亚洲综合专区|和领导一起三p娇妻|伊人久久大香线蕉aⅴ色|欧美视频网站|亚洲一区综合图区精品

縣殘聯績效自評報告

時間:2024-12-10 18:44:36 藹媚 報告 我要投稿
  • 相關推薦

縣殘聯績效自評報告范文(通用14篇)

  隨著個人的素質不斷提高,報告的使用頻率呈上升趨勢,其在寫作上有一定的技巧。為了讓您不再為寫報告頭疼,以下是小編為大家整理的縣殘聯績效自評報告范文,希望對大家有所幫助。

縣殘聯績效自評報告范文(通用14篇)

  縣殘聯績效自評報告 1

  一、單位概況

  (一)職能職責

  湘陰縣殘疾人聯合會是一個履行“代表、服務、管理”三種職能,代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益,團結教育殘疾人,為殘疾人服務,履行法律賦予的職責,承擔政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業的社會團體。主要職責:開展殘疾人康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活,承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工,指導和管理各類殘疾人社團組織,開展殘疾人事業的橫向交流與合作等。

  (二)機構設置

  我會內設6個職能股室,分別為綜合室、業務室、財計股、就業服務所、維權服務中心和工會。

  二、整體支出管理和使用情況

  (一)基本支出

  我會基本支出主要是人員支出和公用支出,系保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員基本工資、津貼補貼等人員經費、辦公費、印刷費、水電費、接待費、交通費、辦公設備購置等日常公用經費,1-12月份人員及公用支出459.6萬元。

  (二)專項支出

  1.專項資金預算安排情況

  20xx年,所涉績效自評項目資金297.17萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。預算安排分別為:

  (1)社區殘疾人康復工作。預算項目資金43.6萬元,其中:省級專項資金預算5萬元,縣財政一般專項撥款預算15.6萬元,本級資金預算23萬元。

  (2)殘疾人家庭及殘疾人教育資助。預算項目資金69.04萬元,其中:省級專項資金預算34.8萬元,縣財政一般專項撥款預算18.9萬元,本級資金預算15.34萬元。

  (3)殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作。預算項目資金46.2萬元,其中:縣財政一般專項撥款預算26.7萬元,本級資金預算19.5萬元。

  (4)殘疾兒童康復救助。預算項目資金138.33萬元,其中:中央彩票公益金預算87.1元,省級專項資金預算13.7萬元,縣財政一般專項撥款預算28.9萬元,本級資金預算8.63萬元。

  2.專項資金投入和使用情況

  20xx年,實際項目資金支出291.67萬元,其中:中央彩票公益金預算81.6萬元,省級專項資金預算53.5萬元,縣財政一般專項撥款預算90.1萬元,本級資金預算66.47萬元。具體包括社區殘疾人康復工作支出43.6萬元、殘疾人家庭及殘疾人教育資助支出69.04萬元,殘疾人基本服務狀況和需求信息數據動態更新工作支出46.2萬元,殘疾兒童康復救助支出132.83萬元。

  3.專項資金管理情況

  加強項目資金管理,提高資金的使用效益,保證項目資金使用的安全性和有效性。建立健全內部監督、檢查制度,嚴格執行國家各項規章制度,嚴肅財經紀律;對項目資金使用的全過程進行監督、檢查,發現問題及時糾正和處理。

  三、專項組織實施情況

  在部門資金使用過程中,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,質量標準較高,時間進度較快。主要體現在:

  (一)加強專項資金管理。嚴格遵守“專款專用”原則,嚴格落實專項資金的申撥、使用審批手續,充分發揮資金使用效益。且自覺接受審計、紀檢監察、財政部門的監督和檢查,確定資金使用不出偏差。在會計核算上,嚴格實行單獨核算,單獨設置明細科目進行記賬管理,使專項資金來源去向明了,避免與人員、公用等本級財政預算內資金混合使用。

  (二)制定項目實施計劃。年初,我們根據財政部門下達的項目計劃資金,制訂相應的資金分配方案,并對接相應業務股室,要求他們結合實際,科學合理的制訂殘疾人就業創業、輔具適配、托養、文化助殘等工作實施方案,進一步明確目標任務工作標準、時間進度和工作流程等,做到分工明確,責任到人。

  四、部門(單位)整體支出績效情況

  20xx年,縣殘聯緊緊圍繞縣委縣政府的中心工作,預期績效目標全部完成,達到了預期的完滿效果,通過項目的.實施,使部分殘疾人在教育、創業、托養方面得到資助,在康復、技能培訓方面得到服務,切實維護殘疾人的權益、保障民生、維護社會和諧、促進殘疾人各項工作開展順利;通過項目的實施,服務對象對項目實施的滿意度達95%以上。

  五、存在的問題

  社區康復隊伍綜合素質參差不齊,人員變更頻繁,業務知識熟練程度不高。且殘疾人就業創業服務形式單一,對廣大殘疾人就業創業幫助不大。

  六、對策建議

  加強社區康復人員的培訓,加大對社區康復的投入,更好地為殘疾人提供康復服務;加大對殘疾人就業創業的資金扶持力度,鼓勵各類“種養加”企業打造殘疾人就業和扶貧基地,吸納和扶持更多的殘疾人就業創業,以工代訓,確保殘疾人掌握至少一門職業技能和實用技術,實現殘疾人就業增收。

  縣殘聯績效自評報告 2

  一、部門(單位)概況

  (一)機構組成。

  南江縣殘疾人聯合會是財政全額撥款參照公務員法管理事業單位,南江縣殘疾人聯合會本級參照公務員法管理編制5名,內設1個職能機構:內設辦公室1個。下屬單位殘疾人就業服務所事業編制7名。

  (二)機構職能。

  1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人的合法權益,為殘疾人服務;

  2.團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自立,為社會主義現代化貢獻力量;

  3.弘揚人道主義精神,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;

  4.開展殘疾人康復、教育、勞動就業、扶貧、文化、體育、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的服務環境和條件,幫助殘疾人平等參與社會活動;

  5.貫徹《中華人民共和國殘疾人保障法》,實施殘疾人事業的政策、規劃和計劃,調查掌握殘疾人狀況,向政府提出決策建議,對有關業務領域進行指導管理;

  6.承擔縣政府殘疾人工作聯合會日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作;

  7.協助有關部門組織制定殘疾人勞動就業工作計劃,組織實施殘疾人分散按比例就業;

  8.協助有關部門制定組織實施殘疾人教育工作,協助有關部門制定殘疾人扶貧計劃,組織實施殘疾人專項扶貧工作;

  9.指導和管理各類殘疾人社團組織;

  10.承擔縣委縣政府和上級殘聯交辦的其他工作。

  (三)人員概況

  南江縣殘疾人聯合會屬于一級預算單位。內設1個職能機構:辦公室。南江縣殘疾人聯合會編制共計12人,南江縣殘疾人聯合會本級現實有人員5人,下屬單位就業服務所現實有人員7人,本單位財務由分管財務副理事長負責,設會計、出納各1名,按照《行政單位會計制度》進行會計核算。

  二、部門財政資金收支情況

  (一)部門財政資金收入情況。

  20xx年本年收入合計813.08萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入598.74萬元,占73.64%;政府性基金預算財政撥款收入214.34萬元,占26.36%。

  (二)部門財政資金支出情況。

  20xx年本年支出合計813.08萬元,其中:基本支出181.46萬元,占22.32%;項目支出631.62萬元,占77.68%。

  三、部門財政支出管理情況

  20xx年部門財政支付整體運行及執行情況。20xx年整體完成情況較好,均已完成既定的各項目標任務。

  1、20xx年一般公共預算財政撥款基本支出181.46萬元,其中:人員經費166.55萬元,主要包括:基本工資46.68萬元,津貼補貼35.45萬元,獎金47.92萬元,機關事業單位基本養老保險繳費13.18萬元,職工基本醫療保險繳費5.77萬元,公務員醫療補助繳費1.39萬元,其他社會保障繳費2.67萬元,住房公積金9.89萬元,退休人員目標績效生活補助3.6萬元等。日常公用經費14.91萬元,主要包括:辦公費3萬元,水費0.1萬元,電費0.5萬元,郵電費0.5萬元,差旅費3.16萬元,公務接待費0.5萬元,工會經費1.66萬元,福利費2.2萬元,公務用車運行維護費0.2萬元,其他交通費3.09萬元。

  2.項目支出:共計631.62萬元。一般公共預算417.28萬元,其中:第二代殘疾人證工本費4.8萬元,駐村工作經費3萬元,殘疾人扶貧對象生活補貼34.13萬元,殘疾人臨時困難救助資金30萬元,殘疾人工作經費8.6萬元,殘疾人“智慧量服”經費25.7萬元,殘疾人基本康復服務116.05萬元,殘疾人實用技術培訓10萬元,智力、精神和重度肢體殘疾托養服務30萬元,殘疾人康復和托養機構設備補貼50萬元,殘疾人家庭無障礙改造45萬元,殘疾人創業就業補貼30萬元,專(兼)職委員勞務補貼16萬元,特殊教育及殘疾人大中專學生補助10萬元,“量體裁衣”式殘疾人個性化服務工作經費4萬元。基金預算(彩票公益金)214.34萬元,其中殘疾兒童康復93.17萬元,殘疾人體育7萬元,殘疾人家庭無障礙改造40萬元,殘疾人文化服務34.17萬元,殘疾人康復和機構設備補助20萬元,殘疾人助學20萬元。

  (一)制度建設情況。

  1.工作制度。為加強業務工作管理,制定了政務信息公開管理制度、計算機網絡安全管理制度、信訪接訪制度、公共機構節能管理制度等相關制度。

  2.紀律制度。為加強對各項工作辦理的紀律約束,制定了黨風廉政制度。

  3.財務制度。為加強資金和財務管理,制定了財務管理制度、公務卡結算制度等。

  4.內控制度。為加強內部控制管理,規范單位內部經濟和業務活動,強化對內部權力運行的制約,加強廉政風險防控,制定了涉及內部控制管理的預算管理、收支業務管理、政府采購管理、資產管理、建設項目管理、合同管理等六大領域相關制度以及失業保險基金內控管理制度,梳理了全部工作流程,制作了流程圖,設置了崗位并明確了崗位職責及流程說明。

  (二)績效目標管理情況

  1.預算編制。在年度預算編制中,嚴格按照財政印發的預算編制口徑和標準編制人員經費,根據上年度項目支出情況,結合部門重點工作實際,本著厲行節約、突出重點的原則打緊安排,按照“二上二下”的預算編制要求編制本部門預算,預算編制依據充分,符合本部門工作實際需求。

  2.績效目標設立。按照《預算法》以及財政20xx年部門預算編制口徑及要求,我會對殘疾人證工本費、殘疾臨時困難救助、殘疾人“智慧量服”工作經費、駐村工作經費、殘疾大中專助學、殘疾家庭無障礙改造、殘疾人工作經費等7個預算項目編制了績效目標,對20xx年重點工作按照上級業務主管部門下達的目標績效結合20xx年中央和省級對殘疾人事業發展補助資金的目標要求以及我會工作實際,設立了工作目標,績效目標設立完整,符合項目業務工作實際要求,可行性強。

  3.績效目標監控。我會年初預算的項目為專項工作經費或特定人員經費,制定了資金使用支付審核審批程序,在項目實施過程中,嚴格按照業務開展情況、業務進度進行資金計劃申報,資金支付嚴格審核審批流程進行。績效目標監控管理規范,制度建設完整,形成了長效機制。

  4.績效評價。年度結束后,對20xx年度的.主要業務工作和重點工作進行了全面梳理,在全面總結的基礎上形成了總結報告,根據業務工作開展情況以及資金的使用情況對整體支出和各項目支出進行績效評價,評價依據完整,客觀、公正。

  (三)綜合管理情況

  1.政府性債務管理。我單位無政府性債務,每月按要求政府債務管理系統進行零報告。

  2.政府采購實施計劃。20xx年預算政府采購計劃327.1萬元,執行政府采購計劃327.1,政府采購完成率100%。

  3.“三公經費”使用。

  (1)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

  20xx年“三公”經費財政撥款支出決算為0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%,嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。

  (2)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明

  20xx年“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.2萬元,占100%;公務接待費支出決算0.5萬元,占100%。具體情況如下:

  ①因公出國(境)經費支出0萬元,20xx年度無預算支出。

  ②公務用車購置及運行維護費支出0.2萬元,20xx年度公務用車維護保險等費用。

  其中:公務用車購置支出0萬元。截至20xx年12月底,單位共有公務用車1輛,其中:越野車1輛。

  公務用車運行維護費支出0.2萬元。

  ③公務接待費支出0.5萬元,完成預算0.5萬元的100%。公務接待費支出決算與預算持平,主要原因是:嚴格執行公務接待管理制度,嚴格控制陪餐人數、接待標準、接待次數,對無實質意義的來人來客不予接待。其中:國內公務接待支出0.5萬元,主要用于來客來訪、考察調研等開支。

