[優]審計經理工作職責30篇
在現在社會,很多地方都會使用到崗位職責,制定崗位職責可以有效地防止因職務重疊而發生的工作扯皮現象。我敢肯定,大部分人都對制定崗位職責很是頭疼的,下面是小編整理的[優]審計經理工作職責,希望對大家有所幫助。
審計經理工作職責 1
1、負責建立和完善審計管理體系內控體系;
2、參與業務部門的流程設計,檢討現有制度流程,從風險和內控角度給予建議;
3、對可能出現的風險進行識別評估和及時解決;
4、針對業務流程管控缺失和不足,提出整改建議并推動落地;
5、通過有效監督控制手段,開展事前事中控制及事后監督,發揮內控預警功能。
審計經理工作職責 2
職責:
1、負責集團內部財務審計及內部控制工作;
2、協助上級制定公司內部審計、內部控制制度及流程;
3、負責部門財務報表分析工作;
4、上級安排的其他工作。
任職要求:
1、財務審計或財務管理相關工作經驗3年+,通過2門以上注冊會計師考試者優先,傾向于有大型會計師事務所審計經驗或大型企業財務審計管理經驗者;
2、大學本科相關專業畢業,性別不限;
3、適應項目出差,每月約1周;
4、有一定的項目管理能力。
審計經理工作職責 3
1、擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預算;
2、對審計計劃實施方案進行調整和分解;
3、組織、監督、審查經營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;
4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
5、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
6、督促審計結論和建議的'落實,向領導匯報審計問題,協助領導完成內外審計的協調溝通工作;
7、參與現場審計,負責審計過程中與相關部門的協調和溝通,評價和考核審計小組成員的業績表現。
審計經理工作職責 4
1、負責集團審計及內控相關管理制度的建設及完善工作;
2、負責制定和實施集團審計工作計劃;
3、負責組織集團各公司、各項目的專項審計及內部財務審計工作并定期出具審計報告;
4、負責涉及訴訟、仲裁、復議、聽證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務;
5、負責審查公司經濟合同;參與招投標工作,審核招投標法律文書;
6、負責為重要經營決策和重大經濟活動提出法律意見;
7、負責本部門員工業務技能培訓和績效考核工作;
8、參與制訂公司規章制度,從法律層面審查其合法、合規性;
9、參與審核項目公司的'預算、概算和結算工作;
10、對集團各工程項目結算審計中付款情況的復核;
11、對集團工程合同、大型設備及物資采購合同的復核;
12、負責提供與公司經營管理有關的法律咨詢。
審計經理工作職責 5
1、協助項目經理參與審計工作,收集和整理與工作有關的法律、法規、政策等文件
2、識別、收集和整理審計底稿,及時匯報報告初稿和正式稿給項目負責人,
3、保管項目資料,項目結束時及時移交項目資料及底稿,整理裝訂工作底稿,
4、定期向上級匯報工作進度及項目過程中的問題
5、按照公司要求按期發送工作日志
6、參加員工內部培訓,做好學習筆記,不斷提升自身業務能力
7、完成上級交辦的`其他工作
審計經理工作職責 6
1、定期對公司的內控體系進行更新,并開展內控測試工作,包括但不限于更新風險控制矩陣、測試底稿及業務風險點;并執行審計所發現問題的跟蹤程序及整改,開展風險閉環管理等持續性工作;
2、在規定的時間內,高質量的完成常規審計、專項審計、離任審計、內控測試及突發性審計項目等工作。包括但不限于制定審計方案、非現場風險數據分析、現場審計工作、問題溝通、整改方案的確定及定期監控相關風險數據等,形成風險閉環的持續管理工作;
3、配合外審團隊在IFRS報表審計過程中的IT審計及內控有效性測試對接工作;
4、參與部門制度修訂,保證公司各業務制度的`邏輯性及有效性;
5、根據內審部SOP編寫項目工作底稿,記錄發現的問題和證據;對問題進行分析并提出切合實際而有效的管理建議;
6、遵循內審道德標準、專業標準,以及部門內部工作程序和方法執行具體審計和咨詢項目程序;
7、與各業務部門和職能部門的各級人員等中介機構的協調與溝通;
審計經理工作職責 7
職責:
