醫療救助績效評價報告(通用12篇)
隨著個人的素質不斷提高,報告的使用頻率呈上升趨勢,寫報告的時候要注意內容的完整。你所見過的報告是什么樣的呢?以下是小編精心整理的醫療救助績效評價報告,僅供參考,大家一起來看看吧。
醫療救助績效評價報告 1
根據《關于印發池州市城鄉居民基本醫療保險、大病保險、醫療救助民生工程績效評價辦法的通知》(池醫保發【20xx】19號)文件要求,我局認真準備并開展了城鄉醫療救助民生工程項目績效自評,現將有關自評情況報告如下:
一、項目投入情況
(一)項目立項
1.績效目標合理性。
根據《關于印發池州市城鄉醫療救助實施方案的通知》(池醫保發【20xx】7號)文件精神,我縣制定了《東至縣城鄉醫療救助實施方案》(東醫保【20xx】7號),該《實施辦法》設定了績效目標;設定的績效目標符合《安徽省城鄉醫療救助實施辦法》分解下達的目標要求,符合經濟社會發展和客觀實際的要求。
2.績效指標標明確性。
建立健全了政府領導,由醫保部門牽頭,財政、民政、鄉村振興局部門配合、社會力量參與城鄉醫療救助工作機制,并有效運行。《實施辦法》制定的績效目標設定了清晰的產出和效果績效指標;設定的績效指標做到了細化、量化、可衡量。
(二)資金落實
3.資金到位率。
實施年度內實際落實到位的城鄉醫療救助補貼資金總額543.14萬元。截至評價日,資金到位率100%。
4.補貼資金到位及時率。
縣級財政根據救助對象數量、救助標準、醫藥費用增長和上級財政補助資金情況測算的資金需求總量,截至規定時點應落實到位的資金543.14萬元。截至評價日,實際已按規定時限撥付到城鄉醫療救助專賬的資金543.14萬元,資金到位率100%。
二、項目過程情況
(一)項目管理
5.政策宣傳。
開展了面上和點上的宣傳工作,做到了城鄉醫療救助政策和醫保經辦規程公開。堅持正確輿論宣傳導向,利用啟動參保動員會、電視臺采訪受益對象、通報參保工作進度等方式開展了多形式、多平臺的輿論宣傳,引導廣大參保人員樹立合理預期,為項目實施營造良好發展環境發展氛圍和良好發展氛圍,以提高社會公眾和貧困人員對項目政策的知曉度,做到“應救盡救 ”。
6.救助管理。
城鄉醫療救助基金的籌集和使用情況,通過網站、公告等形式按季度向社會公布,公布的時間、地點和格式符合要求;城鄉醫療救助對象和救助金額等情況每季度在村(居)委會張榜公示7天,公示的時間、地點和格式符合要求。救助對象符合程度為100%;申報材料符合程度100%;救助標準符合程度100%。
7.信息平臺管理。
以建檔立卡數據為基礎建立了城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺;城鄉醫療救助對象基礎信息數據平臺,與脫貧退出機制相銜接,實行對基礎信息數據庫的日常動態管理,實時進行調整;與基本醫療保險、城鄉居民大病保險等信息管理平臺互聯互通、信息共享 ,實現“一站式”信息交換和即時結算。“一站式”即時結算覆蓋地區比例高于上年度。
8.檔案管理。
建立了城鄉醫療救助項目檔案;檔案的建立規范、完整,檔案資料齊全。有關單位及時提供資料;提供的'資料齊全、真實、準確。
9.定點醫療機構管理。
選擇的城鄉醫療救助定點醫療機構均是本地基本醫療保險定點醫療機構,并100%實行了合作協議管理;定點醫療機構醫療服務、醫療收費、診療費用優惠減免等嚴格按合同要求執行,無違規現象。
(二)財務管理
10.資金使用合規性。
城鄉醫療救助項目資金實行了專賬核算,并做到專款專用;城鄉醫療救助項目應配套資金及時納入了年初預算管理;對實行“一站式”即時結算的,以及需要事后救助的,救助款發放全部實行社會化發放;資金支出手續齊全、原始憑證合規;資金支出嚴格執行了國庫集中支付管理;國庫集中支付程序和手續符合規定。資金使用中無弄虛作假,虛報冒領,貪污浪費,截留、擠占、挪用項目資金等違規現象發生。
11.監督檢查有效性。
建立了基金使用內控制度,并開展了對定點醫療機構進行了專項督查;監督檢查發現的問題得到及時整改。審計部門每年均對項目資金的使用情況進行審計。
三、項目產出情況
12.目標任務完成率。
截至評價日,當年城鄉醫療救助項目目標任務完成程度為100%。
13.救助覆蓋率。
救助范圍做到“應救盡救 ”,按規定將扶貧部門確認的農村建檔立卡貧困人口全部納入基本醫療保障范圍。截至截至評價日,當年城鄉醫療救助覆蓋率為100%,且重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例為29%,醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例為72%。
14.完成及時性。
截至評價日,當年城鄉醫療救助目標任務完成及時率為100%。
四、項目效果情況
15.社會效益。
通過隨機抽查參加醫保受益人群,參加醫保后,個人或家庭得到了實惠;困難群眾看病就醫方便程度較上年有明顯提高,醫療費用負擔明顯緩解,在一定程度上促進了社會和諧穩定,成效顯著。
16.可持續影響。
城鄉醫療救助項目實施得到了社會和廣大貧困人群的普遍認可和贊同,且積極參與和支持;經辦單位管理制度健全,工作程序規范,工作積極性高,工作基本無失誤,服務對象普遍反映良好;未出現過影響城鄉醫療救助事業發展的不良事件。
17.社會公眾和受益對象的滿意度。
通過隨機問卷調查、電話訪問、現場走訪等,社會公眾、受益對象滿意度超過90%。
醫療救助績效評價報告 2
為貫徹落實《國家醫療保障局辦公室關于開展20xx年醫保轉移支付資金績效評價工作的通知》精神,建立健全科學合理的績效評價管理體系,現將我縣20xx年城鄉醫療救助補助資金績效自評情況報告如下:
一、基本情況
(一)項目總體情況
20xx年中省共下達我縣醫療救助補助資金4339.72萬元。其中:醫療救助補助資金第一批中央財政下達3988.45萬元、省級財政下達855.75萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于提前下達20xx年中央和省級財政醫療救助補助資金預算的通知》)(川財社〔20xx〕169號);城鄉醫療救助補助資金第二批省級下達203.53萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于下達20xx年省級財政城鄉醫療救助補助資金(第二批)的通知》)(川財社〔20xx〕21號);醫療救助補助資金第三批中央財政下達-682.46萬元、省級財政下達-288.25萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于下達20xx年醫療救助補助資金預算的通知》)(川財社〔20xx〕46號);醫療救助補助資金(福彩公益金)中央財政下達262.7萬元(《四川省財政廳四川省醫療保障局關于下達20xx年中央財政醫療救助補助資金(福彩公益金)的通知》(川財社〔20xx〕65號))。
(二)項目績效目標
1.年度總體目標
20xx年城鄉醫療救助補助資金績效總體目標為持續做好符合條件的救助對象參保繳費資助工作;重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例不低于70%;年度救助對象人次符合客觀需要;加強醫療救助規范管理、統籌醫療救助,探索建立防范和化解因病致貧風險的`長效機制。
2.具體績效指標
20xx年城鄉醫療救助補助資金績效具體指標為:基金累計結余占籌集基金總額的比重小于或等于15%、重點救助對象政策范圍內住院自付費用年度限額內救助比率大于或等于70%、服務對象工作滿意度大于或等于85%等。
二、績效評價工作開展情況
(一)評價目的、對象和范圍