  4.資產管理。截至20xx年12月31日,我單位自用固定資產64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%,其中:在用64.41萬元,占賬面固定資產總額的100.00%。無閑置、待處置(待報廢、毀損等),資產管理嚴格按照國有資產管理相關規定,在資產管理信息管理系統進行了全部錄入,新購資產同時進行了賬務處理,按規定計提折舊,信息系統數據與財務賬數據一致。

  5.信息公開。20xx年度預算批復后,按規定及時在南江縣人民政府門戶網站進行了公開,公開內容包括部門職能、主要工作、年度預算、“三公”經費、政府采購計劃、績效目標等內容。

  6.依法接受審計及財政監督情況。20xx年度接受巡察回頭看專項檢查已經結束,目前已經完成整改。

  (四)綜合績效情況

  1.重點項目績效評價結果。各重點項目設立依據充分,符合項目業務工作要求,立項程序合規,目標設定切實可行,經費安排與工作相適應,資金用途明確,內控措施較為健全,工作開展嚴格按照相關規定執行,項目數量、質量完成好,進度安排合理,具有良好的社會效益,可持續影響明顯,工作軌跡資料齊全,財務管理制度健全,資金撥付審批程序合規,財務核算及時,會計信息真實,工作開展成效明顯,服務對象當事人雙方滿意度高,資金使用績效好。

  2.部門職能完成情況。20xx年我會為500余名殘疾人提供就業咨詢,對申報且符合條件的440名居家靈活就業殘疾人給予就業(創業)直補,對40名殘疾人開展精準中式川菜、面點培訓,分片區對600名殘疾人開展實用技術培訓;聯合縣財政局,制定印發《南江縣殘疾人就業保障金征收使用管理實施辦法》,安置86名殘疾人在企事業單位就業;扎實抓好特殊教育,全縣6-15周歲適齡殘疾兒童少年入學率達100%,資助86名殘疾學生及殘疾人子女就讀大中專院校;全力做好殘疾人精準康復工作,落實殘疾兒童康復訓練78人;免費為36名下肢殘疾人安裝假肢,為1100余名有需求的殘疾人適配輪椅、助聽器、拐杖等輔具,對290名困難群眾實施白內障住院減補。邀請省八一康復中心專家來南開展巡診義診活動,為300余名群眾進行骨關節手術篩查,當場解決一部分疑難雜癥問題,并動員7名患者到省八一康復中心進行檢查,已免費對1名患者成功進行骨關節病手術,對247戶殘疾人家庭實施無障礙改造。推進東西部協作工作開展,與浙江東陽市殘聯簽訂幫扶協作協議,并為我縣捐贈殘疾人護理床、輪椅、助聽器等輔助器具110部,幫扶30名高中階段的困難殘疾學生及殘疾人子女,各項工作實現了穩中有進的目標,取得了較好的成效,獲得社會公眾的一致好評。

  四、評價結論

  從整體情況來看,我會高度重視財政資金的支出績效,無論在資金預算、審批、執行、支付等方面都做到了層層把關,嚴格按照單位預算進行整體支出,嚴守法律、紀律底線,嚴守各項財經紀律,嚴格執行資金管理相關規定及單位財務制度,所有項目資金嚴格按照項目申報的實施方案組織實施,并加強對項目實施全過程的日常監督,切實做到項目資金專款專用,無挪用、套取、占用等違規現象,但在目標績效管理制度中缺少創新。

  五、存在的問題及建議

  (一)存在問題。

  存在的主要問題:一是個別項目資金支付進度緩慢,未達到資金預期目標;二是個別支出支付進度安排不夠合理;三是個別項目預算支出范圍不夠合理。

  (二)改進建議。

  一是加強預算編制的前期調查研究,進一步提升預算的科學性、合理性和實用性;二是加強預算執行管理,及時掌握預算執行情況和進度;三是根據工作開展情況合理調整支出進度。

  縣殘聯績效自評報告 3

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  1.主要職能職責

  一是根據《中國殘疾人聯合會章程》,發展昌寧縣殘疾人事業。二是聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。三是團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義現代化建設貢獻力量。四是弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。五是開展殘疾人康復、扶貧、文化、藝術、體育、維權、用品用具供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好環境和條件,扶助殘疾人平等參與社會生活。六是負責殘疾人教育、職業技能培訓和殘疾人就業服務工作。七是協助政府研究、制定和實施殘疾人事業發展規劃、計劃,對有關業務領域進行指導管理。八是承擔縣人民政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好綜合協調、組織和服務。九是負責監督管理各類殘疾人社會團體組織。十是開展對殘疾人事業的縣內外交流與合作。十一是完成縣委、縣政府交辦的其他任務。

  2.機構情況

  縣殘聯20xx年繼續為正科級群團機構,內設辦公室、康復組織聯絡股2個股室,下設1個二級單位,即:昌寧縣殘疾人就業服務中心。

  3.人員情況

  縣殘聯事業編制4名,其中,正科級領導職數1名、副科級領導職數2名。縣殘疾人就業服務中心事業編制3名,其中主任1名。

  20xx年,縣殘聯實有在職公務員10名,縣殘疾人就業服務中心實有在職人員3名;退休人員5名。

  (二)部門績效目標的設立情況

  根據《昌寧縣殘疾人聯合會20xx年工作計劃》,結合部門職能職責,設立了昌寧縣殘疾人聯合會20xx年度整體支出績效目標。一是有需求的殘疾兒童和持證殘疾人接受基本康復服務和基本輔助器具適配率達80%以上,為15名以上殘疾兒童實施康復救助,為300名以上需輔助器具的殘疾人配備各類輔器具,對重度殘疾人開展陽光家園居家托養服務。二是舉辦殘疾人職業技能和實用技術培訓,對自主創業殘疾人、在校殘疾學生等進行扶持,擴大殘疾人就業。三是推進殘疾人文化和體育工作,培養殘疾人體育藝術人才。四是推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目實施。

  (三)部門整體收支情況

  1.收入情況

  20xx年收入452.58萬元,其中:基本支出資金收入183.3萬元,項目支出資金收入269.28萬元。

  2.支出情況

  20xx年總支出452.58萬元,其中:基本支出183.3萬元,占總支出的40.5%;項目支出269.28萬元,占總支出的59.5%。

  3.部門預算管理制度建設情況

  制定了《昌寧縣殘疾人聯合會內部控制制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會財務管理制度》、《昌寧縣殘疾人聯合會預算管理制度》等相關制度,并按制度規定嚴格執行。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的

  運用一定的量化指標及評價標準,通過單位履行職能職責所確定的`績效目標的實現程度,及時為實現這一目標所安排預算的執行結果進行綜合性評價,以此來反映資金使用是否達到了預期目標、資金管理是否規范、資金使用是否有效,檢驗資金支出效率和效果,分析存在的問題及原因,及時總結經驗,改進管理措施,不斷增強和落實績效管理責任,完善工作機制,有效提高資金管理水平和使用效益,牢固樹立“講績效、重績效、用績效”的績效管理理念。

  (二)自評組織過程

  根據績效評價的要求,縣殘聯成立了績效自評工作領導小組,組織領導開展單位績效自評工作。工作人員認真梳理各項工作的完成情況,制定了整體支出績效評價指標,匯總分析單位整體支出績效情況,查找單位在執行過程中存在的問題,并有針對性的采取整改措施。

  三、績效自評情況及結論

  (一)預算執行情況

  20xx年預算支出452.58萬元,其中:一般公共預算財政撥款收入417.42萬元,政府性基金預算財政撥款收入35.16萬元。完成支出452.58萬元,預算執行率100%。

  (二)產出情況

  20xx年,縣殘聯有效保障了在職人員工資、保險和職業年金等人員經費,保障了日常辦公、車輛使用等辦公經費,扎實推進殘疾人康復、教育就業、技術技能培訓、陽光家園托養、康復中心及綜合服務設施建設項目。

  (三)效益情況

  資金有效保障了縣殘聯的正常運轉和為殘疾人事業推進,為殘疾人事業發展提供了必要的資金支持,對殘疾人的生產、生活、創業和學習提供了有效幫助。

  20xx年,縣殘聯深入鄉鎮上門辦理殘疾人證492本(人),完成假肢免費安裝32人(例)、助聽器驗配131人(例)、人工耳蝸植入手術1例、免費發放輔助器具239件,完成20名0—6周歲殘疾兒童搶救性康復服務。完成殘疾學生和殘疾人子女學生就學補助20人,申報省、市殘疾人自主創業戶和個體戶30戶,對7家盲人按摩機構進行補助,對省內外農村殘疾人轉移就業示范帶頭人12人給予扶持。對100名貧困殘疾人進行農村實用技術培訓,對20名殘疾人進行職業技能培訓。配合民政部門審核發放殘疾人護理補貼2125人,發放殘疾人困難生活補貼3216人。對500名智力、精神和重度肢體殘疾人實施“陽光家園”居家托養服務。選送3名體育健兒參加在西安舉辦的第十一屆全國殘疾人運動會并取得優異成績。選送第九屆云南省殘疾人藝術匯演的聲樂類表演節目《溜溜的生活溜溜的唱》榮獲二等獎。接待殘疾人來人、來電及來訪21人次,辦結率100%。實施10戶貧困殘疾人家庭無障礙改造。推進殘疾人康復中心及綜合服務設施建設項目工作,完成原中醫院太平間及醫廢暫儲間遷建、籃球場改造、電力線路遷改、場地平整等。

  (四)滿意度情況

  縣殘聯單位人員滿意度達90%以上,服務對象和社會公眾對殘聯工作滿意度90%以上。

  對照年度績效目標,縣殘聯各項工作均已完成,部分工作超額完成,績效自評得99分。

  四、存在的問題和整改方向

  一是因財政資金緊張,部分項目資金到位不及時,導致項目推進緩慢。下步將超前做好項目謀劃,提前完成項目前期準備工作,積極協調資金,推進項目進度,確保項目按期完工。

  二是由于殘聯人少事多,工作繁雜,基層殘疾人工作者任務繁重,加之殘疾人分布廣,存在未能及時全面了解殘疾人的實際情況,不能及時為殘疾人提供服務。今后將多到基層了解殘疾人實際情況,盡可能為殘疾人提供必要的服務。

  三是對于弱勢群體的殘疾人,輿論先行引導還不夠,社會各界的關注度和參與度還很低。今后將加大宣傳力度,引導社會各界對殘疾人事業的了解、關心、幫助和支持。

  四是業務人員績效自評專業水平低,專業知識有待進一步提高。今后將加強業務人員對績效自評知識的學習,逐步提高專業知識水平。

  五、績效自評結果應用

  績效自評結果將作為縣殘聯今后改進預算管理和財務管理以及下一年度預算安排的重要依據,對自評中發現的問題及時進行整改,加強預算管理和財務管理,完善管理制度,提高管理水平,增加財政資金使用的經濟效益和社會效益。

  六、主要經驗及做法

  一是高度重視績效管理工作,成立績效自評工作機構,有計劃有步驟的實施績效自評。二是加強預算執行管理,定期匯總資金使用情況,項目資金使用進度,通報預算執行進度,并對做好預算管理工作提出具體要求。三是加強督促跟蹤問效,單位領導和業務股室定期不定期對項目、資金管理情況進行跟蹤檢查,督促項目建設按時、按質、按量完成。四是不斷完善預算管理制度,結合相關法律法規和本單位實際,制定完善本單位的預算管理制度和財務管理制度;將績效管理貫穿于預算編制、執行、決算等各個環節。

  七、其他需說明的情況

  無。

  縣殘聯績效自評報告 4

  按照你局《關于開展20xx年度部門整體績效評價工作的通知》(瀘財[20xx]241號)精神,縣殘聯對20xx年度財政資金整體支出績效進行了認真自評,總體自我評價是:財政資金預算配置合理合規,預算執行嚴格有序,預算管理規范可控,資金效益合乎預期。現將具體自評報告如下:

  一、單位概況

  (一)機構組成

  按照《關于縣殘聯與民政局分設通知》(瀘機編發[20xx]8號)通知,20xx年瀘定縣殘疾人聯合會機構正式單列,明確殘疾人聯合會機關為群眾團體機關,核定機關事業編制3名,正科級單位。

  (二)機構職能

  貫徹執行國家有關殘疾人工作的方針、政策、法律和法規,協助縣政府研究、制訂全縣殘疾人人事業的規劃和措施,并組織實施;密切聯系全縣殘疾人,聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,維護殘疾人合法權益,全心全意為殘疾人服務;團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡的義務,發揚自尊、自信、自強、自立和樂觀進取精神,為社會主義建設貢獻力量;弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人;開展和促進殘疾人的康復、教育、勞動就業、文化、體育、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾人預防工作;承擔鄉人民政府殘疾人協調委員會的日常工作;承辦縣人民政府及上級殘疾人聯合會交辦的其他事項。

