審計專員工作職責[優選20篇]
審計專員工作職責1
1、開展財務審計、內控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據并形成審計結論;
2、協助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、組織制定和修改公司內部審計工作規章制度并檢查、督促制度的貫徹執行情況;
4、組織制定對公司及下屬子公司內部審計工作的中、長期規劃和年度審計工作計劃,并加以實施;
5、領導安排的`其它事項。
審計專員工作職責2
1、制定內部稽核管理制度,組織稽核工作會議
2、編制年度稽核工作計劃,執行具體稽核事項
3、負責月度、年度績效考核數據的.真實性稽核
4、負責物資報廢流程及數據的真實性和合理性稽核
5、負責報價系統數據的準確性稽核
6、負責50萬以上重大項目稽核
7、負責運營過程中產生重大異常事項稽核
8、執行上級交代的其他事項
審計專員工作職責3
1.負責公司審計項目的執行工作;
2.對公司財務信息資料的可靠性、完整性和準確性,對公司財務收支狀況、資產負債、所有者權益的真實性、合規合法性、效益性進行審計;
3.編制審計工作底稿,并撰寫內部審計調查、分析報告;
4.對審計過程中發現的'問題提出整改、管理建議;
5.協助上級領導進行制定財務審計工作計劃。
審計專員工作職責4
1、協助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內部的.審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。
2、按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調查。
3、編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。
4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結果進行跟蹤檢查。
審計專員工作職責5
1、作為項目負責人,制定合理的審計計劃,負責完成大中型審計項目的工作,包括出具審計報告或其他鑒證報告;
2、撰寫業務服務建議書(投標文件),配合報價服務;
3、具備相當深度和廣度的.專業知識,對項目組成員進行必要的指導、培訓、監督和考核;
4、對審計項目進行詳細復核,負責項目的風險控制和質量控制;
5、合伙人安排的其他任務。
審計專員工作職責6
1.協助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經營管理活動和財務活動的真實性、合規性進行監督、檢查、評價,形成相應工作底稿。
2.及時向上級領導匯報發現的'重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。
3.協助編寫審計報告。
4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領導交辦的其他任務。
審計專員工作職責7
1、內控審計:對公司內部管理控制系統及執行國家財經法規進行內部審計監督;建立、健全完善的公司內部控制制度,促進公司經營管理的`改善,保障公司持續、健康、快速地發展。
2、工程審計:公司范圍內各項工程建設項目審計工作。
3、合同審計:對公司工程建設合同、采購合同、產品銷售合同、承包租賃合同等實行審查制,并執行不定期檢查,對存在的問題和違規違章情況進行內部審計監督。
4、各項成本費用支出的稽核。
5、公司相關領導交辦的其他審計工作,如離任審計,資金的使用情況,內部控制制度執行情況等進行檢查等。
審計專員工作職責8
1、協助部門領導編寫內控體系相關管理制度及工作流程;
2、根據內控審計年度、月度工作計劃及領導安排,負責內控審計項目的具體實施,確保各項任務順利完成;
3、認真執行公司年度審計工作計劃、審計方案,及時檢查和上報審計計劃執行情況。
4、嚴格執行內控審計工作流程,認真、仔細查閱資料,編寫稽核工作底稿,合規、合法收集稽核取證材料,編寫內控審核報告
5、對審核中發現的.可疑問題及重要線索應及時向內控主管匯報;及時匯總審計情況,客觀公正的做出審計評價,提出初步整改、處理意見和建議。
6、根據內控審計整改要求及時間限定,檢查被審計部門整改措施的落實情況,及時向內控主管匯報;
7、遵守內控審計工作紀律和保密制度,妥善保管審計工作底稿及資料;
8、協助部門領導跟進重大審計事項,對與公司有關的特定事項進行專項審計,編制相應專項審計報告;
9、負責審計檔案的整理、歸檔、保存等工作。
10、保持良好的團隊協作精神,維護良好的團隊氛圍。
11、參與公司定期、不定期的盤點工作。
12、完成領導交辦的其他工作。
審計專員工作職責9
1.制定內審計劃;
2.獲取審計原始資料;
3.按審計內容分工審計檢查工作;
4.完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5.出具內審報告;
6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7.審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