1、參與制定公司內部審計管理辦法和規章制度;根據公司業務發展要求,編制項目年度審計計劃、審計工作程序等的制定及完善工作;
2、對公司項目工程進行合規性審計(投資立項及前期費用、工程設計、招投標、合同管理、工程施工、物資管理、竣工驗收、工程結算決算、工程項目檔案管理),并出具審計報告;
3、對建設項目的反舞弊、反腐敗及合規性進行重點審計;
4、跟進審計結果的落實整改情況,對所發現的審計問題提出整改措施并負責進行后續審計工作。
任職要求:
1、工程管理、工程造價或會計財務類等專業本科以上學歷;
2、熟悉各類審計法規及要求;
3、熟悉工程管理,具有3-5年的工程類審計經驗;
4、清晰嚴謹的'思路,良好的表達和溝通能力,扎實的寫作能力;
5、堅持原則、忠誠、誠信,較強的問題分析和問題解決能力;
6、服務過大型的事務所或大型企業為佳。
審計經理工作職責 8
1、擬定并制定審計計劃和審計預算;
2、組織實施財務審計管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發現公司潛在問題和風險,提出改進意見;
5、督促審計結論和建議的落實;
6、負責審計過程中與相關部門的協調和溝通。
審計經理工作職責 9
1、負責集團審計管理工作,建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單,構建風險體系;
2、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的.解決,并及時將相關狀況反映給管理層,主動溝通重要的事項及風險狀況;
3、梳理公司制度和業務流程,保證各制度、流程的合規性;
4、制定并執行內審計劃,擬定內審方案,起草內審報告和管理建議書等;
5、對總部各部門、各城市子公司進行定期內部審計,幫助發現問題、提升管理水平;
6、完成上級領導分配的其它工作。
審計經理工作職責 10
1、根據集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;
2、負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、負責對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計檢查;
4、負責對審計工作中發現的問題提供合理建議及監督;
6、負責執行對于審計發現的.整改情況進行跟進,對跟進的結果進行分析和報告;
審計經理工作職責 11
1、遵照公司內部審計管理制度和公司管理要求,協助部門完成公司內部財務審計工作,防范企業內部風險;
2、根據內部審計管理需要,協助制定相關審計制度,促使審計工作規范化;
3、根據內部審計計劃,參與對子公司經營成果、各項財務收支、專項資金的核算和使用、財務預算、會計核算規范情況進行審計,搜集審計證據及編制審計報告,確保審計工作按時完成;
4、根據內部審計要求,指導并監督被審計部門整改工作,確保審計整改落實到位;
5、完成部門領導安排的其他事項。
審計經理工作職責 12
1、組織內審人員的業務培訓,支持審計人員依照國家的相關法律、法規及公司的規章制度行使其審計監督權;
2、負責擬定審計計劃和審計范圍,組織審計人員根據審計目標選擇適當的審計方法有序地進行各項審計工作;
3、負責對審計情況進行復核,并組織編寫審計報告及審計評價書;
4、負責就初步審計結果與相關部門進行溝通;
5、協助公司有關單位對財務、經營管理情況進行分析,為公司決策提供依據;
6、負責建立內部激勵機制,對內部審計人員的工作進行監督、考核,評價其工作業績,激勵其努力工作;
7、制定單位經營預算,控制單位經營支出;
8、確保審計團隊的人員充足且具備必要的'審計知識、技能、經驗,以完成本章程所要求的任務及使命。
審計經理工作職責 13
1、食材、物料采購審計;
2、工程項目預(概)算及決算審計;
3、設備投資審計,對設備投資的決策過程、招投標制度的`擬定、執行內部審計監督;
4、合同審計,針對公司各類合同執行情況、存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督;
5、公司指定項目的審計;
8、領導安排的其他工作。
審計經理工作職責 14
職責:
(1)協助編寫完善公司內部審計規章、稽核制度流程等。
(2)完成總裁布置的各類審計任務,出具審計通知、審計方案、審計報告、審計意見書等各類審計文書;