為加強醫保轉移支付資金的績效管理,建立健全科學合理的績效評價管理體系,對我縣20xx年城鄉醫療救助補助資金支付情況進行評價。
(二)評價方法和評價等次
按照全省統一的《醫療救助補助資金(城鄉醫療救助部分)績效評價指標體系》進行自評,自評等次為優秀。
(三)指標體系設置
指標體系設置參照全省統一的《醫療救助補助資金(城鄉醫療救助部分)績效評價指標體系》執行,主要報告:項目決策等4項一級指標、決策依據等11項二級指標、貫徹中央醫療保障制度改革有關醫療救助決策部署等21項三級指標。
(四)評價工作過程
組織規劃財務、待遇保障、基金監管等相關股室人員,對照全省統一的《醫療救助補助資金(城鄉醫療救助部分)績效評價指標體系》并結合20xx年實際完成情況,開展各項指標自評工作,形成自評結果。
三、績效評價結論
(一)評價得分
20xx年岳池縣城鄉醫療救助補助資金績效評價自評得分97.6分。
(二)評價結論
20xx年岳池縣城鄉醫療救助補助資金總體較好,決策依據充分,目標較明確,組織實施有序,通過項目實施,穩步拓展了醫療救助對象覆蓋范圍,擴大了救助規模,有效減輕了困難群眾醫療負擔,取得了較好的社會效益。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策
嚴格按照《中共中央國務院關于深化醫療保障制度改革的意見》《國家醫療保障局關于全面實施預算績效管理的意見》《項目支出績效評價管理辦法》《中央財政醫療救助補助資金管理辦法》等文件精神執行。
(二)過程管理
縣醫保局嚴格落實資金監管要求,保障醫療救助資金運行安全,合理使用救助資金。20xx年,岳池縣醫療救助資金支出7680.95萬元,其中:全市資助參加基本醫療保險資金3034.57萬元;住院救助資金4617.06萬元;門診救助資金29.32萬元。
(三)項目產出
1.數量指標
醫療救助對象實現符合救助條件人群全覆蓋。20xx年全市資助參保150873人,住院救助47044人次,門診救助5435人次,進一步擴大了救助范圍,提高了救助待遇,基金累計結余率為0.18%,較去年大幅度降低。
2.質量指標
重點救助對象政策范圍內住院費用在年度救助限額內支付比例達到70%,符合條件的農村低收入人口資助參保覆蓋率達到95%。
3.時效指標
“一站式”即時結算覆蓋地區不斷增加,進一步方便參保人員就醫結算。
(四)項目效益
1.社會效益
(1)醫療救助對象覆蓋范圍穩步拓展。在符合國家規定的基礎上,根據自身情況進一步細化救助對象,將救助范圍拓展到孤兒、醫療費用支出大造成家庭生活特別困難的低收入家庭等人群。
(2)困難群眾看病就醫方便程度更加快捷。全市救助對象在市域內就醫實現基本醫療保險、大病保險和醫療救助“一站式、一窗口、一單制”即時結算。
2.可持續性
健全醫療保障和社會救助體系成效明顯。堅持保基本、惠民生、托底線的工作思路,充分發揮醫療救助托底保障作用,織密織牢醫療保障網,積極溝通協調民政、衛健、鄉村振興等部門,有效銜接救助對象的各項保障,提高社會救助水平。切實減輕困難群眾醫療負擔,防止因病致貧、因病返貧。
3.服務對象滿意度
各級醫保部門本著“以民為本、為民解困”的根本宗旨,切實服務廣大人民群眾,服務滿意度達到90%以上。通過線上線下多種方式加大政策宣傳,政策知曉率達到85%。
五、存在問題
全縣醫療救助資金當期收支差口較大、資金投入機制還不夠健全,資金來源主要靠財政撥款,社會捐贈、慈善籌集及其他渠道籌集資金尚未開展。
六、工作建議
(一)提高統籌層次,完善救助政策。根據經濟社會發展水平和救助資金運行情況,積極推動醫療救助制度省級統籌,逐步消除地區間待遇差距,不斷增強救助對象的獲得感和幸福感。
(二)拓寬籌資渠道,保障資金安全。進一步加大政策宣傳,鼓勵引導社會捐贈、慈善籌集及其他渠道資金投入醫療救助基金,有效防止各類支出風險。
醫療救助績效評價報告 3
根據《汶川縣財政局關于轉發〈阿壩州財政局關于做好財政廳20xx年政策和項目支出績效評價工作的通知〉通知》(汶財函〔20xx〕137號)文件要求,現就我縣20xx年城鄉醫療救助資金績效評價報告如下:
一、項目基本情況
(一)中央下達城鄉醫療救助資金情況
20xx年,根據阿州財社〔20xx〕24號關于下達20xx年醫療救助資金的通知(中央288.17萬元)、阿州財社〔20xx〕68號關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知(中央95.19萬元)、阿州財社〔20xx】83號關于下達20xx年醫療救助補助資金(第四批)的通知(中央)福彩公益金41.6萬元,合計下達資金424.96萬元
(二)其他資金預算
阿州財社〔20xx〕24號關于下達20xx年醫療救助資金的通知(省級61.83萬元)、阿州財社〔20xx〕68號關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知(省級19.16萬元、省級福彩公益金5.65萬元)、阿州財社〔20xx〕83號關于下達20xx年醫療救助補助資金(第四批)的通知(州一般公共預算12.8萬元、州福彩公益金25.6萬元),縣級地方資金25.31萬元,上年度滾存結余86.05,利息,0.34萬元,合計236.74萬元
(三)績效目標情況
結合全縣城鄉居民總規模和建檔立卡貧困戶情況,擬定如下救助目標:建檔立卡大病患者集中救治人數360人次,建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助20人次,醫療救助人次數1500人次,建檔立卡貧困人口醫療救助500人次,縣域內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率100%,醫療救助重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例80%,受益建檔立卡貧困人口數200人。
二、績效目標完成情況
(一)資金投入情況
1、項目資金到位情況分析
中央下達城鄉醫療救助資金424.96萬元,到位424.96萬元,地方資金150.35萬元,上年度滾存結余86.05萬元,當年利息收入0.34萬元,以上合計661.7萬元,到位率100%。
2.項目資金執行情況
嚴格執行我州醫療救助政策標準,20xx年共救助4886人次(包括資助參保1176人),支付救助金660.8萬元。
3.項目資金管理情況
我縣城鄉醫療資金使用管理嚴格按照《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局阿壩州民政局阿壩州扶貧開發局關于完善我州醫療救助政策相關事宜的通知》(阿州醫保發〔20xx〕4號)、《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局關于調整完善我州醫療救助政策的補充通知》(阿州醫保發〔20xx〕11號)、《阿壩州醫療保障局阿壩州財政局關于調整完善我州醫療救助政策的通知》(〔20xx〕20號)等政策要求,由財政專戶管理,實行“一卡通”發放,嚴格做到了專款專用。
(二)總體績效完成情況
1.產出指標完成情況
(1)數量指標。建檔立卡大病患者集中救治人數1132人次、建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數129人次、重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例14%、醫療救助人次數4886人次(包括資助參保1176人),實際完成情況全部超過預定指標值。
(2)質量指標。縣域內建檔立卡貧困人口醫療保險和醫療救助費用“一站式”結算率達到100%,重點救助對象自付費用年度限額內住院救助比例達84%,超過80%的指標值。
