計劃采購報銷的材料流程
計劃采購報銷的材料流程
一、材料計劃審批流程:
1、由現場施工人員提出材料采購計劃;
2、倉管復核;
3、工程部審核;
4、項目經理審核;
5、公司負責人審批;
6、審批后的計劃表交采購員采購,同時送一份財務備案。
7、日常采購計劃需提前5日申報采購計劃,大宗材料的采購計劃需提前15日上報計劃同時交一份與采購員先期進行詢價。
二、材料采購流程:
1、采購員憑審批后的材料計劃表采購;
2、采購員憑材料計劃表、采購發票(送貨單)辦理入庫驗收手續;
3、特殊情況:(1)采購金額在5000元以下(含5000元),可先行采購,后補辦材料計劃手續(時間控制在2天以內);(2)采購金額在5000元以上10000元以下(含10000元),須電話告知公司負責人,經同意后予以先行采購,后補辦材料計劃手續(時間控制在2天以內);(3)采購金額在10000元以上的,一律必須先辦理材料計劃手續,否則采購員不予采
購;對于提前采購的,沒有及時補辦材料采購計劃手續的以及大宗材料采購未經審批的,財務部有權不予以認可,所造成的損失有采購員自行承擔。
4、對于大宗材料的采購,采購員在接到采購計劃后,立即進行詢價,采購員在詢價過程中應盡可能多的進行詢價,同時將詢價結果以及詢價單位的資料(包括但不限于營業執照、稅務登記證、資質證書、組織機構代碼證等)報項目經理及公司負責人審批;采購員須按審批后的核價單、供應商及計劃表進行采購。
三、采購人員根據材料采購計劃,填寫“借支單”,由項目經理及項目總負責人審批簽字后由會計主管確認,然后到出納處辦理借支;
四、倉庫管理員依照采購計劃及采購發票(或送貨單)及時對采購物品進行分類入庫,開具電腦入庫單。
五、采購員執采購計劃、電腦入庫單等按照日常費用報銷簽字流程報銷采購費用,采購員須在采購后3天內完成簽字報銷手續,并交財務進行沖帳(特殊情況除外)。
六、對于未付款材料應及時將送貨單及入庫單交財務部門掛賬,并定時協助財務部門進行往來確認。
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