審計專員工作職責10
1、根據行業法規要求,對費用、結算進行審核,監督各項業務的合規性、真實性與準確性;
2、對學術會議、科室會等業務活動資料進行合規審核、整理,確保證據鏈的`完整、正確;
3、協助做好其他日常合規管理、審核工作。
4、參與公司的合規體系建設工作,包括業務風險的識別、風險控制的建立、業務流程的梳理與優化、建立標準化業務程序;
5、根據內控分析問題、提出策略指導和建議,并生成報告;
6、負責審核各部門提交的合同、協議,往來函件,以及對外的法律文書;
7、領導安排的相關工作。
審計專員工作職責11
1、能獨立完成各類企業的年報、專項等審計業務;
2、負責完成項目組分配的`具體審計工作任務;
3、編寫審計報告,收集、取得和整理審計證據及資料;
4、審計過程中與相關部門的有效協調與溝通;
5、完成項目經理交辦的其他事宜。
審計專員工作職責12
職責:
1、處理審計案例,為客戶提供專業服務,執行審計程序;編制審計底稿,客戶資料整理歸檔;
2、客戶資料的歸檔與整理;
3、及時反映工作遇到的難題和工作改進建議;
4、向上級每周匯報工作,并提出改進工作建議;
5、積極參與部門的培訓與討論,配合審計主管的工作;
6、完成上級交辦的'其他工作任務;
任職資格:
1、大專以上學歷;
2、3年以上會計或審計工作經驗,其中1年以上事務所經驗;
3、英語聽、說、讀、寫能力基本能達到溝通要求;
4、良好的溝通能力和表達能力;
5、性格穩重、謹慎,有很強責任心;
審計專員工作職責13
1、協助制定完善內部審計管理制度;
2、協助制定年度審計計劃;
3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;
4、評審集團內部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內部控制制度的.執行情況,并對其有效性、合理性、經濟性進行評價,為集團優化管理提出審計意見和建議;
5、公司高管的離任審計;
6、完成領導安排的其他工作。
審計專員工作職責14
1.制定內審計劃;
2.獲取審計原始資料;
3.按審計內容分工審計檢查工作;
4.完成審計底稿及檢查、匯總助理審計底稿;
5.出具內審報告;
6.與被審計單位、相關領導溝通整改事項;
7.審查整改事項;
8.完成領導交代的其他工作。
審計專員工作職責15
1、根據集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執行相關的審計程序,收集和整理審計證據;
2、協助審計主管負責經濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的`編制、起草審計報告等;
3、負責協助開展內控管理其他相關工作;
4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。
審計專員工作職責16
1、參與實施內部財務審計,開展審計公司總部及分子公司財務管理工作;
2、參與實施年度例行審計,檢查和評價內部控制系統以及所分配職責的完成情況、評價預算完成情況等;
3、參與實施專項審計;
4、參與公司各項重大投資項目的盡職調查;
5、對日常審計、外部審計、內控測試等各項審計檢查中發現存在問題的`整改工作進行跟進與落實。
6、參與公司內部控制制度建設及優化工作,協助完成內控自我評估測試工作。
審計專員工作職責17
1.負責制定完善內部審計規章制度,制定部門年度工作計劃,完成部門定期工作總結和匯報材料;
2.負責編制項目方案,實施審計程序,擬寫審計報告,并針對審計發現問題提出建設性意見和建議;
3.負責督促被審計對象落實審計整改意見和建議,動態跟進整改結果,全面抓好審計/檢查發現問題的整改落實;
4.負責組織和開展內部控制系統性測評、風險評估等工作;
5.負責對重要經濟活動實施全流程監督,及時提供專業審核意見;負責組織和督導各部門建立、完善管理制度;
6.負責協調與上級主管企業審計部門的關系,必要時協同開展審計相關工作。
審計專員工作職責18
1.根據審計工作計劃及上級指派完成財務審計、內控審計、離任審計及其他專項審計工作;
2.撰寫審計工作底稿、草擬審計報告,定期上交工作總結及工作計劃;
3.協助上級完成內部審計制度和工作流程的起草、修訂;
4.對固定資產、存貨等主要資產進行監督盤點,審核其真實性、完整性、準確性,對于發現的問題提出審計意見和建議;
5.其他臨時性工作。
審計專員工作職責19
1.對下屬子(分)公司財務核算、內部經營管理的規范性進行審計;
2.負責對審計工作方案、工作底稿編制,并按規定程序草擬審計報告負責草擬審計報告;
3.負責做好財務審計項目檔案的立卷、整理、歸檔及。
審計專員工作職責20
1、客戶上市前的賬務整理,業績、成本核算等工作;
2、協助項目負責人完成各項審計工作;
3、協助編制現場工作計劃,實施各項現場審計程序,完成底稿編寫及復核工作,協助編寫審計報告;
4、完成項目負責人及公司領導交付的其他相關工作。
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