2.效益指標完成情況
一是受益人數增加,全年醫療救助人次數達到3710人次,有效緩解了困難群眾醫療費用負擔。二是有力助推了脫貧攻堅,按照醫療救助一批的要求,認真實施精準扶貧,落實特殊困難群體參保費用補助25.31萬元,建檔立卡貧困戶的重點醫療救助對象政策知曉率達到100%,建檔立卡大病患者集中救治人數1132人次、建檔立卡貧困人口獲得重特大疾病醫療救助人次數129人次,受益建檔立卡貧困人口695人,為我縣打贏脫貧攻堅,如期實現起到了重要作用。三是政治效益明顯,項目的實施,不僅減輕了被救助困難群眾的經濟負擔,更重要的是讓他們感受到了黨和政府的溫暖,被救助群眾感恩黨的'恩情、擁護黨的領導。
3.滿意度指標完成情況
通過發放宣傳資料、微信公眾號等形式加大宣傳力度,我縣城鄉居民醫療救助政策知曉率大幅提高,重點救助的政策知曉率達到100%;通過現場詢問和電話回訪,被救助對象工作滿意率達到100%。
三、相關措施建議
汶川縣醫療服務與保障能力提升中央財政補助醫療救助資金使用,實現了績效目標要求,沒有偏離績效目標。下一步一是將繼續加大宣傳力度。充分利用微信公眾號、電視臺等線上媒體及發放醫保政策宣傳冊、入戶宣講等線下宣傳相結合的方式做好醫療救助政策的宣傳普及工作,建立整體聯動工作機制,促進醫療救助工作向縱深拓展;二是將加強應救盡救。嚴格落實特殊困難群體參保費用補助和待遇支付政策,加大救助力度,積極推進醫療救助工程,充分發揮醫療救助在脫貧攻堅和減輕特殊群體就醫負擔中的作用。
醫療救助績效評價報告 4
一、績效目標分解下達情況
《四川省財政廳、四川省醫保局關于下達20xx年醫療救助補助資金的通知》(川財社〔20xx〕46號)及(阿州財社〔20xx〕68號)文件,下達我縣20xx年中央特殊轉移支付城鄉醫療救助補助資金190.65萬元。
該項目資金主要用于對符合醫療救助條件的個人自付醫療費用給予補助并資助城鄉困難群眾參加基本醫療保險。該項目資金與今年中央和省級下達的各批次城鄉醫療救助補助資金統籌使用。我局注重預算執行進度,加強資金使用管理,切實發揮了資金使用效益,確保城鄉醫療救助各項政策順利實施。
二、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析。
1.中央對我縣特殊轉移支付城鄉醫療救助補助資金于20xx年7月已就位。
2.在20xx年中央對地方特殊轉移支付城鄉醫療救助補助資金使用中,我局嚴格執行財務管理制度,基金會計、基金出納核算準確規范,賬務處理及時,切實做到了專款專用,充分發揮了該筆資金應有作用。
(二)總體績效目標完成情況分析。
1.20xx年城鄉居民醫療救助總收入272.85萬元(中央財政補助190.65萬元,省級財政補助41.95萬元,州級財政補助14.40萬元,縣級財政補助23萬元,利息收入2.85萬元。
2.20xx年城鄉醫療救助總支出4938人次670.95萬元。其中資助參保支出39.21萬元,資助參保人數1643人次;住院救助2619人次597.43萬元;門診救助支出676人次34.31萬元。
3.該筆資金截止20xx年12月31日已全部用于城鄉居民醫療救助支出。
(三)績效指標完成情況分析。
1.社會效益。
該項目資金重點用于對符合醫療救助條件的.個人自付醫療費用給予補助并資助城鄉困難群眾參加基本醫療保險。
2.群眾滿意度。
我局以群眾需求為導向,積極回應社會社會關切,在優化經辦流程、創新服務方式的基礎上,不斷提升醫保服務質量。我局通過發放醫療政策宣傳手冊、現場宣講、微信朋友圈推送、群發短信等方式使群眾對醫保政策有了更好地了解。通過不懈的努力,我局窗口做到了讓群眾群眾只跑一次,進一步提高群眾滿意度。
三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施
1.醫療救助資金存在缺口。
因救助范圍覆蓋所有參保群眾,加上救助比例較大,還因為發生醫療費用的不確定性,我縣醫療救助資金每年均存在缺口,下一步工作中,我們將積極向州、縣做好工作報告,爭取更多的醫療救助資金,以滿足醫療救助需求。
四、績效自評結果擬應用和公開情況
1.我單位根據專項績效評定指標,對20xx年度醫療救助補助轉移支付資金進行量化評價,自評指標得分95分。
2.本次項目評價結果值得在以后的年度預算安排中借鑒,評價結果可自行公開。
五、其他需要說明的問題
無
醫療救助績效評價報告 5
城鄉醫療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉居民基本醫療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領導下,堅持科學發展觀,按照構建和諧醫保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務理念,管好用好醫療救助資金。現就醫療救助補助轉移支付20xx年度績效自評報告如下:
一、項目概況
為了加強社會救助,保障參保人員的.基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩定。20xx年我縣共有醫療救助參保對象10628人,全年總支出醫療救助資金416.39萬元,歷年滾存結余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。
二、實施計劃時間
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
三、完成時間
20xx年12月31日。
四、資金使用情況
待遇支出416.39萬元,醫療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫療保障,做到應救盡救,醫療救助費用及時撥付。
五、項目財務管理情況
(一)我單位建立了相關財務管理制度,設置財務室,嚴格按照專人管理、專款專用的原則,在收支業務發生后及時進行會計核算并進行賬務處理,做到賬實相符。
(二)接受審計、財政等部門對醫療救助資金的審計監督,確保基金安全和合理使用。
六、項目績效目標
建立管理科學、標準合理、程序便捷、操作規范的城鄉醫療救助,著力解決困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題,嚴防因病返貧,努力實現困難群眾“病有所醫”的目標。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉貧困群眾解決基本醫療服務問題。為本行政區域內醫療救助人員提供基本醫療保障,做到應救盡救。及時足額報銷。
醫療救助績效評價報告 6
一、項目概況
自20xx年機構改革后,我縣醫療救助工作職能劃轉縣醫療保障局,我局認真落實貫徹醫療救助政策。近年來,我縣醫療救助政策不斷完善,標準不斷提高,覆蓋面不斷擴大,收到了良好的社會效果。按照《吉安市人民政府辦公室關于進一步加強和完善醫療救助制度的通知》(吉府辦字[20xx]124號)文件精神,開展了以住院救助為主,以門診救助、兒童傾斜救助、二次救助為補充的全方位救助,具體如下:
1、住院醫療救助
(1)特困供養對象因患病住院,不限病種。其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險、大病保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負部分給予100%救助,年累計救助封頂線6萬元;
