規定在數量上驗收和在質量上驗收商品的辦法、期限和地點。

  (6)違約責任

  簽約一方不履行合同,必將影響另一方經濟活動的進行,因此違約方應負物質責任,賠償對方遭受的損失。在簽訂合同時,應明確規定,供應者有以下三種情況時應付違約金或賠償金:

  ①不按合同規定的商品數量、品種、規格供應商品;

  ②不按合同中規定的商品質量標準交貨;

  ③逾期發送商品。

  購買者有逾期結算貨款或提貨,臨時更改到貨地點等,應付違約金或賠償金。

  (7)合同的.變更和解除條件

  合同中應規定,在什么情況下可變更或解除合同,什么情況下不可變更或解除合同,通過什么手續來變更或解除合同等。

  此外,采購合同應視實際情況,增加若干具體的補充規定,使簽訂的合同更切實際,行之有效。

  2、采購合同的簽訂

  (1)簽訂采購合同的原則

  ①合同的當事人必須具備法人資格。這里所指的法人,是有一定的組織機構和獨立支配財產,能夠獨立從事商品流通活動或其他經濟活動,享有權利和承擔義務,依照法定程序成立的企業。

  ②合同必須合法。也就是必須遵照國家的法律、法令、方針和政策簽訂合同,其內容和手續應符合有關合同管理的具體條例和實施細則的規定。

  ③簽訂合同必須堅持平等互利、充分協商的原則。

  ④簽訂合同必須堅持等價、有償的原則。

  ⑤當事人應當以自己的名義簽訂經濟合同。委托別人代簽,必須要有委托證明。

  ⑥采購合同應當采用書面形式。

  (2)簽訂采購合同的程序

  簽訂合同的程序是指合同當事人對合同的內容進行協商,取得一致意見,并簽署書面協議的過程。一般有以下五個步驟:

  ①訂約提議。

  訂約提議是指當事人一方向對方提出的訂立合同的要求或建議,也稱要約。訂約提議應提出訂立合同所必須具備的主要條款和希望對方答復的期限等,以供對方考慮是否訂立合同。提議人在答復期限內不得拒絕承諾,即提議人在答復期限內受自己提議的約束。

  ②接受提議。

  接受提議是指提議被對方接受,雙方對合同的主要內容表示同意,經過雙方簽署書面契約,合同即可成立,也叫承諾。承諾不能附帶任何條件,如果附帶其他條件,應認為是拒絕要約,而提出新的要約。新的要約提出后,原要約人變成接受新的要約的人,而原承諾人成了新的要約人。實踐中簽訂合同的雙方當事人,就合同的內容反復協商的過程,就是要約―新的要約一再要約―直到承諾的過程。

  ③填寫合同文本。

  ④履行簽約手續。

  ⑤報請簽證機關簽證,或報請公證機關公證。

  有的經濟合同,法律規定還應獲得主管部門的批準或工商行政管理部門的簽證。對沒有法律規定必須簽證的合同,雙方可以協商決定是否簽證或公證。

  3、公司采購合同的管理

  采購合同的管理應當做好以下幾方面的工作:

  (1)加強對公司采購合同簽訂的管理

  加強對采購合同簽訂的管理,一是要對簽訂合同的準備工作加強管理,在簽訂合同之前,應當認真研究市場需要和貨源情況,掌握企業的經營情況、庫存情況和合同對方單位的情況,依據企業的購銷任務收集各方面的信息,為簽訂合同、確定合同條款提供信息依據。另一方面是要對簽訂合同過程加強管理,在簽訂合同時,要按照有關的合同法規規定的要求,嚴格審查,使簽訂的合同合理合法。

  (2)建立合同管理機構和管理制度,以保證合同的履行企業應當設置專門機構或專職人員,建立合同登記、匯報檢查制度,以統一保管合同、統一監督和檢查合同的執行情況,及時發現問題,采取措施,處理違約,提出索賠,解決糾紛,保證合同的履行。同時,可以加強與合同對方的聯系,密切雙方的協作,以利于合同的實現。

  (3)處理好合同糾紛

  當企業的經濟合同發生糾紛時,雙方當事人可協商解決。協商不成時,企業可以向國家工商行政管理部門申請調解或仲裁,也可以直接向法院起訴。

  (4)信守合同,樹立企業良好形象

  合同的履行情況好壞,不僅關系到企業經營活動的順利進行,而且也關系到企業的聲譽和形象。因此,加強合同管理,有利于樹立良好的企業形象。

  公司采購管理制度 7

  為了規范公司的物資采購行為,降低采購成本,加強對采購的監督管理,按照科學有效、公開公正、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司采購重要物資、一般物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

  二、物資需求(采購)計劃的分類

  1、月度物資需求計劃即月采購計劃;

  2、臨時物資需求計劃即物資采購計劃單。

  三、采購工作應遵循的原則與方式

  (一)采購原則:

  1、執行詢儀價原則。物資采購要貨比三家,擇中選優,臨時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分離原則,采購人員不得參與物資檢查驗收;

  4、一致性規定,采購的物品必須與采購單所列要求的規格、型號、數量相一致。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)采購方式:

  1、招標采購;

  2、固定廠商、長期報價采購;

  3、即時詢價采購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;

  2、貨到憑發票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結合。

  四、采購計劃請購和實施

  (一)提出與確認:料庫依據公司生產計劃和物資消耗定額,根據庫存情況核定采購數量,編制月份采購計劃。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供應部,物資采購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資采購計劃單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供應部實施。設備采購由技術部配合。

  (二)選擇采購渠道,確定采購價格。供應部接到經批準的《物資采購計劃單》,先核對采購內容,查閱《物資供應商登記臺帳》和其他有關資料后,根據采購物資的緩急程度,參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊急特殊情況外,精選三家以上的供應商進行詢價(設備采購由技術部配合)。對于廠商的報價資料進行整理后,采購經辦人員應深入分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的采購方式向廠商議價。采購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《采購物資詢議價報告表》,經供應部部長審核后,進行采購。必要時與供應商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再進行采購。做好采購質量記錄。

  五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對采購物資進行驗證(設備采購由技術部配合),采購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特殊情況經公司主管領導批準特例處理。所有特例處理的情況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量狀況進行標識。不合格物資由料庫報供應部按有關規定處理。嚴重不合格的物資要求全部退貨,嚴禁進入生產過程。

  六、物資驗收入庫結算程序。采購物資到廠后,料庫提請質檢中心對采購物資進行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資登記入庫。采取預付款方式的采購物資,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。采取除預付款方式之外的方式付款的'采購物資,在采購物資到廠入庫后,由采購人員憑《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票根據公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

  七、規定要求

  (一)物資需求(采購)信息傳遞規定:

  1、物資需求使用單位必須在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特別是品種、規格、型號以及對采購物資的其它特殊要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位要及時掌握所需物資的市場信息情況,在《月采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上將所需物資的市場信息情況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量進行變更時,必須立即通知供應部,雙方協商積極配合處理好有關事宜。

  (二)物資采購規定:

  1、物資采購部門必須按照“質量第一”和“公開、公正、公平”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的采購供應工作。

  2、供應部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供應商的考察選擇工作。對同類的重要物資和一般物資,應同時選擇三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

  3、凡采購的大型設備、成套設備、大宗物資,必須采取公開招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等原因無法按需貨日期完成物資采購,供應部應及時通知物資需求使用單位,雙方積極協商處理好有關事宜。

  (三)采購物資驗收入庫、出庫規定:

  1、采購物資到廠后,必須經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經檢驗或驗證不合格的采購物資,料庫通知供應部,由供應部與供貨商進行協商,采取退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用情況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

  (四)采購物資付款規定:

  下列情況財務部應拒絕支付采購款項:

  1、與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不一致的款項。

  2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的采購物資的數量、品種與《采購合同》或《采購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度采購計劃》或《臨時物資采購計劃》上注明相關事項。

  (五)采購紀律規定:

  1、各物資需求使用單位應根據生產經營管理需要,本著“節約、降本”的原則提報物資需求采購計劃,對任何亂報計劃、鋪張浪費甚至違規違紀提報物資需求采購計劃的行為進行嚴肅處理。

  2、物資采購經辦人員必須牢固樹立企業主人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司采購成本的最低化、采購質量的最優化、采購效率的最快化。