  (三)人員概況

  核定機關事業編制3名,實有參公人員3名,其中:理事長1名(正科級),二級主任科員1名,四級主任科員1名。退休人員1名,臨聘人員2名。

  二、部門財政資金收支情況

  部門財政資金收入情況

  20xx年一般公共預算財政預算收入286.49萬元,其中人員經費49.79萬元,商品和服務10.21萬元,對個人和家庭補助收入15.98萬元,項目收入210.51萬元。

  部門財政支出情況

  20xx年一般公共預算財政撥款支出289.46萬元,其中基本支出75.98萬元(工資福利支出:49.79萬元,商品和服務支出10.21萬元,對個人和家庭補助支出15.98萬元),項目支出238.68萬元,主要用于開展殘疾人康復、就業和扶貧、宣傳文體項目。

  三、部門整體預算績效管理情況

  部門預算管理

  瀘定縣殘疾人聯合會預算管理遵循“勤儉節約、量力而行、量入為出、講求績效”的原則,實行“集體決策、標準統一、分級執行”的層級管理形式,優先保障基本支出預算,合理安排項目支出預算,不以支定收編制預算,無違規情況。

  專項預算管理

  單位項目預算以單位任務目標為依據,按照任務目標、工作任務、實施周期等據實預算。根據專項預算目標和績效考核原則,及時科學使用項目資金,年底完成預算支出的'100%,無違規情況。

  結果運用情況

  將評價結果作為安排以后年度預算的重要依據,將一些績效評價結果發揮不好的項目取消,切實發揮績效評價工作的應有作用。在以后項目執行過程中,運用結果及時掌控項目的進展和資金使用情況,有效預防及糾正偏離預算績效目標的行為。并將績效目標、自評報告等在一定范圍內實時公開。通過開展部門整體支出績效評價,促進本單位從整體上提升預算績效管理工作水平,強化支出責任,規范資金管理行為,提高財政資金使用效益,保障單位更好地履行職責。

  四、評價結論及建議

  評價結論

  從評價情況來看,項目績效目標符合部門職能及事業發展規劃,與相應的財政支出范圍、方向密切相關。單位制定有預算資金管理辦法、內部財務管理制度、會計核算制度等管理制度,相關制度得到有效運行,無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況,符合整體支出績效目標。

  存在的問題

  1、項目資金效益有待進一步提高,社會影響需要加大;

  2、服務殘疾人工作能力和業務水平有待進一步提高。

  改進措施和有關建議

  1、加大項目爭取力度,著力解決殘疾人需求。

  認真組織實施殘疾人需求摸底調查,積極向上級財政、殘聯爭取項目資金,加大殘疾人康復、創業、就業培訓、無障礙改造、輔助適配等項目實施力度,逐步解決我縣殘疾人的合理需求。

  2、科學制訂培訓計劃,促進殘疾人就業創業。

  對我縣殘疾人就業情況進行詳細摸底,并建立完善的臺賬,做實基礎性工作。多渠道、多形式開展殘疾人實用技能培訓,讓更多的殘疾人走上就業崗位。

  縣殘聯績效自評報告 5

  一、部門(單位)概況

  (一)部門(單位)職能職責

  青神縣殘疾人聯合會是代表、服務和管理殘疾人的職能部門,主要職責包括以下幾個方面:

  1.聽取殘疾人意見,反映殘疾人需求,代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人權益,為殘疾人服務。

  2.團結、教育殘疾人遵守法律、履行應盡的義務,發揚樂觀進取精神,自尊、自信、自強、自立,為社會主義建設貢獻力量。

  3.弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  4.開展殘疾人康復、教育、就業、職業培訓、扶貧、文化、體育、科研、用品供應、福利、社會服務、無障礙設施和殘疾預防等工作,創造良好的環境和條件,扶助殘疾人等參與社會生活。

  5.協助政府研究、制定和實施殘疾人事業的政策、法規和計劃,對有關業務領域進行指導和管理。

  6.管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

  7.承擔縣政府殘疾人工作協調委員會的日常工作,做好綜合、組織、協調和服務工作。

  8.組織實施殘疾人分散按比例就業工作,指導監督和宏觀管理殘聯系統的殘疾人福利企業,會同有關部門制定監督實施殘疾人社會福利生產的扶持保護政策。

  9.指導鄉鎮(街道)和村(居)基層殘聯(殘協)的工作,管理和指導各類殘疾人社會組織。

  10.開展殘疾人事業的對外交流與合作。

  11.承辦縣委、縣政府交辦的其他工作。

  (二)部門組織架構

  1.機構設置:青神縣殘疾人聯合會是一級預算單位1個,下屬事業單位1個。

  2.人員構成:縣殘聯全額財政撥款編制8人,現有在職人員8人;鄉鎮殘聯專干10人;臨聘4人,購買服務4人,共計26人。

  (三)當年部門(單位)重點工作任務概述

  1.統籌做好涉殘民生工程;

  2.做實殘疾人教育就業工作,扶持農村貧困殘疾人發展生產,繼續做好殘疾人扶貧,最大力度地關愛殘疾學生;

  3.做實殘疾人組聯工作和維權工作,推動和發展殘疾人事業;

  4.做實殘疾人康復工作;五是做實殘疾人文化體育工作,豐富殘疾人文體生活。

  二、預算編制及執行情況

  (一)預算編制情況

  (一)收入預算情況。20xx年青神縣殘聯收入預算總額為5762423.2元,其中:一般公共預算撥款收入4645723.2元,政府性基金預算撥款收入1116700元。

  (二)支出預算情況。相應安排預算支出5762423.2元,其中:一般公共服務支出6000元,社會保障和就業支出4492011.75元,醫療衛生與計劃生育支出54481.05元,住房保障支出93230.4元,城鄉社區支出1000000元,其他支出116700元。

  (二)預算執行情況

  20xx年,我單位預算收入5433180.89元,其中年初預算5762423.2元,調整減少預算329242.31元;支出5433180.89元,其中基本支出1458937.12元,占比26.85%,項目支出3974243.77元,占比73.15%。具體如下:

  1.殘疾人康復經費,年初預算250000元,決算數250000元,預算執行率100%。

  2.殘疾人教育、就業和扶貧經費,年初預算500000元,調整預算數74063元,決算數425937元,預算執行率85.19%。

  3.殘疾人無障礙改造經費,年初預算150000元,決算數150000元,預算執行率100%。

  4.組織建設經費,年初預算800000元,決算數798424.34元,預算執行率99.8%。

  5.其他殘疾人事業費,年初預算250000元,決算數247550.63元,預算執行率99%。

  6.陽光家園運行費,年初預算350000元,決算數350000元,預算執行率100%。

  7.重度殘疾人醫療保險代繳經費,年初預算600000元,決算數600000元,預算執行率100%。

  8.托養中心及綜合服務設施縣級配套,年初預算1000000元,決算數219297元,預算執行率21.93%。

  9.中央和省級殘疾人事業發展補助,年初預算602700元,年中追加330334.8,決算數933034.8,預算執行率100%。

  三、基本運行績效情況

  (一)預算管理

  預算編制:按照縣財政局20xx年部門預算編制通知要求,按時完成部門年初預算編制工作。

  1.預算編制合理規范。財政與事權一致,實行“誰支配使用誰編制預算,按業務職責分工歸口管理”。

  2.部門預算資金分配合理。部門預算支出分為基本支出和項目支出。其中:①人員經費人事部門核定的.工資、津貼等數額按時序進度均衡發放;公用經費按財政部門制定的相關支出定額標準嚴格審核后據實支出。②項目支出按項目執行主體落實到業務科室,并明確具體負責人,做到有計劃、有步驟地執行年度預算。

  3.功能分類和經濟分類編制準確:結合項目的要求詳細填報功能科目、經濟科目,年度中間無大量調劑,項目之間未頻繁調劑;

  4.預決算信息公開及時。按照縣財政局的要求及時在政府網上對20xx年部門預算信息進行了公開,公開的內容包括部門概況、部門預算收支總體情況和“三公”經費預算情況等相關表格以及情況說明。

  (二)績效管理

  績效目標完整,根據《項目支出績效目標表》,每個項目完成填報了數量、質量、時效都方面的`產出指標、經濟效益指標、社會效益指標、可持續影響、服務對象滿意度等效益指標,設定的績效目標值較為清晰。

  (三)財務管理

  1.資金管理規范。各項支出均按規定履行報批手續,且按事項完成進度支付資金,資金管理、費用標準、支付均符合有關制度規定,不存在超范圍、超標準支出、虛列支出、截留、擠占、挪用資金以及其他不符合制度規定支出的情況,規范執行會計核算制度;

  2.項目管理規范。項目實施過程、項目設立、調整均按規定履行報批程序,項目招投標、實施、驗收以及方案實施均嚴格執行相關制度規定。項目監管有序,縣殘聯建立有效管理機制,且執行情況良好。

  (四)政府采購管理

  20xx年,我會嚴格按照上級要求以及單位內控管理關于政府采購的制度開展政策采購,全年共采購電腦、打印機及辦公桌椅等共計2.85萬元。

  (五)資產管理

  資產管理規范。安排專人管理,固定資產實物管理按部門分類,實行分級負責,責任到人、一物一卡。固定資產保存完整、使用合規、配置合理、處置規范、基本能夠保證國有資產的安全完整。我會在用資產原值1635995元,有資產管理制度并嚴格按制度開展工作。

  四、重點履職績效分析

  (一)整體支出績效目標及完成情況

  20xx年,我會年初制定的各項績效目標全面完成,整體支出績效也全面完成。

  (二)重點履職績效目標及完成情況

  1.全面完成涉殘民生工程

  開展農村殘疾人實用技術培訓2期,培訓殘疾人及其家屬273名,完成目標任務195%;對103戶困難殘疾人實施家庭無障礙改造,完成目標任務103%;集中(居家)托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,完成目標任務140%;為280名殘疾人適配輔助器具,完成目標任務127.27%;為4名困難偏癱、截癱殘疾人提供康復救助,完成目標任務133.33%;為8名腦癱兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;為4名聽力殘疾兒童提供康復救助,完成目標任務133.33%;資助116例白內障患者實施復明手術,完成目標任務128.89%。

  2.扎實推進殘疾人教就工作

  認真落實殘疾學生教育資助,充分保障殘疾人教育權益。全年資助義務教育階段困難殘疾學生64名,資助殘疾大學生及殘疾人家庭大學新生9名,通過“一卡通”平臺發放教育資助6.34萬元。開展了6—14歲未入學殘疾兒童少年調查,保障殘疾學生就學權益,對殘疾程度較嚴重,無法到學校學習的兒童開展送教上門服務,通過隨班就讀、特校就讀等方式保障義務教育權益,全縣義務教育階段殘疾學生138人,入學135人,其中送教上門30人,殘疾學生入學率97.8%。

  積極開展就業技能培訓,提升殘疾人就業能力。投入資金20.65萬元,組織開展2期農村實用技術培訓(養雞和水果種植)和2期職業技能培訓(手工編織和殘疾兒童保育及康復護理),共培訓殘疾人及其家屬360余人,有力助推了殘疾人居家靈活就業創業和自我發展能力。積極為殘疾人提供就業平臺,依托按比例安置殘疾人就業年度審核工作,全縣按比例安置殘疾人就業105名,安置貧困殘疾人公益性崗位就業58名;通過殘疾人專場招聘會、穩崗就業網聘會等方式,多方與企業溝通,全年幫助近20名失業殘疾人實現就地就近就業。對全縣28個超比例安置殘疾人用人單位兌現獎勵2.8萬元。扶持鼓勵殘疾人居家靈活就業創業,通過“一卡通”平臺發放就業創業補貼152人,發放資金20.6萬元。為殘疾人集中就業機構(青神縣萬森木業有限公司)提供貸款貼息1萬元。

  鞏固殘疾人托養工作,提升殘疾人幸福指數。依托中巖陽光農場、青神縣殘疾人托養康復中心和鳳陽社區日間照料中心等托養機構,全年投入資金60余萬元,托養智力、精神及重度肢體殘疾人196人,其中居家托養99人、寄宿制托養88人,日間照料9人,實現了“托養一人,解放全家,穩定一方”的顯著社會效益。

  3.強力推進殘疾人康復工作

  精準實施殘疾兒童搶救性康復。投入資金25.95萬元對殘疾兒童進行了搶救性康復。全年組織8名腦癱兒童到眉山市殘疾人康復中心進行康復,通過作業治療、物理治療、言語治療等多種專業手段,近90%的患兒部分功能得到有效改善。組織4名聽力殘疾兒童到市康復中心語訓康復,效果顯著。自閉癥患兒康復有效推進,組織3名自閉癥患兒到眉山市兒童福利院進行康復,取得明顯效果。健全康復機制,大力推進成人康復。投入資金6.3萬元,組織116名白內障患者到眉山市殘疾人康復中心實施復明手術。投入資金1.2萬元,資助4名偏癱、截癱患者及時康復;投入15.05萬元,為280名有需求的殘疾人發放康復輔具;投入5.7萬元為7名肢體殘疾人免費進行假肢安裝定型。通過對有需求的殘疾人提供及時準確的康復服務,讓殘疾人盡可能地實現生活自理。全縣殘疾人家庭醫生簽約率達95%以上。

