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監督工作計劃

時間:2022-09-12 18:56:43 工作計劃 我要投稿

關于監督工作計劃合集5篇

  時間的腳步是無聲的,它在不經意間流逝,前方等待著我們的是新的機遇和挑戰,請一起努力,寫一份計劃吧。相信許多人會覺得計劃很難寫?下面是小編為大家整理的監督工作計劃6篇,希望能夠幫助到大家。

關于監督工作計劃合集5篇

監督工作計劃 篇1

  20年,計劃財務工作主要圍繞市局黨組的工作要求,加強服務意識,幫助基層,履行崗位職責,抓好以下幾點工作:

  一、抓好財務管理制度的修編,做好財務管理規范化工作。主要圍繞“制度體系建設”展開,以制定、修訂整體財務管理制度為核心,加強監督力度,逐步形成“制度健全,執行有力,監督到位”壓濾機濾布的財經管理制度體系,實現對財與物的制度化與規范化管理。第一,以制度建設為中心,實現財務管理規范化。以法律、法規為依據,對歷年來制訂的財經法規進行梳理,針對市局近幾年來出臺的各項財務管理制度進行跟蹤分析,重點對固定資產管理、經費報銷、票據管理、收費項目及標準、工資及各項津補貼、技術機構及協(學)會財務管理、濾布內部控制、內部審計制度八個方面進行分析論證,擬制定《漳州市質監系統行政事業單位財務管理制度》,形成綜合財務管理制度,確保整體財務管理工作有章可循。第二,以教育培訓為橋梁,實現財務管理規范化。繼續加強對全系統財務工作人員的教育培訓,進一步加強財務工作人員財經法規意識,提高財務人員的政策水平、業務素質及解決財務管理實踐中疑難問題的能力,更充分的發揮財務人員的管財、理財職能,為領導把好關、獻好策。擬邀請市檢察院、市審計局的同志開辦財務管理講座,重點就單位內部控制制度、行政事業收費制度、政府采購制度、固定資產管理制度等方面內容對全系統的財務工作人員進行培訓,以教育培訓保證財務人員隊伍安全。第三,以監督檢查為保證,實現財務管理規范化。開展以自查和抽查相結合的財務監督檢查,依據《漳州市質量技術監督局財務規范化管理考評標準》,從制度建設、經費管理、會計工作、資金管理、票據使用管理、檔案管理、固定資產管理等幾個方面對各個縣級局及直屬單位的財務管理工作進行考評,逐步規范基層單位的財務管理

  二、抓好年度預、決算編報工作,保證整體財務穩健運行。按照全年的'工作安排,分析全年經費的使用、分配情況,確保全系統人員經費、創收指數等收支預算,不出差錯,準確無誤。認真做好決算工作,確保全系統年度決算能夠忠實體現預算執行情況。

  三、抓好各項報表的編報工作,確保領導決策依據的準確性。針對全年的工作任務、目標,緊扣創收主線,采取逐月跟蹤檢查、督促的方式,認真統計、匯總、分析每月三項收入的創收進度與收繳情況,準確放映全系統各項收費情況,及時為領導的決策提供準確的數字依據。

  四、抓好固定資產管理工作,杜絕國有資產流失。在07年資產清查的基礎上,繼續加強原有工作力度。加大對各項裝備的投入,特別是抓好技術機構的設備更新改造工作。同時做好固定資產購買、處置的申報、審批、建檔工作,確保系統固定資產逐年增長。

  五、抓好科研項目的申報工作,鼓勵各級技術機構積極申報。組織本系統的技術力量申報項目,并進行可行性論證分析,從中選送一至兩個本系統急需的、科技含量高的科研項目申報省局。

監督工作計劃 篇2

  一、日常監督計劃

  (一)時間:每季前10日我局稽核股對上季度本局業務經辦情況進行抽查。

  (二)20xx年度日常監督重點:

  1、養老保險費征收和個人賬戶管理:核查個人賬戶歷年記帳本金、利息計算,是否準確無誤;核查系統中個人賬戶繳費記賬數額是否與征繳部門發出的繳費計劃、基金財務部門基金實際到賬數值保持邏輯對應關系,有無擅自更改繳費基數、記賬金額的現象;是否及時、準確更新個人賬戶繳費及記賬信息;核查業務部門是否定期與參保單位或個人核對年度繳費信息,重點核查個人繳費基數是否和省里規定的檔次一致。

  2、社會保險關系跨統籌地區轉入、轉出:核查轉入轉出材料是否齊全、是否符合轉入轉出條件;核查申請人的參保繳費憑證和《接續信息表》上記載的基本信息和賬戶信息是否一致;核查轉移轉出人員歷年繳費工資基數、繳費年限、個人賬戶記賬額是否準確、完整;核查業務經辦環節是否按照規定程序辦理轉移轉出手續。

  3、退休人員待遇審核發放:核查退休人員養老待遇核定資料是否齊全、程序是否健全、執行是否到位;核查養老金發放計劃是否符合經辦、審核、領導簽字的程序要求,對用人單位養老金發放情況進行環比、跨年同期對比、重點核查部分養老金異常增長情況是否真實、準確;核查養老金直發后業務部門與金融機構、與待遇領取個人之間的各項經辦操作是否符合內控管理規定,是否采取必要措施確保數據傳輸準確、安全。

  4、基金財務管理:核查基金管理部門是否與開戶銀行簽定社;鸫鎯灮堇蕝f議,是否按優惠利率計息,確;鸬谋V翟鲋担皇欠窠I務、財務、銀行自動對賬制度,實現財務對賬日清月結;基金支付業務是否匹配業務計劃單據,支付結果是否與業務支付計劃一致;二次以上支付業務是否與發放失敗數據進行比對,確保二次支付信息為上次失敗的支付信息后,財務才可辦理二次支付處理。

  5、數據信息管理:是否對數據的修改、維護等操作有明確的權限,堅持不相容崗位相互分離制度;業務、財務數據修改是否有業務、財務部門授權;數據修改記錄和手續是否完整、合規,并定期存檔備查;有關數據及相關資料是否及時備份,并建立數據遠程備份機制。

  6、單位增減人員的辦理:辦理人員增減時所收集的資料是否真實、齊全或有效;是否有初審(錄入)和復審(監督)崗位,且復審不能對數據進行修改,只能回退;辦理減少人員時,若參保單位或人員有欠費的,是否要求完成清欠。

  7、參保人員關鍵信息修改:修改個人賬戶、出生年月、參加工作時間、視同繳費年限、實際繳費年限等涉及參保職工養老保險待遇的信息,是否執行初審(錄入)和復審(監督)、領導簽字認可等程序;是否存在擅自違規篡改關鍵信息的行為;是否有執行修改的原始證明材料及其他有關材料,確保材料真實、齊全并完整歸檔。

  (三)抽查方式:養老保險信息系統實時查詢、檔案室紙質檔案查閱、實地問詢等。

  (四)抽查程序:抽查相關記錄;填寫日常監督記錄表;對發現的疑似問題經稽核股負責人和分管領導簽字后交予相關股室確認,確認沒有問題的應提交書面說明,有問題的提交整改意見并落實。

  二、內控檢查評估計劃

  本次檢查評估按照統一部署、股室和單位自查、上級抽查的方式進行。具體實施步驟和時間安排如下:

 。ㄒ唬┳圆殡A段。8月30日前完成。

  1、成立自查評估小組。6月底前完成。本局抽調專人組成自查評估小組。

  2、股室自查階段。7月底前完成。各股室對照本股室相關業務進行自查,填寫相關表格,對內部控制制度和執行情況進行全面自查,并將自查情況報自查評估小組。

  3、自查評估小組抽查。8月25日前完成。自查評估小組對各股室相關業務的內部控制制度和執行情況進行抽查,作好相關記錄,并經相關股室確認,在抽查中發現問題的要報相關領導,并提交整改意見,要求相關股室整改并落實,根據股室自查和自查評估小組的抽查情況形成自查報告。