  3、采購人員必須遵守公司規章制度的規定,按照規定的程序和標準采購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、采購人員必須做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資采購過程中私下收受回扣或酬金。對實際出現的回扣或酬金必須在三日之內上交。

  5、采購人員必須樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或拖延采購及相關工作。

  6、為掌握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,采購人員必須經常自覺學習業務知識,提高業務工作的能力,以保證及時、保質保量地做好物資供應工作。

  (六)售后服務規定:對于采購物資供應部在簽定購買合同時,要明確服務約定。采購物資在投用前需廠家進行現場指導的,由供應部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)出現的質量問題,由供應部在規定時間內協調解決。

  八、采購價格監督管理。企管部是行駛采購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供應部的采購質量記錄。負責采購全過程進行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬采購的各類物資的供貨單位價格信息,進行整理分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等進行比較分析。凡由供應部提供的納入清單的通用物資,原則上要明顯低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發現從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。采購人員要自覺接受審計及針對采購活動的監督和質詢。

  九、責任與獎懲。所有從事物資采購的人員都必須遵紀守法,廉潔奉公。認真貫徹執行公司關于物資采購管理的文件,認清自己的責任,團結協作,互相監督,共同把公司的物資采購工作做好。

  對降低采購成本做出突出貢獻的采購人員和其他人員、嚴格履行職責且成績顯著的質量、價格監督人員、舉報違反本制度規定的違法亂紀采購行為經查證屬實的人員將予以獎勵。對違反本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將根據情節輕重給予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

  本制度自發布之日起執行,以前與本制度規定不符者以本制度為準。

  公司采購管理制度 8

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的采購在供應、質量、服務及價格方面為公司獲取最大利益以及最有效的成本節約,總裁辦作為采購的主導部門特制定此采購管理政策。本政策將規范所有從公司外部采購的物品從采購到付款的全部過程。

  二、適用范圍:

  本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、采購范圍

  實施采購的物品根據其用途及使用頻率進行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必需的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理辦法)

  4、為進一步規范管理,集團取消對U盤的采購和發放,如有需要員工可自帶。

  四、采購政策及采購流程

  5、采購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的采購與日常管理。除特殊情況外,所有物品的`采購需由采購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。

  6、供應商:所有物品的采購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。采購實施部門負責對日常采購的物品供應商進行比價選擇,本著長期合作的目的與供應商簽訂長期合作協議,享受長期合作特價供應。

  7、供應商的選擇:以半年為周期,對供應商提供的商品進行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新選擇其他供應商。

  8、文具發放標準:每人每月的文具采購標準不超過20元。部門超出每月標準時,將取消超出部分文具的采購。

  公司采購管理制度 9

  一、請購極其規定

  1、請購的定義

  請購是指某人或者某部門根據生產需要確定一種或幾種物料,并按照規定的格式填寫一份要求獲得這些物料的單子的整個過程。

  2、請購單的要素

  完整的請購單應包括以下要素:

  請購的部門;

  請購物品所屬項目

  請購的用途

  請購的物品名稱、規格、數量

  請購物品的樣品、圖紙和技術資料

  請購物品的需求時間

  請購如有特殊請備注

  請購單填寫人

  請購部門主管

  請購單審核人

  采購副總審核

  財務審核人

  公司總經理

  3、請購單及其提報規定

  請購單應按照要素填寫完整、清晰,由公司領導審核審核批準后報采購部門;

  請購部門在提報申請單時應要求采購部接收人簽字并備份;

  涉及的請購數量過多時可附件清單的形式進行提交,為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交;

  遇公司生產、生活急需的'物資,公司領導不在的情況下可以電話請示,征得同意后提報采購部門,簽字確認后手續后補

  如果是單一來源采購或指定采購廠家及品牌的產品,請購部門必須作出書面說明

  請購單的更改和補充應以書面形式由公司領導簽字后報采購部。

  二、請購單的接收及分發規定

  1、請購的接收要點

  采購部在接收請購單時應檢查請購單的填寫是否按照規定填寫完整、清晰,檢查請購單是否經過公司領導審批;

  接收請購單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整不清晰不采購,圖紙及技術資料不全不采購,庫存已超儲值積壓的物資不采購的原則;

  通知倉庫管理人員核查該物資是否有庫存;

  對于不符合規定和撤銷的請購物資應及時通知請購部門。

  2、請購單的分發規定

  對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理;

  對于緊急請購項目應優先處理;

  無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門。

  重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議。

  三、詢價及其規定

  1、詢價前應認真查看請購單的品名、規格、數量、名稱,了解圖紙及其技術要求,遇到問題應及時與請購部門溝通;

  2、屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中采購;

  3、詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價;

  4、比價采購的單位均應具備一定的資質和實力,具有提供或完成我公司所需物資的能力;

  四、比價、議價

  1、對廠商的供應能力,交貨時間及產品或服務質量進行確認;

  2、對于合格供貨商的價格水平進行市場分析,是否價格最低,所報價格的綜合條件更加突出;

  五、合同的簽訂及其規定

  1、合同正文應包含的要素

  (1)合同名稱、編號、簽訂時間、簽訂地點;

  (2)采購物品的規格、名稱、數量、單價、總價及合同金額,清單、技術文件與確認圖紙是合同部可分割的部分;

  (3)付款方式

  (4)工期

  (5)質量保證期

  (6)其他約定

  2、合同簽訂及其規定

  (1)如涉及到技術問題及公司機密的,注意保密責任;

  (2)擬定合同條款時一定將各種風險降至最低;

  3、合同執行

  (1)已簽訂合同由采購部項目負責人負責跟進,由采購部負責人進行監督,如出現問題,采購部應及時提出建議或補救措施,并及時通知請購部門及相關領導;

  (2)已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況,跟蹤并督促其保證質量,按時履約;

  (3)合同在履行期間應按照雙方約訂嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同;

  六、報驗與入庫

  1、供應單位已經履行完畢的合同,采購部應及時通知質檢部門進行驗收;

  2、標的物在運達公司后采購部應及時通知請購部門,由請購部門及時安排卸貨與搬運。

  公司采購管理制度 10

  為簡化、規范辦公物資管理,經公司研究決定,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的采購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的采購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產按照公司相關管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的采購、調配、領用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務部負責對公司月度物資申購計劃進行對照核查、對量大價高的物資價格進行對照審查核實、并督促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用登記、月度盤存工作的監督檢查,并負責申購計劃審核、物資價目庫及采購供貨商的建立、參與采購、物資調配工作。

  4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購計劃,并對上月采購、領用、庫存物資進行對照檢查核實。

  5、各管部門經理負責本部門辦公物資的申購計劃核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的登記統計、盤存工作。

  6、公司總經理負責對各部門月度物資申購計劃的對照核實、對量大價高的物資采購進行審查核實,并對特殊大件及應急物資的采購進行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中采購補庫,以確保各部門的正常領用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特殊情況,需緊急采購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起臨時申購。

  四、采購流程

  (一)流程說明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的'物資申購單后,按照對比詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同采購。

  2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任按照采購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日按照采購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門采購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用登記表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)采購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資采購工作流程的時間節點遇假日順延,并以提倡節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應當各盡其責,加強溝通和配合。

  (三)庫房管理

  1、公司行政人事部及各部門臨時設置的庫房應根據物資的易耗分類進行分類存放,應當保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜小心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

  (四)物品領用

  公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用登記表》(附表2)。

  公司采購管理制度 11

  一、物資用品采購

  1、物資采購應嚴格遵循質量、價格及售后服務完備的原則進行,采購的品種和數量應嚴格控制在一定范圍內并盡可能節約成本,減少庫存。

  2、采購范圍:固定資產、低值易耗品、設備設施添置、清潔用品用劑、辦公用品用具等。

  二、物品申購程序

  1、各部門(管理處)每月25日前上報次月月物資采購計劃表并交給倉庫庫管員,庫管員應根據物資庫存情況,核定整理各部門(管理處)的月物資采購計劃表,月物資采購計劃表送分管副總進行審核,報總經理審批同意,由采購人員根據批準情況按輕重緩急在當月內完成采購計劃。