  4.積極開展殘疾人宣傳文化體育活動

  積極參加四川省第三屆殘疾人文化藝術節暨眉山市20xx年殘疾人文化藝術周活動,并成功承辦眉山市殘疾人文化周工藝品類評選活動。共組織6名殘疾人共20件作品參加6個類別的評選,分別獲得眉山市美術類第一名和手工藝品類作品評選第一名、第二名的好成績。做好參加2022年四川省第十屆殘疾人運動會暨第五屆特奧運動會項目運動員摸排,建立后備人才數據庫,為特奧運動員梁代東制定并資助其進行輪滑培訓。

  5.夯實殘疾人維權組聯基礎

  投入33萬元為全縣103戶殘疾人實施“個性化”家庭無障礙改造。為11名殘疾人落實機動燃油車補貼0.4萬元,做好入戶調研,收集民情民意。抓好項目公示,打造陽光透明殘聯。有效化解矛盾糾紛,提升助殘服務質量。完善殘聯組織建設,縣、鄉、村三級殘聯組織建設全部達標;村(社區)100%建立殘協。全年新辦理殘疾人證451本,到期換證483本,殘疾類別等級變更119本,死亡注銷殘疾人證283本;開展入戶評殘100余戶。

  (三)重點項目支出績效情況

  說明重點項目見附件1和附件2

  五、評價結論及績效分析(包括指標體系評分表及扣分原因分析)。

  20xx年,我縣財政預算支出有力地保障了縣殘聯機關正常運轉和各項殘疾人事務的順利開展,圓滿完成了各項目標任務。自我評價得分80分,具體評價如下:預算編制完善、較為準確,績效目標實現程度高,得27分;預算執行進度較好,得27分;預算項目完成進度好,無違規記錄,得18分;績效結果運用較好,得8分。

  六、存在問題及改進措施

  (二)存在問題

  預算執行進度還不夠細化、量化。

  (三)改進建議

  1.增強績效管理責任意識,將績效管理工作納入常態,完成財政支出績效評價相關制度(含績效獎懲制度),結合績效考評結果對業務部門及相關人員進行獎懲,充分調動全員參與績效指標體系制定和開展績效評價工作的積極性和責任感。

  3.科學合理編制部門預算,將預算編細編實,重視預算執行管理工作,努力提高預算執行效率。合理安排資金,并督促合部門加強資金管理,加快項目實施,確保財政資金發揮效益,避免資金沉淀。

  縣殘聯績效自評報告 6

  為加強財政支出管理,提高財政資金使用效益,根據縣財政局有關要求,我單位對整體支出情況進行了自評,現將自評情況報告如下:

  一、部門基本情況

  (一)部門概況

  德江縣殘疾人聯合會成立于1991年,屬群團組織,是代表殘疾人的共同利益,維護殘疾人的合法權利;為殘疾人服務、管理和發展殘疾人事業。機構內設:辦公室、綜合股、勞動就業服務所、托養中心、康復中心、法律維權站。人員參照公務員管理,財政全額撥款單位,現有在崗在編人員14人,經費實行統一核算。

  (二)部門績效目標的設立情況

  縣殘聯績效目標主要圍繞貧困殘疾人鞏固拓展脫貧攻堅成果與鄉村振興有效銜接;大力提升殘疾人社會保障和基本公共服務水平;推動殘聯改革向縱深發展;積極營造殘疾人事業發展良好環境等履職目標設立。具體包括:1.殘疾人提升工作目標:實施殘疾人創業就業項目,讓貧困殘疾人家庭達到共同增收、增強致富的目標;實施陽光家園計劃補助項目,改善殘疾人的生活質量;實施鄉村產業扶貧基地項目,讓困難殘疾人家庭達到共同增收脫貧致富目標;實施無障礙改造項目,改善部分殘疾人生活條件。2.殘疾人保障工作目標:實施殘疾人城鄉醫療保險繳費補助項目,改善殘疾人生活質量。3.殘疾人就業工作目標:實施殘疾人培訓,穩定和擴大殘疾人就業,保障有就業需求的殘疾人普遍得到就業服務和職業培訓,提高殘疾人就業能力。4.殘疾人康復工作目標:實施精準康復項目,實現殘疾人基本得到康復救助的目標。5.殘疾人其他事業支出目標:不斷改善殘疾人生活質量。

  (三)部門整體收支情況

  1.收入情況:20xx年初預算收入342.14萬元。

  2.支出情況:20xx年支出年初預算342.14萬元,本級實際支出231.044萬元,其中,基本支出185.24萬元,項目支出48.804萬元。

  “三公”經費支出情況:20xx年我會沒有出國出境人員,無公款出國(境)經費支出,公務接待費支出0.08萬元,公務用車購置及運行費支出1.02萬元。

  (四)部門預算管理制度建設情況

  為規范本單位預算管理,提高資金使用效益,我單位完善了《德江縣殘疾人聯合會預算管理制度》。我會財務支出管理嚴格依法依規依程序,努力做到公開、公平、公正。在嚴格執行國家、省、市、縣財政有關法律法規的同時,明確了經費審批權限及程序、經費預算管理、財務經費管理、資產購置與處置、財務監督,開展公用經費使用監督,相關制度規定執行到位。

  二、績效自評工作情況

  (一)績效自評目的。本次績效評價的目的是為了全面分析和綜合評價我會財政預算資金的使用管理情況,為切實提高財政資金使用效益,強化預算支出的責任和效率提供參考依據。

  (二)自評指標體系。主要:1.職責履行良好;2.履職效益明顯;3.預算配置科學;4.預算執行有效;5.預算管理規范。

  (三)自評組織過程。按照縣財政局績效評價規程要求,我會財務室人員在自評的基礎上,查閱相關文件資料和財務憑證,對收集資料進行定量定性分析,綜合評議后形成評價結論,出具績效評價報告。

  三、評價情況分析及綜合評價結論

  20xx年,根據年初工作規劃和重點性工作,圍繞縣委、縣政府工作總體部署,積極履職,強化管理,較好的.完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理情況得到提升。

  (一)評價情況

  1.預算編制。我會編制的《德江縣殘疾人聯合會20xx年部門預算及“三公”經費預算編制說明》,對部門整體預算及“三公”經費預算都進行了分配,并將公共財政預算撥款、政府性基金撥款、納入財政專戶管理的收入安排的資金、未納入財政專戶管理的收入安排的資金、上年結余收入全部編入部門預算。

  預算績效目標編制方面,我會所編制的部門整體績效目標是按照《貴州省預算績效評價結果應用暫行辦法》以及市、縣財政局有關精神,符合我會的實際職責以及我會20xx年度的工作計劃,且編制的目標明確,對每個重點項目都進行了細化,目標設置合理。

  2.預算執行。20xx年我會的資金支出符合國家、省、市、縣財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定,資金分配有完整的審批程序和手續,資金按規定程序進行撥付,且資金支出符合部門預算批復的用途,支出不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。會計信息資料真實、完整,各種管理制度健全。

  3.履職及效益。

  (1)職責履行。我會較好完成了20xx年殘聯整體績效項目的支出工作以及其他工作。績效目標實際完成率、績效目標完成及時率、績效目標質量達標率均為100%。

  (2)履職效益。經濟效益方面:20xx年通過實施殘疾人扶貧、就業、康復等項目,殘疾人生活得到較大改善,鞏固了脫貧成果,發揮了很好的經濟效益。社會效益方面:通過扶貧、培訓、精準康復等方式,為殘疾人創造更多就業崗位,帶動貧困對象增收,讓殘疾人及時得到康復救助,促進社會穩定和諧發展。社會公眾或服務對象滿意度方面,經過調查走訪,扶持對象對我會履職效果的滿意程度達到100%以上。

  4.績效評價。我會對20xx年殘聯整體項目展開了績效自評,也對我會整體支出展開了績效自評,并按要求及時提交了自評報告及佐證材料。

  (二)綜合評價結論

  經過績效綜合分析,我會20xx年整體支出績效自評得分98分。

  四、存在的問題和整改情況

  (一)存在的問題

  項目相關管理制度還有待完善。因部門整體支出的預算資金安排和使用上仍有不可預見性,特別是上級補助支出的不確定性,所以導致預算控制率不確定。

  (二)整改情況

  1.細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強內部機構各站(室)的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性,提高預算的合理性和準確性。

  2.加強財務管理,嚴格財務審核。按照預算規定的費用項目和用途進行資金使用。

  3.加強項目開展進度的跟蹤,開展項目績效評價,確保項目績效目標的完成。

  4.加強隊伍建設,抓好績效評價管理部門的隊伍建設和業務指導,培養項目和部門的績效管理隊伍,建立績效評價的長期機制。

  五、績效自評結果應用

  通過績效自評工作的開展,縣殘聯將評價結果作為各項目改進管理和安排以后年度預算的重要依據,各項目針對自評中存在的問題及時進行調整管理方式,加強財務管理,完善管理辦法,切實提高項目管理水平、財政資金的使用效益和工作效率。

  六、主要經驗及做法

  20xx年,在縣委、縣政府的領導和市殘聯的正確指導下,通過全縣殘聯系統工作人員和社會各界的共同努力,我縣的殘疾人事業繼續保持了良好的發展勢頭,各項工作取得了一定的成績,主要是:一是抓落實,圓滿完成《德江縣“十三五”加快殘疾人小康進程規劃》目標任務。二是抓基礎,殘疾人基本服務設施建設有新的突破。三是抓培訓,殘疾人就業培訓工作邁出新步伐。四是抓服務,基本康復服務和殘疾預防取得新進展。五是抓宣傳,扶殘助殘的良好社會氛圍日益濃厚。六是抓作風,殘聯機關履職服務能力明顯提升。

  縣殘聯績效自評報告 7

  一、項目概況

  20xx年省重點民生實事“困難殘疾人家庭無障礙改造”市殘聯本級承擔了200戶改造任務。項目實施按照省殘聯實施方案和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求,精心組織,狠抓落實,市中心城區9個街道(園區)全覆蓋,實現“動態清零”目標。項目實施消除了殘疾人居家生活障礙,保證最困難、需求最迫切的殘疾人家庭優先得到了改造服務。中殘聯“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造推進現場會在我市召開,益陽經驗做法得到推介。

  二、績效自評工作開展情況

  (一)績效自評工作的目的

  嚴格落實《預算法》及省、市績效管理工作有關規定,客觀評價殘疾人托養資金使用績效,進一步強化財政支出績效理念,提升部門責任意識,規范殘疾人托養資金管理,加強資金使用監督,提高資金使用社會效益,防止財經違紀問題發生,促進殘疾人事業的發展。

  (二)項目組織情況

  根據績效評價的要求,成立理事長作組長的工作領導小組,狠抓工作落實。

  一是提高政治站位,保持高位推進。市委、市政府高度重視困難殘疾人家庭無障礙改造工作,市委書記瞿海專題聽取市殘聯相關工作匯報,市長非常關注工作進展,市級領導多次調度重點民生實事工作,與全市各項民生工作一同部署、統籌推進。通過微信、廣播、電視、報紙、網站等媒體平臺進行項目宣傳,引導全社會關心關愛弱勢群體。

  二是規范實施流程,實現高效管理。建立“業務部室干部+公司專業人員+社區工作人員+殘聯各部室(中心)干部”工作隊,逐戶上門篩查,核準需求信息,選準改造對象。根據不同個性需求,制定“一戶一案”,實行“量體裁衣”式個性化服務,最大程度滿足殘疾人無障礙改造第一需求。規范工作流程,嚴格投資評審、政府采購招投標程序,精心組織改造施工,上下聯動抓項目質效。6月中旬,省殘聯在我市召開了專項工作推進現場會,肯定了益陽做法。

  三是堅守施工底線,打造樣板工程。定期抽查施工單位是否按照政府招投標、采購程序和要求,辦理申購改造器具,確保施工材料正品合格,確保施工質量到位、資金監管到位,守住質量底線。加強項目全方位監管,提升資金使用效能,保證資金用好用足,對存在的.問題及時督促整改,確保公開透明、文明規范、安全可靠。發揮監督保障執行的作用,全程接受紀檢監察、審計等部門監督項目實施,接受服務對象和社會的監督,確保項目在陽光運行,經得起檢驗,贏得社會評價和殘疾人點贊。

  三、綜合評價結論

  我會困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金績效自評得分100分,自評結果優秀。

  四、績效目標實現情況分析

  (一)項目資金使用及管理情況

  1.項目資金安排落實、總投入等情況分析。市本級困難殘疾人家庭無障礙改造項目資金主要來源于一般公共預算及省級專項資金。20xx年專項資金100萬元,其中中央、省下撥70%,市財政配套30%,實際安排100萬元。

