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審計經理工作職責范圍
審計經理工作職責范圍1
1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;
2、能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統審計、數據分析等;
3、對財務審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4、完成對IT風險管理控制、內部控制創建或優化的`相關工作。
審計經理工作職責范圍2
1、編寫審計工作計劃:經審計部總監授權,編寫審計項目工作計劃和年度審計計劃;擔任具體審計項目負責人或參與審計項目,組織/實施/參與具體項目審計工作,保證審計工作的質量和進度;
2、協助完善集團審計文件與制度:根據集團戰略發展需要和國家相關法律法規,協助審計部總監擬定并完善集團內部審計制度及相關工作文件;
3、開展內部審計:
1)內部控制審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各業務循環的內部控制進行審計,檢查是否有完善并支撐業務發展的內控制度及各項流程制度是否得到有效執行;
2)經營成果審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司經營成果的真實性、準確性、合法性等進行審計,并擬寫審計報告,報集團總裁審閱;
3)財務收支審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對公司各項財務收支、專項資金的使用和核算進行審計,檢查公司的資金和財務狀況,對公司的財務報表進行審計,檢驗其真實性、準確性,及時向集團總裁報告情況;
4)啤酒營銷審計:根據公司年度審計計劃,獲審計總監委派,對啤酒公司營銷費用的投放及效果進行審計,檢查是否有完善并支持業務開展的流程制度及各項制度是否得到有效執行;
5)離任審計:獲審計部總監委派,對經批準即將離任的人員,按公司的要求對其工作狀況和工作業績進行客觀、公正地全面審計;
6)工程審計:根據公司要求,組織審計人員,必要時協調外聘專業工程技術人員,對集團范圍內工程建設項目的預算、決算進行審計;限制性項目審計:獲審計總監委派,實施涉及集團受接觸限制性項目的審計工作,恪守保密原則。
4、配合外部審計:根據國家有關規定和公司相關規定制度,配合外部的.審計機構進行必要的調查。
5、審計項目管理:
負責所獲指派之審計項目的現場工作組織、分工、協調、監督,審核項目組成員的審計底稿,對審計過程中發現的問題及時與被審計單位溝通,必要時向部門總監匯報,擬定審計報告,提出內部審計意見及建議,并將項目審計結果與被審計單位管理層進行反饋溝通。
審計經理工作職責范圍3
1、協助制定審計工作計劃,完善審計相關制度、流程等體系;
2、負責建立重大項目的全程合規性跟蹤審計以及其它事項的報備抽查體系,包括招標審計、變更簽證審計、工程結算等關鍵事項的合規性及合理性審計;
3、負責審計是否嚴格按照設計和工期要求,對施工質量、安全、進度等實施有效管理和監督;
4、負責對審計中發現的`問題進行提示、建議、預警及提交相關報告;
5、負責審計相關內業資料整理、歸檔,后續跟蹤審計等。
審計經理工作職責范圍4
1、完善以風險為導向的內部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規章制度、管理流程和工具方法:
2、檢查、分析、評價集團財務及內控管理體系的'健全和有效性,參與風控體系建設,對集團內部控制的潛在問題與風險缺陷提出優化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;
3、根據集團發展戰略,編制集團財務業務板塊年度審計計劃,擬定審計方案;
4、對公司及其下屬企業內部控制制度的制定和執行情況、風險管理情況進行全面梳理,匯總內部控制缺陷和風險事項,與被審計單位和業務部門溝通內部控制缺陷整改措施、風險應對措施,形成專項報告;
5、及時發現集團及其下屬公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、負責審計過程中與相關部門的協調與溝通;
審計經理工作職責范圍5
一、崗位職責:
1、協助集團審計總監制定部門年度、月度審計計劃;
2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協調、溝通;
3、組織審計組成員按審計程序實施審計,對審計項目的開展進行跟進監督和指導;
4、維護并監督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務的完成情況;
5、參與本部門員工的`輔導、培訓、績效等各項計劃的制定和執行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;
6、完成上級交辦的其他工作。
二、崗位要求:
1、熟悉大型集團公司內部內控、內審流程,理論體系等;
2、統招本科以上審計相關專業畢業;
3、知名集團公司審計相關經驗優先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經理薪資:面議
審計經理工作職責范圍6