  2、急需采購的物資,由部門分管副總批準,通知采購人員采購,但事后應由部門出具書面情況說明,填寫請購單,經分管副總簽字,報總經理同意,交財務審核報銷。

  3、采購所有物資必須全部入庫,并由庫管員填制入庫單,如是供應商送貨,由供應商提供發票或供貨單、入庫單一式三聯。一聯留庫房;一聯交供應商;一聯交采購人員。

  三、物資領用程序

  1、部門領用物品時需認真填寫領料單(品名、數量應填寫準確,注明領用人),由分管副總簽字后方能到倉庫領用。

  2、倉庫庫管員在發放物品時需認真按申領單品名和數量準確發放。

  3、領料單一式三份,一份部門留存,一份倉庫保管留存,一份交財務留存。

  四、其它

  工程部門作為特殊部門,零星、少量、急用材料領取可按以下程序進行:

  1、由公司確認并簽定協議,在單位附近指定一家經銷商,作為協作商家,商家必須保證材料的質量,并在同等質量中價格不能高出市場價。

  2、使用單位應先按內部管理填三聯《請購單》,先由部門經理簽字,領取的原則必須是零星、少量、急用材料,量大成批的'另組織貨源并在物管公司庫房領取。

  3、協作商家見《請購單》后,有部門領導簽字后方可發貨。到商家取貨必須由工程部指定一名專人領取,并填寫三聯《請購單》,一聯留工程部,一聯留商家,一聯留分管副總。商家也可送貨上門。

  4、結算方式:當月底由商家憑《請購單》報分管副總,經總經理審核后,再開具發票交財務核報銷。

  5、采購管理責任:采購人員采購的各類物品必須保證達到公司提出的質量、服務和時限要求,如有不實給公司造成損失由采購人負責賠償。

  公司采購管理制度 12

  為簡化、規范辦公物資管理,經公司討論打算,由行政人事部統一負責公司各部門辦公物資的選購、調配、領用及庫存管理,特制定本制度。

  一、適用范圍

  本制度適用于公司各部門辦公物料物資的選購、調配、領用及盤存等,其中辦公用品及固定資產根據公司相關管理制度執行。

  二、職責

  1、行政人事部負責公司辦公物資的選購、調配、領用、出入庫等管理工作。

  2、公司財務部負責對公司月度物資申購方案舉行對比核查、對量大價高的物資價格舉行對比審查核實、并催促辦公物資盤存工作。

  3、行政人事部后勤主任負責對各部門辦公物資的庫存量核實、入庫驗收、物資調配、出入庫手續的辦理及領用記下、月度盤存工作的監督檢查,并負責申購方案審核、物資價目庫及選購供貨商的建立、參加選購、物資調配工作。

  4、行政人事專員負責匯總統計各部門月度物資申購方案,并對上月選購、領用、庫存物資舉行對比檢查核實。

  5、各管部門經理負責本部門辦公物資的'申購方案核實、入庫驗收、物資保管、領用手續的辦理及辦公物資的記下統計、盤存工作。

  6、公司總經理負責對各部門月度物資申購方案的對比核實、對量大價高的物資選購舉行審查核實,并對特別大件及應急物資的選購舉行審批,以整體控制成本費用支出。

  三、流程原則

  1、各部門負責人對物料物資應建立合理的庫存量,各部門物料物資由行政人事部統一集中選購補庫,以確保各部門的正常領用。

  2、各部門物料物資的申購原則:由各部門主任每月25日前集中申購一次。遇特別狀況,需緊張選購的,經部門經理審核,行政人事主任同意后發起暫時申購。

  四、選購流程

  (一)流程說明

  1、行政人事部行政人事主管在收到經過審批后的物資申購單后,根據對照詢價后的預算價格履行財務借款手續,執行2—3人共同選購。

  2、因行政人事部暫無庫房設置,與各部門屬于異地入庫。由各部門主任根據選購清單代為驗收確認入庫,視同從行政人事部集中批量領用。

  3、行政人事部行政人事主管隔日根據選購清單開具公司入庫單一式三份,一份交由行政人事主任簽字;一份交財務列帳,一份存檔。并同時開具出庫單一式三份,一份交領用人簽字;一份交財務記帳;一份存檔。為單獨核算成本費用,各部門選購辦公物資及勞保用品應單獨開具稅務發票。

  4、各部門在提交次月辦公物資《申購單》(附表3)時,需同時提交當月《盤存表》(附表1)及《領用記下表》(附表2),均需由總經理一并審核后,提交至公司行政人事部備案。

  (二)選購工作流程

  為確保公司各部門辦公物資的正常使用和實際需要,以上辦公物資選購工作流程的時光節點遇假日順延,并以倡導節儉、合理使用和控制成本費用原則,公司各部門應該各盡其責,加強交流和協作。

  (三)庫房管理

  1、公司行政人事部及各部門暫時設置的庫房應按照物資的易耗分類舉行分類存放,應該保持庫存物品存放地點整齊、干燥,并入柜或入袋保存。

  2、易碎、易燃、易爆、易揮發的物品應單獨設置盒、袋、柜當心存放,周圍無明火、遠離熱源,配備滅火器,保持包裝完好。

  3、吸水性強、易發潮、易發霉和易生銹的物品存放時:應保持干燥,盡量保持通風。

  (四)物品領用

  公司各部門在員工領用辦公物資時,應建立《領用記下表》(附表2)。

  公司采購管理制度 13

  為了進一步搞好醫療器械體外體外診斷試劑)產品質量,準時了解該產品的質量標準狀況和舉行復核,企業應準時向供貨單位索取供貨資質、產品標準等資料,并仔細管理,特制定如下制度:

  一、醫療器械選購:

  1、醫療器械的選購必需嚴格貫徹執行《醫療器械監督管理條例》、《產品質量法》等有關法律規矩和政策,合法經營。、

  2、堅持“按需進貨、擇優選購”的原則,注意醫療器械選購的時效性和合理性,做到質量優、費用省、供給準時,結構合理。

  3、企業在選購前應該審核供貨者的合法資歷、所購入醫療器械的合法性并獵取加蓋供貨者公章的相關證實文件或者復印件,包括:

  (1)營業執照;

  (2)醫療器械生產或者經營的許可證或者備案憑證;

  (3)醫療器械注冊證或者備案憑證;

  (4)銷售人員身份證復印件,加蓋本企業公章的授權書原件。授權書應該載明授權銷售的品種、地域、期限,注明銷售人員的身份證號碼。

  須要時,企業可以派員對供貨者舉行現場核查,對供貨者質量管理狀況舉行評價。

  如發覺供貨方存在違法違規經營行為時,應該準時向企業所在地食品藥品監督管理部門報告。

  4、企業應該與供貨者簽署選購合同或者協議,明確醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產企業、供貨者、數量、單價、金額等。

  5、企業應該在選購合同或者協議中,與供貨者商定質量責任和售后服務責任,以保證醫療器械售后的安全使用。

  6、企業在選購醫療器械時,應該建立選購記錄。記錄應該列明醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、單位、數量、單價、金額、供貨者、購貨日期等。

  7、首營企業和首營品種按本公司醫療器械首營企業和首營品種質量審核制度執行。

  8、每年年底對供貨單位的質量舉行評估,并保留評估記錄。

  二、醫療器械收貨:

  1、企業收貨人員在接收醫療器械時,應該核實運送方式及產品是否符合要求,并對比相關選購記錄和隨貨同行單與到貨的醫療器械舉行核對。交貨和收貨雙方應該對交運狀況當場簽字確認。對不符合要求的貨品應該立刻報告質量負責人并拒收。

  2、隨貨同行單應該包括供貨者、生產企業及生產企業許可證號(或者備案憑證編號)、醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、數量、儲運條件、收貨單位、收貨地址、發貨日期等內容,并加蓋供貨者出庫印章。

  3、收貨人員對符合收貨要求的醫療器械,應該按品種特性要求放于相應待驗區域,或者設置狀態標示,并通知驗收人員舉行驗收。需要冷藏、冷凍的醫療器械應該在冷庫內待驗。

  三、醫療器械驗收:

  1、公司須設專職質量驗收員,人員應經專業或崗位培訓,經培訓考試合格后,執證上崗。

  2、驗收人員應按照《醫療器械監督管理條例》、《醫療器械經營許可證管理方法》等有關規矩的規定辦理。對比商品和送貨憑證,對醫療器械的外觀、包裝、標簽以及合格證實文件等舉行檢查、核對,并做好“醫療器械驗收記錄”,包括醫療器械的名稱、規格(型號)、注冊證號或者備案憑證編號、生產批號或者序列號、生產日期、滅菌批號和有效期(或者失效期)、生產企業、供貨者、到貨數量、到貨日期、驗收合格數量、驗收結果等內容。醫療器械入庫驗收記錄必需保存至超過有效期或保質期滿后2年,但不得低于5年;