  2.項目資金實際使用情況分析。按照省殘聯文件明確任務200戶,戶均5000元/戶,實際支出資金100萬元。

  3.項目資金管理情況分析。按照省殘聯《困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》和《湖南省殘疾人家庭無障礙改造指南》要求組織項目實施,市殘聯制定了《200戶困難殘疾人家庭無障礙改造實施方案》,資金管理嚴格落實申請、使用、監管、會審等各項規定,執行情況良好。

  (二)總體績效目標完成情況分析

  1.項目實施成效斐然。市中心城區實現了9個街道(鄉鎮)75個社區(村)符合條件的改造對象“動態清零”,市、縣殘聯上下聯動、主動擔當圓滿完成年度任務。12月8-10日,全國“十四五”困難殘疾人家庭無障礙改造部署推進會在我市召開,中國殘聯和來自全國的省級殘聯分管領導、湖南省人民政府副省長陳文浩、益陽市人民政府代市長陳競等120余人與會,益陽經驗做法走出湖南走向全國。

  2.社會評價反響良好。通過走訪調研反饋,項目實施達到了“改造一戶,滿意一家,好評一片”的效果。赫山區銀東社區困難肢體重度殘疾人周國貴逢人就說“感謝黨和政府好的政策,感謝殘聯對我的關心,通過居家無障礙改造,我依仗輪椅可以室內暢行并自助下檔出入家門,參與社區活動,我非常滿意。”桃江縣殘聯整合農業農村局廁改資金,幫助視力重度殘疾人趙雪生改造旱廁,安裝化糞池,新建柴火灶,安裝安全扶欄,平整硬化進出道路,添置語音生活設備,趙雪生的居家生活有了很大改觀。鄉村干部和地方群眾對項目實施效果評價很高。

  3.全面驗收全部合格。11月中下旬,市殘聯組織本級200戶逐戶驗收,對3戶不合格和38戶改造不到位的責令整改;12月上旬再行驗收,全部達到規范標準。市殘聯還拍攝了《益陽市困難殘疾人家庭無障礙改造工作紀實》專題宣傳片。

  (三)績效指標完成情況分析

  1.經濟性。任務如期保質保量完成,沒有出現超預算情況。

  2.效率性。依法依規開展項目實施,為越來越多的殘疾人和身體行動不便的人提供了便利,無障礙建設已經和正在走入居民家庭、貼近市民身旁,融進百姓生活,其服務功能與社會價值得到彰顯。按時完成年度任務,服務滿意率達到98%,項目實施評為省殘聯系統先進單位。

  3.可持續性分析。全市持證重度殘疾人7300余人,基本游走在困難家庭邊緣生活,而我市從2012年始項目實施至2022年,困難殘疾人家庭無障礙改造實施了4482戶,還有廣大的有需求的困難殘疾人家庭沒有享受到政策惠及。隨著社會保障水平的提高,困難殘疾人家庭無障礙改造應擴面增效,最終實現應改盡改,實現殘疾人共同富裕。

  五、存在的問題和改進措施

  “十四五”期間,受指標經費保障約束,對象全覆蓋、城鄉全覆蓋比例較低,殘疾人個性化需求適改率較低。目前,戶均5000元/戶的改造資助標準(含地方配套資金不低于30%),對舒緩殘疾人居家現實困難長效作用不明顯,且有的縣區(市)配套資金按標保障還有困難。建議“十四五”期間,按照中殘聯、省殘聯部署要求,加快推進困難殘疾人家庭無障礙改造。進一步提高政策資金保障水平,縮小改造需求與資助保障水平差距。進一步加強宣傳引導,強化服務意識,彰顯個性化為主、人性化為輔的改造要求。有計劃地推進全市已錄入中殘聯數據庫4843戶困難重度殘疾人家庭無障礙改造,力爭通過持續多年的努力,最終實現有無障礙改造需求的困難重度殘疾人家庭應改盡改。

  六、績效自評結果擬應用和公開情況

  20xx年市殘聯托養項目支出績效自評100分,自評結果為“優秀”。按照財政局通知的要求,我會已如期在市殘聯門戶網站上進行了項目績效自評情況公開。

  七、其他需要說明的問題

  無。

  縣殘聯績效自評報告 8

  一、項目概況

  (一)單位基本情況

  1.機構名稱及設置情況

  昆明市五華區殘疾人聯合會,內設辦公室、組聯宣傳文體科、綜合科3個職能科(室)。下屬事業單位2個,昆明市五華區殘疾人綜合服務中心、昆明市五華區殘疾人活動中心。

  2.職責任務

  五華區殘疾人聯合會履行“代表、服務、管理”職能:代表殘疾人共同利益,維護殘疾人合法權益;團結教育殘疾人,為殘疾人服務;履行法律賦予的職責,承擔五華區人民政府委托的任務,管理和發展殘疾人事業。

  (1)宣傳、貫徹、實施《中華人民共和國殘疾人保障法》和省市區有關殘疾人事業的法規、政策,聽取轄區殘疾人意見,反映轄區殘疾人需求,維護轄區殘疾人合法權益,為轄區殘疾人服務。

  (2)團結、教育殘疾人遵守法律,履行應盡義務,發揚自尊、自信、自強、自立精神,為構建和諧社會、全面建成小康社會貢獻力量。

  (3)弘揚人道主義,宣傳殘疾人事業,溝通政府、社會與殘疾人之間的聯系,動員社會理解、尊重、關心、幫助殘疾人。

  (4)開展和促進殘疾人康復、教育、扶貧、勞動就業、維權、文化體育、社會保障和殘疾預防等工作,改善殘疾人參與社會生活的環境和條件。

  (5)協助政府研究、制定和實施促進殘疾人事業的法規、政策、規劃、計劃和優待殘疾人的措施 ,發展和管理殘疾人事業。

  (6)承擔政府殘疾人工作委員會的日常工作,做好組織、協調和服務工作。

  (7)管理和指導各類殘疾人群眾組織,培養殘疾人工作者。

  (8)管理和發放《中華人民共和國殘疾人證》。

  (9)開展殘疾人事業的地區交流與合作。

  (10)承擔區委、區政府交辦的其他工作

  (二)工作計劃:對全區殘疾人進行康復、扶貧、教育、就業培訓指導、基層組織建設等進行管理和服務

  (三)計劃實施情況:嚴格按照區委、區政府要求,結合部門職責,落實殘疾人醫療保障政策、完善扶貧機制,進一步落實康復救助項目,促使殘疾人康復;做好殘疾人教育和文體工作,促進殘疾人全面參與社會生活;進一步做好殘疾人就業服務工作。積極開展貧困殘疾人的技能,實用技術培訓,對納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時,給與臨時性救助。

  二、年度預算執行情況

  (一)殘疾人扶貧幫扶經費

  2019年區殘聯預算為240.01萬元,具體目標為:扶殘助學“春雨行動配套經費”18.85萬,主要用于資助義務教育階段學生和考入中專(高中)學生;節日走訪慰問27.84萬元,主要用于春節、助殘日、中秋國慶走訪慰問;貧困殘疾人臨時救助經費1萬元,對轄區內納入低保及低保邊緣戶的殘疾人在醫療、住房、生活等方面遇到困難時,給與一次性臨時救助,結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費4萬元;創文對口聯系觀音寺社區工作經費2萬元;殘疾人參加社會保險補助經費146.30萬元,主要用于殘疾人購買意外傷害險、參加居民養老保險、參加城鄉居民基本醫保;愛心超市經費40.02萬元,用于救助轄區內所有納入低保的殘疾人。

  (二)殘疾人工作運行經費

  2019年區殘聯預算為155.61萬元,具體目標為:五華區殘疾人綜合服務中心物管費78.48萬元,主要用于物管費、綠化費、消防器材更換配置、電梯維護保養以及其他維修費用;殘疾人信息化建設及硬件維護費4.5萬元,主要用于系統維護費;殘疾人便民服務暨援助中心運行經費4.08萬元,主要用于中心聘請3名工作人員經費;五個殘疾人專門協會工作經費8.56萬元;殘疾人事業宣傳費1萬元;殘疾鑒定工作項目經費40萬元;殘疾人工作運行購買服務費10萬元;殘疾人活動經費9萬元。

  (三)殘疾人康復托養經費

  2019年區殘聯預算為158.24萬元,具體目標為:殘疾人社區康復經費22.30萬元,主要用于精神病免費服藥幫扶、殘疾人社區康復服務經費;殘疾人托養經費95.64萬元,主要用于無業重度殘疾人居家養護扶助經費、入住托養機構對殘疾人補助經費、接收殘疾人入住托養機構的補助經費;日間照料站運行經費15.90萬元,主要用于工作人員補貼、房租及物管費;重點人員康復救助10萬元;殘疾人家庭醫生簽約基本服務費14.4萬元。

  (四)殘疾人就業經費

  2019年區殘聯預算為60.89萬元,具體目標為:按比例安排殘疾人就業實施經費21.76萬元,殘疾人就業培訓經費14萬元,殘疾人就業表彰、獎勵經費15.13萬元,殘疾人就業扶持經費10萬元。

  三、績效目標完成情況及分析

  從整體情況來看,區殘聯嚴格按照年初預算進行部門整體支出。在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,具體完成情況如下:

  (一)殘疾人扶貧幫扶經費

  1.經費支出情況:截至2019年12月31日,殘疾人扶貧幫扶經費支出 204.75萬元,支出進度為85.31%,與預期完成情況偏離程度為14.69 %,其中:扶殘助學“春雨行動配套”經費支出14.77萬元,支出進度為 78.35%,與預期情況偏離程度為21.65%;節日走訪慰問經費支出27.82萬元,支出進度為99.93%,與預期完成情況偏離程度為0.07%,貧困殘疾人臨時救助經費經費未支出,支出進度為0%,與預期完成情況偏離程度為100%,殘疾人參加社會保險補助經費經費支出120.67萬元,支出進度為82.48%,與預期完成情況偏離程度為17.52%,愛心超市經費經費支出39.32萬元,支出進度為98.25%,與預期完成情況偏離程度為1.75%。結對幫扶祿勸烏東德鎮、西翥大村5組工作經費支出0.17萬元,支出進度為4.3%,與預期完成情況偏離程度為95.70%。創文對口聯系觀音寺社區工作經費支出2萬元,支出進度為100%,與預期完成情況偏離程度為0%。

  2.績效指標完成情況:

  (1)產出指標-數量指標:已支出204.75萬元,支出進度85.31%。產出指標-時效指標:預計2019年完成目標;產出指標-質量指標:全年按計劃實施扶貧幫扶項目。

  (2)效益指標-社會效益:營造了良好扶殘助社會氛圍;效益指標-可持續性指標:使殘疾人每年都能享受到扶貧幫扶相關優惠政策;效益指標-經濟效益:通過各項扶貧幫扶政策,提高殘疾人生活水平。

  (3)滿意度指標-服務對象滿意度:殘疾人得到扶貧幫扶,滿意度較高,社會反響好。

  (二)殘疾人工作運行經費

  1.經費支出情況:截至2019年12月31日,殘疾人工作運行經費支出149.98萬元,支出進度為96.38%,與預期完成情況偏離程度為3.62%,其中:五華區殘疾人綜合服務中心物管費經費支出75.69萬元,支出進度為96.44%,與預期情況偏離程度為3.56%;殘疾人工作系統軟件更新維護及信息化建設經費支出4.19萬元,支出進度93.11%,與預期情況偏離程度為6.89%;殘疾人便民服務暨援助中心運行經費支出1.8萬元,支出進度為 44.23%,與預期情況偏離程度為55.77%;五個殘疾人專門協會工作經費支出8.56,支出進度為 100%,已達計劃支出進度;殘疾人事業宣傳費支出0.95萬元,支出進度為 95%,與預期情況偏離程度為5%;殘疾人活動經費支出8.97,支出進度為 99.67%,與預期情況偏離程度為0.33%;殘疾人工作運行購買服務費支出9.82萬元,支出進度為 98.20%,與預期情況偏離程度為1.8%;殘疾鑒定工作項目經費支出40萬元,支出進度為 100%,已達計劃支出進度;

  2.績效指標完成情況:

  (1)產出指標-數量指標:已支出149.98萬元,支出進度96.38%。產出指標-時效指標:預計2019年完成目標;產出指標-質量指標:全年按計劃實施殘疾人工作運行項目。

  (2)效益指標-社會效益:確保殘聯各項工作順利開展,方便殘疾人及企事業單位前來辦事的人員;效益指標-可持續性指標:該項目每年都能受益于殘疾人和前來辦事的企事業單位人員;效益指標-經濟效益:確保殘聯各項工作順利開展,方便殘疾人及個企事業單位前來辦事的人員。