(3)主持、組織、參與、指導、監督全國范圍內所有分、子公司和事業部的`各項審計工作;
(4)根據審計結果和審計決定,跟進被審單位的整改落實情況;
(5)分析評估各事業部和各分、子公司業績、內控管理等,并出具財務建議和決策支持;
(6)監督并協助處理分、子公司和事業部應收帳款、庫存等資產和資金安全管理工作;
(7)參與并落實有關主管部門的各項任務等。
任職資格:
(1)全日制大學本科及以上學歷,財會類或審計類相關專業。
(2)至少具有五年以上審計相關工作經驗,具備獨立開展財務審計、效益審計、經濟責任審計和管理審計等各類審計項目的能力。
(3)具備注冊會計師、注冊審計師等相關專業技術資格之一者或有500人以上制造分銷分子公司管理審計經驗者優先。
(4)具備良好嫻熟的溝通和協調能力。
(5)原則性強、抗壓能力強、作風正派、廉潔奉公、忠于職守、工作勤奮,有開拓創新精神,能適應長期多次出差。
(6)年齡一般應在40周歲以下,條件特別優秀者可適當放寬。
審計經理工作職責 15
1、審核公司及各子公司的'財務賬目,年度報告,賬本和會計報表;
2、對嚴重影響公司存在和發展的任何事項提出報告;
3、分析和評價審計證據,形成審計結論;編寫內部審計報告,提出處理意見和建議;
4、負責公司工程項目預算審計,結算審計,竣工決算審計的實施和過程審計監督;
5、負責公司基本建設,修繕工程和材料采購的招標文件,施工合同和招投標過程審計監督;
6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察,招標,聯絡,協調委托外審工作,監控審計過程、復核審計報告,把關審計質量。
審計經理工作職責 16
1、依據公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的.內部控制審計工作,幫助其規范業務流程,降低經營風險和管理風險;
2、組織建立和評價公司內控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風險信息;
3、組織實施集團重大事項專項審計、關鍵崗位離任審計,協助指導審計整改意見的落實;
4、編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;
5、做好部門內員工指導、培訓、考核等工作,建設、開發、充分運用部門人力資源;
6、承辦公司領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責 17
1)協助中心總監按照國家有關法律法規、審計法規擬定公司審計實施細則;
2)協助中心總監根據教育集團的戰略目標、工作目標編制年度審計計劃,提交主席或審計委員會審批,并組織實施;
3)組織實施財務審計、投資項目專項審計、經濟合同審計、經營活動遵守法規審計、管理人員離職審計、內控流程審計等各項審計工作,并出具內部審計報告;
4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時的反映至相關管理層,為管理層的決策提供一定的依據;
5)負責監督審計建議的執行情況,并定期進行匯總報告,確保整改效果滿足管理層要求;
6)協助中心總監參與公司重大項目、重大決策及重大經濟合同的的`審計活動;
7)負責公司內審方面的咨詢工作,為集團各部門提供咨詢活動;
8)配合外部審計機構開展工作,協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系。
審計經理工作職責 18
1、負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,建立健全各項內控制度;
2、根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3、對可能出現的風險進行識別、評估及及時的'解決,并及時將相關狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風險狀況;
4、監督公司各項制度、流程的運執行情況,監督內控結果改進的落實情況,及時報告潛在危險;
5、制訂年度審計計劃,組織開展內控審計、財務審計、專項審計等;
6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密關系。
審計經理工作職責 19