  3、驗收記錄上應該標記驗收人員姓名和驗收日期。驗收不合格的還應該注明不合格事項及處置措施。

  4、對需要冷藏、冷凍的醫療器械舉行驗收時,應該對其運送方式及運送過程的溫度記錄、運送時光、到貨溫度等質量控制情況舉行重點檢查并記錄,不符合溫度要求的應該拒收。

  5、驗收首營品種應有首批到貨同批號的醫療器械出廠質量檢驗合格報告單。

  6、外包裝上應標明生產許可證號及產品注冊證號;包裝箱內沒有合格證的.醫療器械一律不得收貨。

  7、對與驗收內容不相符的,驗收員有權拒收,填寫‘拒收通知單’,對質量有疑問的填寫‘質量復檢通知單’,報告質量管理部處理,質量管理部舉行確認,須要的時候送相關的檢測部門舉行檢測;確認為內在質量不合格的根據不合格醫療器械管理制度舉行處理,為外在質量不合格的由質量管理部通知選購部門與供貨單位聯系退換貨事宜。

  8、對銷貨退回的醫療器械,要逐批驗收,合格后放入合格品區,并做好退回驗收記錄。

  質量有疑問的應抽樣送檢。

  9、入庫商品應先入待驗區,待驗品未閱歷收不得取消待驗入庫,更不得銷售。

  10、入庫時注重有效期,普通狀況下有效期不足六個月的不得入庫。

  11、經檢查不符合質量標準及有疑問的醫療器械,應單獨存放,作好標記。并立刻書面通知業務和質量管理部舉行處理。未作出打算性處理看法之前,不得取消標記,更不得銷售。

  12、驗收合格后方可入合格品庫(區),對貨單不符,質量異樣,包裝不牢固,標示含糊或有其他問題的驗收不合格醫療器械要放入不合格品庫(區),并與業務和質量管理部門聯系作退廠或報廢處理。

  附:1、醫療器械產品注冊證

  2、企業工商營業執照

  3、購銷合同(記錄)

  4、醫療器械產品技術要求(質量標準)復印件材料(并蓋章為準)。

  5、醫療器械驗收記錄。

  6、隨貨同行單

  7、拒收通知單

  8、質量復檢通知單

  公司采購管理制度 14

  第一章 總則

  為了進一步加強公司制度管理,健全企業采購管理制度,監督和控制不必要的開支,保證采購工作的正常化、規范化,特制定此制度。

  第二章 采購原則

  1、采購是一項重要、嚴肅的工作,各級管理人員和采購經辦人必須高度重視。

  2、采購必須堅持“秉公辦事、維護公司利益”的原則,并綜合考慮“質量、價格”的競爭,擇優選取。

  3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由財務部和行政后勤人員負責采購。

  4、急用、小金額采購可以口頭向部門負責人、董事會領導匯報后先行購買,購回物品經行政人員驗收后再到財務部報銷。

  5、采購時應盡量要求供應商開具發票,采購金額達500元以上(含500元)一律需出具發票。

  第三章 采購程序

  一、采購申請

  1、采購前,采購經辦人依照所購物件的品名、規格、數量、需求日期及注意事項填寫“采購申請單”。

  2、緊急采購時,可在“采購申請單”上注明“緊急采購”字樣,以便及時處理。

  3、若撤銷采購,應立即通知財務部或行政后勤人員,以免造成不必要的損失。

  二、采購流程

  1、采購經辦人在“采購申請單”內需填寫所購物品的估算價格、數量和總金額。

  2、各采購經辦人在采購之前必須把“采購申請單”交到財務部進行審核,報總經理審批后,方能進行采購。

  第四章 采購經辦人職責和行為規范

  一、采購經辦人職責

  1、建立供應商資料與價格記錄。

  2、詢價、比價、議價及定購作業。

  3、所購物品的.品質、數量異常的處理及交貨進度的控制。

  4、做好每次的采購記錄及對帳工作。

  二、采購經辦人行為規范

  1、采購經辦人應本著質優價廉的基本原則,經過多方詢價、議價、比價后填寫“采購申請單”。

  2、采購經辦人應盡職盡責,不能接受供應商任何形式的饋贈、回扣或賄賂;若因嚴重失職或違反原則做出不適當行為者,給予辭退,情節嚴重者提交公安機關處理。

  第五章 附 則

  一、各部門需要采購時,須按上述審批手續和流程采購執行。

  二、本制度經董事會和總經理審批核準后實施。

  公司采購管理制度 15

  一、目的:

  為加強采購計劃管理,規范采購,保證公司生產經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于與生產經營有關的經營性固定資產、材料和非經營性固定資產、辦公用品和勞動保護用品(以下簡稱購進物品)的采購。

  三、職責和權限

  1、總經理負責批準采購管理制度;

  2、副總經理和財務總監負責審核采購管理制度;

  3、人力后勤部負責經營性固定資產、材料、配件等物品(材料)的采購,非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購。

  四、采購原則

  1、詢價和比價原則

  對于貨物的采購,必須有三家以上的供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨期、售后服務、信用、客戶群等因素的基礎上進行綜合評價,并進一步與供應商協商最終價格,臨時緊急采購貨物除外。

  2、一致性原則:

  買方訂購的物品必須符合采購申請中列出的要求、規格、型號和數量。如果市場條件不能滿足請購部門的要求或成本過高,采購人員必須及時反饋信息,以便申請部門更改請購單或參與。因具體情況不能與請購單完全一致的,經審核,差額不超過請購單的5-10%。

  3、低價搜索原則:

  采購人員應隨時收集市場價格信息,建立供應商信息檔案,了解最新的市場趨勢和最低價格,實現最優采購。

  4、完整性原則:

  (1)自覺維護企業利益,努力提高進貨質量,降低進貨成本。

  (2)誠實自律,不收受禮品、賄賂、邀請,不主動聯系供應商。

  (3)嚴格執行采購制度和程序,自覺接受監督。

  (4)加強學習,廣泛掌握與采購業務相關的新材料、新工藝、新設備和市場信息。

  (5)工作認真細致,無失誤,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  5、招標采購原則:

  所有大宗或經常使用的項目,應在企業管理、財務等相關部門的共同參與下,通過談判或招標,確定一段時間(一年或半年)的供應商和價格,并簽訂供應協議,簡化采購程序,提高工作效率。對于價格隨市場快速變化的商品,除了縮短招標間隔外,還需要隨時掌握市場情況,調整采購價格。

  6、審計監督原則:

  采購人員應自覺接受財務部門或公司領導對采購活動的監督和詢問。采購人員在采購過程中違反誠信制度,公司有權對相關人員依照公司《員工績效考核制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  五、采購流程

  1、請購單:

  根據生產或經營的實際需要,需要貨物(材料)的部門在每個月25日前負責企業管理部的貨物采購,人力資源物流部在每個季度最后一個月25日前負責貨物采購。部門應填寫《采購請購單》,請購單應注明產品名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等。涉及技術指標的,應注明相關參數和指標要求。根據采購申請流程,由相關部門審批后,經總經理批準后,提交人力資源及后勤部進行采購。各審核階段對請購單提出異議的,應在2個工作日內將意見反饋到請購單部門。

  2、詢價、比價、洽談:

  (1)原則上每項(材料)需有兩家以上供應商報價。

  (2)招標人收到報價單后,比價議價,填寫《詢價記錄表》,按低價原則采購。

  (3)在下列情況下,不需要比價、議價:獨家代理、獨家制造、獨家產品、原零配件無替代品,但仍需報價記錄。

  3、樣品的提供和確認:

  (1)如需提供和確認樣品,必須確定樣品發貨周期,并由采購人員負責跟蹤。收到樣品后,必須第一時間送到需求部門進行確認,如有必要,必須與財務部等部門相關人員進行確認。

  (2)如果樣品需要保存,必須密封以便將來比較。

  4、供應商選擇:

  (1)具有法定經營主體的。

  (2)質量、交貨期、價格、服務等條件良好。

  (3)有良好信譽的。

  (4)客戶認可的供應商。采購方應建立供應商信息賬戶。

  5、合同簽署:

  (1)供應商通過樣本評審后,由人力資源與物流部與選定的`供應商簽訂合同。

  (2)因交易發生的爭議,按合同約定的條款處理。

  6、后續的進展

  (1)為保證按時交貨,采購人員應提前通過電話、傳真或親自與供應商進行跟蹤,以確保貨物(材料)的及時供應。

  (2)如采購物品(材料)不能在規定時間內發貨,采購人員必須提前通知請求部門尋求解決辦法,并必須與供應商重新確定發貨日期并通知請求部門。

  7、驗收和倉儲:

  采購的貨物(材料)到達公司后,經營性固定資產、材料、配件、非經營性固定資產、大宗勞動防護用品等項目(材料)由需求部門驗收。辦公用品和其他常用用品經倉管員驗收合格后,由倉管員出具入庫表,并按入庫程序辦理入庫手續。驗收不合格的,由驗收部門通知人力物流部,并在2天內辦理換貨(退換貨)手續。

  8、對帳付款:

  采購貨物(材料)入庫后,采購人員憑《入庫單》按合同約定或約定的付款方式辦理付款手續。

  六、考核:

  凡違反本制度者,按公司相關管理制度進行處罰。

  公司采購管理制度 16

  一、目的

  為確保非庫存物資及庫存物資的選購在供給、質量、服務及價格方面為公司獵取最大利益以及最有效的成本節省,總裁辦作為選購的.主導部門特制定此選購管理政策。本政策將規范全部從公司外部選購的物品從選購到付款的所有過程。

  二、適用范圍:

  本管理規定適用于xx公司集團總部及各城市公司

  三、選購范圍

  實施選購的物品按照其用途及使用頻率舉行以下分類:

  1、日常辦公用品:指員工日常辦公所必須的低值物品。包括(紙張、筆記本、訂書釘、橡皮、涂改液、膠水/膠棒、大頭針、曲別針、復寫紙、口取紙、膠帶、筆芯、)低值非易耗品(文件夾、文件筐、筆筒、尺子、訂書器、打孔器、名片夾、計算器、剪刀、廢紙簍、膠帶托等)。

  2、低值易耗品:硒鼓、墨盒

  3、自動化辦公設備:包括電腦及外圍配件(移動硬盤、光驅等)、打印機、掃描儀、傳真機(屬固定資產范疇,詳見固定資產管理方法)

  4、為進一步規范管理,集團取消對U盤的選購和發放,如有需要員工可自帶。

  四、選購政策及選購流程

  5、選購歸口管理:集團總裁辦及各城市公司綜合管理部負責物品的選購與日常管理。除特別狀況外,全部物品的選購需由選購實施部門來完成,集團總裁辦負責監督管理。

  6、供給商:全部物品的選購應遵循“質量最佳、成本最低”的原則。選購實施部門負責對日常選購的物品供給商舉行比價挑選,本著長久合作的目的與供給商簽訂長久合作協議,享受長久合作特價供給。

  7、供給商的挑選:以半年為周期,對供給商提供的商品舉行質量、價格綜合評價后,與其重新簽約或重新挑選其他供給商。

  8、文具發放標準:每人每月的文具選購標準不超過20元。部門超出每月標及時,將取消超出部分文具的選購。

  公司采購管理制度 17

  第一章總則

  一、目的

  為加強物品采購管理,規范所有物品采購工作,保障公司經營活動所需物品的正常持續供應,降低采購成本,特制定本制度。

  二、適用范圍

  公司對外采購相關固定資產、辦公用品、勞保用品的采購管理(以下統稱為物品采購)。

  第二章采購權限和原則

  一、職責權限與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品的采購均由人事行政部負責。

  其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購。

  二、采購原則

  1、詢價比價原則

  有兩家以上供應商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上進行綜合評估,并與供應商進一步議定最終價格,臨時性應急購買的物品除外。

  2、一致性原則

  采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規格、型號、數量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下,采購人員須及時反饋信息供請購部門更改請購單。

  3、低價搜索原則

  采購人員隨時搜集市場價格信息,了解市場最新動態及最低價格,實現最優化采購。

  4、廉潔原則

  自覺維護企業利益,努力提高采購物品質量,降低采購成本。嚴格按采購制度和程序辦事,自覺接受監督。

  5、監督問責原則:采購人員要自覺接受財務部、請購部門及公司領導對采購活動的監督和質詢。在采購過程中,如果遇到采購商品質量、價格等問題,相關部門均可向采購部門提出異議。對采購人員在采購過程中發生的違犯廉潔制度的`行為,公司有權對相關人員依照公司《員工獎懲制度》等進行處罰直至追究其法律責任。

  第三章采購流程

  一、采購申請:

  1、與公司經營及產品有關的固定資產、材料、配件(例如測試手機、機頂盒、手柄、各種產品配件)等及非經營性固定資產、辦公用品、勞保用品(例如辦公設備、電腦、辦公文具、勞保等)的采購均由人事行政部負責。

  2、其他業務相關的采購則單獨申請報批后由相關業務部門進行采購(例如線上活動活動獎品、研發人員日常使用工具書等)。

  3、物品需求部門提出采購申請,填寫《請購單》,請購單要求注明名稱、規格型號、數量、需求日期、參考價格、用途等,若涉及技術指標的,須注明相關參數、指標要求。

  4、請購部門可在提出采購申請前先進行市場調研,給出采購商家或采購價格的建議,采購部門可參考請購部門給出的調研數據進行采購。

  5、日常辦公文具及勞保用品的采購由人事行政部在每月月底進行統計和收集,次月第一周進行采購。并將此類預算費用在每月月初及時報至財務審核。

  二、詢價比價議價:

  每一種物品(物資)原則上需兩家以上的供應商進行報價。所有采購務必按低價原則進行采購。但屬于獨家代理、獨家制造、專賣品等則無需比價議價。

  三、供應商選擇:

  1、具有合法經營主體者。

  2、品質、交貨期、價格、服務等條件良好者。

  3、信譽良好者。

  4、其他客戶認可的供應商。

  四、采購合同簽定及采購過程的完成。

  1、所有的采購項目原則上均需要提供采購合同或交易訂單,并附上送貨單及采購發票。

  2、若無法提供采購合同和訂單的,采購過程需兩個人共同參與完成。

  五、驗收入庫:

  當各類物品(文具、勞保用品除外)采購完后,需第一時間辦理資產登記。登記項目包括品名、型號、規格、用途、有效期等。并在物品上貼上資產標簽以便日常管理。

  六、對帳付款:

  第四章物品申領與保管

  一、物品領用

  1、所購買的物品在做好資產登記后便可進行領用。

  2、需要借用物品時需向人事行政部進行申領并登記,登記內容包括借用物品名稱、規格型號、數量、借用時間、借用期限和歸還時間。

  3、物品用完之后須及時歸還于行政人事部,若已到歸還時間還需繼續使用的,需補辦續借手續。

  4、行政人事部在物品被借出后應及時跟催物品的歸還情況。

  公司采購管理制度 18

  一、總則

  (一)、為規范本集團及下屬生產企業的選購工作,特制定本制度。

  (二)、本制度適用于集團公司及集團下屬各生產企業的選購活動。

  二、選購原則

  (一)、嚴格執行詢議價程序

  凡未通過招標確定供給商價格的物品的選購,每次選購金額在2000元以上,必需有三家以上供給商提供報價,在權衡質量、價格、交貨時光、售后服務、資信、客戶群等因素的基礎上舉行綜合評估,并與供給商進一步議定終于價格,暫時性應急購買的物品除外。

  (二)、合同會簽制度

  固定資產的選購合同,必需經過有關部門如生產管理部、質量部、財務部、審計部、生產企業總經辦、設備修理部共同參加,調研匯總各方看法,經公司分管領導審核,總經理批準簽約。屬集團選購的項目,應報總裁批準。

  (三)、職責分別

  選購人員不得參加物資和服務的驗收,選購物資質量、數量、交貨等問題的解決,應由選購部按照合同要求及有關標準與供給商商議完成。

  (四)、全都性原則

  選購人員定購的物資或服務必需與請購單所列要求規格、型號、數量相全都。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的狀況下,準時反饋信息供申請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數量不能徹低與請購單全都,經審核后,差值不得超過請購量的5%-10%。