(2)城鄉低保對象、城鄉低保對象同時又是建檔立卡扶貧對象,不限病種,其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險報銷、大病保險、商業補充保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元。“六類對象”、“兩類對象”和上世紀60年代精簡退職救濟對象患病住院,不限病種,其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險、大病保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負費用救助比例70%,年累計救助封頂線不超過3萬元。屬14周歲以下的兒童患者,不限病種,其住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險、大病保險報銷后,醫療救助政策范圍內個人自負費用救助比例在相應規定上再提高10%,年累計救助封頂線不超過5萬元。
(3)支出型貧困低收入家庭中患有重大疾病的'患者,住院治療發生的醫療費用,經基本醫療保險報銷后,其個人負擔部分(醫保用藥目錄范圍內)超過20000元的,醫療救助在政策范圍內按50%的比例,對20000元起付線以上的超出部分給予救助,封頂線不超過1萬元。屬14周歲以下的兒童患者,其住院醫療費用救助比例在相應規定上再提高10%,全年累計救助封頂線不超過2萬元。
2、門診醫療救助
對重大疾病和特殊慢性病門診救助。符合19類重大疾病和15類門診購藥救助病種范圍,確實需要依靠門診用藥維持治療的農村五保和城鎮“三無”對象,醫療救助政策范圍內個人負擔部分按100%給予救助,全年累計救助不超過10000元;城鄉低保常補對象和上世紀六十年代精簡退職救濟對象,醫療救助政策范圍內個人負擔部分按60%的比例給予救助,全年累計救助不超過3000元。
報賬式門診救助年累計救助金額同時計入年醫療救助資金總額;救助對象當年門診救助金額已經超出年封頂線,個人負擔仍然較重的,可將門診、住院救助封頂線合并計算給予救助,但醫療救助門診和住院救助封頂線不得重復疊加計算。
二、績效目標分解下達及目標達到情況
根據中央補助資金文件,安福縣20xx年度中央和省級安排的醫療救助資金預算為1068萬元。縣級安排的醫療救助配套資金為96萬元,合計1164萬元。20xx年醫療救助支出總資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業務數據)。
目標達到情況:為民政對象、建檔立卡貧困戶提供了醫療救助,切實減輕了困難群眾過重的醫療負擔,受益群眾獲得感顯著增加,社會反響好。
三、績效目標完成情況分析
(一)資金投入情況分析
1、項目資金到位情況分析
安福縣城鄉醫療救助資金主要由中央和省級下撥、縣配套組成,20xx年城鄉醫療救助資金中,中央預算資金和省級預算資金為1068萬元,實際到位1068萬元;縣級配套預算資金為96萬元,實際到位96萬元,合計籌集資金1164萬元。20xx年城鄉醫療救助支出資金為1036.54萬元(截至20xx年10月業務數據)。
2、項目資金執行情況分析
安福縣財政局對上級下達及本級預算安排的醫療救助補助資金,全部納入醫療救助專戶管理,專款專用,封閉運行。
3、資金管理情況分析
城鄉醫療救助資金由鄉鎮人民政府受理、審批,經公示后報縣醫療保障局核算待遇,經審核無誤后報縣財政局復核,由財政部門實行社會化發放。
(二)績效目標完成情況分析
1、產出指標完成情況分析
(1)數量指標:全年接受醫療救助的困難群眾為12502 人次,重特大疾病醫療救助人次占直接救助人次比例穩步提高。
(2)質量指標:重點救助對象自負費用年度限額內住院救助比例達到75%。
(3)時效指標:“一站式”即時結算吉安市內全覆蓋,補助金及時發放。
(4)成本指標:符合條件的純建檔立卡貧困人口醫療救助比例為50%;低保、五保建檔立卡貧困人口醫療救助比例分別為70%和100%;符合條件的民政對象個人自負醫療救助比例為70%。
2、效益指標完成情況分析
(1)經濟效益:全年醫療救助支出總額為1036.54萬元。
(2)社會效益:醫療救助對象覆蓋范圍進一步擴大,已將未納入低保、五保的建檔立卡貧困戶,視同低收入家庭,直接納入大病救助范圍,減輕其醫療負擔。困難群眾看病就醫可以享受定點直補、異地就醫直補、慢性病特殊門診、醫后救助等政策,給群眾提供便捷服務。通過醫療救助和臨時救助政策,使患者個人自負費用大大減少,有效緩解了其過重的費用負擔,社會反響好。
(3)生態效益:困難群眾獲得感明顯增加。
(4)可持續影響:通過實施醫療救助政策,幫助困難群眾消除“因病致貧”現象,共享改革發展成果,對于健全社會救助體系和醫療保障制度體系起到了積極作用。
3、滿意度指標完成情況分析
通過加大政策宣傳力度和問卷調查,困難群眾對我縣民政醫療救助政策的知曉率達91%,對醫療救助工作的滿意度達到95%。
四、存在的困難
我縣醫療救助工作是機構改革后由縣民政局劃入縣醫療保障局管理的職責,之前在縣民政局管理時有三名工作人員經辦醫療救助工作,各社區和鄉鎮民政所有專職工作人員負責資料收集和整理上報縣民政局,再由縣民政局各工作人員審核后上報縣財政局撥付,最繁雜的資料收集和整理工作在各社區和鄉鎮民政所專職人員完成,而醫療救助職責在劃入我局管理后,由于我局在各社區和鄉鎮沒有相關機構,只是在各鄉鎮人社所有一名工作人員經辦醫保業務(醫保業務本身工作任務繁重,工作人員已經苦不堪言),根據“一站式結算”的工作要求,各鄉鎮人社所經辦人員不僅需做到資料的收集和整理上報,還必須承擔醫療救助金額的撥付工作,使本身經辦醫保業務工作人員偏少的情況,現今更是捉襟見肘。
五、下一步改進措施及建議
改進措施:加強與醫療救助資金各相關部門的溝通協調,優化辦事程序,壓縮辦理時限,讓醫療救助經辦流程更科學,更合理化。
工作建議:醫療救助工作政策性強,工作量大,入戶調查、公示、檔案管理等需要大量工作經費,建議上級增加人員編制和相應的工作經費;增加各鄉鎮人社所醫保業務經辦人員,從而讓醫保業務和醫療救助工作能夠順利開展。
六、績效自評結果擬應用和公開情況
20xx年醫療救助達到預期目標:項目全部納入財政專戶實行專項管理,專款專用;會計核算真實、完整、及時,用款程序規范,符合國家財務管理制度等相關規定。由縣財政局、醫保局相關人員組成的評價組一致認為,安福縣20xx年城鄉醫療救助資金投入合理、政策執行有力、資金落實到位、資金使用規范透明、對項目的監督及時準確。
醫療救助政策實施以來,在一定程度上遏制了“因病致貧、因病返貧”現象,緩解了我縣困難群眾“看病貴、看病難”問題,提高了城鄉困難群眾的生活質量。
評價組一致認為,安福縣20xx年城鄉醫療救助資金使用合理、效果顯著,績效評價得分為100分,達到優秀等次。
醫療救助績效評價報告 7
城鄉醫療救助資金,是一項緩解參保群眾“看病難、看病貴”,切實解決城鄉居民基本醫療保障問題的一項惠民工程。20xx年在縣委、縣政府正確領導下,堅持科學發展觀,按照構建和諧醫保、以人為本的要求,立足于為參保人員誠心誠意辦實事、盡心竭力解難事、堅持不懈做好事的服務理念,管好用好醫療救助資金。現就醫療救助補助轉移支付20xx年度績效自評報告如下:
一、項目概況
為了加強社會救助,保障參保人員的基本生活,促進社會公平,維護社會和諧穩定。20xx年我縣共有醫療救助參保對象10628人,全年總支出醫療救助資金416.39萬元,歷年滾存結余262.71萬元(其中暫付款150萬元)。
二、實施計劃時間
20xx年1月1日至20xx年12月31日。
三、完成時間
20xx年12月31日。
四、資金使用情況
待遇支出416.39萬元,醫療救助共救助12709人次,有效的為困難群眾提供基本醫療保障,做到應救盡救,醫療救助費用及時撥付。