1、參與各項目整體工程計劃審核及監督實施,監督項目工程專項進度計劃的編制、實施、跟蹤、反饋;
2、參與工程巡檢、聯檢,形成巡檢聯檢報告,督促項目對檢查問題(質量、進度、安全、技術、經濟性)進行整改,并形成工程案例庫;
3、參與程管理制度、流程、標準、指引文件的.編制,促進公司技術平臺搭建完善,負責工程管理技術標準在項目的推行;
4、學習新材料、新工藝、新規范、新政策,組織參與技術標準推廣培訓;
5、招標配合工作,審核相關招標文件和合同,參與技術標評審,提出入圍單位資格審查要求;
6、設計變更、工程洽商的審核工作。
審計經理工作職責 20
1、制定和完善業務風險控制體系及相關流程,建立風險評估、監控、預警和預防機制。
2、協助投資部門完成投資前期項目的全面調整。
3、制定審計部門工作計劃,落實年度審計工作具體計劃,按計劃及時完成審計測試、報告、整改跟蹤工作。
4、建立健全內部控制和審計管理體系,參與制定公司內部控制和審計管理計劃、制度和流程。
5、負責公司的'日常經營管理審計、專項審計、價值審計、財務審計等。
6、負責公司項目投資和可行性專項審計,以及公司年中、年終財務狀況的檢查。
7、負責編制審計報告、審計建議,向公司提供建議意見,完成內外審計的協調溝通。
8、能夠提出切實可行的審計建議和措施,督促審計結論和建議的落實,跟蹤公司內部審計問題,
審計經理工作職責 21
1、根據審計情況,收集相關的事實依據,編寫審計工作底稿
2、根據審計工作底稿,編寫相關的審計報告、整改意見及審計建議
3、對審計中發現的`問題及時和相關人員進行溝通、確認
4、對被審計單位整改情況進行后續跟蹤
5、負責審計資料的收集、整理、上報歸檔工作
6、完成領導交辦的其他工作
7、保守公司商業秘密
審計經理工作職責 22
1、IT審計項目管理。根據項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的`管理建議和解決方案;
2、能夠獨立負責執行專項IT審計項目,包括IT安全審計,IT系統審計,數據分析等;
3、對財務審計,流程審計,專項審計中的IT審計部分,提供相關IT支持和數據分析支持;
4、完成對IT風險管理控制,內部控制創建或優化的相關工作。
審計經理工作職責 23
1、負責對公司經營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
2、規范財務核算,審計財務報表,審核預決算;
3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監督;
4、收集、整理審計證據,編寫審計工作計劃;
5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據;
6、參與公司業務流程或制度改進和風險評估工作;
審計經理工作職責 24
1、帶領項目組完成大型項目(企業集團或上市公司)的.審計。
2、獨立承擔中型項目的資料匯編及合并工作。
3、合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監督工作進度及質量。
4、對項目進行質量控制,識別,重視并解決發現問題。
5、保持與客戶良好的溝通。
審計經理工作職責 25
1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目管理中的設計、招投標、施工、驗收、結算等重要環節開展審計,促進工程質量和數量的真實準確;
3、負責對工程內部控制制度及流程管理的執行進行審計;
4、對工程內控制度、流程審計的`合理性、有效性進行審計評價;
5、在審計中及時發現公司潛在的問題和風險,提出整改建議;
6、負責完成領導交辦的其他工作。
審計經理工作職責 26
1、對重點業務進行實時實地調研,掌握真實情況,發現制度和操作層面存在的問題和風險。
2、對突發的`風險事件,及時實地調查,向中心城市公司提出防范和處置意見并評估中心城市公司提出的防范和處置意見,同時對重要經營數據的超常波動及時進行實地了解。
3、開展中心城市公司審計案例宣貫,提高業務單位風險防范意識和能力。
4、針對內外部審計發現的問題,推動整改落實,驗收整改效果。
5、督促中心城市公司在全公司范圍對同類問題進行自查自糾。
6、配合上級單位(總部審計中心或更上一級審計機構)對中心城市公司的各項審計工作。