  (3)滿意度指標-服務對象滿意度:殘疾人和前來辦事的人員均滿意

  (三)殘疾人康復托養經費

  1.經費支出情況:截至2019年12月31日,殘疾人康復托養經費支出136.37萬元,支出進度為86.18%,與預期完成情況偏離程度為13.82%,其中:殘疾人社區康復經費支出15.47萬元,支出進度為69.37%,與預期情況偏離程度為30.63 %;殘疾人托養經費支出88.78萬元,支出進度為92.83%,與預期情況偏離程度為7.17 %;日間照料站運行經費支出13.82萬元,支出進度為86.92%,與預期情況偏離程度為13.08 %;重點人員康復救助經費支出10萬元,已達計劃支出進度;殘疾人家庭醫生簽約基本服務費8.3萬元,支出進度為57.64%,與預期情況偏離程度為42.36 %;

  2.績效指標完成情況:

  (1)產出指標-數量指標:已支出136.37萬元,支出進度86.18%;產出指標-時效指標:預計2019年完成目標;產出指標-質量指標:全年將按計劃實施殘疾人康復托養項目。

  (2)效益指標-社會效益:給有意愿且符合條件的殘疾人提供康復服務,使殘疾人能夠回歸社會生活;效益指標-可持續性指標:使殘疾人每年都可以享受此項優惠政策;效益指標-經濟效益:讓重度殘疾人和殘疾人家庭得到實惠。

  (3)滿意度指標-服務對象滿意度:重度殘疾人和殘疾人家庭都很滿意

  (四)殘疾人就業經費

  1.經費支出情況:截至2019年12月31日,殘疾人就業經費支出38.87萬元,支出進度為63.84%,未達預期支出目標;其中:按比例安排殘疾人就業實施經費支出21.76萬元,支出進度為100%,已達預期支出進度;殘疾人就業培訓經費支出10.66萬,支出進度為76.14%,與預期情況偏離程度為23.86%;殘疾人就業表彰、獎勵經費支出0萬元。殘疾人就業扶持經費6.45萬元,支出進度為64.5%,與預期情況偏離程度為35.5%。

  2.績效指標完成情況:

  (1)產出指標-數量指標:已支出38.87萬元,支出進度63.84%;產出指標-時效指標:預計2018年完成目標;產出指標-質量指標:全年將按計劃實施殘疾人就業項目。

  (2)效益指標-社會效益:促進殘疾人就業,提高殘疾人職業技能水平和就業競爭力;效益指標-可持續性指標:使殘疾人每年都能享受到就業相關優惠政策;效益指標-經濟效益:提供殘疾人培訓、就業、創業扶持,滿足其創業就業需求,實現自身價值。

  (3)滿意度指標-服務對象滿意度:殘疾人滿意,社會反響好。

  四、存在問題原因

  (一)存在問題。

  預算執行進度未達到要求

  (二)原因分析。

  項目的支出方式不一,有的按月支出,有的'按季支出,有的根據上級的安排部署支出,有的按合同約定支出,有的經費不足,未能支出。

  五、意見和建議

  (一)各部門分工合作,協同合作,責任到人,確保各項工作順利開展,跟進業務進度,及時解決問題,創造良好環境,做好服務工作。項目規劃具體,可操作性強

  (二)加強對預算資金的跟蹤管理,形成合力,進一步完善績效評價體系。切實提高財政資金使用效率,強化預算支出的責任和效率。

  (三)加強和規范殘疾人服務機構建設,進一步建立和完善社區服務平臺,為殘疾人提供全面、優質服務,逐步建立殘疾人援助長效機制

  (四)進一步強化部門管理職能,定期對項目開展過程中出現的方面和缺點進行認真總結和反思。

  六、其他需要說明的問題

  無

  縣殘聯績效自評報告 9

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  1.項目資金申報及批復情況

  我縣的殘疾人康復、就業和扶貧資金,大部分是中、省、縣按照年度目標下達的任務,執行前、后報送相關資料,無專門項目申報和批復。

  在項目實施過程中,縣殘聯對中殘聯、省市殘聯下達的殘疾人各項資金以及縣級安排配套的資金做到了專款專用。

  2.項目績效目標。

  ①、資助有需求的.精神病患者住院及服藥。2021年年底完成。

  ②、為符合條件的“0-7歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,2021年年底完成。

  ③、按殘疾人需求精準適配輔具。2021年年底完成。

  ④、2021年建檔或城鎮低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助。2021年年底完成。

  ⑤.高中殘疾學生助學補助。2021年年底完成。

  ⑥、按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務。(居家和機構托養)2021年年底完成。

  ⑦、培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人試用技術培訓。2021年年底完成。

  3.項目組織管理情況。

  縣殘聯按照各個項目要求,按計劃申報資金,并實施,確保按照時間進度進行。

  二、項目實施及管理情況

  (一)資金計劃、到位及使用情況

  1、資金計劃及到位

  2021年,縣殘聯資金情況:殘疾人康復26萬元,殘疾人就業和扶貧資金21.65萬元,其他殘疾人事業支出14.27萬元,用于殘疾人事業的彩票公益金支出24.20萬元,以上資金到位及時,資金到位率100%。

  2、主要資金使用情況

  ①資助全縣有需求的精神病患者住院及服藥,0.46萬元

  ②為符合條件的“0-18歲”殘疾兒童提供免費搶救性康復服務,33.84萬元。

  ③按殘疾人需求精準適配輔具(助聽器),7.97萬元。

  ④2021年建檔或城鎮低保(父母)殘疾戶子女或殘疾人學生大學新生資助,1萬元。

  ⑤.高中殘疾學生助學補助,1.8萬元。

  ⑥按指標和殘疾人需求為殘疾人提供托養服務,30萬元。

  ⑦培訓貧困殘疾人200人,即農村貧困殘疾人實用技術培訓,10萬元。

  (二)項目財務管理情況

  縣殘聯嚴格按照《會計法》的規定,依法設置會計賬簿,并保證其真實完整,根據實際發生的業務事項進行會計核算、填制會計憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。財務賬務清楚,及時支出,手續健全,財務狀況良好,管理規范有效。

  (三)項目組織實施情況。

  ①著眼殘疾人功能恢復,殘疾人康復取得新進展。建立健全殘疾兒童康復救助制度,一年來,為27名0-18歲殘疾兒童提供免費康復訓練,免費為殘疾人適配輪椅、坐便椅等各類輔助器具90余件,安裝假肢7例,為4名精神殘疾人提供服藥補助,為3名精神殘疾人提供住院補助。

  ②立足民生之本,殘疾人實用技術培訓開創新局面。10月18日至10月30日,委托紅河天韻新世紀培訓學校分別在甲寅鎮、寶華鎮、石頭寨鄉、阿扎河鄉開展養豬技術培訓,培訓農村貧困殘疾人200人,累計投入資金10萬元,扶持2名貧困殘疾人自主創業。

  ③圍繞民生兜底,殘疾人社會保障水平再上新臺階。全年資助全縣46名殘疾學生及殘疾家庭資子女上學,打卡發放助學金3.67萬元,高中殘疾學生助學補助12人(1500元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女高中在校生29人(300元/人/年),建檔立卡、城鎮低保殘疾人家庭子女及殘疾學生大學新生補助5人(一次性補助2000元/人/年),殘疾人信訪解困補助12人(1000元/人/年)。大大緩解了貧困殘疾人家庭的經濟負擔。

  三、項目完成情況

  (一)項目完成情況

  較好地完成項目既定目標。

  (二)項目效益情況

  縣殘聯積極履行代表、管理、服務職能,開展各項殘疾人工作,為殘疾人生產生活提供方便,幫助殘疾人發展生產,增收致富,殘疾人及家庭十分滿意。

  縣殘聯績效自評報告 10

  為加強玉山縣殘疾人聯合會財政資金管理,強化支出責任,建立科學、合理的財政支出績效評價管理體系,提高本單位財政資金的使用效益,根據《中共中央國務院關于全面實施預算績效管理的意見》(中發【2018】34號)、《中共江西省委 江西省人民政府關于全面實施預算績效管理的`實施意見》(贛發〔2019〕8號)、《玉山縣財政局關于開展2019年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績〔2019〕7號)等文件的要求,本單位于2019年12月底,組織力量對本單位的部門預算整體支出進行了績效評價,現將情況匯報如下:

  一、部門概況

  (一)機構職能及組成

  玉山縣位于江西省東北部,面積1731平方公里,人口約63萬,約有殘疾人3.8萬。2019年,玉山縣殘聯根據殘疾人事業發展的特點、難點入手,充分利用社會資源,建立了分工協作的組織管理網絡,基本形成了社會化殘疾人服務體系,做到了底數清、職責明,全面提高殘疾人事業發展水平。

  (二)人員結構和內控情況;

  玉山縣殘疾人聯合會共有預算單位1個,包括玉山縣殘疾人聯合會。編制人數8人,其中:參公編制8人;實有人數18人,其中:在職人數8人,包括參公人員8人。

  (三)部門整體收支情況

  1、2019年預算收入927.61萬元,其中財政撥款927.61萬元。

  2、全年決算支出927.61萬元,其中基本支出927.61萬元。

  二、評價工作開展

  (一)根據《玉山縣財政局關于印發<玉山縣縣級預算績效目標管理暫行辦法>的通知》(玉財績【2019】4號)和《玉山縣財政局關于開展2019年度縣直部門整體支出績效評價工作的通知》(玉財績【2019】7號)對本單位2019年度的整體支出進行了自評。在自評過程中,結合本單位的實際情況,核實數據、查閱資料歸納匯總等,最后形成績效評價自評報告。

  (二)根據《2019年度部門整體支出績效評價指標體系及評分標準》評分,玉山縣殘疾人聯合會得分97分,部門整體支出績效為“優秀”。

  三、部門整體支出績效評價分析

  從整體情況來看,我單位嚴格按照年初預算進行部門整體支出,在支出過程中,能嚴格遵守各項規章制度,“三公經費”逐年下降,所有支出都實行先預算再支出,項目經費專款專用,無挪用濫用資金現象。

  四、存在的問題

  2019年,我單位各項工作取得了良好的成績,但也存在一些問題和困難。主要是年初預算數編制不夠全面,如政府采購不確定性,預算編制難以全面細致。

  五、整改措施或建議

  通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收獲一定的經驗,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業發展計劃、職責,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任人,強化責任意識,確保各項績效考核指標保質保量完成。

  縣殘聯績效自評報告 11

  一、績效目標分解下達情況

  項目年初總體目標為:2021年中、省下達殘疾人事業發展補助資金合計1067.2萬元。其中,中央資金776.84萬元(一般公共預算:323.97萬元;彩票公益金:452.87萬元);省級資金290.36萬(一般公共預算:270.36萬元;彩票公益金:20萬元)。2021年地方投入殘疾人事業發展補助資金877.99萬元,2020年結轉資金44.89萬元。

  實際完成情況為:截止2021年12月31日眉山市中央資金完成636.75萬元,預算執行率81.97%,省級資金完成288.26萬元,預算執行率99.28%;地方資金完成877.99萬元,預算執行率100%,其他資金(上年結轉)完成44.85萬元,預算執行率99.91%。

  二、績效目標完成情況分析

  (一)資金投入情況分析。

  2021年眉山市殘疾人事業發展補助資金(一般公共預算)和中央專項彩票公益金支持殘疾人事業發展補助共投入資金1987.08萬元。其中中央資金投入776.84萬元,省級資金投入290.36萬元,地方資金投入992.88萬元。全年執行資金1847.85萬元,執行率92.9%。

  (二)總體績效目標完成情況分析。

  1.通過開展殘疾人基本康復服務項目年度工作,為殘疾人配置輔助器具,為肢體、視力、精神、智力殘疾人提供基本康復服務,努力提高受助殘疾人生活自理和社會參與能力。

  2.完成農村實用技術培訓年度工作,提高殘疾人勞動技能,提高殘疾人教育水平。

  3.通過“陽光家園計劃”項目托養智力、精神和重度肢體殘疾135名。

  4.為360人有機動輪椅車的殘疾人發放機動輪椅車燃油補貼。

  5.扶持符合條件的居家靈活就業創業殘疾人150名。

  6.為0-6歲聽力、肢體、智力、孤獨癥兒童提供人工耳蝸及助聽器驗配、肢體矯治手術、功能訓練等殘疾康復服務,顯著改善殘疾兒童功能狀況,增強自理和社會參與能力。

  7.為貧困智力、精神和重度殘疾人殘疾評定提供補貼,減輕殘疾人經濟負擔。

  8.計劃為550戶困難殘疾人家庭實施無障礙改造工作,改善殘疾人居家環境。

  (三)績效指標完成情況分析。

  1.數量指標

  (1)接收托養人數全年任務數2280人,全年實際完成2730人,其中中央資金完成610人。

  (2)殘疾人機動車燃油補貼全年任務數360人,全年實際完成360人,其中中央資金完成360人。

  (3)殘疾人兒童康復救助全年任務數260人,全年實際完成321人,其中中央資金完成360人。

  (4)貧困重度殘疾人家庭無障礙改造全年任務數550戶,全年實際完成613戶,其中中央資金完成353戶。

  (5)貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼全年任務數819人,全年實際完成819人,其中中央資金完成819人。