五、項目財務管理情況
(一)我單位建立了相關財務管理制度,設置財務室,嚴格按照專人管理、專款專用的原則,在收支業務發生后及時進行會計核算并進行賬務處理,做到賬實相符。
(二)接受審計、財政等部門對醫療救助資金的審計監督,確保基金安全和合理使用。
六、項目績效目標
建立管理科學、標準合理、程序便捷、操作規范的.城鄉醫療救助,著力解決困難群眾最關心、最現實、最迫切的基本醫療保障問題,嚴防因病返貧,努力實現困難群眾“病有所醫”的目標。遵循了:救急、救難、公平、透明、便捷的原則;按照因地制宜,量力而行,盡力而為,量入而出,收支平衡的原則,盡力幫助城鄉貧困群眾解決基本醫療服務問題。為本行政區域內醫療救助人員提供基本醫療保障,做到應救盡救。及時足額報銷。
醫療救助績效評價報告 8
一、基本情況
(一)項目概況。包括項目背景、主要內容及實施情況等
項目立項背景:瀘西縣醫療保障局于2019年2月26日成立,原來由瀘西縣民政局負責的醫療救助業務轉入瀘西縣醫療保障局。我單位嚴格按照《云南省政府辦公廳轉發省民政廳等部門關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作實施意見的通知》(云政辦發〔2015〕65號)、《紅河州醫療保障局等部門關于進一步規范和完善城鄉醫療救助制度管理工作的通知》(紅醫保發〔2019〕78號)、《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》(瀘政辦發〔2015〕148號)等文件要求,嚴格執行醫療救助相關制度。
政策依據:根據瀘醫保發〔2020〕10號《瀘西縣醫療保障局瀘西縣財政局瀘西縣民政局瀘西縣殘聯關于進一步規范和完善城鄉醫療救助工作的通知》和瀘醫保發〔2019〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》、瀘政辦發〔2015〕148號《瀘西縣人民政府辦公室關于進一步完善醫療救助制度加快推進重特大疾病醫療救助工作的實施意見》等文件實施,基本做到了手續齊全、程序完備、資料真實、救助有效。
項目基本性質、用途:城鄉居民醫療救助補助資金項目的實施是國家惠民政策的一項重要舉措,它對改善黨群關系、干群關系,鞏固全縣基層執政基礎發揮了積極的作用。自云南省健康扶貧30條措施制度實施以來,有力地緩解了農民“因病致貧、因病返貧”的現象,在減輕建檔立卡貧困人員醫療費用負擔,保障建檔立卡貧困人員身體健康,完善醫療保障體系,關注民生,構建和諧社會上發揮了積極作用,也得到了廣大農民的擁護。同時也對因病致貧家庭中的重病患者家庭減輕了負擔避免了因病致貧產生新的建檔立卡家庭,預防和減少精神病人給社會帶來的危害。
主要內容、涉及范圍:
(1)資助參保
①特困供養人員。特困供養人員由醫療救助資金全額資助參加城鄉居民基本醫療保險和大病保險。
②低保對象、持一級或二級《殘疾人證》的殘疾人。由醫療救助資金按照每人每年120元標準定額資助參加城鄉居民基本醫療保險,其余部分由個人承擔。
對符合多種資助參保條件的,按“就高”原則給予資助參保。
(2)規范完善門診和住院救助政策。根據中央和地方財政下撥的醫療救助資金籌集安排,統一和規范門診、住院救助標準。
①規范門診救助。門診救助重點為患慢性病、特殊病(病種范圍按城鄉居民基本醫療保險規定病種執行)需要長期在門診治療,自付費用較高的醫療救助對象。救助對象在定點醫療機構治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,按70%的比例救助,年內累計最高救助不超過1000元。
②完善住院救助。特困供養、城市“三無”人員在醫保定點醫療機構住院治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,個人實際自付費用給予全額救助,最高救助限額10萬元。余額部分由民政部門進行臨時救助。
③城鄉低保人員、持一級或二級《殘疾認證》的殘疾人在醫保定點醫療機構住院治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,個人實際自付費用累計超過1000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過20000元。
④低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療,當年發生的政策范圍內醫療費用經基本醫保和大病報銷后,個人實際自付費用累計超過5000元以上的部分,按最高40%的比例救助,累計年內最高救助不超過20000元。
(二)資金投入和使用情況。
20xx年醫療救助專項經費項目收入3150.28萬元,支出3150.28萬元。
(三)項目績效目標。包括總體目標、階段性目標。
1.項目績效總目標
建立完善城鄉居民醫療救助制度,加強與民政、衛生、殘聯等有關部門協作配合,共同做好重特大疾病醫療救助與基本醫療保險、城鄉居民大病保險和商業保險的有效銜接,確保城鄉居民大病保險覆蓋所有貧困重特大疾病患者,幫助所有符合條件的困難群眾獲得保險補償和醫療救助,保障貧困人口看得起病,得了大病、重病后基本生活過得去,確保不因病致貧、因病返貧,助力和鞏固全縣決戰決勝脫貧攻堅。
2.項目績效階段性目標
根據云南省健康扶貧30條措施的要求及上級醫療救助政策,制定了瀘醫保發〔20xx〕45號《關于進一步規范城鄉醫療救助工作的通知》,打造健康扶貧四重保障體系,將基本醫療保險、大病保險、醫療救助、財政兜底整合一體,織密織牢了針對城鄉低保、建檔立卡貧困人員、特困供養人員和其它特殊困難人員的'醫療保障網,最大限度減輕困難群眾醫療支出負擔,防止其因病致貧或因病返貧,從而增強困難群眾幸福感、獲得感、安全感。同時,“一站式”結算方式、分級診療和先診療后付費等多項健康扶貧舉措的推出,極大地方便了困難群眾尋醫問藥,打通了困難群眾就醫“最后一公里”的問題。
(四)項目組織管理情況。包括項目相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
1.項目組織情況
按照機構改革職能劃轉工作要求,城鄉醫療救助(以下簡稱“醫療救助”)劃轉至醫療保障部門統一管理。為做好醫療救助工作的有效銜接,確保醫療救助政策的連續性,持續鞏固完善醫療救助制度,不斷完善工作機制,創新服務措施。
2.項目管理情況
我縣所有的醫保定點醫療機構已開通“一站式”結算,特困供養、城鄉低保、持一級或二級《殘疾認證》的重度殘疾人、城市“三無”救助對象在縣域內醫保定點醫療機構發生醫療費用,由醫療機構與醫保部門直接結算;實行“一站式救助”,縣域外就醫的到醫保中心窗口進行救助。
低收入家庭中的老年人、未成年人、重病患者和因病致貧家庭中的重病患者在醫保定點醫療機構住院治療符合醫療救助的,應提出救助申請,填寫《瀘西縣城鄉醫療救助申請審批表》,提供相關證明材料:本人申請書(手寫)、身份證復印件(沒有身份證小孩需提供戶口本復印件)、診斷證明書復印件、出院證復印件、城鄉基本醫療保險住院費用撥付單(原件)等,交戶籍所在地村(居)委會、鄉鎮人民政府逐級提出審核意見后,并在所在村委會或者村民小組進行公示,公示時間五個工作日,公示期滿后,由鄉鎮社會保障服務中心報縣醫療保障局審批。經縣醫療保障局審核,對不符合醫療救助條件的,簽注理由后退回申請人;對符合救助條件的,及時給予審批。
縣醫療保障局待遇保障和基金監督科收到上報的審批表后,將組織工作人員對審批對象進行抽查核實,上報救助對象符合條件審批后,由縣醫療保障局將救助資金撥至救助對象提供的賬戶。
二、部門評價工作開展情況
(一)部門評價目的、對象和范圍。