7、根據總部審計中心要求,與總部內審組/內控組、其他中心城市公司派駐審計組聯合,
審計經理工作職責 27
職責:
1、制定年度審計工作計劃;
2、公司內部管理體系的檢查及優化;
3、負責內審工作的落實,具體分類為內部管理和經營效益的審計及內控管理審計;
4、編制審計方案,控制審計實施過程的`進度與質量;
5、審定審計證據、審計底稿,編寫和發布審計報告;
6、組織跟蹤督促審計整改意見的落實,實施后續跟蹤審計;
7、完成領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、大專及以上學歷,審計、財務、會計、法律或項目工程管理、工程造價等房地產相關專業;
2、具備審計專業技術資格證書、中級會計師證(項目管理師職業資格證書、造價工程師執業資格證書優先);
3、具備5年以上大企業內部審計監察工作經驗;
4、溝通能力強、監控能力強,風險意識和洞察力強,有良好的組織協調能力和團隊合作能力。
審計經理工作職責 28
職責:
1、負責對在建工程進行不定期審計;
2、負責對項目招標和采購過程、合同、變更和簽證等進行不定期審計;
3、負責對重大項目的合規性跟蹤審計,其他項目的報備抽查審計;
4、負責對集團重大項目的.概算、預算的合理性、合規性進行不定期審計;
5、負責對工程結算進行二審,對工程審計過程中發現的問題提出整改建議并跟蹤復檢;
6、接受關于工程質量的投訴,并組織專項小組進行審計;
7、協助部門總經理完成相關專項審計工作,對外部審計等咨詢機構的聯系及維護。
任職要求:
1、本科或以上學歷,審計或工程管理等相關專業,5年以上大型房地產企業內部審計管理工作經驗;
2、熟悉房地產開發與管理相關流程與規章制度,對工程管理各個方面有深入的了解和認識;
3、具有一定的組織協調能力,熟練掌握日常辦公軟件。
審計經理工作職責 29
1. 制度建設與優化:
完善和優化集團及公司的內部審計制度和流程,確保其符合最新的法律法規和行業標準。
制定和更新公司的審計規范和管理制度,并監督其實施情況。
2. 審計計劃與執行:
根據公司整體戰略規劃,制定年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查和總結。
組織和實施公司及下屬單位的內部審計工作,包括財務審計、內控審計、專項審計等。
3. 審計報告與整改:
編寫內部審計報告,對審計發現的問題進行客觀描述,并提出處理意見和建議。
跟蹤審計發現問題的.整改情況,確保被審計單位采取有效措施進行整改。
4. 風險管理:
對公司經營管理中的潛在風險進行識別和評估,提出風險防范和應對措施。
協助公司完成對擬收購、轉讓等項目的專項審計、資產評估和盡職調查工作。
5. 協調與溝通:
協調審計部門與公司其他部門、子公司和分公司的工作關系。
與上級主管單位、政府部門、會計師事務所等保持密切溝通與合作,確保審計工作的順利進行。
6. 團隊管理與培訓:
對審計人員進行有效管理、指導和培訓,提高審計團隊的整體素質和工作效率。
定期組織審計人員進行業務學習和培訓,不斷提升其專業能力和服務水平。
審計經理工作職責 30
1. 內控體系搭建與監督:
根據公司整體戰略規劃,擬定并完善內控體系,制定審計計劃。
對公司內控工作流程與制度的執行進行監控,確保其得到有效執行。
2. 審計項目實施:
根據年度審計計劃,組織實施各項審計項目,包括財務審計、工程審計、流程審計等。
對審計項目進行工時控制和統計,對項目成員進行考核。
3. 審計報告與決策支持:
編寫審計報告,對審計結果進行客觀描述和分析,提出改進建議和處理意見。
參與公司重大經濟活動、重大項目、重大經濟合同的審計活動,為公司決策提供審計依據。
4. 風險管理與預防:
識別和分析公司業務流程中的.潛在風險,提出風險防范措施。
主管公司舞弊、瀆職案件的調查及預防工作,確保公司資產的安全和完整。
5. 外部溝通與協調:
與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密關系,確保審計工作的順利進行。
協調外部審計機構對公司進行審計,并協助建立和維護與外部審計機構的長期合作關系。
6. 其他工作:
完成領導交辦的其他審計、內控工作,確保審計部門的工作與公司整體戰略目標保持一致。
參與公司業務流程或制度的改進工作,提出優化建議。
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