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的.真實準確;
3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
4、對工程內控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;
6、負責完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責范圍7
1、協助擬定內部審計項目的審計計劃,并對業務部門開展內部審計工作;
2、根據法律法規要求,定期開展專項業務審計;
3、根據監管機構要求或應管理層要求,針對特定工作流程或風險事件開展專項審計、檢查或自查工作;
4、協助開展數據報送相關信息系統的需求提出和測試工作。
審計經理工作職責范圍8
1、、按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;
2、負責審計數據的準確性;
3、制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的'具體實施;
4、對財務收支、經營活動進行審計;
5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;
7、對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8、對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10、組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
11、負責根據公司經營狀況及稅務要求進行納稅籌劃,合理稅負,規避稅務風險,按稅務要求進行納稅申報;
12、兼顧董秘工作。
審計經理工作職責范圍9
1、工程或成本類審計業務實施、常規審計、專項審計帶隊;
2、業務監督及審計,對公司范圍內業務進行審計監督,保障公司制度執行、避免公司利益受損;
3、促進管理改進,通過審計整改和管理建議等方式,促進公司各子系統管理改進;
4、案件查辦,對禹洲體系內所有舞弊線索進行調查,按照相關法律規定移送涉案人員至司法機關;
5、反腐宣傳工作,不定期、多措施開展反腐宣傳;
審計經理工作職責范圍10
一、崗位職責:
1 、審查企業各項財務制度的落實情況,協助部門負責人擬訂審計計劃或方案 。
2、負責完成資產、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業務的審計工作。
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據以支持審計發現和審計建議,為企業風險控制提供服務。
4、審查財務收支項目、費用開支與報銷等工作。
5、針對所涉及的審計事項,編寫內審報告,提出處理意見和建議。
6、審查發票、憑證、賬冊、報表的'真實性以及是否符合企業財務制度的要求。
7、檢查、復核審計證據,做出單項審計評價意見。
8、負責審計檔案整理、歸檔工作。
9 、協助組織建立和完善企業審計流程和體系。
10、完成領導臨時交辦的工作。
二、任職資格:
1、大學本科以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、五年以上相關工作經驗,中級及以上職稱;
3、通曉審計和財會相關理論知識,熟悉審計和財會相關政策法規;
4、具有良好的職業道德和溝通、協調能力。
審計經理工作職責范圍11
1、協助制定并監督落實各項內部審計制度,規范審計工作流程;
2、根據公司內控審計計劃和相關要求,開展日常內控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;
3、對審計發現的問題進行反饋和后續跟進,監督整改措施的.執行落實,定期跟蹤、推進;
4、對公司內部控制及經營管理過程中存在管控風險進行識別評估,發現控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優化內控管理;
5、根據公司業務管控重點,配合開展相關業務審計核查及規范管理工作;
審計經理工作職責范圍12
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執行內部審計監督;
4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的`問題和違規違章情況進行內部審計監督;
5、公司指定項目的審計;
8、領導安排的其他工作。
審計經理工作職責范圍13
1、根據集團發展戰略要求,完成部門工作目標,主持內外部審計監督工作,保障集團控制力度,防范運營風險并實現長期可持續發展;
2、主持擬訂集團內部審計制度流程和監察制度流程,經審批后監督執行;
3、主持集團內部經營審計及專項審計工作,編制審計報告,提出問題和調整建議,報決策委員會作為決策依據;?
4、負責公司經營活動內控流程審計及合規化管理,監督公司相關部門執行內部管理制度和業務規則,根據法律、法規和準則的變化,及時建議并督導公司有關部門修改、完善有關管理制度和業務流程;
5、對公司新業務、新產品提供法律合規建議,提供風險評估,對風險進行識別及管控;
6、建立和維護與外部審計機構的`長期合作關系,負責協調外部審計工作,負責匯總、分析、報告并執行外審建議;?