了解20xx年度瀘西縣醫療保障局醫療救助專項經費項目支出情況、年度工作任務及項目完成情況、年度履職情況,以及所取得的效果。通過評價,在部門預算配置、預算執行等方面總結經驗,找準存在的問題,為進一步加強和規范部門資金支出,提升預算配置的科學合理性,優化財政支出結構提供決策參考和依據,為下一步績效評價的逐步推開進行經驗性積累奠定基礎。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
本次績效評價遵循科學規范、公正公開、績效相關原則,應用比較法以及問卷調查法等方法,定量與定性相結合,單位自評相結合的辦法。
(三)績效評價工作過程。
20xx年度按照年初制定的工作計劃和年度績效目標開展部門整體工作,經單位報送資料查看,20xx年度績效目標基本得到實現,部門履職情況較好。
三、綜合評價情況及評價結論
(一)績效評價綜合結論。
優
(二)績效目標實現情況等。
20xx年度績效目標基本得到實現,部門履職情況較好。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
分值15分,自評分15分。
(二)項目過程情況分析。
分值20分,自評分20分。
(三)項目產出情況分析。
分值35分,自評分34.96分。
(四)項目效益情況分析。
分值30分,自評分29.8分。
五、主要經驗及做法
瀘西縣20xx年醫療救助專項經費項目實施過程中,瀘西縣醫療保障局一是制定了相關內控制度。二是在基金管理方面,專人專管,專戶儲存,專賬管理,專款專用,做到“事前公開、過程公開、結果公開”,使整個經費的運作受廣大人民群眾的監督。
六、存在的問題及原因分析
(一)預算績效觀念不強,工作質量待提高
部分職能部門對預算績效管理工作重視程度還不足,缺乏主動性;對預算績效管理工作的意義、框架、思路、操作規程認識不夠深入,申報績效目標不夠明確,設計的評價指標體系不科學、不嚴謹。
(二)評價指標體系不完善,實際操作有難度
盡管縣級已有績效評價共性指標體系,但是對指標具體的設置沒有統一的明確規定,沒有針對性較強的個性評價指標體系可供預算單位借鑒。同時財政預算支出的范圍在逐年擴大,新政策新情況不斷出現,現有評價指標的針對性和適應性已降低,直接影響了績效評價的質量。
(三)績效管理體系不健全,工作流程需優化。
一是隨著績效管理工作的逐步深入,績效管理辦法需要進一步完善,相關的工作機制和流程也需健全。二是預算績效目標編制、預算執行過程中的績效監控、績效評價結果的應用等都處于探索起步階段,工作流程需不斷優化。
七、有關建議
(一)進一步加強預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。
(二)加強財務管理,嚴格財務審核
在費用報賬支付時,按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用審核、列報支付、財務核算,杜絕超支現象的發生。
八、其他需要說明的問題
無
醫療救助績效評價報告 9
為確實做好20xx年度專項資金績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《宜章縣財政局關于開展縣級財政資金績效自評和績效監控工作的通知》(宜財績字〔20xx〕46號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查專項資金有關賬目,收集整理專項資金支出相關資料,并根據各部門(股室)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位專項資金績效自評結果報告如下:
一、專項概況
20xx年我單位狠抓重點工作,較好地完成了各項目標任務,取得了較好的社會效益。根據我單位的工作職能和職責、按照項目資金的使用內容和用途,本單位項目資金支出主要有2項:
1、港房屋協管經費。
2、保障性住房工作經費。
這2個項目是續建項目,資金來源為年初財政預算或年中財政預算追加。
二、專項資金使用及管理情況
我單位項目支出年初預算為22萬元,其中用于社區、居委會房屋協管的相關費用2萬元;用于保障性住房工作經費20萬元。
20xx年我單位項目支出決算為22萬元,具體如下:
1、房屋協管支出2萬元,主要用于社區、居委會房屋協管的相關費用。
2、保障性住房工作經費支出20萬元,主要用于主要用于保障性安居工作等方面支出。
項目所有開支均按照國有建設單位制度執行,資金的使用全部實行專賬管理,專款專用,嚴格把關,整個項目的運行完全按照我單位內部管理制度、縣委、縣政府及財政的有關規定執行。單位內部不定期進行抽查,嚴格人員作風,不存在違規違法的'問題。各個項目資金使用與具體項目實施內容相符,績效總目標和階段性目標都已按照計劃完成,未逾期。
三、專項組織實施情況
我單位2個大專項工作均已完成當年計劃,完成了年度績效目標。所有項目的日常管理工作均按照我單位相關管理制度執行,建立了工作有計劃、實施有方案、日常有監督的管理機制,工作取得了較好的成效,效能得到了提高、獲得了社會公眾的好評100%。
四、專項績效情況分析
我單位20xx年2個大專項,從項目立項、資金落實、業務管理到財務管理、項目產出、項目效益,6項二級指標得分都很高,總分達到97分。
1、項目立項(12分):項目的申請、設立過程符合相關要求,設定的績效目標合理,績效指標細化、明確、清晰、可衡量。
2、資金落實(8分):資金落實到位情況良好
3、業務管理(9分):管理制度健全、制度執行有效、項目質量可控。
4、財務管理(20分):管理制度健全、資金使用合規、財務監控有效。
5、項目產出(29分):項目完成率100%、完成及時率100%、質量達標率100%、成本節約率100%。
6、項目效益(19分):項目實施對經濟效益、社會效益好,是發展民生、改善民生需要,使得區域內住房的保障,為區域內經濟創造了條件,生態效益都較好,可持續影響對當地經濟發揮更好效益、社會公眾的滿意度非常高。
五、基本經驗及主要做法
為做好項目實施的跟蹤檢查工作。我局定期不定期地對項目實施情況和經費使用情況進行跟蹤檢查,對能實現預期績效目標的項目予以充分肯定,對進展緩慢,預期績效目標較差的項目,及時進行協調和提出整改措施,確保項目實施工作正常運行,達到預期績效目標。
六、意見及建議
1、進一步健全和完善財務管理制度及內部控制制度,創新管理手段,用新思路、新方法,改進完善財務管理方法。
2、按照財政支出績效管理的要求,建立科學的財政資金效益考評制度體系,不斷提高財政資金使用管理的水平和效率。
醫療救助績效評價報告 10
一、項目基本情況
項目名稱:重大公共衛生服務項目補助資金(艾滋病防治資金項目)
項目資金:59.88萬元
項目執行時間:20xx年1月--20xx年12月
二、項目基本情況
為鞏固艾滋病防治成效,推動艾滋病防治工作深入開展,切實保護人民群眾的身體健康,我院廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,為保障人民群眾的生命財產安全起到了積極的促進作用。
三、項目績效自評工作開展情況、前期準備、組織過程等相關情況
為加強項目績效目標管理,切實提高財政資金使用效益,我院領導高度重視財政支出績效自評工作,及時部署,安排專人負責開展自評工作,確保做到自評結果真實、準確、客觀。
四、項目績效實現情況
(一)項目資金情況
1、項目資金到位情況。20xx年項目財政撥款收入59.88萬元,其中保財社〔20xx〕1號到賬資金58.00萬元,保財社〔20xx〕55號撥款1、20萬元,保財社〔20xx〕55號撥款0.68萬元。