監督工作計劃 篇3

  為切實履行食品安全監管職能,根據泰海食安委辦〔20xx〕年2號文件精神,現制定如下工作計劃:

  一、工作目標

  系統內食品生產企業要深刻理解區食安辦通知精神,認真落實食品安全主體責任,共同確保我區食品質量安全。

  二、工作內容

 。ㄒ唬┍O管對象:泰供東方五云齋食品有限公司。

  (二)監管內容:

  1、索證索票落實情況:食品生產企業要重點把好進貨關,嚴格執行原輔料采購制度,做好原輔料采購索證索票及進貨記錄,保證原輔料可追溯,確保采購合格的食品原輔料;

  2、生產過程管理情況:食品生產企業要認真做好生產過程中的衛生、安全管理,按照加工過程控制要求,做好關鍵控制點記錄,確保使用中的原輔料無過期變質,保持生產場所衛生、整潔,按要求確保食品原料、半成品、成品等儲存條件。同時企業從業人員要有健康證明、要定期開展食品安全知識培訓等;

  3、運輸過程管理情況:食品生產企業要保證成品管理規范,使用合格的包裝材料,保持運輸工具清潔,確保成品在儲存、運輸過程中不受污染,做好銷售臺賬。

 。ㄈ┍O管時段:

  做好春節、端午、中秋等重大節假日期間的食品安全專項檢查工作,加大對肉制品、糕點等節日熱銷食品及粽子、月餅等時令性食品的監督檢查力度。

  三、工作要求

  1、認真組織,全面部署。區社成立由主要負責人為組長,分管負責人為副組長,職能科室負責人為組員的食品安全監督管理工作領導小組,指導協調全系統食品安全監督管理工作。

  2、嚴格責任,狠抓落實。定期不定期組織食品安全檢查,對在檢查中發現問題的食品生產企業要及時跟進,督促整改,并再次組織檢查。食品生產企業主要負責人是食品安全的第一責任人,要深入一線,親自參加檢查,找準食品安全的問題并及時整改。

  3、信息報送,及時準確。關注食品安全風險因素,做好食品風險信息收集,及時匯總上報食品生產單位反饋的信息,對預防和處置系統內出現類似問題打好基礎,為食品安全監管工作提供有利支撐。

監督工作計劃 篇4

  《江蘇省財政監督辦法》頒發實施二年來,財政監督在重點基礎設施建設、拆遷安置、綠化及水環境整治等項目的資金支出監管方面,發揮了重要作用,進一步加強了財政性資金使用的安全性、有效性、規范性,維護了財政經濟秩序。為了更好的貫徹落實《辦法》精神,強化財政監督,根據全區財政工作會議的總體部署,結合我區30項重點工作安排,并經區政府同意,制定了《*區20xx年財政監督工作計劃》,現印發給你們,請遵照執行并做好相關配合工作。有關要求如下:

  一、跟蹤審查項目

  1、列入區財政監督計劃的項目,由區財政局根據《江蘇省財政監督辦法》有關規定,發送跟蹤審查通知書。各項目實施主體或屬地管理單位接到跟蹤審查計劃表后,應將有關前期資料先報送區財政局:

  (1)基礎設施建設、綠化項目:項目立項批復相關資料、投資概(預)算及其它前期資料、會議紀要等;

  (2)征地拆遷安置項目:紅線規劃圖、前期調研的資金測算報告、拆遷范圍內拆遷戶名單、拆遷實施方案等;

  2、未列入區財政監督計劃的項目,應按照《*區國有資金投資項目造價咨詢定點服務管理暫行辦法》有關程序辦理;

  3、暫未列入財政監督計劃,但屬于省、市、區級重點項目的,或屬于經營性地塊收儲的,如在年內實施,均追加列入區財政監督計劃中;