7、集團重要工作推進和重大決議執行的監督執行。
審計經理工作職責范圍14
1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;
2、負責對公司內部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風險管理進行檢查、評價,對內控缺陷應提出審計建議,參與制定、完善公司內部審計制度、審計規范和管理辦法等;
3、配合公司完成銜接外部投資機構對公司內控及合規性方面的要求;
4、負責對公司預算執行情況、財務狀況、財務收支活動的合法性、合規性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經營效果進行評價;
5、負責對公司各部門負責人任期的經濟責任進行分析及審計,審查其經營業績的真實性和年度經營目標的.完成情況,為公司對其績效考核提供依據;
6、負責對公司各業務版塊的財務指標進行分析,向管理層提出分析的結論及建議;
7、負責對行業競爭對手的財務指標進行分析,并對管理層提出分析結論及建議。
審計經理工作職責范圍15
1、制定工程審計計劃并組織人員進行工程審計。
2、對工程相關合同的審批情況及工程承包商的選擇的審計情況進行審核;
3、對工程變更簽證、工程預決算情況的審計情況進行審核。
4、對工程款支付、工程驗收進行監督和審計的'情況進行審核。
5、對工程施工進度、乙供材料使用情況及施工工藝效果情況進行記錄、監督及審計的情況進行審核。
6、研究招投標項目,制作招投標計劃書,報招投標委員會審閱批示。
審計經理工作職責范圍16
1、擬定所負責業務版塊的審計計劃,并組織實施;
2、組織對主要業務板塊的經營情況開展日常監督工作;
3、根據檢查結果,出具審計報告或專項檢查報告;
4、組織部門人員針對公司違規案件進行調查,根據調查結果擬定報告并出具處理建議;
5、跟進各類稽核、審計、調查工作的'結果,要求相關業務部門進行整改,并對整改實施情況進行監督;
審計經理工作職責范圍17
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經理工作職責范圍18
1、負責組織制定集團公司統一的'內部審計管理制度和實施細則;
2、負責組織推行所制訂的制度,監督其執行情況根據執行過程中的實際情況,組織修訂、完善內部審計規章制度和實施細則;
3、負責組織擬訂審計業務規范或審計業務操作規程職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執行;
4、負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預算,審核并控制費用支出負責完成審計工作總結撰寫工作;
審計經理工作職責范圍19
一、職責描述:
1、根據公司的工作目標擬定公司、各經營性管理公司及各權屬子公司的審計計劃,開展各類經營審計工作及專項審計工作;
2、主持推動審計部管理流程和規章制度的建設,組織制定、完善、執行審計工作手冊和各項業務標準,促進審計流程系統化、規范化;
3、審批具體項目的審計方案,主導實施重大審計項目;
4、對審計結果、審計報告進行審核,并負責向上級領導匯報;
5、審閱財務報告及工作底稿,按規定記錄,審計過程清晰、結論全面客觀;
6、監督審計建議的執行,組織實施后續審計工作;
7、指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務準則要求;
8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;
9、主持內部控制體系的修訂優化工作,組織各相關部門開展內控制度執行情況的定期和不定期檢查;
10、組織編制公司核心管理和業務流程,并不斷優化調整;
11、組織建設公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;
12、組織對接外部專業咨詢服務機構,統籌協調制度體系建設、制度流程優化等體系認證、管理咨詢等項目,指導推進集團及所屬企業的現代化和規范化管理;
13、指導監督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的'招聘、培訓、績效考核等工作;
14、完成上級領導交辦的其它工作。
二、任職資格:
1、財務、審計、會計等相關專業本科及以上學歷;
2、5年及以上大型集團企業財務、審計內控管理工作經驗;
3、熟練掌握企業會計準則,熟悉有關稅務、證券和金融等法律法規;
4、熟諳財務會計、審計、稅務等業務流程;
5、了解國內外財務、審計理論與實務的動態及趨勢;
6、熟諳公司經營活動和內部控制管理體系;
7、熟悉國家財稅法律規范、國家財務核算業務,和財會項目分析處理經驗;
8、良好的口頭及書面表達能力;
9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;
10、具有注冊會計師、國際注冊內部審計師(cia)資格優先;
11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。
內控審計經理崗位
審計經理工作職責范圍20
1、協助部門負責人制訂工程審計工作計劃;
2、建立并完善工程審計工作管理辦法和具體工程審計工作實施辦法;