2.項目資金執行情況。截止20xx年12月已使用59.88萬元,其中:辦公費支出0.21萬元、印刷費支出2.55萬元、培訓費支出1、74萬元、專用材料費支出46.80萬元、勞務費支出3.15萬元、其他交通費用2.22萬元、辦公設備購置0.94萬元、專用設備購置2.27萬元。根據國發〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。
3.項目資金管理情況。在項目資金使用過程中能嚴格按照專項經費管理使用要求和相應項目實施方案及預算目標進行收支和管理,做到了專款專用,沒有出現項目資金被占用、挪用的'情況,發揮效益,保證項目的順利實施。
(二)項目績效指標完成情況
1、產出指標完成情況。運用中醫藥治療人數1366人,遠遠超過既定目標110人次。
2.效益指標完成情況。
一是黨政干部艾滋病防治政策知識培訓率完成目標值,醫務人員反歧視宣傳教育培訓率完成目標值,安全套擺放率完成目標值;
二是加強宣傳教育,多次組織醫生、護士及行政人員培訓防艾知識,并通過發宣傳單、開講座等形式,向群眾宣傳艾滋病知識,知曉率達90%以上。廣泛深入開展防治艾滋病知識宣傳,加強特殊人群艾滋病預防管理,保障人民群眾的生命財產安全。
3.滿意度指標完成情況。艾滋病防治項目服務對象滿意度≥90%。
五、績效目標未完成原因和下一步改進措施
項目各項績效目標基本完成,下一步將根據工作中遇到的實際困難和問題,改進工作方式,提升工作效率。
六、績效自評結果
項目各項績效目標完成情況良好,項目經費能嚴格按照專項經費的管理使用要求和相應項目實施方案要求進行項目收支管理,根據國發〔20xx〕5號文件要求,州市級、縣級財政國庫集中支付結余不再按權責發生制列支,不再有財政項目補助結轉結余資金,已支定收。自評為優。
醫療救助績效評價報告 11
一、基本情況
(一)單位基本情況
郴州市第二人民醫院是一所綜合功能齊全,專科特色突出,集醫療、科研、教學為一體的二級綜合醫院。是全市肝病、結核、艾滋病、手足口病、甲型H1N1流感、人禽流感、麻疹等39種法定傳染病定點收治醫院。現為郴州市傳染病專業委員會主委單位、郴州市傳染病救治中心、中醫藥管理局第三批中醫藥防治傳染病臨床基地建設單位、首都醫科大學附屬北京佑安醫院技術協作醫院。醫院核定人員編制數204名,截止20xx年底在職職工378人(含7名臨聘人員),內設肝病治療中心(2個病區:肝病一、二科)、結核病診療中心(4個病區:結核一、二、三、四科)、感染病診療中心(2個病區:感染一、二科)、城東分院、重癥監護室(ICU)、內科、外科、急診科、門診部等臨床科室以及檢驗、影像、心電、B超、內鏡(胃鏡、腸鏡、支纖鏡等)、肺功能檢查室等輔助業務科室。
(二)單位年度整體支出績效目標,市級專項資金績效目標、其他項目支出(除市級專項資金以外)績效目標
1、單位年度整體支出績效目標
20xx年我院整體支出預算申請11692.79萬元,其中基本支出11222.79萬元,項目支出470萬元。設定整體績效目標:加大醫院提質改造,力爭年內完成門急診醫技綜合樓項目基本建設;繼續抓好醫療質量與安全,促進業務提升;強力推進人才隊伍建設,培養、引進多學科高素質專業人才。
2、市級專項資金績效目標
20xx年我院有申請了市級專項資金兩個:業務工作經費350萬元,即門急診醫技綜合大樓建設經費;運行維護經費120萬元,即傳染病防治經費、艾滋病防控經費、城東分院運行補助經費。設定績效目標:運行維護經費用于添置設備設施,培訓醫護技人員,提高救治水平,承擔特殊涉毒人員的救治任務;業務工作經費用于完成門急診醫技大樓基礎建設及部分精裝修。
3、其他項目支出
20xx年我院年初未設定除市級專項資金以外的其他項目支出績效目標。
二、一般公共預算支出情況
(一)基本支出情況
1、工資福利支出1945.09萬元,主要用于在職人員基本工資、津貼補貼、社會保險費、住房公積金等。
2、對個人和家庭補助支出58.13萬元,包括離退休費、撫恤金、生活補助等。
3、商品和服務支出219.57萬元,包括辦公費、水電費、工會費、福利費等日常公用經費。
4.“三公”經費支出。20xx年實際發生“三公”經費0.1萬元,其中公務接待費0.1萬元,車輛購置及運行費用0萬元(醫院已無公務用車),無公款出國(境)費用。醫院貫徹落實厲行節約、嚴控“三公”經費,所有資金均按國家財經法規和財務管理規定管理和使用。
(二)項目支出情況
1、20xx年度市級專項資金分兩項:一是業務工作經費350萬元,全部支出用于醫院門(急)診醫技綜合大樓的項目建設;二是運行維護經費120萬元,全部支出用于染病防治、艾滋病防控和城東分院運行補助。
2、20xx年除市級專項資金以外有兩個專項資金:一是公共衛生專項經費234.98萬元,全部支出用于提高公共衛生服務質量和重大公共衛生事件防預體系建設,二是公立醫院改革專項經費40萬元,全部支出用于彌補醫院實行藥品零差價、調整醫療服務價格后基本支出的不足部分。
三、政府性基金預算支出情況
我院無政府性基金預算支出
四、國有資本經營預算支出情況
我院無國有資本經營預算支出
五、社會保險基金預算支出情況
我院無社會保險基金預算支出
六、部門整體支出績效情況
我院20xx年整體支出較好的完成了年初預算設定的績效目標,主要表現在:
1、醫院購入肺功能儀、呼吸機、全自動分歧桿菌檢測儀等多項專用設備,完成了門急診醫技綜合樓基礎工程建設及部分項目的二次精裝修;
2、醫療服務質量總體提升,全年無重大醫療事故;
3、派出多名醫、護、技人員赴北京、廣州、長沙等地進修,引進碩士研究生一名。
4、艾滋病門診20xx年在治管理病人975人,治療率90%以上,抗病毒抑制95%以上,病毒載量檢測率97%以上,隨訪率99%以上。
5、城東分院管治病人149人,體檢率100%,好轉率90%以上,每周三次送藥、送標本,接送醫技人員為收治病人進行檢查、會診。
同時,醫院的'診療人次、治愈好轉率都創下歷史新高,藥占比不斷下降,病人滿意度較高,獲得了全市平安醫院、文明單位的榮譽稱號。
七、存在的問題及原因分析
20xx年績效評價發現存在的主要問題還是基本支出經費不足,財政按編制數核定人員補助,而醫院為滿足保障人民健康的需要,招聘了大量編外人員,這部分人員都需要醫院自行創收彌補。
八、下一步改進措施
首先,要提高醫療服務水平,保證醫療服務質量,既要加強硬件投入擴建病區、購買設備,又要提升人員素質進行學習培訓、引進人才。
其次,要嚴控藥占比和衛生材料消耗,減少病人的經濟負擔同時減低醫院的醫療成本。
九、績效自評結果擬應用和公開情況
本次績效自評結果為以后年度的預算編制提供了良好的數據支撐,將按照財政有關規定予以公開。
醫療救助績效評價報告 12
一、基本情況
(一)項目概況。
武定縣白路鎮衛生院20xx年度項目6個,項目預算合計167.29萬元,項目支出123.17萬元,具體如下:
1、國家基本藥物制度。依據轄區國土面積、轄區人口、村醫人數、考核等年初預算28.21萬元。
2、國家基本公共衛生服務項目。根據基本公衛十二項、婦幼衛生、考核等財政預算66.75萬元,非同級財政撥款25.24萬元,上年結轉資金38.24萬元。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。根據履約的建檔立卡貧困人口數、考核財政預算5.51萬元,非同級財政撥款12.9萬元。
4、重大公共衛生項目。根據國家突發公衛衛生體系建設、艾滋病防治、梅毒防治、綜合防治、考核等財政預算0.64萬元,非同級財政撥款0.31萬元。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買企業職工養老保險(靈活就業人員養老保險)或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫購買養老保險的政策,財政預算3.84萬元。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助,財政預算6.48萬元。