  (五)、最低價搜索原則

  選購人員隨時搜集市場價格信息,建立供給商信息檔案庫,了解市場最新動態及各地區最低價格,實現最優化選購。

  (六)、廉潔制度

  全部選購人員必需做到:

  1、熱愛企業,自覺維護企業利益,努力提高選購材料質量,降低選購成本。

  2、加強學習,提高熟悉,增加法治觀念。

  3、廉潔自律,不收禮,不受賄,不接受吃請,更不能向供給商伸手。

  4、嚴格按選購制度和程序辦事,自覺接受監督。

  5、工作仔細認真,不出差錯,不因自身工作失誤給公司造成損失。

  6、努力學習業務,廣泛把握與選購業務相關的新材料、新工藝、新設備及市場信息。

  (七)、招標選購

  凡大宗或常常使用的材料,如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或招標的形式,由生產、質量、財務、審計、選購、總經辦等相關部門共同參加,定出一段時光內(一年或半年或一季度)的供給商、價格,簽訂供貨協議,以簡化選購程序,提高工作效率。

  對于價格隨市場變化較快的材料,除縮短招標間隔時限外,還應隨著把握市場行情,調節選購價格。

  三、選購程序

  (一)、供給商的挑選和審計

  1、原輔材料的供給商必需證照齊全,具有生產產品的合法證件。變更原輔材料的供給商必需經過送樣檢驗、小試、中試,征得生產、質量部門同意。須要時,報有關管理部門批預備案。

  2、對于大宗和常常使用的商品或服務,選購部應較全面地了解把握供給商的生產管理情況、生產能力、質量控制、成本控制、運送、售后服務等方面的狀況,建立供給商檔案,做好業務記錄,會同企業生產、質量、選購部門對供給約定期舉行評估和審計。

  3、固定資產及零星物資選購在挑選供給商時,必需舉行詢議價程序和綜合評估。供給商為中間商時,應調查其信譽、技術服務能力、資信和以往的服務對象,供給商的.報價不能作為唯一打算的因素。

  4、為保證原、輔、包材質量的穩定,供給商也應相對穩定。

  5、為確保供給渠道的暢通,防止意外狀況的發生,對于生產運營所必須的商品,應有兩家或兩家以上供給商作為后備供給商或在其間舉行交互選購。大宗商品應同時由兩家以上供給商供貨,以保證貨源、質量和價格合理。

  6、對于零星且規格繁雜的物資,每年度按照部門預算方案統計造表交選購部門,向三家以上供給商詢價,經有關部門及選購部門綜合評估后,挑選合適的供給商,簽訂特約供貨協議,定期結算。

  公司采購管理制度 19

  為了更好地發揮倉庫對商品的調配功能,規范公司倉庫的商品管理程序,促進本公司倉庫的各項工作科學、安全、高效、有序、合理地運作,特制定本管理制度。

  一、建帳

  全部商品應按每一品種規格設置商品明細賬,全部商品的品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期及存放區域均應在明細分類賬上作具體的記錄。財務部門與倉庫所建賬簿及挨次編號必需相互統一,互相全都。合格品、逾期失效品、報廢品、試用品等應分離建賬反映。

  二、入庫

  商品進庫時,倉庫管理員必需憑訂貨單、送貨單辦理入庫手續,按照實物填寫入庫單,入庫單應具體記下品名規格、單位、數量、單價、金額、批號、有效期、經手人,并按照入庫單記下材料明細賬和存貨卡。入庫單一式三份,倉庫一份、供給部門二份(一份存根、一份在財務結算時與發票一同交財務)。

  三、出庫

  按照開具的各賣場送貨單發放商品,出庫單應記下編碼、品名規格、數量、單價、金額、批號、有效期、單位蓋章及送貨人、收貨單位及經手人、庫管,按照送貨單逐日逐筆記下商品明細賬。送貨人應在當日內把賣場簽收的回單交給財務,若有特別狀況可在第2天交回,若未按時交回,應追究相關人員責任。出庫單一式四份,倉庫一份,賣場二份(一份賣場存根、一份結賬時與財務核對),一份交財務。

  四、必需嚴格倉庫管理規程舉行日常操作,倉庫保管員對當日發生的業務必需準時記下入賬,做到日清日結,確保商品進出及結存數據的.正確無誤。每日工作結束,應將當日發生的入庫單、領料單交財務部門

  五、原則上按先進先出法發放商品。

  六、盤存

  每月中旬定期盤點(總庫和賣場)。盤點包括存貨數量和質量的檢查。庫存商品清查盤點中發覺問題和差錯,應準時查明緣由,并舉行相應處理。如屬短缺及存在質量上的問題需處理的,應準時的用書面的形式向有關部門匯報,必需按審批程序經領導審核批準后才可處理,否則一律不準自行調節。

  七、倉管員工作職責

  1、精確地做好商品進出倉庫的賬務工作。

  2、嚴格根據商品的驗收要求做好商品驗收工作。

  3、不合訂購要求的商品堅定不予驗收。

  4、仔細做好倉庫月報、季報和年度報表。

  5、仔細做好倉庫商品的分類擺放和保管工作。

  6、仔細做好倉庫安全防范(做到防火、防盜、防潮)及衛生工作。

  7、仔細做好倉庫發貨工作,堅持發貨原則:先進倉的貨先發。

  8、仔細做好退貨工作。退貨原則:確認報廢、過期的商品要求準時通知選購員退回供貨商并報財務;賣場退回的商品準時回收倉庫保管。

  9、仔細做好各賣場的銷售監控工作,避開商品走失。

  10、有責任提出倉庫管理的合理建議。

  11、仔細協作各分銷商或賣場做好各類商品的收發及調貨工作。

  公司采購管理制度 20

  第一條 為規范公司采購工作,特制訂本制度。

  第二條 公司采購管理的歸口部門為行政財務部,具體負責制訂采購計劃、工作流程、綜合各部門需求,本著節約效益的原則,辦理采購事項。

  第三條 采購原則:貨比三家,定點為主,勤儉節約。

  第四條 公司行政采購統一由行政財務部辦理,包括:例行采購(日常辦公用品、計算機及耗材)和零星采購(辦公設備、辦公家具、印刷品、裝修時所需設備及材料等)。

  第五條 例行采購

  屬于例行采購的物品應核定最低庫存量。達到最低庫存量時,財務部通知定點供應商送貨,如復印紙等。

  第六條 零星采購

  零星采購需履行申購手續,即:

  一、申請——由需求者向行政財務部提出采購要求,行政財務部門匯總后每月一日以書面形式提出采購申請,按要求填寫清楚。

  二、審核——由總工審核,主要審核:是否有必要,是否有庫存、是否可調撥、是否有替代品。

  三、報批——由所長批準。

  四、采購——由行政財務部根據批準后的.采購申請進行。一般均應進行詢價、比價、看樣。

  五、驗收——由行政財務部和總工驗收。

  六、登記、建檔——驗收合格后,由行政財務部進行登記入帳,通知使用部門(人)領用。資料員負責收妥合格證、使用說明書。

  第七條 本制度由所長辦公會批準后發布執行。本制度解釋權屬行政財務部。

  公司采購管理制度 21

  為了規范公司的物資選購行為,降低選購成本,加強對選購的監督管理,根據科學有效、藏匿公平、比質比價、監督制約的原則,特制定本制度。

  一、本制度是公司選購重要物資、普通物資、輔助物資以及其他開發新產品、新工藝所需物資過程中的決策、質量檢驗和價格監督等行為的基本規范。

  二、物資需求(選購)方案的分類

  1、月度物資需求方案即月選購方案;

  2、暫時物資需求方案即物資選購方案單。

  三、選購工作應遵循的原則與方式

  (一)選購原則:

  1、執行詢儀價原則。物資選購要貨比三家,擇中選優,暫時性應急購買的物品除外;

  2、供方評定原則;

  3、職責分別原則,選購人員不得參加物資檢查驗收;

  4、全都性規定,選購的物品必需與選購單所列要求的規格、型號、數量相全都。

  5、秉公辦事、維護公司利益原則。

  (二)選購方式:

  1、招標選購;

  2、固定廠商、長久報價選購;