3、起草工程審計項目的實施方案,經審批后負責具體實施;
4、編制審計工作底稿,匯總整理審計發現的'問題并形成初步審計結論和審計報告;
5、負責定期跟蹤審計報告的整改落實情況;
6、負責整理與審計過程和結論有關的審計工作檔案;
7、完成領導交付的其他工作。
審計經理工作職責范圍21
1、按照國家有關法律法規、審計法規、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;
2、負責審計數據的.準確性;
3、制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年紀審計工作計劃的具體實施;
4、對財務收支、經營活動進行審計;
5、對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監督;
6、建立公司經濟活動資金使用、管理流程的審計監控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預警措施;
7、對公司重大經濟活動、項目等進行審計監督;
8、對企業中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經濟責任進行審計;
9、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;
10、組織專項審計,對重大經濟項目或者根據領導安排進行審計。
審計經理工作職責范圍22
1、大專及以上學歷,審計、財會等相關專業;
2、有汽車行業內審工作相關經驗;
3、熟悉國家相關法律、法規知識、稅收知識,熟悉企業內控、審計管理體系的'建設及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業心、責任心和良好的職業道德,保密意識強
崗位職責:
1、負責擬定及完善企業內控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內控計劃和預算;
2、負責監管公司內部控制體系運行情況,各項管理制度、相關流程執行情況,并對其有效性、合理性及經濟性進行評價;
3、負責組織實施公司常規審計,以及各類專項財務審計、管理審計等,根據審計情況,對公司生產經營管理等方面提出改善建議。
審計經理工作職責范圍23
1、協助建立并完善公司財務審計體系,梳理財務審計相關制度及關鍵業務流程體系、審查制度落實并跟蹤整改;
2、制定財務審計工作計劃、編制財務審計具體方案、獨立統籌完成審計項目;
3、執行公司要求的財務審計程序、獨立制作審計底稿、撰寫審計報告,及時發現潛在風險并向公司管理層提出合理有效的解決方案;
4、根據授權或特定要求協助開展專項審計,實施公司各類審計調查;
5、其他與審計條線內部相關的日常工作;
6、完成上級交付的`其他工作任務。
審計經理工作職責范圍24
1、主要對財務、人事、行政、工程立項評估、采購管理、工程概預算等內控管理方面的'研究工作
2、優化完善審計程序
3、按年度審計計劃,進行審計前的準備,收集被審計單位經營信息及內控情況,進行初步審閱;參與討論審計重點和程序方法
4、根據分工執行審計程序,做好工作底稿及審計小結;及時向建筑板塊審計負責人匯報審計發現
5、起草審計報告,整理歸檔審計底稿等檔案
6、監督被審計單位對整改方案的落實執行情況,對整改證據進行檢查驗證,評價整改效果
7、起草整改跟蹤報告,收集整改證據等檔案
審計經理工作職責范圍25
1、依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2、組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的'落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責范圍26
1、完善、優化集團監審制度、流程。
2、負責集團及下屬公司的內控審計和財務審計。
3、分析、評價集團及下屬公司財務管理和各項內部管理制度的.執行情況,提出風控建議。
4、對財務預算的執行情況、財務收支有關的經濟活動進行監督審計。任職資格:
1、大學本科或以上學歷,財務審計類相關專業畢業。
2、五年以上財務審計工作經驗,有大中型房地產公司財務審計經驗優先考慮。
3、有相關財務審計類證書者優先考慮。
審計經理工作職責范圍27
一、工作職責:
1、主要負責執行公司it系統相關內審內控工作;
2、支持公司其他常規審計,包括財務審計,流程審計,專項審計,并提供相關it支持和數據分析;
3、協調跟進it審計發現問題的彌補與改善;
4、參與其他it風險管理控制相關的工作。
二、任職要求:
1、5年以上it審計相關工作經驗,包括四大it審計和企業it內部審計工作經驗;
2、計算機、信息管理、審計或相關專業本科或以上學歷;
3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內部控制流程;
4、具有互聯網行業it審計經驗者優先;
5、持相關專業證書(cisa、cia)者優先;
6、具有良好的.職業道德,工作態度和學習能力,高度的自我驅動和結果導向;
7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。
審計經理工作職責范圍28