7、其他由縣衛健局撥入的非同級財政撥款收入17.4萬元,主要是返還的事業發展基金3.18萬元、新冠肺炎防控及疫苗接種費用3.1萬元、慢病中心管理建設費用10萬元、離崗鄉村醫生一次性補助0.66萬元、合理用藥及中醫適宜技術培訓費0.46萬元。
(二)項目績效目標。
1、國家基本藥物制度。保證所有政府辦基層醫療衛生機構實施國家基本藥物制度;對實施國家基本藥物制度的村衛生室給予補助,支持國家基本藥物制度在村衛生室順利實施;通過每年對基層醫療衛生機構實施基本藥物制度補助資金的投入,完善財政對基層醫療衛生機構運行的補助政策;鞏固基本藥物制度,推進綜合改革順利進行;加強基層醫療機構衛生服務體系建設,不斷提升服務能力和水平,筑牢基層醫療衛生服務網底,實現醫改“保基本、強基層、建機制”的目標。
2、國家基本公共衛生服務項目。確保基本公共衛生服務各項任務完成;貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達45%以上,非貧困地區農村婦女”兩癌“篩查目標人群覆蓋率達20%以上,免費孕前優生健康檢查目標人群覆蓋率達80%以上,農村婦女增補葉酸服用率達90%以上,營養包目標人群覆蓋率達80%以上,4-6歲兒童視力檢查人群覆蓋率達90%以上,地中海貧血篩查任務完成率、地中海貧血基因檢測率達80%以上。提高基本公共衛生服務項目均等化水平,規范公共衛生服務行為,推進基本公共衛生服務項目開展,加強孕產婦健康管理和兒童健康管理,把孕產婦和嬰兒死亡率控制在指標范圍內,全面完成20xx年度家庭醫生簽約服務、城鄉居民健康檔案、0-6歲兒童健康管理、孕產婦健康管理、免費婚前醫學檢查、新生兒遺傳代謝性疾病篩查、新生兒聽力篩查、免疫規劃、65歲及以上老年人健康管理、健康教育、原發性高血壓患者健康管理、2型糖尿病患者健康管理、嚴重精神障礙患者管理、傳染病和突發公共衛生事件報告處理、結核病防治、衛生監督協管、中醫藥健康管理服務各項任務目標。
3、建檔立卡貧困人口家簽資金。為個人、家庭提供優質、方便、便捷、一體化的.基層醫療保健服務,力爭將簽約服務擴大到全人群,形成長期穩定的契約服務關系,基本實現家庭醫生簽約服務制度全覆蓋,建檔立卡貧困人口家庭醫生簽約覆蓋率達到100%,為健康當離開貧困人口發放健康卡。落實國家基本公共衛生服務項目,為65歲以上的建檔立卡貧困人口每年免費開展一次健康體檢。對已核準的高血壓、糖尿病、嚴重精神障礙、肺結核等患者,提供公共衛生、慢性病管理、健康咨詢和中醫干預等綜合服務,并逐步擴大病種。
4、重大公共衛生項目。做好艾滋病監測、檢測,推廣艾滋病快速檢測替代確證檢測策略,開展艾滋病病毒感染者和病人的隨訪管理,開展吸毒者、暗娼、男男性行為人群高危行為干預工作,完成婚前保健人群、孕產婦檢測任務,做好預防母嬰傳播工作,為符合治療條件的艾滋病病毒感染者和病人提供抗病毒治療。實現“3個90%”艾滋病防治目標,并持續鞏固。
5、鄉村醫生養老保險省級補助項目。根據成功購買企業職工養老保險(靈活就業人員養老保險)或城鄉居民養老保險的在崗鄉村醫生可以享受省財政補助的每月200元(即20xx年2400元)用于支持村醫購買養老保險的政策。
6、鄉村醫生基藥省級補助資金。保證所有實施國家基本藥物制度的村衛生室享受300元/月的鄉村醫生補助。
(三)項目組織管理情況。
項目管理中嚴格執行相關財經紀律制度,做到各司其職,相互監督、相互制約。項目預算、經費收支、財務票據合規性審核、業務經費由各開展相關工作的業務部門實施。經費支出實行三級審核把關制度,重大項目實施報院務會討論決定相關方職責分工、管理流程、組織實施、制度建設情況等。
二、績效評價工作開展情況
(一)績效評價目的、對象和范圍。
強項目預算績效管理,強化支出責任,建立科學合理的財政支出評價管理體系,提高財政資金使用效益。主要是對縣級年初預算的8個項目資金管理、使用、所產生的效益作出評價。
(二)績效評價原則、依據、評價指標體系(附表說明)、評價方法、評價標準、評價抽樣等。
1、績效評價原則。本次評價的原則是遵循科學規范、公正公開、分級分類、績效相關原則,采用比較法,定量與定性相結合的辦法。
2、績效評價依據。《武定縣人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(武政發[20xx]4號),《武定縣財政局關于印發<武定縣預算部門(單位)整體支出績效管理辦法(試行)>的通知》(武財績〔20xx]3號),《武定縣財政局關于開展20xx年度部門整體和項目支出績效自評工作的通知》(武財績[20xx]4號)。
3、績效評價指標體系。本次績效評價指標體系設計分一級、二級、三級指標和各三級評價標準、指標說明等。
4、績效評價方法。根據20xx年財務資料數據進行評價,按評價程序出具評價報告。
5、績效評價標準。績效評價預算執行率、產出、效益、滿意度指標為標準。
(三)績效評價工作過程。
財務科根據年度財政財務收支狀況、部門職能職責、年度工作完成情況、工作主要成效等,圍繞年初制定的項目支出績效目標任務開展自批,撰寫自評報告。
三、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)
(一)績效評價綜合結論。
經綜合評價,武定縣白路鎮衛生院項目評價等級為“優”,項目達到預期成果。
(二)績效目標實現情況等。
本著專款專用原則,強化績效理念,切實提高資金使用效益,20xx年項目資金支出123.17萬元,6個項目本年年初預算均全部執行,部分非同級財政撥款經費未全部使用是因為四季度基本公共衛生結算資金還未最終考核撥付村衛生室、新冠肺炎防控及疫苗接種工作尚未結束等,基本實現績效目標。
四、績效評價指標分析
(一)項目決策情況分析。
我單位針對20xx年專項經費編制了預算項目績效目標,分別從項目的數量目標、質量目標、時效目標、成本目標以及生態效益、社會效益、可持續影響、服務對象滿意度等幾個方面,結合我單位職能,通過驗證項目的可操作性,量化、設計項目的績效考核指標。
(二)項目過程情況分析。
所有項目專款專用,達到預期效果。
(三)項目產出情況分析。
我單位項目從數量、質量、效應、滿意度指標進行了評價,各個指標都完成了年初預算,目標值達到100%。單位醫療、公衛服務能力持續增強。
(四)項目效益情況分析。
為轄區內群眾帶來更高質量的醫療服務以及公共衛生服務。
五、主要經驗及做法
1、加強項目前期評估。在項目預算階段,廣泛征求各業務科室意見,根據各部門工作實際提出需求,逐級篩選,對項目進行可行性、實效性進行評估,收集項目預算文件依據,選擇重點項目進行申報。
2、加強項目實施管理。一是各業務部門要根據年初制定的績效目標,推進各項目標任務的完成,達到預算效果。二是加強內部控制管理,嚴格執行三級審核把關制度。
六、存在的問題及原因分析
預算績效管理工作相對滯后。近年來實施財務精細化管理后,我院預算編制工作由財務人員統籌,財務工作者除應對單位日常工作及財務管理外,無更多精力承擔預算項目績效管理培訓、預算編制審核和預算管理績效跟蹤管理。
七、有關建議
繼續保持,進一步強加全面預算管理。
【醫療救助績效評價報告】相關文章:
醫療救助績效評價報告范文通用04-14
醫療救助績效評價報告范文(通用6篇)12-19
醫療績效評價報告12-30
社會救助績效評價報告01-01
社會救助績效評價報告01-01
醫療績效評價報告12篇12-30
醫療績效評價報告13篇05-16
醫療績效評價報告8篇04-18
社會救助績效評價報告(精選13篇)12-20