  (6)購買康復托養設備全年任務數25套,全年實際完成25套,其中中央資金完成25套。

  (7)農村實用技術培訓全年任務數2000人,全年實際完成2063人,其中中央資金完成362人。

  (8)支持居家靈活就業創業殘疾人全年任務數1520人,全年實際完成1810人。

  (9)輔助器具配發全年任務數2900人,全年實際完成3470人,其中中央資金完成1473人。

  (10)殘疾人基本康復,全年任務數26840人,全年實際完成26840人,其中中央資金完成2348人。

  2.質量指標

  殘疾人機動車燃油補貼應發盡發。,輔具適配從篩查到招投標過程都在透明公開的情況下進行,確保配發的'輔助器具合格率達98%,便利殘疾人生活。在全市開展農村殘疾人實用技術培訓,接受農村實用技術培訓殘疾人掌握的生產技能數量3門以上。貧困重度殘疾人家庭進行無障礙改造嚴把質量,驗收合格率100%。貧困智力精神和重度殘疾人評定補貼,按規定全部補貼到個人。

  3.時效指標

  根據資金下達進度,及時撥付各項資金,確保資金及時投入到各類項目當中,截止2021年12月31日,全部項目均已完成。

  4.成本指標

  殘疾人機動車燃油補貼按照每年365元/人補貼;一次性創業補貼按照1萬元/人補貼;農村實用技術培訓按照不低于500元補貼;貧困殘疾人家庭無障礙改造按照3500元/戶補貼;殘疾兒童康復救助按照2萬元/人補貼;貧困智力、精神和重度殘疾人評定按照150元/人補貼。

  5.效益指標

  通過發放殘疾人機動輪椅車燃油補貼,殘疾人出行便利程度大幅度提高;通過基本康復服務,通過農村實用技術培訓,讓殘疾人掌握基本技能,受教育水平和生產生活和能力得到了提升,有利于殘疾人的生產生活。通過康復服務,改善殘疾人身體狀況,提高殘疾人生活質量和融入社會的能力。通過各類項目的實施,全社會關心、理解、支持殘疾人的社會氛圍明顯提高。

  6.滿意度指標

  (1)殘疾人或其家屬對殘疾人康復服務的滿意度,年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  (2)接受托養報務殘疾人或其家屬滿意度,年度指標值≥70%,全年完成值≥95%;

  (3)接受燃油補貼滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥90;

  (4)殘疾兒童或家屬對基本康復服務的滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%;

  (5)接受無障礙改造殘疾人家庭滿意度年度指標值≥80%,全年完成值≥95%。

  三、偏離績效目標的原因和下一步改進措施

  2021年項目實施無偏離績效目標,在下一步工作中,將更好、更完善各項項目資金的管理、審核、驗收、執行等程序。

  四、績效自評結果擬應用和公開情況

  眉山市殘聯績效自評結果按照財政要求及時公開。

  五、其他需要說明的問題

  無

  縣殘聯績效自評報告 12

  一、基本情況

  (一)項目概況。

  根據安徽省殘疾人聯合會等六部門印發的《關于印發20xx年<困難殘疾人康復實施辦法>的通知》(皖殘聯〔20xx〕9號)、淮南市殘疾人聯合會等六部門印發的《關于印發<淮南市20xx年困難殘疾人康復實施辦法>的通知》(淮殘聯〔20xx〕13號),共開展投入如下項目和市級資金:

  1、困難精神殘疾人藥費補助項目,為有需求的困難精神殘疾人提供藥費補助,補助經費專項用于精神殘疾人治療精神疾病的藥費補助,提倡使用治療精神疾病的第二代藥物。

  市轄區任務共2426人,標準1000元/人/年,其中市級資金140元/人/年,計33.964萬元;

  2、殘疾兒童康復救助中的殘疾兒童康復訓練項目,為 符合條件的視力、聽力、言語、肢體、智力等殘疾兒童和孤獨癥兒童提供康復訓練救助。

  市轄區任務340人,市級資金配套標準為5460元/人/年,任務外281人,市級資金配套標準為10500元/人/年,480.69萬元;

  以上兩項市級資金合計514.654萬元,已分批次撥付給各市轄區,市級資金撥付文件和金額分別為:

  1、《關于下達20xx年省級殘疾人事業發展補助資金及市級配套資金的`通知》(淮財社〔20xx〕338號)219.604萬元;

  2、《關于下達20xx年殘疾兒童康復訓練擴面市級配套資金的通知》(淮財社〔20xx〕783號)295.05萬元;

  合計514.654萬元,已根據工作進展,分發補助資金。

  (二)項目績效目標。

  總體目標為為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助,為340名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助;

  實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助,為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助。

  二、績效評價工作開展情況

  根據開展的項目,圍繞產出指標、效益指標、滿意度指標等,對項目開展情況進行自評,填寫自評表。

  三、綜合評價情況及評價結論

  實際共為市轄區2426名困難精神殘疾人提供服藥補助,為621名殘疾兒童康復訓練提供訓練補助,超額完成數量指標,均按時完成時效指標,項目的開展緩解了困難精神殘疾人服藥經濟壓力,有利于促進社會穩定;緩解了殘疾兒童家庭經濟壓力,有利于促進殘疾兒童增強生活自理能力,融入社會,產生了明顯的社會效益和可持續影響指標;根據后期開展的電話回訪,服務對象滿意度達到90%以上,達到滿意度指標。

  四、主要經驗及做法

  項目開展以來,我會能夠提前統籌,積極推進,多次召開縣區殘聯理事長會議部署和推進工作,并不定時赴縣區開展項目督查,保障項目的順利實行。

  縣殘聯績效自評報告 13

  一、基本情況

  (一)項目概況

  根據《紅河州財政局關于下達2020年州級行政事業單位基本支出和項目支出預算的通知》(紅財預發〔2020〕15號)文件,批復紅河州殘疾人聯合會2020年部門預算安排835.65萬元,其中:基本支出440.51萬元(包含工資福利收支378.69萬元,商品和服務支出57.27萬元,對個人和家庭的補助收支4.55萬元);項目支出安排預算為395.14萬元,主要用于殘疾人康復文體宣傳費(本級)20.4萬元,殘疾人康復補助經費(下級)100萬元,殘疾人就業和扶貧經費(本級)49.6萬元,殘疾人就業和扶貧補助經費(下級)101萬元,殘聯事業經費(本級)44萬元,社區村委會殘疾人聯絡員補助資金(下級)80.14萬元。

  (二)項目績效目標

  1.殘疾人就業和扶貧年度目標(含下級)。目標一:征收殘疾人就業保障金600萬元以上。目標二:按時按要求完成同級信訪部門及上級殘聯交辦的信訪件。目標三:開展盲人初中級保健按摩師培訓40人,提高盲人就業和創業能力。目標四:開展殘疾人電子商務就業創業培訓一期24人,通過培訓提高殘疾人就業創業能力。目標五:通過扶持13縣市殘疾人電商就業創業帶頭人26人,提高殘疾人就業和創業示范帶頭作用。目標六:為貧困重度殘疾人提供家庭無障礙改造100戶,改善殘疾人居家環境和生活質量。目標七:春節以扶貧形式慰問貧困殘疾人。

  2.殘聯事業經費年度目標。目標一:開展全州殘疾人工作者業務知識培訓,提高殘疾人工作者綜合素質。目標二:發揮扶貧示范基地作用,幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富。目標三:推進殘疾人托養中心建設。目標四:積極參與技能競賽,拓展殘疾人從業領域,引領殘疾人就業培訓工作。

  3.殘疾人康復年度目標(含下級)。目標一:殘疾人康復隊伍培訓57名;目標二:全國助殘日等10個節日活動;目標三:殘疾人4個肢殘協會活動;目標四:指導13縣市殘疾人工作;目標五:0—6歲殘疾兒童康復救助90名;目標六:殘疾人假肢裝配52名;目標七:殘疾兒童預防監測4150名;目標八:殘疾人運動員培訓52名;目標9:殘疾人文藝匯演1個。

  4.社區村委會殘疾人聯絡員補助(下級)年度目標。按紅政發〔2005〕82號文件精神,除個舊、蒙自、開遠、彌勒外對社區村居委會殘疾人聯絡員每月給予補助,不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平,殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升,殘疾人生活質量有所提高。

  二、項目單位績效報告情況

  (一)項目績效情況

  根據《紅河州財政局關于開展2019年財政績效評價和2020年全程績效管理指導工作的通知》(紅財績發〔2020〕5號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級預算績效管理工作規程(試行)〉的通知》(紅財預〔2015〕97號)的要求,完成了《紅河州殘疾人聯合會2020年部門預算編制報告》和《2020年紅河州殘疾人聯合會部門績效運行監控自查報告》。

  2020年共計申報4個項目(含下級),其中:殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標,截至2020年12月31日,基本完成績效指標36個;殘聯事業經費項目設定18個績效指標,截至2020年12月31日,完成績效指標13個;殘疾人康復項目設定46個績效指標,截至2020年12月31日,完成績效指標46個;社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標,截至2020年12月31日,完成績效指標6個。

  (二)項目組織管理情況

  項目主管理單位由紅河州殘聯負總責,13縣市殘聯負責各縣市工作,由州殘聯負責項目預算申報、管理、制度建設等工作,各縣市負責組織聯絡開展工作。

  三、績效評價工作開展情況

  (一)評價指標體系、評價方法

  1.殘疾人就業和扶貧項目(含下級)預算執行情況10分,產出指標50分,其中,數量指標21分、質量指標21分、時效指標1分、成本指標 7分;效益指標30分;滿意度指標10分,共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  2.殘聯事業經費項目預算執行情況10分,產出指標50分,其中,數量指標15分、質量指標15分、時效指標5分、成本指標15分;效益指標30分;滿意度指標10分。共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  3.殘疾人康復(含下級)項目預算執行情況10分,產出指標50分,其中,數量指標10分、質量指標20分、時效指標10分、成本指標10分;效益指標30分;滿意度指標10分。共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  4.社區村委會殘疾人聯絡員補助(下級)預算執行情況10分,產出指標50分,其中,數量指標15分、質量指標15分;時效指標10分,成本指標10分;效益指標30分;滿意度指標10分。共計100分,評定等級標準為優≧90分、80≦良<90分,60≦中<80分、差<60分。

  詳見紅河州2020年度州本級部門預算安排項目支出績效自評表。

  (二)績效評價工作過程

  1.前期準備。根據預算法的相關規定,在預算編制時,建立事前績效目標編制工作,構建事中績效跟蹤和績效評價機制。印發績效評價工作文件《紅河州殘疾人聯合會項目支出績效評價管理辦法》。為確保績效目標如期實現,我單位根據確定的部門項目支出績效目標,對績效目標的完成情況進行跟蹤和績效自評。

  2.組織實施。根據《紅河州財政局關于印發2019年度紅河州預算績效管理考核辦法的通知》(紅財績發〔2019〕3號)、《紅河州財政局關于印發〈紅河州州級項目支出績效評價管理辦法〉的通知》(紅財績發〔2020〕12號)、《紅河州財政局關于開展20xx年度州級部門整體支出和項目支出績效自評和財政評價工作的通知》(紅財績發〔20xx〕1號)要求,部門黨組高度重視,積極組織力量,積極開展2020年部門項目支出績效自評工作。項目績效自評由業務科室填報項目績效自評情況,財務人員協助,各科室提供佐證材料和依據。

  3.撰寫績效自評報告。收集、整理州殘聯財政預算資金績效評價所需資料,對部門項目支出績效情況進行自評、打分,最后根據自評、打分的結果撰寫紅河州殘疾人聯合會部門項目支出績效評價報告。

  四、績效評價指標分析情況

  殘疾人就業和扶貧項目(含下級)預算執行情況10分,自評得分10分;產出指標50分,自評得48.8分,其中,數量指標20分、質量指標21分、時效指標0.8分、成本指標7分;效益指標30分,自評30分;滿意度指標10分,自評10分。自評合計98.8分,評價等級為“優”。

  殘聯事業經費項目預算執行情況10分,自評得分10分;產出指標50分,自評得分40分。其中,數量指標12分、質量指標12分、時效指標4分、成本指標12分;效益指標30分,自評得分24分;滿意度指標10分,自評得分8分;評價合計82分,自評等級為“良”。

  殘疾人康復(含下級)項目預算執行情況10分,自評得分10分;產出指標50分,自評得分48分。其中,數量指標10分、質量指標20分、時效指標8分、成本指標10分;效益指標30分,自評得分30分;滿意度指標10分,自評得分10分。自評合計98分,評價等級為“優”。

  社區村委會殘疾人聯絡員補助(下級)預算執行情況10分,自評得分10分;產出指標50分,自評得分50分,其中,數量指標15分、質量指標15分、時效指標10分、成本指標10分;效益指標30分,自評得分30分;滿意度指標10分,自評得分10分。自評合計100分,評價等級為“優”。