  3、即時詢價選購。

  (三)付款方式:

  1、預付部分款項;

  2、貨到憑發票報銷付款;

  3、貨到后分期付款;

  4、貨到延期付款;

  5、以上方式的結合。

  四、選購方案請購和實施

  (一)提出與確認:料庫依據公司生產方案和物資消耗定額,按照庫存狀況核定選購數量,編制月份選購方案。經部門主管、公司主管領導簽字后,傳遞到供給部,物資選購請購審批程序完成。零星物資(生產、技術等急需材料、配件、設備)由使用部門提出申請并填寫物資選購方案單,由部門領導審核,經料庫審查確認,主管副總審批后交供給部實施。設備選購由技術部協作。

  (二)挑選選購渠道,確定選購價格。供給部接到經批準的《物資選購方案單》,先核對選購內容,查閱《物資供給商記下臺帳》和其他有關資料后,按照選購物資的緩急程度,參考市場行情及過去選購記錄或廠商提供的資料,除經批準的緊張特別狀況外,精選三家以上的供給商舉行詢價(設備選購由技術部協作)。對于廠商的`報價資料舉行收拾后,選購經辦人員應深化分析,擬訂議價方式及各種有利條件,和符合規定的選購方式向廠協商價。選購經辦人員詢價、議價以及對有關物資的質量、付款方式等內容洽談完成后填寫《選購物資詢議價報告表》,經供給部部長審核后,舉行選購。須要時與供給商簽定《購貨合同》,按合同審批程序審批后再舉行選購。做好選購質量記錄。

  五、質量驗證與檢驗。質檢中心負責對選購物資舉行驗證(設備選購由技術部協作),選購物資未經質量檢驗合格不得辦理正式入庫手續和結算手續,特別狀況經公司主管領導批準特例處理。全部特例處理的狀況均須記錄備案。各種生產用物資進廠后,由料庫填寫檢驗通知單,經質檢中心檢驗并將檢驗結果送至料庫,由料庫按其質量情況舉行標識。不合格物資由料庫報供給部按有關規定處理。嚴峻不合格的物資要求所有退貨,嚴禁進入生產過程。

  六、物資驗收入庫結算程序。選購物資到廠后,料庫提請質檢中心對選購物資舉行檢驗或驗證。檢驗或驗證合格后,填寫各類《物資入庫驗收單》,簽字后物資記下入庫。實行預付款方式的選購物資,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,填寫《借款單》,經總經濟師審核批準后辦理預付款手續。實行除預付款方式之外的方式付款的選購物資,在選購物資到廠入庫后,由選購人員憑《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》,《物資入庫驗收單》,以及購貨發票按照公司財務報銷的有關規定經總經濟師審核批準后辦理報銷付款手續。

  七、規定要求

  (一)物資需求(選購)信息傳遞規定:

  1、物資需求使用單位必需在《月選購方案》或《暫時物資選購方案單》上將所需物資的相關技術標準要求說明,特殊是品種、規格、型號以及對選購物資的其它特別要求填寫具全。

  2、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

  3、物資需求使用單位要準時把握所需物資的市場信息狀況,在《月選購方案》或《暫時物資選購方案》上將所需物資的市場信息狀況列明。

  4、物資需求使用單位需要對所需物資的規格或數量舉行變更時,必需立刻通知供給部,雙方商議樂觀協作處理好有關事宜。

  (二)物資選購規定:

  1、物資選購部門必需根據“質量第一”和“藏匿、公平、公正”的原則,以“降低成本、保障生產經營”為目的,切實做好物資的選購供給工作。

  2、供給部要嚴格遵守供貨商評定規定,通過“同等條件,質優優選、價低優選、近處單位優選、老供貨單位優選、直接生產單位優選、信譽好單位優選”的方式,綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面的內容,在“重質量、遵合同、守信用、看服務”的前提下,做好物資供給商的考察挑選工作。對同類的重要物資和普通物資,應同時挑選三家以上合格的供方,并保存合格供方的質量記錄。

  3、凡選購的大型設備、成套設備、大宗物資,必需實行藏匿招標的方式,由隨事成立的公司招標小組確定相關事項。

  4、若因缺貨等緣由無法按需貨日期完成物資選購,供給部應準時通知物資需求使用單位,雙方樂觀商議處理好有關事宜。

  (三)選購物資驗收入庫、出庫規定:

  1、選購物資到廠后,必需經質檢中心檢驗或驗證合格后方可入庫。

  2、對于經檢驗或驗證不合格的選購物資,料庫通知供給部,由供給部與供貨商舉行商議,實行退貨、換貨或索賠措施。

  3、各需求單位在物資驗收合格后按單位使用狀況填寫領料單,經部門領導和主管副總批準后到料庫辦理領料出庫手續。

  (四)選購物資付款規定:

  下列狀況財務部應否決支付選購款項:

  1、與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》規定的付款方式或付款金額不全都的款項。

  2、質檢中心未在《物資入庫驗收單》上簽字的款項。

  3、《物資入庫驗收單》中列出的選購物資的數量、品種與《選購合同》或《選購物資詢議價報告表》不符的款項。

  4、所需物資需試用后方能結算付款的,物資需求單位應《月度選購方案》或《暫時物資選購方案》上注明相關事項。

  (五)選購紀律規定:

  1、各物資需求使用單位應按照生產經營管理需要,本著“節省、降本”的原則提報物資需求選購方案,對任何亂報方案、浪費鋪張甚至違規違紀提報物資需求選購方案的行為舉行鄭重處理。

  2、物資選購經辦人員必需牢固樹立企業仆人翁思想,盡職盡責,堅持原則,秉公辦事,切實維護公司的利益,保障公司選購成本的最低化、選購質量的最優化、選購效率的最快化。

  3、選購人員必需遵守公司規則制度的規定,根據規定的程序和標準選購,任何人不得私自訂購和盲目進貨。

  4、選購人員必需做到廉潔自律,秉公辦事,不謀私利。任何人不得在物資選購過程中私下收受回扣或酬金。對實際浮現的回扣或酬金必需在三日之內上交。

  5、選購人員必需樹立服務意識,急生產經營所急,想生產經營所想,任何人不得無故積壓或遲延選購及相關工作。

  6、為把握瞬息萬變的市場經濟商品信息,如價格行情等,選購人員必需常常自覺學習業務學問,提高業務工作的能力,以保證準時、保質保量地做好物資供給工作。

  (六)售后服務規定:對于選購物資供給部在簽定購買合同時,要明確服務商定。選購物資在投用前需廠家舉行現場指導的,由供給部負責聯系。對于在使用過程中(保質期內、正常使用條件下)浮現的質量問題,由供給部在規定時光內協調解決。

  八、選購價格監督管理。企管部是行駛選購價格監督的職能部門,內設審計監督比價員,抽查供給部的選購質量記錄。負責選購全過程舉行財務監督和審計;負責從各種渠道搜集各單位擬選購的各類物資的供貨單位價格信息,舉行收拾分析并與各單位填報的《材料驗收單》上的供貨單位、價格等舉行比較分析。凡由供給部提供的納入清單的通用物資,原則上要顯然低于市場零售價格,并做到對質量問題包退、包換,負責到底。使用單位如發覺從料庫領用的上述物資價格高于市場零售價格,應即向企管部報告,由企管部調查處理。選購人員要自覺接受審計及針對選購活動的監督和質詢。

  九、責任與獎懲。全部從事物資選購的人員都必需遵紀守法,廉潔奉公。仔細貫徹執行公司關于物資選購管理的文件,認清自己的責任,團結配合,相互監督,共同把公司的物資選購工作做好。

  對降低選購成本做出突出貢獻的選購人員和其他人員、嚴格履行職責且成果顯著的質量、價格監督人員、舉報違背本制度規定的違法亂紀選購行為經查證屬實的人員將予以嘉獎。對違背本制度弄虛作假、以權謀私、帳外暗中收受回扣和收受賄賂的人員,將按照情節輕重賦予處罰,直至行政處分或依法追究刑事責任。

  公司采購管理制度 22

  第一章 總則

  第一條 為了規范公司的采購行為,加強采購管理,保障公司的正常生產和經營活動,特制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司所有物資、設備、服務等采購活動。