1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業務流程化管理,并監督各項業務流程的實施;
2、負責制定和維護集團內部審計制度,加強集團內部控制流程;
3、定期或不定期對集團各公司相關重大項目進行審計,負責審計過程中的現場復核,把控審計質量,通過內部審計,對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷提出優化建議,確保核算符合集團規定、收支符合集團制度,從而完善內部控制體系;
4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結論和建議的`落實;
5、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責范圍29
1、組織編制項目各階段目標成本;
2、組織和實施公司各項設計及工程類招標采購,組織和實施公司各項設計及工程類合同簽訂及管理工作,審核各項非工程類采購和合同簽訂;
3、根據項目總體進度計劃,編制項目招標采購計劃和項目合約規劃,并組織實施;
4、組織工程階段進度款結算和竣工結算;
5、根據工程進度,對工程費用進行實時比較,動態控制工程費用,實現過程造價管理;
6、負責編制工料測量工作進度計劃,組織實施計算施工
審計經理工作職責范圍30
1、遵循獨立審計準則,審查、監督、證實集團公司及各子公司公司經濟責任履行情況,保障合法合規運營,防范未然,維護公司權益。
2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監督執行
3、對公司及控股公司的財務計劃或預算的執行和決算、財務收支及其有關的經濟活動、經濟效益、建設項目預(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現場管控、合同審計、招投標程序納入監管。
3、對公司及控股公司的內部控制體系(內部控制制度、法規及公司規章制度的執行)的.合理、健全、有效性進行監察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。
4、通過對內控體系、重大經營決策和經營活動及財務狀況的監察審計,揭示經營風險和財務風險,發現和糾正錯誤和舞弊,監督制度有效執行。
5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計
5、定期報告并專項報告監察審計結果,揭示企業風險并提出整改意見和管理建議。
6、實行后續審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。
審計經理工作職責范圍31
1、擬定并完善集團內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施集團財務審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監控;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責范圍32
1、組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;
2、按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規性進行監督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;
3、審計預算執行情況,強化預算執行;對財務管理工作進行穩健性審計檢查,減少公司財務風險;
4、根據審計結果,對被審計單位經營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。
審計經理工作職責范圍33
1、根據國家法律法規并結合集團經營管理實際,搭建并不斷完善集團內部審計規范體系,健全內部審計制度,提高經營管理水平;
2、制定集團內部審計實施計劃,統籌管理各產業內部審計實施計劃;按照實施計劃組織開展各項審計工作,防錯糾弊,為企業優化管理提出審計建議與意見;
3、對集團屬下各產業、各公司經濟活動以及相關財務收支的真實性、合法性、效益性開展財務審計;對重大經營異常情況開展專項審計;根據集團相關規定,組織實施干部離任審計;組織開展各產業輕資產外拓項目進場后的后評價工作;
4、及時向集團董事局提交審計報告,并對審計發現的問題進行跟蹤,督促整改,提升審計結果的運用水平;對被審計單位的重大審計問題或者審計整改落實不力造成重大影響或損失的`,有權報請集團啟動問責;
5、定期與集團財經管理委員會溝通,收集各產業、各公司財務數據和財務報表,對財務指標任務完成情況及調整項目進行復核;在離任審計、專項審計等各類審計工作中,負責對企業財務核算、資金管理、會計基礎工作、預算管理、財務信息化等工作進行審計,其中稅務方向的財務審計人員重點對企業各項稅金計算、匯算清繳進行復核,提示稅收風險,并提供稅務咨詢,協助企業做好稅收籌劃工作;
6、組織開展審計中心及編外審計人員的財務培訓工作(其中稅務方向審計人員負責稅務政策培訓),完成上級交辦的其他審計事項;
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