  (一)項目資金情況分析

  1.項目支出撥付395.14萬元。其中:殘疾人就業和扶貧(州本級)撥款49.6萬元,殘疾人就業和扶貧(補助下級)撥款101萬元;殘聯事業經費(州本級)撥款44萬元,殘疾人康復文體宣傳費(州本級)撥款20.4萬元;殘疾人康復(補助下級)撥款100萬元;社區村委會殘疾人聯絡員補助(補助下級)撥款80.14萬元。

  2.項目支出使用366.57萬元。其中:殘疾人就業和扶貧(州本級)43.03萬元,殘疾人就業和扶貧(補助下級)已經撥款101萬元;殘聯事業經費(州本級)22萬元,殘疾人康復文體宣傳費(州本級)20.4萬元;殘疾人康復(補助下級)已經撥款100萬元;社區村委會殘疾人聯絡員補助(補助下級)已經撥款80.14萬元。

  3.項目資金管理情況分析。

  州殘聯各科室分別按職責分工管理所屬項目執行,負責各自預算項目的統籌安排。具體來看,財務室負責編制年度預算、預算執行核算、監督各項目進度的報送工作;負責預算目標制定和分解,確保預算績效目標任務的完成,對各科室進行預算目標日常督促檢查指導工作。

  (二)項目績效情況分析

  1.項目成本(預算)控制情況

  2020年州殘聯項目預算合計395.14萬元。其中:殘疾人就業和扶貧(州本級)撥款49.6萬元,殘疾人就業和扶貧(補助下級)撥款101萬元;殘聯事業經費(州本級)撥款44萬元,殘疾人康復文體宣傳費(州本級)撥款20.4萬元;殘疾人康復(補助下級)撥款100萬元;社區村委會殘疾人聯絡員補助(補助下級)撥款80.14萬元。按照厲行節約原則,我單位已對資金支出制度進行健全完善并設立配套措施,嚴格執行各項費用支出審批制度,做到項目成本的`最低化。

  2.項目完成質量

  2020年州殘聯共計申報4個項目(含下級),其中:殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標,截至2020年12月31日,基本完成績效指標36個;殘聯事業經費項目設定18個績效指標,截至2020年12月31日,完成績效指標13個;殘疾人康復項目設定46個績效指標,截至2020年12月31日,完成績效指標46個;社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標,截至2020年12月31日,完成績效指標6個。

  3.項目的效益分析

  (1)項目預期目標完成程度

  2020年共計申報4個項目(含下級),其中:殘疾人就業和扶貧項目設定36個績效指標,殘聯事業經費項目設定18個績效指標,殘疾人康復項目設定46個績效指標,社區村委會殘疾人聯絡員補助項目設定6個績效指標,截至2020年12月31日,4個項目均基本完成年初設定指標。

  (2)項目實施對經濟和社會的影響

  殘疾人就業和扶貧項目(含下級)的實施,認真鎖定全州脫貧目標,著力抓好殘疾人脫貧攻堅工作,落實各項殘疾人就業和扶貧政策措施,著力維護殘疾人合法權益,改善和提高殘疾人的生活質量,穩定社會,穩定家庭。

  殘聯事業經費的實施,通過開展全州殘疾人工作者進行業務知識培訓,使殘疾人工作者綜合業務素質有所提高;通過對州級殘疾人扶貧示范基地的扶持,使其發揮扶貧示范基地作用,幫扶、輻射帶動殘疾人脫貧致富;通過補助殘疾人托養中心項目建設,推進托養中心建設;通過殘疾人崗位精英職業技能競賽和殘疾人就業服務機構工作人員職業指導競賽項目,使殘疾人積極參與技能競賽,拓展殘疾人從業領域,引領殘疾人就業培訓工作。

  殘疾人康復項目(含下級)的實施,充分利用報刊、廣播、電視和互聯網等媒體,做好重大政策、重點工作、重要活動的宣傳報道工作。進一步宣傳殘疾預防知識,動員全社會更加關注和支持殘疾預防工作,加快殘疾預防事業的發展,按照“政府主導、社會參與,部門聯動、殘聯協調,統一規劃、分步實施、穩步推進”的原則,開展殘疾人康復工作,宣傳殘疾預防和早期康復知識, 探索建立早預防、早篩查、早轉介、早治療、早康復的工作機制,推動殘疾人康復事業的發展。

  社區村委會殘疾人聯絡員補助(下級)的實施,通過對社區村委會殘疾人聯絡員給予補助,不斷提高殘疾人基本公共服務供給水平,殘疾人獲得感、幸福感、安全感持續提升,殘疾人生活質量有所提高。

  五、綜合評價情況及評價結論(附相關評分表)

  殘疾人就業和扶貧項目(含下級)自評分為98.8分,評價等級為“優”;殘聯事業經費項目自評分為82分,自評等級為“良”;殘疾人康復項目(含下級)自評分為98分,評價等級為“優”;社區村委會殘疾人聯絡員補助項目(下級)自評分為100分,評價等級為“優”。

  六、績效評價結果應用建議

  州殘聯通過對整體支出績效和預算項目資金全面自評工作,對州殘聯財政資預算執行情況、資金使用情況進行全面分析,總結預算資金管理的經驗,找準存在的問題,為進一步加強和規范項目和資金管理,完善項目和資金管理辦法,將績效自評結果應用于下一年度預算編制中,對于年度執行率高,績效目標實現程度好的項目,在下一年度預算編制中給予重點支持,對于執行率不高,績效目標實現不好的項目,減少資金預算編制。

  七、主要經驗及做法、存在的問題和建議

  (一)要經驗和做法

  完善部門預算績效管理工作領導小組,負責組織、協調評價考核相關工作。高度重視項目管理工作,明確預算項目執行時間表,切實加快預算執行進度。

  (二)存在問題和建議

  1.績效管理體系需要逐漸健全。績效管理是一個完整系統,由績效計劃、績效實施、績效考核、績效反饋四部分組成,四者緊密相連,缺一不可,但從目前管理現狀看,績效管理的整體性上還有差距,管理體系需要進一步健全。

  2.對現行的預算績效管理不適應。隨著財政改革步伐的推進,預算績效管理在財政改革中的地位與角色更加凸顯,而當前績效管理沒有成熟模式,績效管理人員缺乏專業知識和相應的工作經驗,容易在績效管理工作中產生各種錯誤,導致績效管理結果出現偏差。

  3.部門預算編制的科學化、精細化有待提高。目前,部門預算編制要求功能科目細化到項級,經濟科目細化到款級,但在實際編制過程中,由于有的預算支出項目具有預測性和不確定性等特點,造成實際支出與預算編制不符,需要對預算進行調整或年末結轉數額過大。

  八、其他需說明的問題

  無

  縣殘聯績效自評報告 14

  2020年,區殘聯在自治區黨委、政府的堅強領導和親切關懷下,在中國殘聯的精心指導和殘工委成員單位的鼎力支持下,團結帶領廣大殘疾人群眾攻堅克難,扎實骨干,努力推進殘疾人工作在新的起點上取得新進展。為了建立科學、規范、高效的`預算資金分配管理體系,提高我會預算資金使用效益,根據《中共西藏自治區委員會西藏自治區人民政府關于全面實施預算績效管理的實施意見》(藏黨發[2020]7號)文件要求,現將2020年度預算績效自評工作報告如下:

  一、單位基本情況

  (一)單位組織架構、人員情況及年度工作任務

  西藏自治區殘疾人聯合會設4個內設機構(正處級),即辦公室(機關黨委、政工人事處)、康復部、教育就業部、組織聯絡與維權部(宣傳文體部)。殘聯機關所屬正科級事業單位2個,即機關后勤服務中心和信息中心。所屬兩個正縣級事業單位,即自治區殘疾人康復服務中心和西藏自治區殘疾人就業服務中心。

  根據藏機編發[2010]35號、核定我會殘聯機關人員編制總數共計29人(其中行政編制21人、機關事業編制8人)。2020年末殘聯機關實有人數22人,援藏干部1人。

  2020年精準推動殘疾人康復工作,切實抓好殘疾人就業、社會保障工作,抓好組織聯絡維權工作,不斷加強宣傳工作,加大殘疾人事業法律、法規宣傳力度,開展“學聽跟”活動、傳遞黨和政府的關懷和溫暖,營造扶殘助殘的良好社會氛圍。

  (二)2020年單位預算績效管理工作開展情況

  我單位成立績效管理工作小組、制定績效管理工作暫行辦法,開展預算績效管理工作會議,提高項目經辦人績效管理理念,設置績效目標,積極主動開展項目績效自評工作,以各業務處室經辦人為成員,填寫預算績效自評表,形成自評報告。

  (三)2020年單位預算及執行情況

  2020年度西藏自治區殘疾人聯合會預算收入1714.67萬元,財政收回存量資金后上年結轉1144.84萬元,本年實際支出2615.80萬元,其中行政運行支出881.14萬元執行率99.8%,一般行政事務管理總支出30.3萬元,即機關黨建工作經費支出11萬元,機動經費支出13.8萬元,殘聯機關專項業務經費5.5萬元,一般行政事務管理支出預算執行率100%;殘疾人康復1014.6萬元,預算執行率100%;其中殘疾人輔助器具購置費支出18.32萬元,殘疾人精準康復經費支出42.36萬元,自治區殘疾人康復中心基本建設項目支出953.92萬元,殘疾人康復經費預算執行率100%;殘疾人就業和扶貧支出11萬元;預算執行率100%,即扶持貧困殘疾人及殘疾大學生創業扶持資金11萬元全部支出。其他殘疾人事業支出492.26萬元,預算執行率為81.67%。其中“三大節日”及殘疾人法定節日慰問經費支出68.54萬元預算執行率為84%,殘疾人事業統計師資培訓班費支出9.77萬元,預算執行率為85%,殘疾人信息網絡租賃費支出17.17萬元,預算執行率為100%,殘疾人狀況需求與動態更新工作經費支出為20.12萬元,預算執行率為64%,村第一書記辦實事經費支出為1.5萬元,預算執行進度為100%,殘疾人專門協會能力建設經費支出為85.7萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心2號樓改造工程支出70.36萬元,預算執行率為100%,殘疾人康復中心3號樓改造工程支出83.8萬元,預算執行率為29%。殘疾人托養服務中心基本建設經費支出為68.98萬元,預算執行率為100%。殘疾人輔助器具購置費支出66.29萬元。政府性基金支出186.5萬元,預算執行率為100%,其中殘疾兒童康復肢體矯治手術費26.4萬元;殘疾兒童康復救助項目160.1萬元。

  二、預算績效自評工作開展情況

  按照區財政廳預算績效管理工作要求,積極開展績效自評工作,按照各項指標的完成情況據實評分,認真填寫西藏自治區2020年項目支出績效自評表。各部室均嚴格按照有關規定組織專人按時、按質開展績效自評工作,績效自評工作開展情況總體良好。

  三、重大項目績效評價工作開展情況

  2020年度我單位無重大項目,均為2019年度延續性項目。

  四、綜合評價情況及評價結論

  (一)項目支出績效目標實現情況

  一是一般行政管理事務績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩余資金。二是殘疾人精準康復績效目標執行進度100%,殘疾人輔助器具購置費績效目標執行進度100%。三是殘疾人就業和扶貧項目績效目標全部實現,預算資金全部使用,無剩余資金。四是其他殘疾人事業支出項目績效目標執行進度81.67%,剩余資金241.7萬元。績效自評表見附件1.

  (二)主要經驗及做法

  1.我單位成立了預算績效管理領導工作小組,且制定了本部門預算績效管理工作具體辦法或操作細則,進一步完善了單位全部規章制度。

  2.在績效目標管理方面,積極參加財政部門組織的預算績效管理培訓、工作會議。在規定時間內填制績效目標并報送自治區財政廳的,申報的項目支出績效目標符合規定的格式要求、相關內容完整。

  3.在資金使用過程中,緊緊圍繞中心工作,加強管理,使項目實施組織有序,高質量、高標準,截止年底基本完成了年初預算設定的目標任務,具體表現在:加強資金管理;對財政投入資金進行專人管理,厲行節約,專款專用;加強項目責任管理。把工作任務責任落實到部門、責任到人,有效地加快了工作進度。

  (三)改進的措施和建議

  進一步加強對殘疾人事業經費投入。建立穩定的殘疾人事業經費投入保障機制,實現殘疾人事業經費投入與經濟發展同步增長。大力宣傳殘疾人事業,積極動員社會力量支持殘疾人事業。

【縣殘聯績效自評報告】相關文章:

縣殘聯績效自評報告范文(通用7篇)09-13

殘聯項目績效自評報告11-08

殘聯項目績效自評報告(精選12篇)08-07

殘聯項目績效自評報告范文(精選12篇)05-24

殘聯整體支出績效自評報告(通用14篇)05-12

績效自評報告09-06

殘聯整體支出績效自評報告范文(通用10篇)12-26

績效管理自評報告05-06

鄉鎮績效自評報告12-30