【實用】整改通知3篇
在社會一步步向前發展的今天,我們都可能會用到通知,通知是上級機關向下級機關傳達指示、批轉下級機關的公文、轉發上級機關和不相隸屬機關的公文,布置工作與周知事項時所用的一種下行公文。那么你有了解過通知嗎?下面是小編為大家整理的整改通知3篇,僅供參考,希望能夠幫助到大家。
整改通知 篇1
xxxx物業管理有限公司:
貴公司于200x年進駐本小區后,小區內入室盜竊案頻發。小區業主對加強本小區安全防范措施,提升小區物業服務管理質量水平要求反映強烈。
現經業主大會商討后決定,要求貴公司對下述小區物業管理問題進行整改。
現將需整改內容表述如下:
一、安全管理問題
1、小區圍墻偏低,需適當加高小區圍墻,以保障小區業主基本人身及財產安全。
2、小區保安職責不明,流程不清,人員及車輛出入管理混亂。保安上班時間擅自離崗、打瞌睡、與閑散人員聊天現象時有發生。
進出人員不登記,外來人員不詢問,嚴重影響小區安全及形象。亟待加強工作職責教育,規范流程管理。
3、崗亭設置不合理,盲點多。建議在本小區三幢與四幢之間增設一崗亭并配備夜間內保一名。
4、保安對講設備及夜巡工具配備不足。需加強保安通訊及夜巡工具配備。
5、需縮短小區保安夜巡間隔時間并加強夜間車輛安全巡視,對夜間進入本小區外來車輛需進行出入登記,并進行跟蹤安排。
6、需保證小區各幢樓樓底門鈴正常工作,并保證在晚上六點以后統一關閉。
二、其他問題
1、小區保安著裝不整齊,禮儀不端莊。需加強安保人員著裝及禮儀規范管理。
2、小區備用發電機在停電時未及時運轉,需確保小區自備發電機在小區停電時能正常工作運轉。
3、垃圾死角較多,亂堆亂放問題影響小區環境。需及時清理小區垃圾,清除隨意堆放的垃圾及雜物。
4、小區內小廣告隨處可見,嚴重影響小區美觀。應加強保潔人員巡樓工作,及時清除小廣告。
上述需整改內容,要求貴公司于20xx年x月xx日之前整改完成,屆時將由小區業委會成員代表全體小區業主對整改后情況進行驗收。
特此通知。
xxx業主委員會
20xx年x月xx日
整改通知 篇2
責令整改通知書
你部門(門店)在 20xx年年中醫療器械質量制度執行情況 檢查中,發現以下問題(缺陷):
1、營業場所專區分隔不明確。
你部門(門店)在檢查結束后,限期 10 日內整改,并將“問題改進和措施跟蹤記錄表”由整改負責人簽字后交回質量管理部。 檢查人:
年 月 日
本通知已于 年 月 日 時收到。
接收人簽字:
年 月 日
本文書一式二聯,質量管理部和接收部門各一聯存檔。
你部門(門店)在 20xx年年中醫療器械質量制度執行情況 檢查中,發現以下問題(缺陷):
1、接觸器械人員段成麗未及時體檢。
你部門(門店)在檢查結束后,限期 10 日內整改,并將“問題改進和措施跟蹤記錄表”由整改負責人簽字后交回質量管理部。 檢查人:
年 月 日
本通知已于 年 月 日 時收到。
接收人簽字:
年 月 日
本文書一式二聯,質量管理部和接收部門各一聯存檔。
你部門(門店)在 20xx年年中醫療器械質量制度執行情況 檢查中,發現以下問題(缺陷):
1、接觸器械人員葉敏未及時體檢。
5、銷售人員對產品相關性能欠了解。
你部門(門店)在檢查結束后,限期 10 日內整改,并將“問題改進和措施跟蹤記錄表”由整改負責人簽字后交回質量管理部。 檢查人:
年 月 日
本通知已于 年 月 日 時收到。
接收人簽字:
年 月 日
本文書一式二聯,質量管理部和接收部門各一聯存檔。
你部門(門店)在 20xx年年中醫療器械質量制度執行情況 檢查中,發現以下問題(缺陷):
1、賣場醫療器械不同品種未分類碼放。
你部門(門店)在檢查結束后,限期 10 日內整改,并將“問題改進和措施跟蹤記錄表”由整改負責人簽字后交回質量管理部。 檢查人:
年 月 日
本通知已于 年 月 日 時收到。
接收人簽字:
年 月 日
本文書一式二聯,質量管理部和接收部門各一聯存檔。
整改通知 篇3
****有限責任公司:
我局近期對你公司濟南經四路、濼源大街兩家證券營業部進行了現場檢查。現將檢查中發現的問題和整改要求通知如下:
一、營業部存在的問題
1、營業部內部控制制度建設不完善,目前執行的.部分制度仍是原華夏證券股份有限公司的制度;
2、部分客戶開戶資料不完整,存在一人開立多個資金賬戶,一個資金賬戶對應多個股票賬戶的情況;
3、與銀行簽署的客戶交易結算資金賬戶存管協議不完整;
4、營業部清算日志記錄不連貫,內容不完整,無清算人員簽字;
5、通過檢查柜面系統發現,煙臺、淄博營業部仍然存在為客戶開通透支權限的情況,濟南濼源大街營業部存在一客戶透支的情況;
6、部分機構客戶取款無相應代理人信息,部分客戶限額以上取款未經審批,經四路營業部大額取款審批單不規范,僅有流水臺賬;
7、濟南經四路營業部為個別客戶辦理強制取款業務,且沒有相關審批手續;
8、營業部在權限配置及使用方面存在一定的風險隱患:電腦部系統管理人員有部分業務權限;超級用戶兩人同時擁有密碼;高風險業務權限如股東代碼轉移僅交易部經理簽字即可使用,部分證券紅沖藍補無相應審批手續;人員調整崗位后未能及時調整柜員權限設置;開戶崗、資金崗實質單人單崗;清算人員兼任財務人員等等;
9、存在未經證監會批準的銀證通業務;
10、營業部面臨轉崗人員較多,不利于員工穩定。
二、整改要求
針對上述問題,你公司須督促濟南兩家營業部進行以下方面的整改:
1、進一步完善內部控制制度,規范業務操作流程,并督促營業部嚴格執行;
2、進一步加強賬戶資料清理工作;
3、盡快與相關銀行簽署客戶交易結算資金賬戶存管協議;
4、進一步梳理營業部權限配置及使用情況,堵塞風險漏洞;立即取消客戶透支權限,對限制類權限要嚴格履行審批制度;
5、督促營業部暫停銀證通業務,并制定計劃逐步清理;
6、妥善處理大量員工轉崗問題,避免產生不穩定因素,并且制定處置風險的預案。
你公司須于****年4月15日前向我局提交整改報告,我局將在適當時機對上述兩家營業部整改情況進行復查。
本次檢查是例行的現場檢查,上述結論不代表我局對你公司濟南兩家證券營業部其它情況的實質性判斷。若上述兩家營業部存在其他違法、違規行為,不得以此次檢查未發現為由免除法律責任。
****年三月二十九日