  4、各項目實施主體應在項目開工、實施前及時通知區財政局,安排跟蹤審查單位進場,協調跟蹤審查事宜后,開展工作。

  二、專項檢查項目

  列入專項檢查的項目,被檢查單位應按區財政局的要求,提供與專項檢查事項有關的資料和電子計算機技術文檔、數據,以及相關會計憑證、會計帳簿、會計報表和其它有關資料。

  三、內部檢查項目

  對區財政系統的內部檢查(機關處室、區會計中心、各鎮(街道辦)財政所、個管辦、收付中心等),根據《財政檢查工作辦法》、《財政部門內部監督檢查暫行辦法》等有關規定實施。

  因區政府的要求,本計劃如發生調整,另行通知。

監督工作計劃 篇5

  由于張石高速公路淶源至淶水段,規模大,里程長,地質條件復雜,為加強張石高速公路施工現場的規范化管理,綜合當前施工特點、工程進展情況以及今后發展的要求,制定20xx年安全監理工作計劃安排。在工作中認真貫徹和落實“以人為本”的思想和“安全第一、預防為主、綜合治理”的方針。

  一、施工現場日常安全監理的工作和程序:

  (一)日常安全監理

  1、加強督促

  2、巡視檢查

  3、監理會議

 。ǘ┤粘0踩O理實施程序:

  1、發出口頭通知,下發整改通知單

  2、召開專題監理例會

  3、簽發“工程暫停令”

  4、向建設主管部門報告

  二、監督施工單位按照批準的施工方案組織施工,及時制止違規施工作業:

 。ㄒ唬┍O督施工安全技術措施實施:

  1、安全生產責任制

  2、安全管理機構的建立及人員配備

  3、對分包單位安全生產的管理

  4、三類人員及特種作業人員的資格

  5、安全生產教育培訓制度落實

  6、應急救援人員和物資、器材的配備

  7、施工安全技術交底

 。ǘ┍O督專項安全施工方案實施

  危險性較大的分部、分項工程必須按照批準的專項安全施工方案進行施工,在施工過程中需要對專項安全施工方案進行修改的,必須報原批準部門同意,不得擅自修改。監理工程師應對危險性較大的分部、分項工程專項施工方案的實施進行重點監督檢查。主要包括:不良地質條件下有潛在危險性的土方、石方開挖;滑坡和高邊坡處理;樁基礎、擋墻基礎、深水基礎及圍堰工程;橋梁工程中的梁、拱、柱等構件施工等(詳細見附表)

  (三)、及時制止違法行為

  三、巡視檢查:

  1、高處作業

  2、機電設備使用必須滿足有關規定和要求

  3、場內車輛駕駛

  4、氣割、電焊作業

  5、起重作業

  6、混凝土澆筑

  7、張拉作業

  8、腳手架搭設與拆除作業

  9、大模板堆放、安裝、拆除作業

  10、施工機械作業

  四、核查現場機械和安全設施的驗收手續,并簽署意見

  1、施工機械、機具的采購和租賃

  2、起重機械和設施的現場安裝與拆卸

  3、起重機械和設施的檢測與驗收

  五、檢查現場安全防護措施等是否符合規范要求

  1、檢查施工現場安全防護用品的提供及使用情況

  2、安全標志

  3、安全防護設施

  4、臨時用電防護

  5、安全施工措施費用的使用

  六、督促施工單位安全自檢,進行抽查及參與安全生產專項檢查

 。ㄒ唬⒍酱偈┕挝贿M行安全自檢

  1、日常性檢查

  2、專業性檢查

  3、季節性檢查

  4、節假日前后的檢查

  5、不定期檢查

  (二)、對施工單位自查情況進行抽查

 。ㄈ⒓咏ㄔO單位組織的安全生產專項檢查

  七、審核施工單位各種應急預案、應急準備、應急響應、應急救援的預先制定的行動方案及組織機構。

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