  第二章 采購原則

  第三條 遵循公開、公平、公正、擇優的原則,確保采購過程的透明度和公正性。

  第四條 實行集中采購與分散采購相結合的原則,提高采購效率,降低采購成本。

  第三章 采購流程

  第五條 需求部門提出采購申請,填寫《采購申請表》,詳細說明采購物品的名稱、規格、數量、用途、預計采購時間等信息。

  第六條 采購部門對采購申請進行審核,核實采購需求的合理性和必要性。

  第七條 進行市場調研,收集供應商信息,包括供應商的資質、信譽、產品質量、價格等。

  第八條 選擇合適的.供應商,進行詢價、比價、議價,確定供應商和采購價格。

  第九條 簽訂采購合同,明確采購物品的規格、數量、價格、交貨期、質量標準、驗收方式、付款方式等條款。

  第十條 跟進采購訂單的執行情況,確保按時到貨。

  第十一條 到貨后,組織相關部門進行驗收,驗收合格后辦理入庫手續。

  第四章 供應商管理

  第十二條 建立供應商檔案,記錄供應商的基本信息、合作情況、評價結果等。

  第十三條 定期對供應商進行評價,根據供應商的產品質量、交貨期、價格、服務等方面進行綜合評估,確定優秀供應商、合格供應商和不合格供應商。

  第十四條 與優秀供應商建立長期穩定的合作關系,優先選擇合作。

  第五章 采購紀律

  第十五條 采購人員應遵守職業道德,不得收受供應商的賄賂、回扣等不正當利益。

  第十六條 采購人員應嚴格按照采購流程和制度進行采購,不得擅自變更采購方式和采購內容。

  第十七條 對違反采購紀律的行為,公司將嚴肅處理,情節嚴重的將追究法律責任。

  第六章 附則

  第十八條 本制度由采購部門負責解釋和修訂。

  第十九條 本制度自發布之日起施行。

  公司采購管理制度 23

  第一章 總則

  第一條 為加強公司采購管理,規范采購行為,提高采購效率,降低采購成本,保證采購質量,根據國家有關法律法規和公司實際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司及所屬各單位的物資、工程和服務采購活動。

  第二章 采購組織機構與職責

  第三條 設立采購管理委員會,負責采購政策的制定、重大采購項目的審批等。

  第四條 采購部門負責采購計劃的編制、采購活動的組織實施、供應商的管理等工作。

  第五條 需求部門負責提出采購需求,參與采購項目的評審和驗收等工作。

  第三章 采購方式

  第六條 公開招標:適用于金額較大、技術復雜、通用性強的采購項目。

  第七條 邀請招標:適用于具有特殊性,只能從有限范圍的供應商處采購的`項目。

  第八條 競爭性談判:適用于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的采購項目。

  第九條 單一來源采購:適用于只能從唯一供應商處采購的項目。

  第十條 詢價采購:適用于采購的貨物規格、標準統一、現貨貨源充足且價格變化幅度小的采購項目。

  第四章 采購計劃與預算

  第十一條 各部門根據生產經營需要,編制年度、季度和月度采購計劃,并報采購部門匯總。

  第十二條 采購部門根據采購計劃,結合庫存情況,編制采購預算,經審批后執行。

  第五章 采購合同管理

  第十三條 采購合同應按照公司合同管理的有關規定簽訂,明確雙方的權利和義務。

  第十四條 對重要采購合同,應組織法律、財務等部門進行評審。

  第六章 采購驗收與付款

  第十五條 采購物資到貨后,由需求部門、采購部門、質檢部門等共同進行驗收。

  第十六條 驗收合格后,按照合同約定辦理付款手續。

  第七章 監督與檢查

  第十七條 審計部門負責對采購活動進行審計監督,查處違規行為。

  第十八條 定期對采購工作進行總結和評估,不斷完善采購管理制度。

  第八章 附則

  第十九條 本制度由采購部門負責解釋。

  第二十條 本制度自發布之日起施行。

  公司采購管理制度 24

  第一章 總則

  第一條 為了滿足公司生產經營活動的需要,規范采購行為,加強采購管理,控制采購成本,保證采購質量,依據國家有關法律法規和公司的實際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司所有物資、設備、服務等采購活動。

  第二章 采購職責分工

  第三條 采購部門負責采購計劃的制定、供應商的選擇與評估、采購合同的簽訂與執行等工作。

  第四條 需求部門負責提出采購需求,參與供應商的評估和采購物品的驗收。

  第五條 財務部門負責采購預算的'審核、采購款項的支付等工作。

  第六條 質量控制部門負責采購物品的質量檢驗和驗收標準的制定。

  第三章 采購計劃與預算

  第七條 需求部門根據生產經營計劃和實際需求,提出采購申請,填寫《采購申請表》。

  第八條 采購部門結合庫存情況和市場行情,制定采購計劃和預算,經審批后執行。

  第四章 供應商選擇與管理

  第九條 建立供應商評價體系,對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行綜合評估。

  第十條 定期對供應商進行考核,根據考核結果調整供應商名單。

  第十一條 與優質供應商建立長期合作關系,確保供應的穩定性和可靠性。

  第五章 采購合同簽訂與執行

  第十二條 采購合同應明確采購物品的名稱、規格、數量、價格、質量標準、交貨期、付款方式、違約責任等條款。

  第十三條 嚴格按照采購合同執行采購活動,跟蹤合同履行情況,及時處理合同變更和糾紛。

  第六章 采購物品驗收與入庫

  第十四條 采購物品到貨后,由質量控制部門和需求部門按照合同約定的標準進行驗收。

  第十五條 驗收合格的物品辦理入庫手續,不合格的物品按照合同約定進行處理。

  第七章 采購監督與考核

  第十六條 對采購活動進行全程監督,防止違規操作和腐敗行為的發生。

  第十七條 定期對采購工作進行考核,對采購人員的工作績效進行評估。

  第八章 附則

  第十八條 本制度由公司采購部門負責解釋和修訂。

  第十九條 本制度自發布之日起施行。

  公司采購管理制度 25

  第一章 總則

  第一條 為加強公司采購管理,規范采購流程,保障采購質量,提高采購效率,降低采購成本,根據國家有關法律法規和公司實際情況,制定本制度。

  第二條 本制度適用于公司及所屬各單位的采購活動,包括物資采購、服務采購和工程采購等。

  第二章 采購組織與職責

  第三條 成立采購領導小組,負責采購政策的制定、重大采購項目的審批等。

  第四條 采購部門負責采購活動的'具體實施,包括采購計劃的制定、供應商的選擇、采購合同的簽訂等。

  第五條 需求部門負責提出采購需求,參與采購項目的評審和驗收等工作。

  第三章 采購范圍與方式

  第六條 采購范圍包括生產所需的原材料、設備、零部件、辦公用品、勞保用品等。

  第七條 采購方式包括公開招標、邀請招標、競爭性談判、單一來源采購、詢價采購等。

  第四章 采購計劃與預算

  第八條 需求部門根據生產經營需要,于每月末提出下月采購需求,填寫《采購申請表》。

  第九條 采購部門根據需求部門的申請,結合庫存情況,編制采購計劃和預算,經審批后執行。

  第五章 供應商管理

  第十條 建立供應商名錄,對供應商進行分類管理。

  第十一條 定期對供應商進行評估,根據評估結果調整供應商的合作等級。

  第六章 采購合同管理

  第十二條 采購金額較大或重要的采購項目,必須簽訂采購合同。

  第十三條 采購合同應明確雙方的權利義務、質量標準、交貨期、付款方式、違約責任等內容。

  第七章 采購驗收與入庫

  第十四條 采購物資到貨后,由采購部門組織需求部門、質檢部門等進行驗收。

  第十五條 驗收合格的物資辦理入庫手續,不合格的物資按照合同約定處理。

  第八章 采購付款與結算

  第十六條 采購部門根據合同約定和驗收結果,填寫《付款申請表》,經審批后辦理付款手續。

  第十七條 財務部門負責采購款項的結算和支付,并對采購費用進行核算和分析。

  第九章 采購監督與檢查

  第十八條 審計部門負責對采購活動進行審計監督,檢查采購制度的執行情況。

  第十九條 對違反采購制度的行為,視情節輕重給予相應的處罰。

  第十章 附則

  第二十條 本制度由采購部門負責解釋和修訂。

  第二十一條 本制度自發布之日起施行。

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